<data>
<row _id="1"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000929</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2028021</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>929 -  MERCADONA -  PRODUCTES ESTETICA / SOC-2019-20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>10.1</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>10.1</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="2"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000934</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3346453</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>934 -  MERCADONA -  PRODUCTES ALIMENTACIO - 20/NOP20PFI-LOT3/520/0166159/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>22.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="3"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000943</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C-317</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>943  -  MDS PAPELERIA, SL   Manual Actic bàsic per al programa Treball i Formació 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>25.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>25.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="4"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000950</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>22</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>950  -  JUSTINE AGIN  -   15 h. formació a 35 €/h  curs Francès bàsic realitzat a VallsQuimica, dimecres i divendres, del 4 de novembre al 18 de desembre. FORMACIÓ CONTINUA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGIN, JUSTINE</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>525.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>525.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>78.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="5"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000953</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>953  -  MARIA DOLORS NUÑEZ PEREZ  -   7,5 H. formació a 30 €/h  Neteja d'instal·lacions i equipaments industrials  APP 19  mes d'octubre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>225.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>225.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>33.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="6"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000957</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>14/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>957  -  MARIA DOLORS NUÑEZ PEREZ   -  37'5 H. formació a 30€/h   mòdul MF1088_1  Tècniques i procediments de neteja amb utilització de maquinària  programa APP 19    mes desembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1125.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1125.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>168.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="7"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000960</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>30/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>960  -  GEMSON GRUP, SL    4 H. formació a 40 €/h  'COVID-19  Preveció i mesures higienicosanitàries' adreçades als informadors cívics els dies 9 i 22 de desembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GEMSON GRUP, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="8"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000958</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>75/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>958  -  CEL ROGENT EDUCACIO AMBIENTAL, SL    Formació informadors COVID  mes desembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CEL ROGENT EDUCACIO AMBIENTAL, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>121.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>121.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="9"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000973</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000001311</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>973  -  RENT A CAR MSF, SA     Subministre temari curs 'Organització eficient de magatzems'   PROGRAMES INNOVADORS</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RENT A CAR MSF, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>159.72</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>159.72</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="10"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000911</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2020/045</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T14:31:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T14:31:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>911 - MOTIVACCIÓ - Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) del 1 al 31 de Desembre 2020. Curs 2020-2021</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7389.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7389.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="11"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000937</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3492052</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>937 -  MERCADONA -  PRODUCTES ALIMENTACIO - 20/NOP20PFI-LOT3/520/0166159/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.28</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.28</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="12"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000933</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3290628</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>933 -  MERCADONA -  PRODUCTES ALIMENTACIO - 20/NOP20PFI-LOT3/520/0166159/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1.89</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1.89</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="13"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000912</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>22/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T14:23:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T14:23:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>912  -  CRISTINA LLORACH ROSANES  -  5 h. preparació curs Organització i gestió de magatzems  FOAP 19  IF003</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>150.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>150.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>22.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="14"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000909</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20025366928</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-28T11:35:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-28T11:35:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>909  -  CAIXA BANK    -   CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="15"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000905</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20.082</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-23T12:16:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-23T12:16:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>905  -  VIÑAS MONTSERRAT, SCP   Ponència introductòria al brànding i la comunicació corporativa.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIÑAS MONTSERRAT, SCP</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>447.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>370.0</IMPORT_BRUT><IVA>77.7</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="16"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000903</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HQ0147800</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-21T10:19:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-21T10:19:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>903  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU   Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Dic. a 31 Dic. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="17"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000898</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>24/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-18T11:50:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-18T11:50:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>898  -  LLUIS REY GIRÓ   -  16 h. formació a 35 €/h  curs Excel bàsic en línea  programa PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS 19 mes de desembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>560.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>560.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>84.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="18"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000888</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000111</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-17T11:48:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-17T11:48:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>888  -  TORRENTS CERVELLO CONSTRUCCIONS, SL     Reomplert de forats de la rampa amb formigó</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TORRENTS CERVELLO CONSTRUCCIONS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>999.46</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>999.46</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="19"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000887</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR274391</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-17T08:55:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-17T08:55:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>887  -   SYG, SA    1 radiador oli per climatització aules</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>110.12</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>110.12</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="20"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000885</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000226</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-16T11:11:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-16T11:11:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>885   -  MARIA ANTONIA MAGRE DALMAU   -   Mitjans didàctics programa Treball als Barris  curs Activa't per l'Ocupació  TTB-075/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>43.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>43.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="21"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000877</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200844</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-16T08:22:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-16T08:22:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>877  -  ARTUR VIVES, SA    15 Carpetes classificadores per als usuaris del programa FOAP 19  curs Op. aux. elaboració ind. alimentària  IF004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>80.59</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.59</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="22"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000880</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200847</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-16T08:35:48</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-16T08:35:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>880  -  ARTUR VIVES, SA   35 carpetes classificadores per als usuaris del programa 30 Plus 2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>188.03</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>188.03</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="23"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000871</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200838</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-15T14:57:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-15T14:57:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>871  -  ARTUR VIVES, SA   15 carpetes classificadores per a usuaris programa ACORD MARC  Serveis aux. Perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>80.59</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.59</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="24"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000859</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-14T09:22:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-14T09:22:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>859  -  NURIA PROS FERNANDEZ     3 h. formació a 40 €/h  PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic   LOT 2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>120.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>120.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>18.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="25"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000862</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>23/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-14T09:43:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-14T09:43:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>862  -  NURIA PROS FERNANDEZ  -   31 h. formació  a 40 €/h    PFI  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic   LOT  3</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1240.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1240.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>186.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="26"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000839</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>636</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-10T11:59:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-10T11:59:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>839  -  CREIXEM COLSULTORIA, SL   Capacitació personal tècnic  programa UBICAT 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CREIXEM CONSULTORIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1100.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1100.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="27"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000843</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1310P0Z001Y0320282</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-10T14:52:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-10T14:52:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>843  -  ENDESA ENERGIA, SA    Terme Energia Gas - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>231.97</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>191.71</IMPORT_BRUT><IVA>40.26</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-03-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="28"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000848</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1228P0Z001S0320490</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-10T14:52:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-10T14:52:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>848  -  ENDESA ENERGIA, SA    Terme Energia Gas - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Abonament</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>82.39</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>68.09</IMPORT_BRUT><IVA>14.3</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-03-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="29"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000831</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F21/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-04T13:57:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-04T13:57:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>831  -  LLUIS REY GIRÓ  .   1 h. formació a 30 €/h  curs Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu  Nivell bàsic.  novembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>30.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>30.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>4.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="30"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000825</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>21/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-02T11:11:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-02T11:11:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>825  -  TALIA DILLA SECALL   -   8 h. formació a 35 €/h  curs d'Alemany  grup A2 a l'empresa  Vogelsang, SL  durant el mes de novembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>280.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>280.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>42.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="31"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000818</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>445</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-30T09:12:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-30T09:12:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>818  -  LUIS DE LA LLANA GARCIA   -   Neteja setmanal despatxos i naus CIE mes novembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DE LA LLANA GARCIA, LUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>217.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>217.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="32"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000815</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2020/039</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-26T12:59:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-26T12:59:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>815  -  MOTIVACCIÓ FORMACIÓ, SL   Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) del 16 al 30 de Novembre 2020. Curs 2020-2021</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3694.88</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3694.88</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="33"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000812</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00036224</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-25T14:30:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-25T14:30:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>812  -  PINTURES SOLE    Tovalloletes Sanytol per a neteja de teclats i pantalles</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>50.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="34"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000804</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C-378</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-23T12:44:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-23T12:44:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>804  -  MDS PAPELERIA, SL     1 pissarra blanca amb marc alumini 122 x 200  per a aula UEC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>165.12</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>165.12</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="35"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000800</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HP0148235</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-20T12:30:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-20T12:30:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>800  -  TELEFONICA DE ESPALA, SAU   Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Veu - Línia individual (01 Nov. a 30 Nov. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="36"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000794</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>220624</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-19T11:22:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-19T11:22:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>794  -  FRED OLIVE, SL     2a revisió manteniment equips aire condicionat</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1141.03</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1141.03</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="37"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000784</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A20000077</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-18T10:08:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-18T10:08:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>784  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS   -  1 portàtil  HP amb windows 10</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>795.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>795.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="38"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000782</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10202052</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-18T09:47:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-18T09:47:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>782  -  ELENA TRILLA ARGILÈS   12 h. formació  curs 'Comunicació verbal i no verbal - Parlar en públic' 29_10, 5_11 i 12_11 per al programa Programes Innovadors 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRILLA ARGILÉS, ELENA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>840.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>840.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>126.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="39"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000771</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F18/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-10T10:25:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-10T10:25:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>771  -  LLUIS REY GIRÓ  -  20 h. seguiment pràctiques mes Octubre    curs FOAP 19/FOAP/433/0160573/003   IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>120.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="40"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000773</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F20/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-10T10:58:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-10T10:58:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>773  -  LLUIS REY GIRÓ    24 H. formació mes Octubre  Treball&amp;Formació  curs 19/TROF-AFT/484/0164429/001   Actic2 bàsic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>720.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>720.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>108.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="41"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000768</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0991PPR001N0151409</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-06T11:16:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-06T11:16:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>768  -  ENDESA ENERGIA, SA    Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>338.58</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>279.82</IMPORT_BRUT><IVA>58.76</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="42"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000769</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20021958349</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-06T11:16:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-06T11:16:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>769  -  CAIXABANK, SA    CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="43"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000767</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>SL2000105</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-06T11:16:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-06T11:16:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>767  -  NETICS COMMUNICATIONS, SLU     [A partir del pressupost P2000271 amb data 05-10-2020]</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Netics Communications, S.L.U</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3788.51</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3131.0</IMPORT_BRUT><IVA>657.51</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="44"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000764</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-K0U1-012546</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-04T21:02:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-04T21:02:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>764  TELEFONICA MOVILES  - Movistar - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 13 - Lineas Facturadas: 630731650 638288075 - Periodo de Trafico: (18 Set. a 17 Oct. 20) - Periodo de Cuotas: (01 Oct. a 31 Oct. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>254.03</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>209.94</IMPORT_BRUT><IVA>44.09</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="45"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000758</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F20-92062</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-04T08:26:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-04T08:26:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>758  -  PREVENACTIVA, SLU   Servei de prevenció aliè num. 09T1-0042/001   des de l'1_11 fins a 31_01_21</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PREVENACTIVA, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>566.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>566.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="46"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000760</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>17</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-04T21:02:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-04T21:02:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>760 - CRISTINA LLORACH ROSANES  -  ORGANIZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS Curs 19/FOAP/443/0160573/007 Itinerari: 160573/COML0309/IF003 MF1015_2 Gestió de les operacions  d'emmagatzemament UF0929 Gestió de comandes  d’estoc</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1440.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1440.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>216.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="47"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000761</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>18</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-04T21:02:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-04T21:02:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>761  -  CRISTINA LLORACH ROSANES  -  Curs 19/FOAP/443/0160573/007 Itinerari: 160573/COML0309/IF003 Hores preparació</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>150.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>150.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>22.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="48"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000762</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>16</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-04T21:02:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-04T21:02:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>762  -  CRISTINA LLORACH ROSANES   -   SEFED Curs 19/ATCC2/444/0158978/006 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF002 Gestió de pràctiques</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>60.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="49"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000763</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>15</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-04T21:02:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-04T21:02:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>763  -  CRISTINA LLORACH ROSANES   -  SEFED Curs 19/ATCC2/444/0158978/003 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF001 Gestió pràctiques</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>860.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>860.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>129.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="50"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000759</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F/000981</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-04T08:33:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-04T08:33:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>759  -  PROSEGTAR, SL     Vestuari participants curs PFI cuina</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROTECCIÓ I SEGURETAT TARRAGONA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>252.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>252.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="51"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000765</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FAC-MAD20-01940</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-04T21:02:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-04T21:02:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>765  -  NEXTRET, SL   E02710 - Office 365 A3 - Importe correspondiente al suministro de 37 licencias Office 365, según propuesta aceptada con ref. NexTReT 2020- P001930.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NEXTRET, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>134.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>111.0</IMPORT_BRUT><IVA>23.31</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="52"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000753</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>401</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-02T11:12:04</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-02T11:12:04</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>753  -  LUIS DE LA LLANA GARCIA   -   Neteja setmanals naus i oficina CIE</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DE LA LLANA GARCIA, LUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>217.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>217.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="53"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000756</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C-374</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-02T11:44:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-02T11:44:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>756  -  MDS PAPELERIA, SL     Material departament administració</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>73.33</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>73.33</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="54"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000754</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-02T11:16:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-02T11:16:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>754  -  TALIA DILLA SECALL   -   3 h. formació a 21 €/h   mòdul 1051_2  Anglès professional per a serveis de restauració  curs SOC_2019_20163 Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>63.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>63.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>9.45</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="55"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000755</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-02T11:23:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-02T11:23:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>755  -  TALIA DILLA SECALL   31 h. formació a 21 €/h   mòdul MF1051_2  Anglès professional per a serveis de restauració  per als participants del curs SOC_2019_20163  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>651.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>651.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>97.65</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="56"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000757</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20/1487</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-02T11:46:47</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-02T11:46:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>757  -  XAVIER CABRÉ ECONOMISTES, SL    Presentació declaracions 111 i 303 anys 2019 i fins 3T 2020. Presentació resums anuals 190 i 390 .  IMPE</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>XAVIER CABRÉ ECONOMISTES, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>309.76</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>309.76</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="57"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000752</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201.063</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-02T11:07:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-02T11:07:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>752  -  TRAMIT SOFT, SL    Manteniment 4 T del programa laboral</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRAMIT SOFT, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>356.95</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>356.95</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="58"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000742</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000168</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-30T09:50:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-30T09:50:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>742  -  MARIA ANTÒNIA MAGRE DALMAU   -   Cartolines crema pera impressió  curs Activem l'ocupació al barri antic  TTB-075/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>26.33</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>26.33</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="59"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000743</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000174</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-30T09:55:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-30T09:55:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>743  -  MARIA ANTÒNIA MAGRE DALMAU   -   Materials didàctics  curs Active'm l'Ocupació al Barri antic IV  TTB-075/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>123.42</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>123.42</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="60"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000744</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000180</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-30T09:58:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-30T09:58:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>744  -  MARIA ANTÒNIA MAGRE DALMAU  -  20 Paquets de paper din A-4 i bolis per al programa Activem l'ocupació al barri antic IV  TTB-075/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>112.53</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>112.53</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="61"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000745</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000181</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-30T10:06:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-30T10:06:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>745  -  MARIA ANTÒNIA MAGRE DALMAU   -    20 paquets paper din A-4  pel programa 30 Plus 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.38</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.38</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="62"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000746</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000182</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-30T10:09:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-30T10:09:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>746  -  MARIA ANTÒNIA MAGRE DALMAU   -   10 paquets paper din A-4  programa PFI  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.19</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="63"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000747</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000183</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-30T10:11:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-30T10:11:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>747  -  MARIA ANTÒNIA MAGRE DALMAU   -  10 paquets paper din A-4  programa  PFI  auxiliar de cuina</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.19</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="64"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000748</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000184</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-30T10:17:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-30T10:17:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>748  -  MARIA ANTÒNIA MAGRE DALMAU  -  20 paquets paper din A-4  programa  Catalunya Emprèn 20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.38</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.38</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="65"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000749</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000185</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-30T10:20:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-30T10:20:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>749  -  MARIA ANTÒNIA MAGRE DALMAU   -   10 paquets paper din a-4   programa UBICAT 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.19</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="66"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000750</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000186</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-30T10:22:47</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-30T10:22:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>750  -  MARIA ANTÒNIA MAGRE DALMAU   -   10 paquets paper din A-4  programa Projectes Innovadors i Experimentals 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.19</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="67"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000740</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00035756</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-30T09:02:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-30T09:02:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>740  -  PINTURES SOLE, SA   3 dosificadors sabó</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.19</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="68"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000741</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00035892</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-30T09:08:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-30T09:08:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>741  -  PINTURES SOLE   -   12 ampolles 400 ml alcohol etílic i cubs papereres pedal per a neteja cadires sala actes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>178.82</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>178.82</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="69"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000751</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2020/028</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-30T12:24:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-30T12:24:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>751  -  MOTIVACCIO FORMACIÓ, SL   Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes de Octubre 2020. Curs 2020-2021</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="70"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000623</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0901PNR001N0284891</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-03T11:46:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-03T11:46:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>623  -  ENDESA ENERGIA, SA   Facturació Consum Període P1          S1 - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1858.98</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1536.35</IMPORT_BRUT><IVA>322.63</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="71"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000920</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>29/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>920  -  NURIA PROS FERNANDEZ  -  9 h, formació  PFI Auxiliar de vendes  LOT 2  mòdul  MFP3005  Atenció al client  mes desembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>360.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>360.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>54.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="72"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000919</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>919  -  NURIA PROS FERNANDEZ  -   24 H. formació PFI Auxiliar de vendes  LOT 3  mòduls MFG1, MFG2 I MFG3  mes desembre 20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>960.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>960.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>144.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="73"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000932</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3276354</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>932 -  MERCADONA -  PRODUCTES ALIMENTACIO - 20/NOP20PFI-LOT3/520/0166159/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>41.97</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>41.97</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="74"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000624</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11R</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-03T11:46:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-03T11:46:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>624 -  CRISTINA LLORACH   Curs 19/ATCC2/444/0158978/001    Itinerari: 158978/ADGD0308/IF001    Expedient de licitació:  1/SEFED/2019       Hores lectives       MF0233_2 Ofimàtica   19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>760.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>760.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>114.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="75"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000970</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000260</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>970  -  M. ANTONIA MAGRE DALMAU   -   10 paquets paper din A-4   Curs PFI Auxiliar de vendes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>48.16</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>48.16</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="76"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000921</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>30/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>921  -  NURIA PROS FERNANDEZ  -   27 h. formació a 40 €/h  PFI AUXILIAR DE VENDES   LOT 1   mòdul MFP3069 Tècniques bàsiques de comercialització  MES desembre 20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1080.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1080.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>162.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="77"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000625</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10R</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-03T11:46:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-03T11:46:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>625  -CRISTINA LLORACH -  Curs 19/ATCC2/444/0158978/004 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF002  Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 Hores MF0980_2 Gestió Aux Personal  30 MF0979_2 Tresoreria  27  MF0981_2 Registres comptables  54   MF0233_2 Ofimàtica  5</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>4640.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>4640.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>696.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="78"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000947</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>16/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>947  -  GLORIA CLARASÓ RUIFERNANDEZ  -   3 h. formació a 35 €/h Curs nivell bàsic aplicador/a de productes fitosanitaris</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>105.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>105.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="79"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000971</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000261</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>971  -   M. ANTONIA MAGRE DALMAU   -   10 paquets paper din A-4  curs FOAP 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>48.16</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>48.16</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="80"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000922</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>31/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>922  -   NURIA PROS FERNANDEZ  -   24 H. formació a  35 €/h    PFI Auxiliar de cuina   LOT 3   Mòduls  MFG1, MFG2 i MFG3   mes de desembre 20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>840.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>840.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>126.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="81"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000917</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A20000135</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>917  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS  -  ESPAIBIT  -  1 micròfon sense fils per a la sala d'actes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>95.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>95.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="82"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000626</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Cancel·lada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-03T11:46:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-03T11:46:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>CANCEL.LADA - SEFED Curs 19/ATCC2/444/0158978/004 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF002 Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 Hores lectives MF0979_2 Gestió Tresoreria     6 H</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>ADMINISTRACIÓ</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>240.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>240.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>36.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="83"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000972</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000262</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>972  -  M. ANTONIA MAGRE DALMAU  -  20 paquets paper din A-4   curs SEFED 20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.32</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.32</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="84"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000966</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000256</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>966  -  M. ANTONIA MAGRE DALMAU   -   20 paquets paper din A-4   curs SEFED</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.32</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.32</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="85"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000941</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F25/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>941  -  LLUIS REY GIRÓ  -   16 H. formació a 35 €/h  Curs Excel avançat en línea.  Dies  14,15,21 i 22 de desembre per al programa Projectes Innovadors i Experimentals 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>560.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>560.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>84.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="86"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000951</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>08/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>951  -  MARIA DOLORS NUÑEZ PEREZ  -   30 H. formació a 30 €/h  mòdul MF1015  Gestió de les operacions d'emmagatzematge   FOAP IF003   mes octubre 20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>900.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>900.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>135.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="87"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000627</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-03T11:46:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-03T11:46:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>627  -  CRISTINA LLORACH   SEFED    Curs 19/ATCC2/444/0158978/004   Itinerari: 158978/ADGD0308/IF002 Expedient de licitació: 01/SEFED/2019     Hores lectives   MF0979_2 Gestió Tresoreria   7</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>280.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>280.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>42.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="88"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000967</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000257</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>967  -   M. ANTONIA MAGRE DALMAU    -    10 paquets paper din A-4   curs 30 Plus 20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>48.16</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>48.16</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="89"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000913</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0933PNR001N0427165</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>913  -  ENDESA ENERGIA, SA    Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP   del 24_11 al 28_12</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1594.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1317.69</IMPORT_BRUT><IVA>276.71</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="90"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000628</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>14</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-03T11:46:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-03T11:46:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>628  -  CRISTINA LLORACH    SEFED  Curs 19/ATCC2/444/0158978/004    Itinerari: 158978/ADGD0308/IF002 Expedient de licitació: 01/SEFED/2019     Hores lectives   MF0981_2 Registres comptables  6    MF0979_2 Ofimàtica  1</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>280.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>280.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>42.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="91"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000955</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>955  -  MARIA DOLORS NUÑEZ PEREZ  -   10 H. formació a 30 €/h    Neteja d'instal·lacions i equipaments industrials   programa APP19    mes desembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>300.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>300.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>45.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="92"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000968</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000258</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>968  -   M. ANTONIA MAGRE DALMAU  -  10 paquets paper din A-4  curs APP 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>48.16</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>48.16</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="93"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000948</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442020A100049008</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>948  -  SOREA SAU   Consum aigua polígon industrial CIE del 16_11 al 17_12</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="94"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000969</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000259</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>969  -  M. ANTONIA MAGRE DALMAU   -   10 paquets paper din A.4   curs  PFI Auxiliar de cuina</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>48.16</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>48.16</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="95"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000622</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9002602196</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-02T09:58:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-02T09:58:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>622  -  THYSSENKRUPP ELEVADORES    Manteniment 3r tr. ascensor edificI CC  des del 1/07 al 30/09</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>262.09</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>262.09</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="96"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000923</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>116115662</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>923 - AMAZON - CUINES VITROCERAMIQUES INDIVIDUALS - 20/NOP20PFI_LOT3/520/0166159/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AMAZON EU (sucursal en España)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>62.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>62.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="97"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000964</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20.178</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>964  -   DALMAU MASDEU, CB    Metacrilat porta entrada aula 12 UEC subministre i col·locació</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DALMAU MASDEU, CB</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>127.43</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>127.43</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="98"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000621</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000565</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-31T10:30:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-31T10:30:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>621  -  TALLER MECÀNIC DOMENECH, SL     Lloguer carretilles per a curs  Auxiliar de Magatzem  IF002  el 10 d'agost</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TALLER MECANIC DOMENECH, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>302.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>302.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="99"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000931</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3208324</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>931 -  MERCADONA -  PRODUCTES ALIMENTACIO - 20/NOP20PFI-LOT3/520/0166159/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>44.02</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>44.02</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="100"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000959</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>352</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>959  -   JOAN COLET BOADA  -   Subministre i col·locació d'equips d'aire condicionat en les aules 1 i 4 de l'edifici Administració i a les aules 1 i 12 de l'edifici de Casa Caritat</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>COLET BOADA, JOAN</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>4595.46</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>4595.46</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="101"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000945</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FE20_1404</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>945  -  SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL   Revisió trimestral sistema contraincendis 3 T de l'edifici Casa Caritat</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>249.28</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>249.28</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="102"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000620</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>202000115</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-31T08:56:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-31T08:56:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>620  -  ROSER ORTIZ VILLORBINA     8 h. de formació on-line per a curs 'Al.lèrgies i intoleràncies alimentàries per a empreses d'alimentació' del 16/03 al 27/03</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ORTIZ VILLORBINA, ROSER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>48.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>48.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>7.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="103"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000915</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T200065</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>915  -   AUDIOLLUM SERVEIS, SL     Lloguer material audiovisual equip ENG càmara i operador Acte trobada empresarial - Introoducció al  brànding  PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUDIOLLUM SERVEIS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>689.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>689.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="104"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000926</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>114081915</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>926 - AMAZON - PLACA VITROCERAMICA - CURS CUINA - 20/NOP20PFI_LOT3/520/0166159/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AMAZON EU (sucursal en España)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>28.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>28.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-09T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="105"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000946</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FE20_1405</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>946  -  SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL     Revisió trimestral 3T  sistema contraincendis  edifici Administració</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.73</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="106"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000612</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>010/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-27T08:26:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-27T08:26:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>612  PRODUCCIONS SAURINES    Impressió díptics color  A5  3000 ut</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PRODUCCIONS SAURINES</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="107"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000916</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A20000125</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>916  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS  -  ESPAIBIT  -  3 jocs altaveus portatils</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>30.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>30.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="108"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000927</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>945225</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>927 - MERCADONA -  PRODUCTES ESTETICA / SOC-2019-20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>6.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>6.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-10T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="109"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000914</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20025538034</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>914  -  CAIXABANK   -   CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="110"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000918</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>25/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>918  -  TALIA DILLA SECALL   -   3 H. formació curs Anglès bàsic  mes desembre  Espai Formació 20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>105.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>105.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="111"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000619</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20000257</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-27T12:30:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-27T12:30:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>619  -  IRD TELECOM    Infraestructura de comunicacions per a l'aula 2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>IRD Telecom</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3890.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3890.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="112"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000613</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10R</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Cancel·lada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-27T08:28:13</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-27T08:28:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>CANCEL.LADA - 613  -  CRISTINA LLORACH - Curs 19/ATCC2/444/0158978/004 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF002 Exp de licitació: 01/SEFED/2019 </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>4640.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>4640.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>696.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="113"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000928</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1816719</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>928 -  MERCADONA - PRODUCTES ESTETICA - SOC-2019-20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2.55</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2.55</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="114"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000954</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>954  -  MARIA DOLORS NUÑEZ PEREZ   -   47'5 H. formació a 30 €/h  Neteja d'nstal·lacions i equipaments industrials   programa APP 19    mes novembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1425.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1425.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>213.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="115"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000938</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3537893</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>938 -  MERCADONA -  PRODUCTES ALIMENTACIO - 20/NOP20PFI-LOT3/520/0166159/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>49.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>49.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="116"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000614</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11R</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Cancel·lada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-27T10:15:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-27T10:15:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>CANCEL.LADA - 614  -  CRISTINA LLORACH  Curs 19/ATCC2/444/0158978/001 </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>760.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>760.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>114.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="117"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000936</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3491282</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>936 -  MERCADONA -  PRODUCTES ALIMENTACIO - 20/NOP20PFI-LOT3/520/0166159/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>19.77</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.77</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="118"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000965</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000255</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>965  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU   -  10 paquets paper din A-4  curs 30 Plus 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>48.16</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>48.16</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="119"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000975</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020968</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>975  -   SOLPRONET INTERNET CONSULTING    Manteniment tècnic aplicació Moodle  Cuota Gsuit Meet  mes Desembre 20   PROGRAMES INNOVADORS I EXPERIMENTALS 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>110.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>110.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="120"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000615</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2015571</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-27T11:59:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-27T11:59:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>615  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL   Consum fotocòpies equip multifunció  Ed. Administració des del 20-07-20 al 24-08-20 </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.12</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>23.12</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="121"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000910</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>21/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T14:15:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T14:15:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>910  -  CRISTINA LLORACH ROSANES   -  72 h. formació a 30 €/h  mòduls MF1005_3,  MF1014_3 i UF0927  Organització i gestió de Magatzem FOAP IF003</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>324.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="122"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000961</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>76/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>961  -  JOAN MARIA RAMON ESPAÑOL  -   12 H. formació a 40€/h  curs 'Operador de carretor elevador'  els dies 15,16 i 17 de desembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON  ESPAÑOL, JOAN MARIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>72.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="123"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000962</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>205/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>962  -  SAVANNAH PREVENFORM, SL     Lloguer instal·lacions i maquinària per al curs 'Operador de carretor elevador'  els dies 16 i 17 de desembre  FORMACIÓ CONTÍNUA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SAVANNAH PREVENFORM, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>387.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>387.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="124"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000616</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2015572</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-27T12:06:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-27T12:06:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>616  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Consum fotocòpies equip multifunció  IRAC 3330  1a planta Recepció</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>178.84</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>178.84</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="125"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000907</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A02006003</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-28T11:35:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-28T11:35:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>907  -  FERVALLS LLOGUERS, SL     CAZADORA BICOLOR ALTA VISIBILIDAD ACOLCHADA  per a les 4 informadores cíviques P.O. Diputació de Tarragona</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>204.1</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>168.68</IMPORT_BRUT><IVA>35.42</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="126"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000949</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>21</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>949  -  JUSTINE AGIN   15 h. formació  a 35 €/h  curs de francès intermedi realitzat a VallsQuimica, dels dimecres i divendres del 4 de novembre al 18 de desembre FORMACIÓ CONTÍNUA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGIN, JUSTINE</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>525.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>525.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>78.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="127"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000944</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>483</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>944  -  LUIS DE LA LLANA GARCIA   -   Neteja setmanal despatxos i naus CIE mes desembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DE LA LLANA GARCIA, LUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>217.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>217.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="128"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000901</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HQ0147799</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-21T10:19:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-21T10:19:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>901  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Veu - Línia individual (01 Dic. a 31 Dic. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="129"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000952</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>09/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>952  -  MARIA DOLORS NUÑEZ PEREZ   -   80 h. formació a 30 €/h mòdul Organització de Magatzem  FOAP  IF003   mes de novembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>360.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="130"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000617</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2015573</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-27T12:15:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-27T12:15:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>617  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Consum fotocòpies equip multifunció  IRAC3320  Servei acollida  des del 20-07-20 aL 24-08-20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>36.41</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>36.41</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="131"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000963</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FAC-MAD20-02355</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>963  -  NEXTRET, SL    E02710 - Office 365 A3 - Importe correspondiente al suministro de 37 licencias Office 365, según propuesta aceptada con Ref.NexTReT 2020- P001930.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NEXTRET, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>134.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>111.0</IMPORT_BRUT><IVA>23.31</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="132"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000900</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014013051 0651PPR001N0176953</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-21T10:19:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-21T10:19:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>900  -  ENDESA ENERGIA, SA   Facturació del Consum - CARRETERA DEL PLA 279;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP  15-10 AL 15-12</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>380.15</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.17</IMPORT_BRUT><IVA>65.98</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="133"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000618</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2015574</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-27T12:19:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-27T12:19:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>618  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Consum fotocòpies equip multifunció IRAC 3320 1a planta    des del 20-07 al 24-08 </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>41.96</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>41.96</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="134"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000935</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3357967</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>935 -  MERCADONA -  PRODUCTES ALIMENTACIO - 20/NOP20PFI-LOT3/520/0166159/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>18.49</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>18.49</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="135"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000896</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>17/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-18T11:19:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-18T11:19:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>896  -  LLUIS REY GIRÓ   -   10 h. formació a 35 €/h  mes Agost  mòdul MF1325_1 Operacions aux. d'emmagatzematge  programa FOAP  IF002  Op. aux. Magatzem</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>350.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>350.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>52.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="136"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000956</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>956  -  MARIA DOLORS NUÑEZ PEREZ   -   90 H. formació a 30 €/h   mòduls MF092_1, MF0996_1,  MF1087_1  del programa APP 19  Mes desembre </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2700.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2700.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>405.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="137"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000611</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FE20-866</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-26T09:25:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-26T09:25:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>611  -  SEICOR INSTALACIONS Y SERVICIOS, SL   Revisió 3r trimestre sistema contraincendis  CIE poligon</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>235.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>235.21</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="138"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000925</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>114092229</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>925 - AMAZON - PLACA VITROCERAMICA - CURS CUINA - 20/NOP20PFI_LOT3/520/0166159/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AMAZON EU (sucursal en España)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>28.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>28.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-09T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="139"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000939</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3701024</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>939 -  MERCADONA -  PRODUCTES ALIMENTACIO - 20/NOP20PFI-LOT3/520/0166159/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>22.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="140"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000893</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-18T10:30:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-18T10:30:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>893  -  GERARD CUADRAT SILVA     39 h. formació a  35 €/h  Mòdul  MFP3034  Tècniques elementals de pre elaboració</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRAT SILVA, GERARD</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1365.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1365.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>204.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="141"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000606</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>142</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-25T11:31:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-25T11:31:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>606  -  SANTIAGO BENCE MOY   Impartició de hores lectives curs  004  FOAP  IF002   Activitats aux. de Magatzem   mes de juliol i agost</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BENCE MOY, SANTIAGO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1750.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1750.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>262.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="142"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000974</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>042/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>974  -  JOAN JOSEP MIRACLE AMAT   -    Correcció lloc web  (juliol-novembre)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MIRACLE AMAT, JOAN JOSEP</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>60.23</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>60.23</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="143"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000894</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>140</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-18T11:06:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-18T11:06:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>894  -  SARA AGUT VIVES    4 alumnes  Tutories i seguiment pràctiques programa ACORD MARC  Serveis aux. Estètica SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>60.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="144"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000930</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1918247</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>930 -  MERCADONA -  PRODUCTES ESTETICA / SOC-2019-20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="145"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000607</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>122</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-25T14:15:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-25T14:15:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>607  -  SARA AGUT VIVES   26'25 h. formació  a 32 €/h  mòdul  MF0346_1  Maquillatge de dia   Serveis Aux. d'Estètica   SOC_2019_20409  MES D'AGOST</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>840.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>840.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>126.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="146"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000942</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000001310</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>942  -  RENT A CAR MSF, SA   -   Curs organització eficient de magatzems- programa PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RENT A CAR MSF, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>280.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>280.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-03-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="147"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000906</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A02005886</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-28T11:35:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-28T11:35:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>906  -  FERVALLS LLOGUERS, SL     CAZADORA BICOLOR ALTA VISIBILIDAD ACOLCHADA  per a 2 informadores  programa  T&amp;F  COVID</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>151.44</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>125.16</IMPORT_BRUT><IVA>26.28</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-02-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="148"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000886</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR274390</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-17T08:51:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-17T08:51:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>886  -  SYG, SA    Tub canalització vermel per a col·locació sota formigó rampa accès pati forja</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>161.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>161.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="149"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000924</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>116145551</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>924 - AMAZON - PLACA VITROCERAMICA PORTATIL - CURS CUINA - 20/NOP20PFI_LOT3/520/0166159/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AMAZON EU (sucursal en España)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>28.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>28.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="150"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000608</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>123</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-25T14:20:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-25T14:20:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>608  -  SARA AGUT VIVES  27'75  h. formació a  32 €/h   mòdul  MF0345_1  Depilacíó mecànica i decoloració del borrisol  Serveis auxiliar d'estètica   SOC_2019_20409  mes Agost</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>888.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>888.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>133.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="151"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000904</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HQ0147801</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-21T10:19:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-21T10:19:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>904  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU   Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Dirección IP estática (01 Nov. a 30 Nov. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>132.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>109.25</IMPORT_BRUT><IVA>22.94</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="152"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000884</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000225</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-16T11:06:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-16T11:06:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>884  -  MARIA ANTONIA MAGRE DALMAU   -   Materials didàctics programa Treball als Barris  curs Activa't per l'Ocupació  TTB-075/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>104.98</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>104.98</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="153"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000940</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3727161</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>940 -  MERCADONA -  PRODUCTES ALIMENTACIO - 20/NOP20PFI-LOT3/520/0166159/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>24.58</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>24.58</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="154"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000609</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>124</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-25T14:26:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-25T14:26:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>609  -  SARA AGUT VIVES     27 h. formació  a  32 €/h    mòdul   MF0344_1  Cures estètiques bàsiques d'ungles. Serveis auxiliar d'estètica   SOC_2019_20409    mes Agost</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>864.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>864.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>129.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="155"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000895</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-18T11:16:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-18T11:16:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>895  -  LOURDES JULIA RUBIÓ ESTEVE  -  13 h. formació a  35 €/h  mes desembre  PFI Auxiliar de cuina  Formació complementària</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>455.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>455.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>68.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="156"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000867</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200834</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-15T14:34:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-15T14:34:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>867  -  ARTUR VIVES, SA   75 carpetes classificadores per a usuaris del programa Treballs als Barris 19  Activa't per l'ocupació al barri antic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>402.93</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>402.93</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="157"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000908</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20025366927</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-28T11:35:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-28T11:35:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>908  -  CAIXABANK    -   CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="158"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000856</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-11T10:48:47</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-11T10:48:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>856  -  SAVANNAH PREVENFORM, SL    Curs Treballs en alçada per a l'empresa Reiter  FORMACIÓ CONTINUA  els dies 9 i 10 de desembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SAVANNAH PREVENFORM, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>500.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>500.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="159"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000902</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HQ0147802</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-21T10:19:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-21T10:19:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>902  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtrado Centralizado (01 Nov. a 30 Nov. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>85.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>70.4</IMPORT_BRUT><IVA>14.78</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="160"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000610</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>125</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-25T14:29:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-25T14:29:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>610  -  SARA AGUT VIVES  -  4,25 h. formació  a  32 €/h   mòdul  MF0343_1  Higiene i seguretat aplicades en centre de bellesa.   Serveis auxiliars d'estètica  SOC_2019_20409    mes d'agost</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>136.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>136.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>20.4</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="161"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000899</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>S04/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-18T11:58:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-18T11:58:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>899  -  LLUIS REY GIRÓ   -  Entrega material didàctis pel curs Excel Avançat    programa PROJECTES INNOVADORES I EXPERIMENTALS 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>638.88</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>638.88</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="162"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000897</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>23/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-18T11:44:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-18T11:44:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>897  -  LLUIS REY GIRÓ   -   16 h. formació a 35 €/h  curs E·xcel avançat  del 9 al 30 de novembre  programa PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>560.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>560.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>84.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="163"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000599</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>09-20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-24T11:50:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-24T11:50:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>599  -   VANESSA VILLAREJO ROSADO -  25 h. formació a 32 €/h   mòudl  MF0059_1  Muntatges per canvi de forma i inici del pentinat   DAM_555_2018  Serveis auxiliars de perruqueria  mes d'Agost</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>56.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="164"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000891</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FE20- 510</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-18T10:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-18T10:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>891  -  SEICOR SECURITY SYSTEMS, SLU    Manteniment anual sistema anti intrussió edificis : Ctra. Pla, 37 A,  Ctra. Pla, 37 B,  Naus Cie i despatxos Cie</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR SECURITY SYSTEMS SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1337.58</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1337.58</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="165"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000844</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1247P0Z001S0320497</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Comptabilitzada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-10T14:52:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-10T14:52:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>844  -  ENDESA  ENERGIA   Terme Energia Gas - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Abonament</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>330.97</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>273.53</IMPORT_BRUT><IVA>57.44</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="166"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000892</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>014/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-18T10:13:05</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-18T10:13:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>892  -  MONTSERRAT ANDREU MAGAROLAS  -    curs 'Habilitats directives '  del 8/10 al 9/11 per al programa  PROJECTES INNOVADORS 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ANDREU MAGAROLAS, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>700.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>700.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>105.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="167"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000600</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10-20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-24T11:57:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-24T11:57:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>600  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO  -  25 h. formació a 32 €/h   mòdul  MF0060_1  Aplicació de cosmètics per als canvis de color del cabell   curs DAM_555_18   mes Agost</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>56.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="168"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000889</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000112</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-17T11:50:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-17T11:50:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>889  -  TORRENTS CERVELLÓ CONSTRUCCIONS, SL     Repicat, càrrega i transport de runes a l'abocador  CIE</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TORRENTS CERVELLO CONSTRUCCIONS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>947.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>947.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="169"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000851</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20024113849</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-10T14:52:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-10T14:52:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>851  -  CAIXABANK   CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="170"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000890</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000116</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-17T11:53:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-17T11:53:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>890  -  TORRENTS CERVELLO CONSTRUCCIONS, SL    Arrebossat de sòcol d'uns 80 cm amb acabat remolinat  naus CIE</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TORRENTS CERVELLO CONSTRUCCIONS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1464.28</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1464.28</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="171"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000883</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000224</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-16T10:54:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-16T10:54:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>883  -   MARIA ANTONIA MAGRE DALMAU  -   Materials d'oficina per al programa Treball als Barris, curs Activa't per l'Ocupació  TTB-075/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>106.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>106.21</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="172"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000601</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00003-2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-24T12:06:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-24T12:06:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>601  -  LESLIE KARINA VIOLI  -  3 h. formació a 27'50 €/h   mòdul  MF0269_2  Natació  curs  SOC_2019_20052  Activitats de Natació</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIOLI, LESLIE KARINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>82.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>82.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>12.37</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="173"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000832</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F22/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-04T14:02:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-04T14:02:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>832  -  LLUIS REY GIRÓ   -   30 h. formació a 30 €/h  per al curs  Tractament de la informació Nivell bàsic.  programa Treball i Formació 19  mesos novembre i desembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>900.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>900.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>135.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="174"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000876</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200843</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-16T08:17:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-16T08:17:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>876  -  ARTUR VIVES, SA    15 Carpetes classificadores per als usuaris del programa FOAP 19  curs Organització i Gestió de magatzem  IF003</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>80.59</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.59</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="175"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000875</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200842</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-16T08:14:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-16T08:14:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>875  -  ARTUR VIVES, SA    15 Carpetes classificadores per a usuaris programa FOAP 19  curs Auxiliars de Magatzem IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>80.59</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.59</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="176"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000602</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00004-2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-24T12:13:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-24T12:13:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>602  -  LESLIE KARINA VIOLI  -  10'5 h. formació a 26 €/h  mòodul  UF0907  Socorrisme en instal·lacions aquàtiques  SOC_2019_20062  MES DE JUNY</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIOLI, LESLIE KARINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>273.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>273.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>40.95</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="177"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000830</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-L0U1-012086</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-02T14:30:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-02T14:30:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>830  -  TELEFONICA MOVILES, SA     - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 13 - Lineas Facturadas: 630731650 638288075 - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 20) - Trucades (18 Oct. a 17 Nov. 20) - T</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>282.27</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>233.28</IMPORT_BRUT><IVA>48.99</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="178"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000879</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200846</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-16T08:32:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-16T08:32:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>879  -  ARTUR VIVES, SA   25 carpetes classificadores per als usuaris del programa 30 Plus 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>134.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>134.31</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="179"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000603</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00005-2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-24T12:19:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-24T12:19:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>603  -  LESLIE KARINA VIOLI  -  6 h. formació a 27'50 €/h  mòdul  MF0269_2  Natació  curs  SOC_2019_20052   Activitats de natació   mes de Juliol</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIOLI, LESLIE KARINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>165.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>165.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>24.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="180"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000817</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FE20-1300</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-26T13:59:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-26T13:59:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>817  -  SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL    Revisió anual sistema contraincendis naus i despatxos CIE</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>306.01</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>306.01</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="181"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000878</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200845</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-16T08:26:05</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-16T08:26:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>878  -  ARTUR VIVES, SA    90 carpetes classificadores per als usuaris del programa FORMACIÓ CONTÍNUA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>483.52</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>483.52</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="182"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000604</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00006-2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-24T12:24:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-24T12:24:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>604  -  LESLIE KARINA VIOLI   -   4 h. formació a  26 €/h  mòdul  UF0907   Socorrisme en instal·lacions aquàtiques  curs  SOC_2019_20062   mes de JULIOL</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIOLI, LESLIE KARINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>104.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>104.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="183"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000881</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200848</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-16T08:38:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-16T08:38:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>881  -  ARTUR VIVES, SA    80 carpetes classificadores per als usuaris del programa  CATALUNYA EMPREN</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>429.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>429.79</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="184"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000882</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A 1071</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-16T08:41:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-16T08:41:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>882  -  MONTSETA GROUP, SL    61 lots de nadal per al personal de l'IMDL Vallsgenera</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MONTSETA GROUP, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1584.44</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1584.44</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="185"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000810</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00036155</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-25T14:23:05</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-25T14:23:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>810  -  PINTURES SOLE   -   Pulveritzadors per a aules i despatxos</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>71.91</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>71.91</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="186"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000868</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200835</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-15T14:45:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-15T14:45:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>868  -  ARTUR VIVES, SA   30 carpetes classificadores per a usuris programa perceptors de la Renda Minima Garantida  MARMI 20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>161.17</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>161.17</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="187"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000605</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00007-2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-24T12:29:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-24T12:29:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>605  -  LESLIE KARINA VIOLI  -  18'5 h. formació  a 26 €/h   mòdul  UF0908  Socorrisme en instal·lacions aqüàtiques   curs  SOC_2019_20062   mes de Juliol</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIOLI, LESLIE KARINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>481.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>481.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>72.15</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="188"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000869</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200836</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-15T14:49:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-15T14:49:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>869  -  ARTUR VIVES, SA    45 Carpetes classificadores per a usuaris del programa UBICAT 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>241.76</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>241.76</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="189"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000808</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000728</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-25T10:04:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-25T10:04:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>808  -  TALLER MECANIC DOMENECH, SL    Lloguer carretilles i instal·lacions per a curs  Aux. de Magatzem  FOAP 19 IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TALLER MECANIC DOMENECH, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1815.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1815.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="190"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000597</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014013051 0632PPR001N0114056</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-21T08:08:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-21T08:08:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>597  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Facturació del Consum S1 - CARRETERA DEL PLA 279;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>396.84</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>327.97</IMPORT_BRUT><IVA>68.87</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="191"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000870</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200837</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-15T14:55:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-15T14:55:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>870  -  ARTUR VIVES,SA    15 carpetes classificadores per a usuaris programa ACORD MARC  SERVEIS AUX. ESTETICA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>80.59</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.59</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="192"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000803</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>181/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-23T12:36:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-23T12:36:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>803  -  SAVANNAH PREVENFORM, SL    Lloguer instal·lacions i maquinària per a curs de formació de carretons elevadors per al programa Treball als barris  TTB-075/19   des del 16 al 20 de novembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SAVANNAH PREVENFORM, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>762.3</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>762.3</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="193"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000872</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200839</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-15T15:00:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-15T15:00:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>872  -  ARTUR VIVES,SA  15 carpetes classificadores per als usuaris del programa  PFI  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al Públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>80.59</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.59</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="194"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000598</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442020A100031547</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-21T08:22:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-21T08:22:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>598  -  SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS. Aigua CIE. Ctra.del Pla 281. Període 2020/08</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="195"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000873</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200840</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-15T15:04:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-15T15:04:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>873  -  ARTUR VIVES, SA   15 carpetes classificadores per als usuaris del programa   PFI Auxiliar de cuina</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>80.59</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.59</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="196"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000795</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A02005279</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-20T12:30:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-20T12:30:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>795  - FERVALLS LLOGUERS, SL    Vestuaria operaris neteja Pla d'Ocupació  T&amp;F 20 COVID</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>530.65</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>438.55</IMPORT_BRUT><IVA>92.1</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="197"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000858</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-14T09:13:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-14T09:13:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>858  -  NURIA PROS FERNANDEZ   4 h. formació a 40 €/h   PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.  LOT 3</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>24.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="198"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000874</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200841</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-15T15:10:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-15T15:10:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>874  -  ARTUR VIVES, SA   15 carpetes classificadores per a usuaris del programa FOAP Aux. Magatzem  IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>80.59</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.59</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="199"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000593</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HM0151305</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-19T08:54:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-19T08:54:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>593 - TELEFONICA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular de tráfico (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Línea ADSL Empresas</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>86.1</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>71.16</IMPORT_BRUT><IVA>14.94</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="200"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000787</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20200004</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-19T10:02:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-19T10:02:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>787  -  ALEJANDRO PEREZ DE LA TORRE   -   4 h. confecció de  material didàctic per al curs 'Tenir un producte diferent ens fa vendre més' del dia 18 de novembre per al programa PROGRAMES INNOVADORS 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PEREZ DE LA TORRE, ALEJANDRO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>79.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>79.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>11.98</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="201"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000860</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>21/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-14T09:26:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-14T09:26:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>860  -  NURIA PROS FERNANDEZ      12 h. formació a 40 €/h    PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.   LOT  1</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>72.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="202"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000861</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>22/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-14T09:29:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-14T09:29:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>861  -  NURIA PROS FERNANDEZ     11 h. formació  a 35 €/h   PFI Auxiliar de cuina   LOT 3</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>385.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>385.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>57.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="203"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000594</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HM0151304</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-19T08:54:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-19T08:54:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>594  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dirección IP estática (01 Jul. a 31 Jul. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>132.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>109.25</IMPORT_BRUT><IVA>22.94</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="204"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000788</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020961</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-19T10:11:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-19T10:11:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>788  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     Lloguer 4 equips multifunció canon des del 07_11 al 06_12</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="205"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000863</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>24/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-14T09:48:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-14T09:48:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>863  -  NURIA PROS FERNANDEZ   -   12 h. formació  a  40 €/h    PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic  LOT 2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>72.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="206"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000595</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HM0151302</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-19T08:54:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-19T08:54:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>595  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Veu - Línia individual (01 Ago. a 31 Ago. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="207"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000783</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A20000003</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-18T09:59:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-18T09:59:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>783 - JUAN RAMON RUEDA PORTAS  -ESPAIBIT-   10 web cams  i 10 jocs altaveus per a videoconferències</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>534.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>534.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="208"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000864</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>25/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-14T09:51:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-14T09:51:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>864  -  NURIA PROS FERNANDEZ    51 h. formació  a 40 €/h   PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic   LOT 1</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2040.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2040.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>306.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="209"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000865</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>26/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-14T09:54:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-14T09:54:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>865  -  NURIA PROS FERNANDEZ    -   32 h. formació  a 35 €/h   PFI Auxiliar de Cuina    LOT 3</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1120.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1120.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>168.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="210"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000596</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HM0151303</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-19T08:54:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-19T08:54:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>596  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Ago. a 31 Ago. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="211"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000785</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A20000063</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-18T10:13:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-18T10:13:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>785  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS  -  ESPAIBIT -  6 ratolins Logitech  sense cable</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="212"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000866</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>27/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-14T09:58:48</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-14T09:58:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>866  -  NURIA PROS FERNANDEZ   -    20 h. formació a  30 €/h  Curs APP   Competències lingüístiques bàsiques</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>600.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>600.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>90.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="213"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000777</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>152008</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-12T09:33:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-12T09:33:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>777  -  VIVES MARIN    4 Manetes finestra, protectors i varilles per a finestres claustre i despatx UEC   i  8 panys guixetes PFI cuina</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIVES MARIN, SAU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>263.04</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>263.04</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="214"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000857</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A20050</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-11T10:54:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-11T10:54:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>857  -  JOAN ROCA ROSET   Instal·lació antenes per a emissió de senyal WIFI en els diferents edificis de Vallsgenera</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROCA  ROSET, JOAN</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2483.16</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2483.16</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="215"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000591</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>05-2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-19T08:11:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-19T08:11:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>591  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 12h. formació bàsic prevenció de riscos laborals. Curs 19/FOAP/443/0160573/002. Activitats auxiliars de magatzem.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>456.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>456.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>68.4</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="216"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000772</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F19/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-10T10:55:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-10T10:55:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>772  -  LLUIS REY GIRÓ   -   20 h. seguiment i gestió pràctiques  curs FOAP 19  IF002  curs  006</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>120.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="217"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000854</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>23/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-11T10:17:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-11T10:17:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>854  -  TALIA DILLA SECALL   -   3,5  h. formació a 35 €/h  curs Alemany a l'empresa Vogelsang, SL  grup A2   mes desembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>122.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>122.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>18.37</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="218"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000855</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>24/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-11T10:23:11</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-11T10:23:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>855  -  TALIA DILLA SECALL   -   1,5 H. formació a 35 €/h  curs Alemany  a l'empresa Vogelsang, SL  grup B1  mes Desembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>52.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>52.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>7.87</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="219"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000592</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>06-2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-19T08:13:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-19T08:13:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>592  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 30h.formació bàsic de prevenció de riscos laborals. Curs 19/FOAP/443/0160573/005. Activitats auxiliars de magatzem.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>171.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="220"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000726</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019110</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-21T13:13:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-21T13:13:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>726  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     Consum fotocòpies equip multifunció IRAC 3320  1a planta CC del 18_09 al  19_10</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>116.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>116.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="221"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000838</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020/1023</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-10T11:50:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-10T11:50:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>838  -  FONTS TARRACONOVA, SL   Subministrament 7 envasos d'aigua mes novembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FONTS TARRACONOVA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>40.04</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>40.04</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="222"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000853</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FAC-MAD20-02226</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-10T14:52:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-10T14:52:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>853  -  NEXTRET, SL   E02710 - Office 365 A3 - Importe correspondiente al suministro de 37 licencias Office 365, según propuesta aceptada con ref.NexTReT 2020- P001930.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NEXTRET, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>134.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>111.0</IMPORT_BRUT><IVA>23.31</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="223"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000580</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001453</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-18T11:03:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-18T11:03:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>580  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. Destructora fellowes 225I 4623001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>670.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>670.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="224"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000728</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>146/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-21T13:35:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-21T13:35:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>728  -  SAVANNAH PREVENFORM, SL      Lloguer instal·lacions i maquinària per a pràctiques de curs d'Operador de carretons elevadors per al programa Treball als Barris  TTB-075/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SAVANNAH PREVENFORM, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>762.3</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>762.3</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="225"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000841</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1213P0Z001S0320485</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-10T14:52:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-10T14:52:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>841  -  ENDESA ENERGIA, SA    Terme Energia Gas - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Abonament</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>776.72</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>641.92</IMPORT_BRUT><IVA>134.8</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="226"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000575</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200964</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-18T10:53:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-18T10:53:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>575  -  FUNDACIO L'ACADEMIA. 6h.formació Curs de Suport Vital Bàsic - DEA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FUNDACIÓ ACADÈMIA CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>200.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>200.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="227"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000840</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1251P0Z001Y0320270</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-10T14:52:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-10T14:52:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>840  -  ENDESA ENERGIA, SA   Terme Energia Gas - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>509.49</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>421.07</IMPORT_BRUT><IVA>88.42</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-03-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="228"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000715</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>52/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-19T08:40:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-19T08:40:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>715  -  JOAN MARIA RAMON ESPAÑOL    -    12 h. formació  a 40€/h  curs 'operador de carretó elevador' els dies 15,16 i 17 d'octubre per al programa Formació Contínua</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON  ESPAÑOL, JOAN MARIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>72.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="229"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000846</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1331PLR001N0537847</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-10T14:52:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-10T14:52:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>846  -  ENDESA ENERGIA, A    Terme Energia Gas S1 - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>67.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>55.63</IMPORT_BRUT><IVA>11.68</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="230"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000577</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>0.150641</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-18T10:58:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-18T10:58:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>577  -  VIVES MARIN, SAU varis materials manteniment</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIVES MARIN, SAU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>73.97</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>73.97</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="231"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000842</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1291P0Z001Y0320281</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-10T14:52:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-10T14:52:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>842  -  ENDESA ENERGIA, SA    Terme Energia Gas - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>79.88</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>66.02</IMPORT_BRUT><IVA>13.86</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-03-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="232"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000849</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 1009PPR001N0168092</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-10T14:52:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-10T14:52:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>849  -  ENDESA ENERGIA, SA  Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>378.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>313.02</IMPORT_BRUT><IVA>65.73</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="233"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000719</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HO0149481</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-19T12:36:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-19T12:36:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>719  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU  -  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dirección IP estática (01 Sep. a 30 Sep. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>132.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>109.25</IMPORT_BRUT><IVA>22.94</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="234"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000845</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1270P0Z001Y0320275</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-10T14:52:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-10T14:52:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>845  -  ENDESA ENERGIA, SA      Terme Energia Gas - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>75.95</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>62.77</IMPORT_BRUT><IVA>13.18</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-03-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="235"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000583</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>114</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-18T11:12:47</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-18T11:12:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>583  -  SARA AGUT VIVES. 20h.formació MF0346_1 maquillatge de dia. Curs SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>640.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>640.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>96.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="236"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000847</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1232P0Z001S0320496</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-10T14:52:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-10T14:52:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>847  -  ENDESA ENERGIA, SA     Terme Energia Gas - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Abonament</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>88.45</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>73.1</IMPORT_BRUT><IVA>15.35</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-03-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="237"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000584</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>115</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-18T11:15:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-18T11:15:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>584  -  SARA AGUT VIVES. 40h.formació MF0345_1 depilació mecànica i decoloració del borrissol. Curs SOC_2019_20409 serv.aux.d'estètica</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1280.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1280.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>192.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="238"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000837</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A200000078</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-09T08:58:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-09T08:58:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>837  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS     -     1 joc altaveus i micro per a videoconferència</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>25.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>25.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="239"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000711</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00035606</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-15T11:49:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-15T11:49:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>711  -  PINTURES SOLE  -   Material protecció COVID 19 CIE  Dispensadors paper i paper wc</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>216.27</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>216.27</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="240"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000585</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>116</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-18T11:17:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-18T11:17:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>585  -  SARA AGUT VIVES. 20h. formació MF0344_1 cures estètiques bàsiques d'ungles. Curs SOC_2019_20409 Serv.aux.d'estètica</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>640.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>640.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>96.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="241"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000850</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20024113850</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-10T14:52:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-10T14:52:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>850  -  CAIXABANK, SA   CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="242"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000824</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-02T10:16:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-02T10:16:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>824  -  LOURDES JULIA RUBIÓ ESTEVE    -   22 h. formació a  35 €/h   mòdul  MFC50  Formació complementària  PFI Auxiliar de cuina  lot 3</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>770.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>770.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>115.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="243"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000586</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>117</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-18T11:19:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-18T11:19:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>586  -  SARA AGUT VIVES. 12h.formació FM0343_1 Higiene i seguretat aplicades en centre de bellesa. Curs SOC_2019_20409 Serv.Aux. d'estètica.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>384.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>384.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>57.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="244"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000852</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20024113848</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-10T14:52:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-10T14:52:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>852  -  CAIXABANK, SA     CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="245"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000702</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-15T08:32:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-15T08:32:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>702  -  LOURDES JÚLIA RUBIÓ ESTEVE   -   5 h. formació a  35 €/h    mòdul  MF0711_2  Seguretat, higiene i protecció ambiental en hosteleria. curs  ACORD MARC SOC_2019_20163  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>175.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>175.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>26.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="246"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000708</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR423048</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-15T10:41:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-15T10:41:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>708  -  HIDRO TARRACO, SA   4  Mecanismes wc  (cisternes)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>HIDRO TARRACO, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>62.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>62.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="247"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000827</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A02005441</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-02T14:30:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-02T14:30:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>827  -   FERVALLS LLOGUERS, SL   jocs guants LEVANTE BLANCO LINEA  ALIMENTACION  per al curs Neteja de superficies i mobiliari en edificis  APP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>16.17</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>13.36</IMPORT_BRUT><IVA>2.81</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="248"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000836</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A20000083</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-09T08:48:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-09T08:48:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>836  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS  -   10 pens drive  16 gb  per al curs Organització i gestió de magatzem  19/FOAP/443/0160573/007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>50.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="249"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000590</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>008/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-18T12:20:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-18T12:20:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>590  -  PRODUCCIONS SAURINES SCCL. Impressió varis díptics</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PRODUCCIONS SAURINES</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>484.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>484.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="250"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000826</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>22/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-02T11:14:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-02T11:14:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>826  -  TALIA DILLA SECALL  -    10 h. formació  a 35 €/h  del curs d'Alemany  grup B1  a l'empresa Vogelsang, SL  durant el mes de novembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>350.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>350.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>52.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="251"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000582</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20154</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Cancel·lada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-18T11:11:14</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-18T11:11:14</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>582  -  MEDIAMAR DE DIFUSIO COMARCAL, S.L. Radiació de falques publicitàries del 19-05 al 19-06-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MEDIAMAR DE DIFUSIO COMARCAL, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>393.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>393.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="252"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000706</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200643</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-15T10:25:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-15T10:25:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>706  -  ALT CAMP ALUMINI, SL    Reparació i ajustament porta entrada edifici Casa Caritat.  Subministre i col·locació de tirador nou.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ALT CAMP ALUMINI, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>213.29</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>213.29</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="253"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000833</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>139</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-04T14:07:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-04T14:07:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>833  -  SARA AGUT VIVES  -   Tutories i seguiments pràctiques alumnes Aux. Estètica   SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>200.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>200.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>30.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="254"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000819</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>080/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-30T09:51:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-30T09:51:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>819  -   PLX BLASCO REY, SL  4 h.    Impartició curs on line  'Amplia el públic del teu negoci amb facebook'  programa INNOVADORS 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PLX BLASCO REY, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="255"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000700</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FE20-191</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-14T08:41:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-14T08:41:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>700  -  SEICOR SECURITY SYSTEMS, SLU   Reparació imprevista d'avaria en central d'intrusió del CIE</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR SECURITY SYSTEMS SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>201.34</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>201.34</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="256"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000834</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2023189</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-04T14:31:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-04T14:31:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>834  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Lloguer 4 equips multifunció  des del 7_12_20 al 06_01_21</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="257"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000578</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020/639</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-18T11:00:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-18T11:00:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>578  -  FONTS TARRACONOVA, S.L. aigua Cooler plàstic 18,9 l.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FONTS TARRACONOVA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>40.04</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>40.04</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="258"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000821</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020862</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-30T10:06:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-30T10:06:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>821  -   SOLPRONET INTERNET CONSULTING, SL    Servei hospedatge web i manteniment moodle  mes novembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>110.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>110.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="259"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000697</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-08T12:36:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-08T12:36:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>697  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO   -  Hores de gestió pràctiques alumnes  curs SOC_2018_555  Serveis auxiliars de perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>430.11</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>430.11</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>30.11</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="260"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000829</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0929PNR001N0388719</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-02T14:30:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-02T14:30:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>829  -  ENDESA ENERGIA, SA    Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2376.27</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1963.86</IMPORT_BRUT><IVA>412.41</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="261"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000587</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2014494</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-18T11:21:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-18T11:21:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>587  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Lloguer fotocopiadores del 07-08 al 06-09-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="262"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000814</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20022634500</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-26T12:59:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-26T12:59:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>814 -  CAIXABANK, SA    CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="263"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000696</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001632</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-07T12:52:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-07T12:52:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>696  -  JR RUEDA PORTAS    1 joc altaveus per a videoconferència</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>9.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>9.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="264"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000581</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F11/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-18T11:06:13</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-18T11:06:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>581  -  LLUIS REY GIRO. 5h. preparació formació MF1325_1 operacions auxiliars d'emmagatzematge. 19/FOAP/433/0160573/004-IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>175.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>175.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>26.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="265"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000828</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A02005483</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-02T14:30:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-02T14:30:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>828  -  FERVALLS LLOGUERS, SL     1  parell ZAPATOS DUNLOP FLYING ARROW S3  per al programa T&amp;F COVID</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>67.95</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>56.16</IMPORT_BRUT><IVA>11.79</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="266"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000813</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A20006976</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-26T10:58:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-26T10:58:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>813  -  C.I.N.M.A.Q., SL    Materials didàctics de neteja per a curs  Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals programa APP19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>C.I.N.M.A.Q.,  SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>244.55</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>244.55</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="267"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000579</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20137A</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-18T11:02:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-18T11:02:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>579  -  MONTSERRAT SANTO DOMINGO. Impressió flayers i targetes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>90.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>90.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="268"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000686</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20288 A</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-06T12:11:05</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-06T12:11:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>686  -  SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT   -INTEGRAL GRUP-   Materials didàctics curs Activem l'ocupació al barri antic IV  TTB-075/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>13.67</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>13.67</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="269"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000823</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-02T09:52:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-02T09:52:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-12-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>823  -  GERARD CUADRAT SILVA    -   59 H. formació  a 35 €/h  mòdul MFP 3034 del curs  PFI Auxiliar de cuina  mes de Novembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRAT SILVA, GERARD</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2065.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2065.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>309.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="270"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000820</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>081/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-30T09:55:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-30T09:55:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>820  -  PLX BLASCO REY, SL   Entrega de dossier   (material per l'alumne del curs de facebook)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PLX BLASCO REY, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>79.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>79.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="271"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000811</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00036157</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-25T14:27:04</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-25T14:27:04</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>811  -  PINTURES SOLE    Material pintura portes lavabos</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>63.69</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>63.69</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="272"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000687</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR 423047</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-06T12:52:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-06T12:52:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>687  -  HIDRO TARRACO, SA    4 mecanismes descàrrega wc Roca</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>HIDRO TARRACO, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>106.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>106.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="273"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000589</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>R-200832</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-18T11:26:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-18T11:26:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>589  -  TRAMIT SOFT, S.L. Manteniment Tramit-win laboral 3r.trimestre 2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRAMIT SOFT, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>356.95</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>356.95</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="274"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000822</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000756</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-30T10:13:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-30T10:13:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>822   -   TALLER MECÀNIC DOMENECH, SL    Lloguer carretilles i instal·lacions per a curs de carretoner els dies 4, 5, 11 i 12 de novembre per al programa APP 19   19/APP19-CP/481/0166114/001   Auxiliar de Magatzem</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TALLER MECANIC DOMENECH, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>968.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>968.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="275"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000809</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000729</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-25T10:22:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-25T10:22:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>809  -  TALLER MECANIC DOMENECH, SL    Lloguer carretilles i instal·lacions per a curs  Aux. Magatzem   IF002  FOAP 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TALLER MECANIC DOMENECH, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2117.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2117.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="276"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000588</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F20-079659</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-18T11:23:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-18T11:23:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>588  -  PREVENACTIVA. Concert per la prestació del servei de prevenció. Del 01-08 al 31-10-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PREVENACTIVA, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>566.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>566.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="277"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000684</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20019728585</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-06T12:12:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-06T12:12:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>684  -  CAIXABANK, SA     CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="278"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000816</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00036269</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-26T13:43:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-26T13:43:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>816  -  PINTURES SOLE, SA     4 botelles 5 l. gel hidroalcohòlic per a mans</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>102.65</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>102.65</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="279"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000806</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020740</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-24T10:43:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-24T10:43:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>806  -  SOLPRONET INTERNET CONSULTING, SL    Servei hospedatge web i manteniment moodle  mes octubre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>110.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>110.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="280"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000576</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>35/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-18T10:56:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-18T10:56:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>576  -  CEL ROGENT EDUCACIO AMBIENTAL, S.L. 110,75 h.Tasques de coordinació dels informadors COVID19, mesos juny i juliol</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CEL ROGENT, SCP</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2948.17</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2948.17</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="281"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000692</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>151445</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-06T15:00:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-06T15:00:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>692  -  VIVES MARIN,  SAU  còpies claus</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIVES MARIN, SAU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>33.59</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>33.59</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="282"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000807</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>143</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-24T19:09:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-24T19:09:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>807  -  SANTIAGO BENCE MOY  -  MF0432_1 Manipulació de càrregues amb carretons elevadors, impartició de 50 hores lectives en octubre i novembre de 2020.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BENCE MOY, SANTIAGO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1450.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1450.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>217.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="283"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000805</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442020A100045140</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-23T12:49:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-23T12:49:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>805  -  SOREA, SAU   Consum aigua nau CIE  polígon  des del 16_10 al 16_11</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="284"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000564</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20015677945</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-17T11:47:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-17T11:47:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>564  -  CAIXABANK, SA     CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="285"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000802</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>69/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-23T09:17:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-23T09:17:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>802  -  JOAN MARIA RAMON ESPAÑOL  -  24 h. formació a 40 €/h  curs 'Operador de carretó elevador' per al programa  'Activem l'ocupació al barri antic IV ' Treball als Barris TTB-075/19  del 16 al 20 de novembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON  ESPAÑOL, JOAN MARIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>960.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>960.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>144.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="286"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000678</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2020/024</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-01T11:23:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-01T11:23:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>678  -  MOTIVACCIO FORMACIO, SL     Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes de Setembre 2020. Curs 2020-2021</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="287"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000572</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-H0U1-011642</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-17T11:47:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-17T11:47:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>572 - TELEFONICA MOVILES, SA  - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 13 - Lineas Facturadas: 630731650 638288075 - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 20) - Periodo de Cuotas: (01 Jul. a 31 Jul. 20) -</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>292.78</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>241.97</IMPORT_BRUT><IVA>50.81</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="288"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000799</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HP0148236</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-20T12:30:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-20T12:30:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>799  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU     Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Nov. a 30 Nov. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="289"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000798</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HP0148237</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-20T12:30:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-20T12:30:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>798  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dirección IP estática (01 Oct. a 31 Oct. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>132.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>109.25</IMPORT_BRUT><IVA>22.94</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="290"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000676</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200620</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-01T09:49:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-01T09:49:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>676   -  ALT CAMP ALUMINI, SL     Reparació maneta finestra despatx Empresa</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ALT CAMP ALUMINI, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.21</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="291"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000796</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20022351421</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-20T12:30:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-20T12:30:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>796  -  CAIXABANK, SA    CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="292"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000574</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1610032874</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-17T11:47:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-17T11:47:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>574  -  WOLTERS KLUWER  (D8173) TODO CONTABILIDAD - SUSCRIPCION PERIODO 08-2020 A 07-2021#CR#PORCENTAJE DE IVA   4.00%#CR#Cliente Envio:  30029309/1/1#CR#Enviado a:     INST. MPAL. DESENV. LOCAL - VALLSGENERA -</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>253.76</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>244.0</IMPORT_BRUT><IVA>9.76</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="293"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000670</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>40/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-30T14:35:47</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-30T14:35:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>670  -  JOAN RAMON ESPAÑOL   12h. formació curs  PEMP   22 i 24 de setembre  Treball als barris  Activem l'ocupació al barri antic IV  TTB-075/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON  ESPAÑOL, JOAN MARIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>72.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="294"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000793</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C-441</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-19T11:17:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-19T11:17:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>793  -  MDS PAPELERIA, SL    Materials didàctics per al curs Organització i Gestió de Magatzem  FOAP 19  IF003</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>113.56</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>113.56</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="295"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000801</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HP0148238</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-20T12:30:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-20T12:30:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>801  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU   Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtrado Centralizado (01 Oct. a 31 Oct. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>85.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>70.4</IMPORT_BRUT><IVA>14.78</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="296"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000563</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0968PPR001N0106424</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-17T11:47:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-17T11:47:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>563  -  ENDESA ENERGIA, SA   -  Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>461.39</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>381.31</IMPORT_BRUT><IVA>80.08</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="297"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000671</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>128/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-30T14:46:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-30T14:46:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>671  -  SAVANNAH PREVENFORM, SL      Lloguer instal·lacions i maquinària per a curs de PEMP  Plataformes elevadores del programa Treball als barris  Activem l'ocupació al barri Antic IV  TTB-075/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SAVANNAH PREVENFORM, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>363.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>363.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="298"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000789</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2021097</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-19T10:15:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-19T10:15:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>789  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Consum fotocòpies equip CANON IRAC 3330 Edifici Administració des de  20_10 al 17_11</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>68.41</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>68.41</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="299"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000797</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2020/033</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-20T12:30:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-20T12:30:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>797  -  MOTIVACCIO FORMACIO, SL    Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) del 1 al 15 de Novembre 2020. Curs 2020-2021</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3598.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3598.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="300"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000565</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Cancel·lada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-17T11:47:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-17T11:47:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>565  -  CRISTINA LLORACH  Curs 19/ATCC2/444/0158978/004 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF002 Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 Hores lectives MF0980_2 Gestió Auxiliar Personal 30 MF0979_2 Gestió Tresoreria   27 MF0981_2 Registres comptables  54</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>ADMINISTRACIÓ</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>4440.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>4440.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>666.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="301"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000668</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020638</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-28T14:26:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-28T14:26:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>668  -  SOLPRONET INTERNET CONSULTING     Servei hospedatge web i manteniment mensual moddle</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>110.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>110.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="302"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000791</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2021099</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-19T11:07:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-19T11:07:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>791  -   SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Consum fotocòpies equip multifunció canon IRAC3320  Servei acollida pl.baixa  des del 20_10 al 17_11</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>58.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>58.31</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="303"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000786</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20200003</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-19T09:57:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-19T09:57:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>786  -  ALEJANDRO PEREZ DE LA TORRE   -   4 h. formació a 35 €/h  curs 'Tenir un producte diferent ens fa vendre més'  el dia 18 de novembre per al programa PROGRAMA INNOVADORS 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PEREZ DE LA TORRE, ALEJANDRO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>21.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="304"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000566</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Cancel·lada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-17T11:47:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-17T11:47:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>566  -  CRISTINA LLORACH   Curs 19/ATCC2/444/0158978/001 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF001 Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 Hores lectives MF0233_2 Ofimàtica    24</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>ADMINISTRACIÓ</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>960.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>960.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>144.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="305"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000664</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>127</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-25T14:34:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-25T14:34:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>664  -   SARA AGUT VIVES   -    2'5 h. formacio x 32 €/h   mòdul  MF0344_1  Cures estètiques bàsiques d'ungles  Serveis aux. estètica  SOC_2019_20409   resta mes agost</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>72.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>72.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>10.8</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="306"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000780</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-16T08:38:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-16T08:38:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>780  -  CRISTINA LLORACH ROSANES  32 h. formació a 30 €/h   Curs 19/FOAP/443/0160573/007 Itinerari: 160573/COML0309/IF003 MF1015_2 Gestió de les operacions  d'emmagatzemament UF0929 Gestió de comandes  d’estoc    Mes Novembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>960.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>960.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>144.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="307"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000790</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2021098</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-19T11:03:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-19T11:03:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>790  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL      Consum fotocòpies equip multifunció canon IRAC 3330  1a  planta recepció Ed. CC  des del 20_10 al 17_11</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>265.52</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>265.52</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="308"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000567</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>142</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Cancel·lada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-17T11:47:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-17T11:47:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>CANCELADA (DATA FACTURA ERRONIA) - Impartició de hores lectives del 13 de juliol al 6 de agost de 2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BENCE MOY, SANTIAGO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>ADMINISTRACIÓ</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1750.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1750.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>262.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="309"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000658</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HN0149432</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-22T10:55:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-22T10:55:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>658 - TELEFONICA DE ESPAÑA  -   Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Sep. a 30 Sep. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="310"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000792</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2021100</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-19T11:12:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-19T11:12:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>792  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Consum fotocòpies equip multifunció canon IRAC 3320  1a planta Recepció   des del 20_10 al 17_11</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>86.55</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>86.55</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="311"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000778</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>152009</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-12T09:39:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-12T09:39:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>778  -  VIVES MARIN, SAU   3 Còpies claus</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIVES MARIN, SAU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="312"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000568</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>141</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-17T11:47:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-17T11:47:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>568  -  SANTIAGO BENCE MOY  Hores de preparació de continguts i activitats del curs 001  FOAP IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BENCE MOY, SANTIAGO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>297.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>297.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>44.63</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="313"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000661</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HN0149433</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-22T10:55:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-22T10:55:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>661  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SA   -  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dirección IP estática (01 Ago. a 31 Ago. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>132.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>109.25</IMPORT_BRUT><IVA>22.94</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="314"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000781</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>015/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-16T12:18:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-16T12:18:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>781  -  MONTSERRAT ANDREU MAGAROLAS   -    4 h. formació   curs ' Elevator Pitch'  dels dies 10 i 12 de novembre per a PROGRAMA INNOVADORS 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ANDREU MAGAROLAS, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>21.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="315"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000775</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00036065</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-11T11:06:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-11T11:06:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>775  -  PINTURES SOLE, SA     Materials desinfectants COVID 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>81.49</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>81.49</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="316"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000569</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>140</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-17T11:47:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-17T11:47:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>569  -  SANTIAGO BENCE MOY   Impartició de hores lectives del 29 de juny al 31 de juliol de 2020.  curs  001 FOAP  IF001   mes Juliol</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BENCE MOY, SANTIAGO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>962.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>962.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>144.38</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="317"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000652</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2016892</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-21T14:08:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-21T14:08:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>652  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     Consum fotocòpies equip multifunció IRAC 3320  planta baixa Servei Acollida des 24_08_20 al 17_09_20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>43.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>43.73</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="318"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000776</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-12T08:35:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-12T08:35:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>776  -  GERARD CUADRAT SILVA   -   14 h. formació a  35 €/h  mòdul MFP3034  Tècniques elementals de preelaboració</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRAT SILVA, GERARD</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>490.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>490.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>73.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="319"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000766</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C-376</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-06T08:53:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-06T08:53:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>766  -  MDS PAPELERIA, SL    Materials didàctics  PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>77.1</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>77.1</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="320"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000570</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-17T11:47:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-17T11:47:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>570  MARC CHAVES VENTURA -  Curs: 19/ATCC2/444/0158978/001 / Itinerari:158978/ADGD0308/IF001 /Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 - MF0976_2: Operacions administratives comercials/ MF0973_1:Enregistrament de dades/ MF0978_2: Gestió d'arxius</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3990.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3990.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>598.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="321"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000654</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-21T14:33:47</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-21T14:33:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>654  -  ANNA MONTSERRAT CIURANA  -  Ampliació del curs de llenguatge administratiu en línea amb retorn personalitzat  des del 27 d'abril al 5 de maig</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MONTSERRAT CIURANA, ANNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>247.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>247.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>37.12</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="322"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000779</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>152010</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-12T09:43:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-12T09:43:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>779  -  VIVES MARIN, SAU   3 bombins panys guixetes PFI Cuina</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIVES MARIN, SAU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>53.77</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>53.77</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="323"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000737</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>308/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-26T10:53:04</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-26T10:53:04</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>737  -  XAVIER LARA GARCIA  -  15 h. formació a 32 €/h  MF 1046_2 Tècniques de servei d'aliments i begudes en barra i taula.  SOC_2019_20163 Servei de bar i cafeteria ACORD MARC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LARA GARCIA, XAVIER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>72.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="324"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000571</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>8/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-17T11:47:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-17T11:47:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>571  - MARC CHAVES VENTURA  Curs: 19/ATCC2/444/0158978/004 / Itinerari:158978/ADGD0308/IF002 /Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 - MF0976_2: Operacions administratives comercials/ MF0973_1:Enregistrament de dades/ MF0978_2: Gestió d'arxius</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>735.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>735.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>110.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="325"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000774</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>076/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-10T11:14:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-10T11:14:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>774  -  PLX BLASCO REY, SL    Impartició curs presencial 'Com crear la web de la teva empresa amb Wordpress' el dia 9/11 de 9 a 13 h.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PLX BLASCO REY, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="326"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000649</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>96</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-18T12:16:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-18T12:16:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>649  -  FUNDACIO SANTA MARIA DE SIURANA    -  Curs de monitora de menjador escolar</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR> FUNDACIO SANTA MARIA DE SIURANA  - ESCOLA DE L'ESPLAI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2125.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2125.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="327"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000573</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FAC-MAD20-01299</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-08-17T11:47:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-08-17T11:47:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>573  -  NEXTRET, SL    E02710 - Office 365 A3 - Importe correspondiente al suministro de 37 licencias Office 365, según propuesta aceptada con ref.NexTReT 2020- P001930.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NEXTRET, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>134.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>111.0</IMPORT_BRUT><IVA>23.31</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-10-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="328"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000738</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>309/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-26T11:26:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-26T11:26:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>738  -  XAVIER LARA GARCIA    20 h. formació a 32 €/h   Mòdul MF 1048_2   Servei de vins </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LARA GARCIA, XAVIER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>640.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>640.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>96.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="329"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000770</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2910045566</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-11-06T11:16:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-11-06T11:16:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>770  -  WOLTERS KLUWER, SA   (A5000) REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS - SUSCRIPCION PERIODO 11-2020 A 10-2021#CR#PORCENTAJE DE IVA   4.00%#CR#Cliente Envio:  30029309/1/1#CR#Enviado a:     INST. MPAL. DESENV. LOCAL - VALLSGENERA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>890.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>856.0</IMPORT_BRUT><IVA>34.24</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-01-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="330"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000645</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>6/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-15T09:55:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-15T09:55:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>645  -  AIDA GARGANTE SISQUELLA      Entrega material didàctic  'Gestió empresarial per a autònoms'</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GARGANTE SISQUELLA, AIDA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>319.44</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>319.44</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="331"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000562</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>06-20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-30T13:23:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-30T13:23:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>562  -   VANESSA VILLAREJO   -   12'5 h. formació a 32 €/h  MF0058_1   Higiene i asèpsia aplicades a la perruqueria   mes Juliol  SOC_2018_555 SERVEIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA (IMPQ0108)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>28.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="332"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000717</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>V20-FAC03255</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-19T09:22:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-19T09:22:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>717  -  FUNDACIO PERE TARRÉS     Curs monitor/a activitats lleure infantil i juvenil  del 13_07 al 17_08</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FUNDACIO PERE TARRES</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>585.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>585.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="333"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000739</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>310/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-26T11:31:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-26T11:31:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>739  -  XAVIER LARA GARCIA   -   25 H. formació a 32 €/h   MF1048_2   Servei de vins   ACORD MARC  SOC_2019_20163  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LARA GARCIA, XAVIER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>120.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="334"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000644</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020/735</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-09T13:06:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-09T13:06:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>644  -  FONTS TARRACONOVA, SL   3 envasos 18 l.  mes agost</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FONTS TARRACONOVA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.16</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>17.16</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="335"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000554</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>07-20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-30T09:55:47</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-30T09:55:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>554  -   VANESSA VILLAREJO   32,5 H. formació  a 32 €/h  MF0059_1  Muntatges per canvi de forma i inici del pentinat  mes Juliol   SOC_2018_555 SERVEIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA (IMPQ0108)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1040.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1040.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>72.8</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="336"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000720</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HO0149480</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-19T12:36:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-19T12:36:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>720  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU  -  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Oct. a 31 Oct. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="337"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000735</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C-355</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-23T13:38:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-23T13:38:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>735  -  MDS PAPELERIA, SL   Materials didàctics  programa PFI Auxiliar de cuina, menjador i bar   20/NOP20_PFI_LOT3/520/0166159/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>196.77</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>196.77</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="338"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000555</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>08-20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-30T10:16:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-30T10:16:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>555  -  VANESSA VILLAREJO  -   50 h. formació  a 32 €/h     MF0060_1   Aplicació de cosmètics per als canvis de color del cabell  mes de juliol   SOC_2018_555 SERVEIS AUXILIARS DE PERRUQUERIA (IMPQ0108)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1600.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1600.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>112.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="339"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000643</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>0.150962</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-09T13:00:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-09T13:00:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>643  -  VIVES MARIN, SAU   Còpies claus</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIVES MARIN, SAU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="340"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000736</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C-356</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-23T13:44:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-23T13:44:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>736  -  MDS PAPELERIA, SL     Materials didàctics per al programa PFI  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic   20/NOP20_PFI_LOT3/520/0166159/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>206.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>206.21</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="341"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000714</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00035699</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-16T08:57:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-16T08:57:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>714  -  PINTURES SOLE,  SA    Materials desinfectants Sanytol  COVID 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>48.34</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>48.34</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="342"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000559</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>556</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-30T11:35:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-30T11:35:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>559  -  PEDRO LUIS ROJAS AGUADO    Capacitació personal programa UBICAT 19  'Com generar oportunitats de treball a través de l'app Instragram' del 7 de juliol</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROJAS AGUADO,  PEDRO LUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>300.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>300.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>45.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="343"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000732</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001669</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-22T12:06:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-22T12:06:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>732  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS    17  Pendrive  16 GB per al curs PFI Auxiliar de cuina  20/NOP20PFI_LOT3/520/0166159/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>85.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>85.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="344"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000636</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0972PPR001N0120370</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-08T09:42:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-08T09:42:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>636  -  ENDESA ENERGIA  -  Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>396.3</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>327.52</IMPORT_BRUT><IVA>68.78</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="345"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000712</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00035614</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-15T11:57:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-15T11:57:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>712  -  PINTURES SOLE  -   Materials senyalització  COVID.  Cinta bicolor</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>25.96</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>25.96</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="346"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000560</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>557</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-30T11:43:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-30T11:43:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>560  -  PEDRO LUIS ROJAS AGUADO   -  Capacitació al personal tècnic programa UBICAT  SOC034/19/00035 ' Killers questions a l'entrevista de feina'   20 de juliol</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROJAS AGUADO,  PEDRO LUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>300.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>300.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>45.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="347"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000733</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001670</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-22T12:10:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-22T12:10:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>733  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS   .-   17 pendrive 16 gb  per al curs  PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic    20/NOP20PFI1_LOT3/520/0166159/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>85.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>85.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="348"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000637</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20017712670</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-08T09:42:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-08T09:42:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>637  -  CAIXABANK  -  CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="349"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000561</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>558</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-30T12:18:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-30T12:18:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>561  -  PEDRO LUIS ROJAS AGUADO   -    Capacitació al personal tècnic programa UBICAT  SOC034/19/00035   ' Gestió dels hashtags a l'Instagram'   28 de juliol.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROJAS AGUADO,  PEDRO LUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>300.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>300.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>45.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="350"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000703</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>8/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-15T08:38:48</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-15T08:38:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>703  -  LOURDES JÚLIA RUBIÓ ESTEVE   -   3 h. formació  a  35€/h.  mòdul  MF1048_2  Servei de vins    curs  ACORD MARC  SOC_2019_20163  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>105.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>105.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="351"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000734</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>069/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-22T12:24:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-22T12:24:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>734  -  PLX BLASCO REY, SL    Impartició curs presencial Canva : Com fer dissenys per vendre més de forma ràpida i senzilla, el dia 19/10/20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PLX BLASCO REY, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="352"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000707</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR268337</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-15T10:33:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-15T10:33:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>707  -  SYG, SA     reposició làmpades fuses glorieta</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>109.76</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>109.76</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="353"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000547</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F12/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-30T08:18:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-30T08:18:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>547  -   LLUIS REY GIRÓ   6 h. formació a 35 €/h   MF1325_1 OPERACIONS AUXILIARS D'EMMAGATZEMATGE  CURS: 19/FOAP/433/0160573/004   itinerari  IF002   mes JULIOL</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>210.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>210.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>31.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="354"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000638</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12R</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-08T09:42:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-08T09:42:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>638  -  CRISTINA LLORACH  SEFED    Curs 19/ATCC2/444/0158978/004     Itinerari: 158978/ADGD0308/IF002 Expedient de licitació: 01/SEFED/2019      Hores lectives    MF0979_2 Gestió Tresoreria  4</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>24.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="355"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000731</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014013051 0647PPR001N0145165</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-22T10:50:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-22T10:50:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>731  -  ENDESA, SA   Facturació del Consum - CARRETERA DEL PLA 279;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>313.16</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>258.81</IMPORT_BRUT><IVA>54.35</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="356"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000548</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F13/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-30T08:25:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-30T08:25:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>548  -  LLUIS REY  31'5 h. formació a 35 €/h   MF1326_1 PREPARACIÓ DE COMANDES   CURS: 19/FOAP/433/0160573/004  Itinerari IF002   mes JULIOL</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1102.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1102.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>165.38</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="357"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000701</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020/853</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-15T08:24:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-15T08:24:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>701  -  FONTS TARRACONOVA, SL     Subministrament de 7 envasos d'aigua</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FONTS TARRACONOVA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>31.57</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>31.57</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="358"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000642</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2016461</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-08T12:46:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-08T12:46:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>642  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA., SL    Lloguer 4 equips multifunció 07_09  al 06_10.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="359"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000727</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442020A100037063</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-21T13:29:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-21T13:29:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>727  -  SOREA     Consum aigua polígon  des del 17-09 al 16-10</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="360"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000699</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12-20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Cancel·lada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-13T11:47:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-13T11:47:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>699  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO   -   Hores gestió pràctiques alumnes del curs SOC_2018_555   Serveis auxiliars de perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>430.11</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>430.11</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>30.11</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="361"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000549</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F14/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-30T08:38:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-30T08:38:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>549   -  LLUIS REY GIRÓ   -  4'5 h. formació   MF1326_1 PREPARACIÓ DE COMANDES    CURS: 19/FOAP/433/0160573/004   Itinerari IF002     mes JULIOL</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>157.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>157.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>23.63</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="362"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000729</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11198</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-21T13:39:48</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-21T13:39:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>729 - GABRIEL RULL FERRE     5 termòmetres temperatura corporal</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RULL FERRE, GABRIEL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>342.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>342.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="363"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000639</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00034648</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-08T12:31:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-08T12:31:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>639  -  PINTURES SOLE -  COVID19  -   Productes desinfectants i de protecció</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>548.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>548.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="364"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000693</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001629</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-07T09:40:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-07T09:40:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>693  -  JR RUEDA PORTAS   -ESPAIBIT-    2 web cams per a videoconferències</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>72.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>72.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="365"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000550</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F15/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-30T08:45:04</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-30T08:45:04</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>550  -  LLUIS REY GIRÓ   -   16h. formació on line  curs  M15/20 EXCEL BÀSIC EN LÍNIA    DEL 28/5/2020 AL 18/6/2020   per a 24 alumnes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1036.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1036.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>155.52</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="366"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000640</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00035094</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-08T12:36:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-08T12:36:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>640  -  PINTURES SOLE, SA     Materials pintura diferents aules</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>207.1</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>207.1</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="367"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000730</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11459</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-21T13:46:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-21T13:46:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>730  -  GABRIEL RULL FERRE      4 termòmetres temperatura corporal Beurer PT3</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RULL FERRE, GABRIEL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>356.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>356.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="368"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000695</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2018667</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-07T12:47:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-07T12:47:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>695  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL      Lloguer 4 equips multifunció des del 07-10 al  06-11 </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="369"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000551</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F16/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-30T09:11:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-30T09:11:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>551  -   LLUIS REY GIRÓ  -   12 h. formació  M24/20 EXCEL BÀSIC EN LÍNIA     DEL 02/07/2020 AL 16/7/2020 per a 24 alumnes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>777.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>777.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>116.64</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="370"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000641</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00035267</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-08T12:39:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-08T12:39:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>641  -  PINTURES SOLE   - COVID 19    Paperes per a residus COVID 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>54.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>54.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="371"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000723</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019107</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-21T08:46:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-21T08:46:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>723  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL   Consum fotocòpies  equip multifunció IRAC 3330  Ed. Administració   des del 18_09 al 19_10</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>81.29</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>81.29</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="372"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000682</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1247PLR001N0434813</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Comptabilitzada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-06T12:12:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-06T12:12:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>682  -  ENDESA ENERGIA, SA  erme Energia Gas - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>330.97</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>273.53</IMPORT_BRUT><IVA>57.44</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="373"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000552</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>S01/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-30T09:18:43</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-30T09:18:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>552  -  LLUIS REY GIRÓ  -    MATERIALS  M15/20 EXCEL BÀSIC EN LÍNIA   DEL 28/5/2020 AL 18/6/2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>319.44</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>319.44</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="374"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000634</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>38/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-07T09:45:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-07T09:45:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>634  -  CEL ROGENT, SL   Tasques de coordinació informadors Covid  mes agost</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CEL ROGENT, SCP</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>818.57</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>818.57</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="375"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000724</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019108</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-21T08:50:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-21T08:50:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>724  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Consum fotocòpies equip multifunció IRAC 3330  1a pl. edifici CC des de 18_09 al 19_10</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>275.02</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>275.02</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="376"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000689</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20229</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-06T14:48:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-06T14:48:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>689  -  DALMAU MASDEU, CB   2 mampares separació per a sala acollida i sala reunions</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DALMAU MASDEU, CB</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>293.11</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>293.11</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="377"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000553</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>S02/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-30T09:32:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-30T09:32:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>553   -  LLUIS REY GIRÓ   ENTREGA MATERIAL     CURS: M24/20 EXCEL BÀSIC EN LÍNIA   DEL 2/7/2020 AL 16/7/2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>239.58</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>239.58</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="378"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000631</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F000058</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-07T08:53:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-07T08:53:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>631  -  AUTOCARS CABRE BUS, SL    Desplaçament en autocar Valls-La Pineda-Valls  per al curs  DAM Activitats de natació  SOC_20052_19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUTOCARS CABRE BUS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>185.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>185.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="379"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000725</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019109</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-21T08:57:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-21T08:57:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>725  -  SISTEMAS OFICINA INTEGRA, SL    Consum fotocòpies equip multifunció IRAC 3320  Pl. baixa  Acollida  des del 18_09 al 19_10</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>43.91</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>43.91</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="380"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000632</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F000059</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-07T09:05:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-07T09:05:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>632  -  AUTOCARS CABRE BUS, SL   Desplaçament en autocar  Valls-La Pineda-Valls  7_07_20    DAM_Activitats de natació     SOC_20052_19 </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUTOCARS CABRE BUS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>185.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>185.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="381"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000722</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>53/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-20T14:34:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-20T14:34:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>722  -  JOAN MARIA RAMON ESPAÑOL   ´-    24 h. formació a 40 €/h   curs Operador de carretó   per al programa  Treballs als Barris  TTB-075/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON  ESPAÑOL, JOAN MARIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>960.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>960.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>144.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="382"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000633</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F000060</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-07T09:16:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-07T09:16:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>633  -  AUTOCARS CABRE BUS, SL    Desplaçament autocar  Valls_La Pineda_Valls   25_06-20   DAM Socorrisme en instal·lacions aqüàtiques SOC_20062_19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUTOCARS CABRE BUS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>185.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>185.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="383"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000681</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FAC-MAD20-01711</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-02T10:28:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-02T10:28:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>681  -  NEXTRET, SL    E02710 - Office 365 A3 - Importe correspondiente al suministro de 37 licencias Office 365, según propuesta aceptada con ref. NexTReT 2020- P001930.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NEXTRET, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>134.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>111.0</IMPORT_BRUT><IVA>23.31</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="384"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000558</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FE20 - 741</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-30T11:22:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-30T11:22:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>558  -  SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL  Manteniment 1r trimestre Sistema contraincendis edifici  Administració</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.73</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="385"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000718</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HO0149479</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-19T12:36:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-19T12:36:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>718  -  TELEFONICA DE ESPAÑA  -  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Veu - Línia individual (01 Oct. a 31 Oct. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="386"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000635</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020540</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-07T09:56:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-07T09:56:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>635  -  SOLPRONET INTERNET CONSULTING, SL   Servei hospedatge web,  backups i seguretat.  Manteniment tècnic aplicació Moodle.  Cuota Gsuite.   mes agost.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>110.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>110.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="387"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000674</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>202000261</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-01T08:31:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-01T08:31:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>674 -  ROSER ORTIZ VILLORBINA    6 h. formació  curs Manipuladors/es d'aliments. Dies 28 i 29 de setembre de 2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ORTIZ VILLORBINA, ROSER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>210.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>210.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>31.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="388"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000556</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FE20 - 740</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-30T10:26:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-30T10:26:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>556  -  SEICORS INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL    Manteniment sistema contraincendis  1r trimestre  edifici CCaritat</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>249.28</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>249.28</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="389"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000630</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FAC-MAD20-01531</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-03T11:46:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-03T11:46:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-08-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>630  -  NEXTRET, SL   E02710 - Office 365 A3 - Importe correspondiente al suministro de 37 licencias Office 365, según propuesta aceptada con ref.NexTReT 2020- P001930.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NEXTRET, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>134.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>111.0</IMPORT_BRUT><IVA>23.31</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="390"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000721</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HO0149482</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-19T12:36:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-19T12:36:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>721  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SA  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular de tráfico (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Línea ADSL (01 Sep. a 30 Sep. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>93.42</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>77.21</IMPORT_BRUT><IVA>16.21</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="391"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000675</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9002722879</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-01T08:36:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-01T08:36:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>675  -  THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU     Manteniment ascensor 4 art trimestre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>262.09</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>262.09</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="392"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000541</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2020-00001992071</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-29T09:43:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-29T09:43:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>541  -   MERCADONA, SA    Productes pràctiques ACORD MARC Perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1.05</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1.05</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="393"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000629</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-I0U1-011611</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-03T11:46:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-03T11:46:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>629  - TELEFONICA MOVILES  Movistar - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 13 - Lineas Facturadas: 630731650 638288075 - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 20) - Periodo de Cuotas: (01 Ago. a 31 Ago. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>277.09</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>229.0</IMPORT_BRUT><IVA>48.09</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="394"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000672</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20234</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-30T14:57:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-30T14:57:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>672  -  MEDIAMAR DE DIFUSIÓ COMARCAL, SL     Resta de radiació de falques publicitàries de l'1_09 al 30_09</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MEDIAMAR DE DIFUSIO COMARCAL, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>78.65</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>78.65</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="395"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000710</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00035605</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-15T11:36:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-15T11:36:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>710  -  PINTURES SOLE    -   Materials desinfecció i protecció COVID 19 per a l'edifici de Casa Caritat</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>418.03</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>418.03</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="396"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000546</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F10/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-29T14:11:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-29T14:11:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>546  -  LLUIS REY GIRÓ    50,50 h. formació a 35 €/h  MF1325_1 OPERACIONS AUXILIARS D'EMMAGATZEMATGE  mes  JUNY   CURS: 19/FOAP/433/0160573/004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1767.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1767.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>265.13</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="397"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000716</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>142/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-19T09:06:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-19T09:06:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>716  -  SAVANNAH PREVENFORM, SL     8 h. a 40 €/h  lloguer maquinària i instal·lacions per a  curs d'operador de carretó elevador per al programa Formació Contínua 2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SAVANNAH PREVENFORM, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>387.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>387.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="398"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000713</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00035700</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-15T12:08:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-15T12:08:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>713  -  PINTURES SOLE   -  Materials protecció COVID 19  CIE  Dosificadors sabó</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.19</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="399"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000545</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020456</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-29T10:20:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-29T10:20:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>545  -  SOLPRONET INTERNET CONSULTING, SL   Servei d'hospedatje web. Manteniment tècnic aplicació Moodle</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>110.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>110.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="400"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000669</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C-267</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-30T13:34:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-30T13:34:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>669  -  MDS PAPELERIA, SL    Materials didàctics curs   Treballs als barris  Activem l'ocupació al Barri Antic IV   TTB-075/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>177.63</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>177.63</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="401"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000704</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-15T08:45:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-15T08:45:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>704  -  LOURDES JÚLIA RUBIÓ ESTEVE   -   7 h. formació a  35 €/h  mòdul  MF0711_2  Seguretat, higiene i protecció ambiental en hosteleria.  curs  SOC_2019_20163  Serveis de bar i cafeteria   mes Octubre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>245.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>245.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>36.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="402"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000539</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F20-28194</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-29T08:43:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-29T08:43:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>539  -  TU PELOQUERIA ONLINE, SL    Productes pràctiques ACORD MARC  Perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TU PELUQUERIA ONLINE, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>69.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>69.87</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="403"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000709</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>418/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-15T10:46:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-15T10:46:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>709  -  LIMPSEUR MULTISERVEIS, SL    Desembussament canal wc lavabo exterior Casa Caritat</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LIMPSEUR 24 h</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>205.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>205.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="404"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000667</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FE20-936</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-28T14:13:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-28T14:13:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>667  -  SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL     Revisió trimestral  2n. tr. 2020 sistema contraincendis  edifici Casa Caritat</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>249.28</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>249.28</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="405"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000705</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F007/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-15T08:56:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-15T08:56:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>705  -  IGNASI MELIÀ ROIG    Impartició curs 2a edició 'Crea la teva botiga virtual'  12 h. amb 7 alumnes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MELIÀ ROIG, IGNASI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>226.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>226.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>34.02</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-11-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="406"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000542</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F55430/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-29T09:46:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-29T09:46:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>542  -  LA TIENDA DE PELUQUERIA, SL     Productes pràctiques ACORD MARC Perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LA TIENDA DE PELUQUERIA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>188.46</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>188.46</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="407"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000540</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A/R40123</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-29T09:35:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-29T09:35:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>540  -  DISTRIB. ROVIRA COSMETICS, SL    Productes pràctiques  ACORD MARC  Perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DISTRIB. ROVIRA COSMETICS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>174.66</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>174.66</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="408"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000698</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0987PPR001N0139280</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-13T08:19:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-13T08:19:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>698  -  ENDESA ENERGIA, SA   Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>339.76</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>280.79</IMPORT_BRUT><IVA>58.97</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="409"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000663</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11_20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-24T12:45:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-24T12:45:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>663  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO   -   5 h. formació a 32 €h  mòdul  MF0060_1  Aplicació de cosmètics per als canvis de color del cabell .</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>11.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="410"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000694</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001644</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-07T09:43:47</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-07T09:43:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>694  -  JR RUEDA PORTAS   - ESPAIBIT  -     3 jocs auriculars per a video conferències</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>15.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>15.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="411"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000543</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>SIM-INV-ES-829957085-2020-33840</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-29T09:49:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-29T09:49:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>543  -  KAVAK TRADING, SL   Productes pràctiques ACORD MARC perruqueria i estètica</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>KAVAK TRADING, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>19.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.87</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="412"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000659</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HN0149434</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-22T10:55:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-22T10:55:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>659 -  TELEFONICA DE ESPAÑA  -  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtrado Centralizado (01 Ago. a 31 Ago. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>85.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>70.4</IMPORT_BRUT><IVA>14.78</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="413"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000691</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00035454</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-06T14:56:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-06T14:56:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>691  -  PINTURES SOLE    Sprays senyalització accès edifici CC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>9.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>9.21</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="414"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000650</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2016890</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-21T13:55:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-21T13:55:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>650  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL   Consum fotocòpies equip multifunció IRAC 3330  edif. Administració  des del 24-08-20 al 17-09-20.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>42.01</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.01</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="415"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000544</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>6/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-29T10:13:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-29T10:13:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>544  -  BASAR RI RI HONG  -  ZHANG JIAN SU    Productes pràctiques ACORD MARC Perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>JIAN SU, ZHANG</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>11.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>11.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="416"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000683</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0914PNR001N0321450</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-06T12:12:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-06T12:12:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>683  -  ENDESA ENERGIA, SA  Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>727.43</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>601.18</IMPORT_BRUT><IVA>126.25</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="417"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000538</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>SR 3440</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-29T08:36:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-29T08:36:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>538  -  ROSA CREMA, SL    Productes pràctiques ACORD MARC  Perruqueria i estètica</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROSA CREMA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>27.95</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>27.95</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="418"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000653</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2016893</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-21T14:15:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-21T14:15:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>653  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA SL     Consum fotocòpies equip multifunció  IRAC 3320 1a planta  des del 24-08-20  al  17-09-20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>202.77</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>202.77</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="419"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000690</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20251</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-06T14:53:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-06T14:53:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>690  -  DALMAU MASDEU, CB    Vidre i col·locació desperfecte despatx claustre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DALMAU MASDEU, CB</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>41.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>41.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="420"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000688</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C-303</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-06T14:44:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-06T14:44:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>688  -  MDS PAPELERIA, SL    Material oficina</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>26.09</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>26.09</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="421"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000534</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2012588</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-24T08:28:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-24T08:28:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>534  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL   Consum fotocopiadora edif. Administració des del 17_06 al 20_07</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>55.16</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>55.16</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="422"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000655</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>03/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-21T14:37:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-21T14:37:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>655  -  ANNA MONTSERRAT CIURANA    Curs Fes-te entendre: coherència i cohesió I  amb retorn personalitzat  entre maig i juny 2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MONTSERRAT CIURANA, ANNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1134.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1134.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>171.1</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="423"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000677</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200356</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-01T11:23:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-01T11:23:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>677  -  SUGRAÑES EDITORS, SL    FULL EL LLIBRE D'ACTES (DEL 495801 F AL 495900 F) REF.2015000</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SUGRAÑES EDITORS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>27.23</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.5</IMPORT_BRUT><IVA>4.73</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="424"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000648</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20018232817</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-18T12:16:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-18T12:16:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>648  -  CAIXABANK, SA    CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="425"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000535</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2012589</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-24T08:36:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-24T08:36:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>535  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Consum fotocopiadora Ed. CC 1a planta Recepció  des del 17_06 al 20_07</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>107.36</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>107.36</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="426"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000536</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2012590</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-24T08:40:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-24T08:40:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>536  -  SISTEMAS OFICINA INTEGRA, SL     Consum fotocòpies  fotocopiadora edifici CC Planta Baixa Acollida   des del  17_06 al 20_07</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>46.34</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>46.34</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="427"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000680</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-J0U1-012568</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-01T11:23:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-01T11:23:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>680 -  TELEFONICA MOVILES     Movistar - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 13 - Lineas Facturadas: 630731650 638288075 - Periodo de Cuotas: (01 Set. a 30 Set. 20) - Trucades (18 Ago. a 17 Set. 20) - T</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>253.51</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>209.51</IMPORT_BRUT><IVA>44.0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="428"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000646</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-15T10:06:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-15T10:06:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>646  -  AIDA GARGANTE SISQUELLA     Impartició curs on line  'Gestió empresarial per a autònoms'  26-05 al 19-06    20 alumnes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GARGANTE SISQUELLA, AIDA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>345.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>345.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>51.84</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="429"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000537</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2012591</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-24T08:44:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-24T08:44:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>537  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Consum fotocopiadora  CANON IRAC 3320 edifici CC  1a planta recepció  des del 17_06 al 20_07</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>33.48</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>33.48</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="430"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000685</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20019719554</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-06T12:12:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-06T12:12:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-10-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>685  -  CAIXABANK, SA     -   CUSTODIA DE DOCUMENTACION EN OFICINA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.52</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.0</IMPORT_BRUT><IVA>2.52</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-12-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="431"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000679</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F20200253</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-10-01T11:23:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-10-01T11:23:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>679 -  SPIN INFORMATICA, SL   Pack de missatges SMS (Petit - 14.080 missatges)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SPIN INFORMATICA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>665.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>550.0</IMPORT_BRUT><IVA>115.5</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="432"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000528</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HL0151638</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-23T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>528  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SA  - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Jul. a 31 Jul. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="433"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000673</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20235</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-30T15:03:13</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-30T15:03:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>673  -  MEDIAMAR DE DIFUSIÓ COMARCAL, SL     Radiació de falques publicitàries des de l'1_09 al 18_09</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MEDIAMAR DE DIFUSIO COMARCAL, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="434"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000529</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HL0151640</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-23T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>529  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SA  - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 20) - Internet - Línea ADSL Empresas (01 Jun. a 30 Jun. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>111.88</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>92.46</IMPORT_BRUT><IVA>19.42</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="435"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000665</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-28T08:15:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-28T08:15:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>665  -  GEMSON GRUP, SL   4 h. formació de 'COVID 19. Prevenció i mesures higienicosanitàries' adreçat als informadors cívics els dies 1 i 14 de juliol i 8 de setembre.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GEMSON GRUP, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="436"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000530</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HL0151637</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-23T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>530  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SA  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Veu - Línia individual (01 Jul. a 31 Jul. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="437"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000666</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00035434</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-28T14:06:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-28T14:06:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>666  -  PINTURES SOLE, SA    Materials per a neteja i desinfecció  COVID 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>92.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>92.87</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="438"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000662</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442020A100036611</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-24T10:13:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-24T10:13:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>662  -  SOREA SAU    Consum aigua 17_08 al 17_09   Naus CIE</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="439"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000531</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HL0151639</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-23T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>531  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SA  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dirección IP estática (01 Jun. a 30 Jun. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>132.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>109.25</IMPORT_BRUT><IVA>22.94</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="440"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000660</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6HN0149431</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-22T10:55:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-22T10:55:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>660  -  TELEFONICA DE ESPAÑA  - Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Veu - Línia individual (01 Sep. a 30 Sep. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="441"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000527</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20014119545</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-23T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>527  -  CAIXABANK  -  CERTIFICADOS PARA AUDITORIAS</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>42.35</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>35.0</IMPORT_BRUT><IVA>7.35</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="442"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000651</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2016891</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-21T14:00:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-21T14:00:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>651  -  SISTEMAS OFICINA INTEGRA, SL     Consum fotocòpies equip multifunció  IRAC 3330  1a pl. Edifici CC   des del 24-08-20 al 17-08-20.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>251.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>251.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="443"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000532</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442020A100024695</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-23T08:16:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-23T08:16:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>532  -  SOREA, SAU  Consum aigua CIE  des del 18_06 al 17_07</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.28</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>23.28</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="444"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000533</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7/V/01/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-23T08:21:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-23T08:21:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>533  -  CARLOS AGUILAR TABLADA-MASSO   8'5 h. formació  a 29 €/h   MF0271_2: Rescat de persones accidentades en instal·lacions aquàtiques   SOC_2019_20062 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>246.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>246.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>36.97</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="445"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000657</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2230028125</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-21T14:58:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-21T14:58:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>657  -  THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU    Reparació ascensor</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>274.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>274.31</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="446"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000526</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>195</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-21T09:04:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-21T09:04:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>526  -  FRANCISCO GAMERO DOMÍNGUEZ  -   Reparació porta ballesta CIE</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GAMERO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>54.45</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>54.45</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="447"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000656</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>04/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-21T14:42:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-21T14:42:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>656  -  ANNA MONTSERRAT CIURANA    Curs 'Fes-te entendre: coherència i cohesió II' en línea amb retorn personalitzat entre maig i juny 2020 </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MONTSERRAT CIURANA, ANNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>918.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>918.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>137.7</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="448"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000525</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>202000241</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-20T14:57:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-20T14:57:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>525  -  ROSER ORTIZ VILLORBINA      Curs Manipulador/a d'aliments   online  6 h.  Impartit els dies 29 de juny al 17 de juliol</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ORTIZ VILLORBINA, ROSER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>64.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>64.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>9.72</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="449"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000647</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FE20-937</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-09-17T13:51:48</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-09-17T13:51:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-09-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>647  -  SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL    Revisió trimestral  2n tr. Instal·lacions Ctra. Pla, 37 B </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.73</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-11-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-11-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="450"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000524</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-G0U1-010001</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-17T13:40:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-17T13:40:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>524  -  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA  Movistar -: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 13 - Lineas Facturadas: 630731650 638288075 - Periodo de Trafico: (18 Mai. a 17 Jun. 20) - Periodo de Cuotas: (01 Jun. a 30 Jun. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>392.23</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>324.16</IMPORT_BRUT><IVA>68.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="451"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000835</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>78</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-12-09T08:29:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-12-09T08:29:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-11-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>835  -  ANGEL TAMARGO PEREZ   -   3 cadires d'oficina  model COCO negres</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TAMARGO PEREZ, ANGEL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>199.65</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>199.65</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2021-02-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-01-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="452"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000520</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6EE0152000</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-17T13:40:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-17T13:40:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>520 - TELEFONICA ESDPAÑA - Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 20) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Jun. a 30 Jun. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="453"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000521</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6EE0152002</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-17T13:40:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-17T13:40:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>521  - TELEFONICA ESPAÑA, SA  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 20) Periodo regular de tráfico (01 May. a 31 May. 20) - Internet - Línea ADSL(01 May. a 31 May. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>77.85</IMPORT_BRUT><IVA>16.35</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="454"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000522</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6EE0151999</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-17T13:40:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-17T13:40:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>522   -  TELEFONICA ESPAÑA, SA  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 20) - Veu - Línia individual (01 Jun. a 30 Jun. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="455"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000523</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6EE0152001</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-17T13:40:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-17T13:40:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>523  -  TELEFONICA ESPAÑA  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 20) - Internet - Dirección IP estática (01 May. a 31 May. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>132.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>109.25</IMPORT_BRUT><IVA>22.94</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-11-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="456"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000519</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200419</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-16T11:36:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-16T11:36:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>519  -   ARTUR VIVES, SA     Samarretes per a participants en pràctiques curs DAM Activ.natació  DAM_20062_2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>174.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>174.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="457"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000513</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>34040</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-16T11:05:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-16T11:05:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>513  -  PINTURES SOLE    rotlles paper secamans</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="458"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000514</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>34145</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-16T11:08:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-16T11:08:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>514  -  PINTURES SOLE    Pintura i barnís per a suports mampares separació</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>31.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>31.73</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="459"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000515</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>34146</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-16T11:11:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-16T11:11:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>515  -  PINTURES SOLE   Sabó i gel hidroalcoholic desinfectant</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>222.1</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>222.1</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="460"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000516</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>34241</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-16T11:14:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-16T11:14:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>516  -  PINTURES SOLE    Desinfectant Sanytol</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>66.16</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>66.16</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="461"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000517</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>34383</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-16T11:20:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-16T11:20:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>517  -  PINTURES SOLE   Material pintura per a aules 1 i 2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>211.61</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>211.61</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="462"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000518</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>33910</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-16T11:31:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-16T11:31:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>518  -  PINTURES SOLE    Bosses brossa per a manteniment general</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>62.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>62.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="463"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000512</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>16/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-16T10:17:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-16T10:17:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>512  -  TALIA DILLA SECALL    36 h. formació a  6 €/h  on line  cursos Anglès  Basic/Intermig/Avançat   per a 3 alumnes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>216.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>216.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>32.4</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="464"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000508</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>006/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T09:09:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T09:09:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>508  -  ORIOL BURCH SAUMELL   -    12'5 H. formació a  30 €/h  MF0270_2 Prevenció d'accidents en inst. aquàtiques     mes de juliol    SOC_2019_20061</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BURCH SAUMELL, ORIOL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>375.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>375.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>56.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="465"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000509</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>007/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T09:13:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T09:13:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>509  -  ORIOL BURCH SAUMELL   -   4 H. formació a 30 €/h  MF0270_2 Prevenció d'accidents en inst. aquàtiques    mes Juliol  SOC_2019_20061</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BURCH SAUMELL, ORIOL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>120.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>120.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>18.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="466"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000510</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>008/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T09:23:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T09:23:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>510  -  ORIOL BURCH SAUMELL   12'5 h. formació a 30 €/h   MF0270_2 Prevenció d'accidents en inst. aquàtiques    mes de juny   SOC_2019_20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BURCH SAUMELL, ORIOL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>375.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>375.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>56.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="467"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000511</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>009/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T09:32:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T09:32:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>511  -  ORIOL BURCH SAUMELL  -  2'5h. formació  a 30 €/h  MF0270_2 Prevenció d'accidents en inst. aquàtiques     mes juliol   SOC_2019_20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BURCH SAUMELL, ORIOL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>75.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>75.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>11.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="468"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000498</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5/V/01/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T14:23:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T14:23:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>498  -  CARLOS AGUILAR TABLADA MASSÓ    10'5 h. formació  a 30 €/h   MF0271_2: Rescat de persones accidentades en instal·lacions aquàtiques.    SOC_2019_20052 Activitats de natació i socorrisme aquàtic.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>315.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>315.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>47.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="469"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000499</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>6/V/01/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T14:28:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T14:28:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>499  -  CARLOS AGUILAR TABLADA MASSÓ     13 h. formació   MF0271_2: Rescat de persones accidentades en instal·lacions aquàtiques     SOC_2019_20062 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>377.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>377.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>56.55</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="470"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000500</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>8/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T14:35:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T14:35:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>500   -   CRISTINA BAIGES HORTA   18 h formació  a 28€/h    MF0269_2: Natació     SOC_2019_20052 ACTIVITATS DE NATACIO</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BAIGES HORTA, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>518.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>518.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>77.7</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="471"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000501</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>06/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T16:11:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T16:11:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>501  -  CRISTINA BAIGES HORTA  -  10'5 H. formació a 28€/h    MF0269_2: Natació      mes Juny  SOC_2019_20052 ACTIVITATS DE NATACIÓ</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BAIGES HORTA, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>294.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>294.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>44.1</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="472"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000557</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1232PLR001N0336458</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-30T10:34:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-30T10:34:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>557  -  ENDESA ENERGIA   Terme Energia Gas - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>88.45</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>73.1</IMPORT_BRUT><IVA>15.35</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-10-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-10-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="473"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000502</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>09/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T16:17:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T16:17:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>502  -   CRISTINA BAIGES HORTA   -   14 h. formació  a 28 €/h   MF0271_2: Rescat de persones accidentades en instal·lacions aquàtiques     mes Juliol    SOC_2019_20052 ACTIVITATS DE NATACIÓ</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BAIGES HORTA, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>392.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>392.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>58.8</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="474"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000503</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>07/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T16:25:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T16:25:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>503  -  CRISTINA BAIGES HORTA   -  12 h-. formació  a 28 €/h   MF0271_2: Rescat de persones accidentades en instal·lacions aquàtiques  mes Juny   SOC_2019_20052 ACTIVITATS DE NATACIÓ</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BAIGES HORTA, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>336.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>336.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>50.4</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="475"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000504</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>08/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T16:34:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T16:34:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>504  -  GLORIA CLARASÓ RUIFERNANDEZ   5 h. formació a 30 €/h  MF0272_2  Primers auxilis   juny 2020  Activitats de natació   SOC_2019_20052</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>150.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>150.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>22.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="476"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000386</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>09/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-26T18:34:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-26T18:34:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>386  -  NURIA PROS FERNANDEZ   -  2 h. preparació formació  a 40 €/h  curs  PFI  Auxiliar de vendes   mes abril 2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>80.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>12.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="477"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000505</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>09/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T17:17:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T17:17:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>505  -  GLORIA CLARASÓ RUIFERNANDEZ   -    8h. formació a  30 €/h   MF0272_2  Primers auxilis  Activitats de natació   SOC_2019_20052</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>240.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>240.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>36.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="478"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000272</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020/01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-22T00:18:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-22T00:18:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>272 - LORENA MOLINERO CESTER -  22 h. formació  ACORD MARC  'Serveis de bar i cafeteria'  mòdul  MF0151_2  Anglès</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOLINERO CESTER, LORENA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>770.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>770.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>115.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="479"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000374</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6ED0152260</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-25T11:20:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-25T11:20:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>374  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 20) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 May. a 31 May. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="480"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000506</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T08:37:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T08:37:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>506  -  GLORIA CLARASÓ RUIFERNANDEZ   -   5'5 h. formació a 30 €/h  MF0272_2 PRIMERS AUXILIS    JUNY 2020    SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES    SOC_2019_20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>165.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>165.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>24.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="481"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000126</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2002405</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-14T13:10:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-14T13:10:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>126  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Lloguer 4 fotocopiadores del 07-02 al 06-03-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="482"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000247</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BH0156948</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-21T19:24:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-21T19:24:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>247  -  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 20) - Internet - Dirección IP estática (01 Feb. a 29 Feb. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>132.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>109.25</IMPORT_BRUT><IVA>22.94</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="483"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000507</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T08:40:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T08:40:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>507  -  GLORIA CLARASÓ RUIFERNANDEZ   -  10 h. formació a 30 €/h.  MF0272_2 PRIMERS AUXILIS    mes Juliol   SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES    SOC_2019_20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>300.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>300.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>45.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="484"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000248</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BH0156946</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-21T19:24:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-21T19:24:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>248  -  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 20) - Veu - Línia individual (01 Mar. a 31 Mar. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="485"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000495</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T13:30:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T13:30:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>495  -  ARIADNA CUADRADO ESPINOSA    7 h. formació a 23'5 €/h  MF0269_2: Natació   mes de juny  SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES    SOC_2019_20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>164.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>164.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>24.67</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="486"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000375</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6ED0152259</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-25T11:20:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-25T11:20:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>375  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU   Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 20) - Veu - Línia individual (01 May. a 31 May. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="487"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000128</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10202004</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-14T13:56:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-14T13:56:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>128  -  ELENA TRILLA ARGILES.  Capacitació del personal tècnic ELEVATOR PITH. Dia 06-02-2020. Programa Ubicat SOC034/19/00035</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRILLA ARGILÉS, ELENA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>170.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>170.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>25.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="488"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000249</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BH0156947</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-21T19:24:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-21T19:24:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>249  -  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 20) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Mar. a 31 Mar. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="489"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000376</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6ED0152262</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-25T11:20:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-25T11:20:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>376  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 20) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtrado Centralizado (01 Abr. a 30 Abr. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>85.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>70.4</IMPORT_BRUT><IVA>14.78</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="490"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000496</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>08/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T13:49:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T13:49:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>496  -  ARIADNA CUADRADO ESPINOSA    -   6'5 h. formació a 23'5 €/h  MF0271_2: RESCAT DE PERSONES   MES DE JUNY  SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES   SOC_19_20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>152.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>152.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>22.91</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="491"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000250</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BH0156949</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-21T19:24:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-21T19:24:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>250  -  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 20) Periodo regular de tráfico (01 Feb. a 29 Feb. 20) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtrado Centralizado (01 Feb. a 29 Feb. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>105.69</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>87.35</IMPORT_BRUT><IVA>18.34</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="492"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000127</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3978</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-14T13:20:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-14T13:20:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>127  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs Serveis de bar i cafeteria SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>61.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>61.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="493"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000241</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0894PPR001N0037572</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-21T19:24:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-21T19:24:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>241 - ENDESA - Costo Consum S1 - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>672.46</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>555.75</IMPORT_BRUT><IVA>116.71</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="494"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000129</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001302</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-14T14:01:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-14T14:01:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>129  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 1 Adaptador Displayport A HDMI approx APPC37. Equipament TIC personal</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>44.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>44.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="495"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000242</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014013051 0592PPR001N0038060</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-21T19:24:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-21T19:24:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>242 - ENDESA - Facturació del Consum                 S1 - CARRETERA DEL PLA 279;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>439.02</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>362.83</IMPORT_BRUT><IVA>76.19</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="496"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000377</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6ED0152261</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-25T11:20:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-25T11:20:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>377  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 20) - Internet - Dirección IP estática (01 Abr. a 30 Abr. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>132.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>109.25</IMPORT_BRUT><IVA>22.94</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="497"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000497</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>09/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-15T14:11:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-15T14:11:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>497  -   ARIADNA CUADRADO ESPINOSA    4 h. formació a 23'5 €/h    MF0269_2: Natació    MES DE JULIOL    SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES   SOC_2019_20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>14.1</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="498"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000118</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020/114</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-13T08:28:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-13T08:28:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>118  -  FONTS TARRACONOVA, S.L. Aigua per les dues màquines</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FONTS TARRACONOVA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>119.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>119.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="499"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000373</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A02001763</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-25T11:20:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-25T11:20:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>373  FERVALLS LLOGUERS  -   SELLA S1+P LINEA EVO VERS.2019  Aux. Magatzem  FOAP 19   IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>58.32</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>48.2</IMPORT_BRUT><IVA>10.12</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="500"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000492</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>06/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-13T13:54:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-13T13:54:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>492  -  MONTSERRAT ANDREU MAGAROLAS    -    16 H.  formació on line curs 'coaching comercial ' per a 9 alumnes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ANDREU MAGAROLAS, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>432.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>432.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>64.8</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="501"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000119</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-13T08:35:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-13T08:35:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>119  -  GLORIA CLARASO RUIFERNANDEZ. 5,5h.formació MF0272_2 primers auxilis. Curs Activitats de natació SOC_2019_20052</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>165.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>165.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>24.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="502"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000243</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0777PNR001N0095236</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-21T19:24:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-21T19:24:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>243 - ENDESA - Costo Consum  S1 - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3220.57</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2661.63</IMPORT_BRUT><IVA>558.94</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="503"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000370</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20.105</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-18T09:22:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-18T09:22:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>370 - DALMAU MASDEU - PANTALLES SEGURETAT COVID19 - OFICINES I RECEPCIONS EDIFICIS</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DALMAU MASDEU, CB</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="504"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000369</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00920143</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-15T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>369 - EL VALLENC, SL   Subscripció anual setmanari El Vallenc 2020 a partir del 28 de març</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>EL VALLENC, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>101.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>101.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="505"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000120</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-13T08:40:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-13T08:40:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>120  -  GLORIA CLARASO RUIFERNANDEZ. 8h.formació MF0272_2 primers auxilis pel curs Socorrisme en instal·lacions aquàtiques. SOC_2019_20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>240.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>240.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>36.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="506"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000493</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>007/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-13T14:01:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-13T14:01:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>493  -  MONTSERRAT ANDREU MAGAROLAS  -   16 H. formació on line  curs  'Personal branding'  per a 10 alumnes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ANDREU MAGAROLAS, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>72.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="507"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000244</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014013051 0609PPR008N0001116</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-21T19:24:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-21T19:24:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>244 - ENDESA - Facturació del Consum                 S1 - CARRETERA DEL PLA 279;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>330.71</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>273.31</IMPORT_BRUT><IVA>57.4</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="508"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000371</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F20-068466</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-15T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>371  - SP-ACTIVA - DES DE L'01/05 AL 31/07/22020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PREVENACTIVA, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>566.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>566.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="509"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000245</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0781PNR001N0098955</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-21T19:24:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-21T19:24:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>245 - ENDESA - Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1796.26</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1484.51</IMPORT_BRUT><IVA>311.75</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="510"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000117</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FRO20200484845</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T13:27:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T13:27:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>117  -  CORREOS Y TELEGRAFOS. Certificar carta</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CORREOS Y TELEGRAFOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="511"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000494</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>021/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-13T14:08:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-13T14:08:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>494  -  JOAN JOSEP MIRACLE AMAT    Correcció 10.000 paraules pàgina web Imdl Vallsgenera</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MIRACLE AMAT, JOAN JOSEP</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>169.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>169.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>21.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="512"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000095</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR 401502</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T11:40:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T11:40:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>95  -  HIDRO TARRACO, S.A. 1 monomando maneta LT1214 per la perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>HIDRO TARRACO, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>119.55</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>119.55</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="513"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000489</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FC9992001841</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T11:18:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T11:18:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>489  -  DRUNI, S.A. Material pel curs d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DRUNI, S.A.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>71.55</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="514"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000368</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0934PPR001N0066233</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-13T12:44:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-13T12:44:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>368  -  ENDESA ENERGIA, SA   Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>267.85</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>221.36</IMPORT_BRUT><IVA>46.49</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="515"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000099</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR 401503</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T11:56:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T11:56:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>99  -  HIDRO TARRACO, S.A. Flexo i mànec dutxa per la perruqueria.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>HIDRO TARRACO, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>53.68</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>53.68</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="516"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000271</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000333</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-18T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-18T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>271 - DATOTS - Les Gralles - 1 anunci al setmanari Les Gralles, de l'edició especial 'Espai de l'Estudiant'. Mides 13,2x6 cm.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DATOTS, SL -Les Gralles-</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="517"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000490</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FC9992001840</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T11:20:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T11:20:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>490  -  DRUNI, S.A. Material pel curs d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DRUNI, S.A.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="518"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000239</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20004876807</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-17T13:35:14</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-17T13:35:14</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>239 - CAIXABANK - CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="519"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000363</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FE20-379</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-12T08:57:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-12T08:57:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>363  -  SEICOR, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL   Revisió anual sistema contraincendis, central, detectors, polsadors i sirenes.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>336.44</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>336.44</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="520"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000114</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00281646</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T12:52:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T12:52:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>114  -  RAMON MAGRIÑA BATALLA, S.A. Material manteniment</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>133.22</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>133.22</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="521"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000480</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>ME-2005163</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T10:26:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T10:26:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>480  -  MATERIAL ESTETICA, S.L. Material pel curs d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Material Estética, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>137.61</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="522"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000364</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FE20-380</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-12T09:03:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-12T09:03:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>364  -  SEICOR, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL   Revisió trimestral sistema contraincendis  2n. trimestre 2020  CIE Industrial</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>235.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>235.21</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="523"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000240</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20004803461</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-17T13:35:14</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-17T13:35:14</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>240 - CAIXABANK  - CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="524"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000481</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>SR3442</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T10:37:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T10:37:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>481  -  ROSA CREMA, S.L. Material pel curs d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROSA CREMA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>35.94</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="525"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000365</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FE20-381</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-12T09:07:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-12T09:07:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>365  -  SEICOR, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL    Revisió anual sistema contra incendis Edifici Administració</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>126.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>126.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="526"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000097</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00033209</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T11:47:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T11:47:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>97  -  PINTURES SOLE, S.A. Rotlles de paper secamans pel curs de serveis de bar i cafeteria SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>48.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>48.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="527"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000266</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>000296</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-25T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-25T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>266 - PROSEGTAR - 15 estoles unisex negres + impressió anagrames pel curs serveis auxiliars d'estètica SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROTECCIÓ I SEGURETAT TARRAGONA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>481.88</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>481.88</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="528"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000482</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>SR3441</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T10:39:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T10:39:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>482  -  ROSA CREMA, S.L. Material pel curs d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROSA CREMA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>35.94</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="529"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000098</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00033304</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T11:50:13</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T11:50:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>98  -  PINTURES SOLE, S.A. Material de neteja pel CIE industrial</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>97.92</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>97.92</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="530"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000367</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20009203468</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-12T12:29:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-12T12:29:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>367  -  CAIXA BANK, SA    CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="531"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000236</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>303/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-16T08:46:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-16T08:46:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>236  -  XAVIER LARA GARCIA  -   25 h. a 32 €/h  del LOT1  mòdul  MF1046_2  Serveis de bar i cafeteria  SOC 2019 _ 20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LARA GARCIA, XAVIER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>120.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="532"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000104</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000015</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T12:17:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T12:17:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>104  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel curs Aux.de perruqueria. SOC_2019_20421</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.18</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="533"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000366</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>S2001675</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-12T12:29:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-12T12:29:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>366 - PROMICSA - Suscripcion Anual de 28/04/2020 a 27/04/2021</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROMICSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1245.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1197.12</IMPORT_BRUT><IVA>47.88</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="534"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000483</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>SR3346</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T11:08:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T11:08:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>483  -  ROSA CREMA, S.L. Material pel curs d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROSA CREMA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>45.48</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="535"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000237</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>304/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-16T09:00:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-16T09:00:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>237  -  XAVIER LARA GARCIA  -    29 h. formació  a  32 €/h  Lot 2  mòdul  MF1047_2  Formació en servei de begudes   Serveis de bar i cafeteria  SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LARA GARCIA, XAVIER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>928.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>928.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>139.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="536"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000359</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-11T13:40:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-11T13:40:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>359  -   JUSTINE AGIN  -   7,5 h. a  35 €/h.  formació francès  nivell intermedi a VallsQuimica del 3 de febrer al 13 de març</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGIN, JUSTINE</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>262.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>262.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>39.37</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="537"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000105</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000016</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T12:25:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T12:25:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>105  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel curs aux.estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.18</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="538"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000484</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>SR3345</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T11:11:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T11:11:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>484  -  ROSA CREMA, S.L. Material pel curs d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROSA CREMA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>45.48</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="539"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000360</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-11T13:46:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-11T13:46:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>360  -  JUSTINE AGIN    7,5 h. a 35 €/h  formació francès bàsic a VallsQuimica del 3 de febrer al 13 de març</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGIN, JUSTINE</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>262.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>262.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>39.37</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="540"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000238</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>305/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-16T09:11:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-16T09:11:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>238  -  XAVIER LARA GARCIA    9 h. formació a 32 €/h  LOT 3   mòdul  1048_2    Formació en servei de vins.  Serveis de bar i cafeteria  SOC 2019 _20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LARA GARCIA, XAVIER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>288.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>288.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>43.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="541"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000106</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000017</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T12:28:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T12:28:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>106  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel curs d'activitats de gestió administrativa IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="542"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000485</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>SR3344</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T11:13:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T11:13:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>485  -  ROSA CREMA, S.L. Material pel curs d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROSA CREMA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>30.32</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="543"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000361</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FE20 - 354</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-11T13:54:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-11T13:54:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>361  -  SEICOR INST. Y SERVICIOS, SL    Revisió trimestral 1r. trimestre sistema contraincendis  CIE Industrial</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>235.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>235.21</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="544"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000233</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>202000090</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-13T11:56:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-13T11:56:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>233  -  ROSER ORTIZ VILLORBINA. Curs manipuladors d'aliments ONLINE. Espai Formació</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ORTIZ VILLORBINA, ROSER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>54.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>54.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>8.1</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="545"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000107</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000018</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T12:31:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T12:31:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>107  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel curs activitats de gestió administrativa IF02</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="546"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000486</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>SR3343</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T11:14:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T11:14:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>486  -  ROSA CREMA, S.L. Material pel curs d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROSA CREMA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>136.62</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="547"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000358</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR 405844</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-11T13:00:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-11T13:00:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>358  -  HIDRO TARRACO, SA   Material reparació WC manteniment</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>HIDRO TARRACO, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="548"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000234</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-13T12:06:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-13T12:06:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>234  -  AIDA GARGANTE SISQUELLA. Curs gestió empresarial per autònoms. Catalunya emprèn</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GARGANTE SISQUELLA, AIDA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>840.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>840.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>126.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="549"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000487</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>SR3342</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T11:15:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T11:15:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>487  -  ROSA CREMA, S.L. Material pel curs d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROSA CREMA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>136.62</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="550"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000108</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T12:33:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T12:33:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>108  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel Programa 30 PLUS 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.18</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="551"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000362</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442020A100012359</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-11T14:05:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-11T14:05:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>362  -  SOREA, SAU    Consum aigua Cie industrial  del  19-03 al 17-04</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3.59</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3.59</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="552"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000235</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 4126</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-13T12:10:13</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-13T12:10:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>235  -  MDS PAPELERIA, S.L.  Material oficina pel curs activitats auxiliars de magatzem 19/TRFO/483/0164425/002. Programa Treball i Formació 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.71</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>50.71</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="553"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000109</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T12:35:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T12:35:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>109  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel programa Enfeina't 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.18</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="554"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000488</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>SR3341</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T11:16:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T11:16:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>488  -  ROSA CREMA, S.L. Material pel curs d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROSA CREMA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>91.08</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="555"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000351</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000054</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-11T12:22:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-11T12:22:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>351  -  MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA  -  20 paquets paper din A-4   programa FOAP 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="556"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000232</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 4123</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-12T10:49:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-12T10:49:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>232  -  MDS PAPELERIA, S.L. 15 porta notes Q-Connect pel curs PFI aux.de vendes, oficina i atenció al públic. 17/NOP17/PFI_LOT3/465/0161940/001.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>78.41</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>78.41</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="557"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000470</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20/000147</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T08:29:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T08:29:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>470  -   RESTAURACION MESAS, S.L. Productes pel  curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RESTAURACION MESAS, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>34.65</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="558"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000110</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000021</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T12:37:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T12:37:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>110  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel programa Treball i Formació 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.18</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="559"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000352</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000055</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-11T12:26:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-11T12:26:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>352  -  MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA     10 paquets paper  din A-4  programa Treball i Formació 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="560"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000228</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>621</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-12T10:29:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-12T10:29:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>228  -  TAMEDIAXA, S.A. Publicitat al diari MÉS Tarragona, especial fira de l'espai de l'estudiant de Valls.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TAMEDIAXA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>211.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>211.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="561"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000467</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-021-041779</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T08:12:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T08:12:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>467  -  MERCADONA, S.A. Productes pel  curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.89</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="562"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000111</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000022</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T12:41:11</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T12:41:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>111  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel programa Espais de recerca de feina ERF 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.18</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="563"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000353</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000056</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-11T12:32:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-11T12:32:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>353  -  MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA     20 paquets paper din A-4   Activitats gestió administrativa   IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="564"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000468</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-019-207212</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T08:27:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T08:27:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>468  -   MERCADONA, S.A. Productes pel  curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>31.68</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="565"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000231</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020/227</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-12T10:39:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-12T10:39:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>231  -  FONTS TARRACONOVA, S.L. 8 ampolles d'aigua Cooler plàstic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FONTS TARRACONOVA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>54.23</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>54.23</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="566"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000112</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>01/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T12:43:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T12:43:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>112  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 46h.formació MFG1,2,3,4. LOT 3 del PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. 17/NOP17/PFI_LOT3/465/0161940/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1840.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1840.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>276.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="567"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000354</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000050</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-11T12:36:47</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-11T12:36:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>354  -  MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA     20 paquets paper din A-4 i materials   Activitats gestió administrativa  IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>205.82</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>205.82</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="568"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000471</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-019-207543</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T08:33:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T08:33:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>471  -   MERCADONA, S.A. Productes pel  curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>4.82</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="569"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000229</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20079</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-12T10:32:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-12T10:32:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>229  -  DALMAU MASDEU, CB. 1 mirall i col·locació. Curs serveis auxiliars de perruqueria. SOC_2019_20421</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DALMAU MASDEU, CB</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>690.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>690.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="570"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000113</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T12:48:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T12:48:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>113  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 24h.formació UC1328_1 LOT 1 PFI auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. 17/NOP17PFI_LOT1/465/0161940/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>960.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>960.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>144.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="571"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000355</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000051</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-11T12:41:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-11T12:41:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>355  -  MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA   10 paquets paper din A-4   programa UBICAT 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="572"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000230</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20080</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-12T10:37:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-12T10:37:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>230  -  DALMAU MASDEU, CB. 1 mirall i col·locació. Curs serveis auxiliars d'estètica. SOC_2019_20409.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DALMAU MASDEU, CB</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>690.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>690.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="573"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000472</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-020-034512</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T08:41:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T08:41:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>472  -   MERCADONA, S.A. Productes pel  curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>30.41</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="574"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000115</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>211</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T13:09:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T13:09:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>115  -  JONATHAN CORTIJO SOLA. Procediment 1/2019 del Jutjat Social 1 de Tarragona, en demanda de reconeixement de relació laboral.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CORTIJO SOLA, JONATHAN</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3061.3</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3061.3</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>379.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="575"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000356</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000052</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-11T12:52:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-11T12:52:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>356  -  MAGRE DALMAU,  M. ANTÒNIA     10 paquets paper din A-4  programa ERF 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="576"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000227</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F000038</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-11T10:28:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-11T10:28:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>227  -  AUTOCARS CABRE BUS, S.L. Un viatge a Valls-Barcelona-Valls pel curs activitats auxiliars de magatzem 19/FOAP/443/0160573/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUTOCARS CABRE BUS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>330.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>330.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="577"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000473</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-021-042836</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T08:59:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T08:59:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>473  -   MERCADONA, S.A. Productes pel  curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>37.47</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="578"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000116</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2001385</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T13:16:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T13:16:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>116  -  QUDA 2010, S.L.  14 mini esmorzars cafee break. Trobada prescriptors reempresa. Agents socials. Dia 11-02-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>QUDA 2010, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>62.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>62.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="579"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000357</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000053</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-11T12:56:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-11T12:56:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>357  -  MAGRE DALMAU,  M. ANTÒNIA   10 paquets paper din A-4  programa fitxa 40.1  MARMI</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="580"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000225</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>438000120200306000188</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-09T11:59:04</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-09T11:59:04</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>225  - CAIXABANK -  CORREOS Y TELEGRAFOS. Certificar carta</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CORREOS Y TELEGRAFOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>4.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>4.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="581"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000474</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-019-208875</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T09:02:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T09:02:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>474  -   MERCADONA, S.A. Productes pel  curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>13.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="582"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000100</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 4021</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T12:00:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T12:00:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>100  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material divers pel curs d'activitats auxiliars de magatzem 18/FOAP/413/0155959/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>74.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>74.21</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="583"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000349</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0817PNR001N0144250</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-06T11:30:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-06T11:30:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>349 - ENDESA - Facturació Potència Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>306.42</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>253.24</IMPORT_BRUT><IVA>53.18</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="584"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000222</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000000027</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-09T11:36:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-09T11:36:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>222  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Material oficina pel curs activitats de gestió administrativa. 158978/ADG0308/IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>183.15</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>183.15</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="585"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000475</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-012-229017</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T10:19:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T10:19:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>475  -   MERCADONA, S.A. Productes pel  curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>9.72</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="586"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000101</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3996</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T12:02:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T12:02:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>101  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel programa Treball als barris TTB-075/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>146.53</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>146.53</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="587"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000350</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-E0U1-013872</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-06T11:30:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-06T11:30:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>350 - TELEFONICA MOVILES - : Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 11 - Lineas Facturadas: 659103127 659218076 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 20) - Periodo de Cuotas: (01 Abr. a 30 Abr. 20) - Trucades (18 Mar. a 17 Abr. 20) - T</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>240.77</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>198.98</IMPORT_BRUT><IVA>41.79</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="588"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000476</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-021-043983</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T10:21:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T10:21:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>476  -   MERCADONA, S.A. Productes pel  curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.95</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="589"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000217</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>MAN/22000037</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-09T11:14:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-09T11:14:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>217  -  GRUPODESA FASTENERS 2018, SAU. 20h.formació 'Auxiliar de magatzem'. Programa 19/30PLUS/461/0164659/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GRUPODESA FASTENERS 2018, SAU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="590"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000348</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200.543</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-05T20:18:13</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-05T20:18:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>348 - TRAMIT SOFT - MANTENIMENT 2N. TRIMESTRE</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRAMIT SOFT, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>356.95</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>356.95</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="591"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000096</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>0.148245</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T11:42:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T11:42:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>96  -  VIVES MARIN, SAU. Material manteniment estanteries</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIVES MARIN, SAU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>65.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>65.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="592"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000226</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>86</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-09T13:04:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-09T13:04:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>226  -  SARA AGUT VIVES. 12h.preparació del curs serveis auxiliars d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>384.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>384.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>57.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="593"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000344</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>51-2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-05T19:55:48</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-05T19:55:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>344 - ARILS ADVOCATS  - FORMACIÓ ON-LINE PROTECCIÓ DE DADES MODUL 1 i 2 - 8 HORES, ELS DIES 20 I 27 D'ABRIL (17 ALUMNES) - INNOVADORS 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARILS ADVOCATS SLP</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>367.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>367.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="594"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000102</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T12:10:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T12:10:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>102  -  TALIA DILLA SECALL. 1,5h.formació Alemany a l'empresa Vogelsang. Gener</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>52.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>52.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>7.88</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="595"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000477</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-021-045504</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T10:22:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T10:22:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>477  -   MERCADONA, S.A. Productes pel  curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>36.68</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="596"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000345</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20076</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-05T20:00:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-05T20:00:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>345 - MEDIAMAR DIFUSSIO COMARCAL - S.L. 1 Paquet microespais 'Fem Ciutat, generem riquesa' del 19/02 al 19/05/2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MEDIAMAR DE DIFUSIO COMARCAL, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>471.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>471.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="597"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000103</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-12T12:14:43</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-12T12:14:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>103  -  TALIA DILLA SECALL. 1,5h.formació Alemany a l'empresa Vogelsang. Gener</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>52.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>52.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>7.88</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="598"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000478</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-019-211789</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T10:23:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T10:23:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>478  -   MERCADONA, S.A. Productes pel  curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7.19</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="599"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000218</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>87</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-09T11:18:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-09T11:18:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>218  -  SARA AGUT VIVES. 9h.formació MF0343_1 higiene i seguretat aplicades en centre de bellesa. Curs serveis auxiliars d'estètica, SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>288.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>288.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>43.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="600"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000090</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>113</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-11T13:05:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-11T13:05:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>90  -  RESTAURACION MESAS, SL     Productes pràctiques  curs  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RESTAURACION MESAS, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>136.95</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>136.95</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="601"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000346</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020222</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-05T20:05:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-05T20:05:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>346 - SOLPRONET - REGISTRE I RENOVACIÓ ANUAL DEL DOMINI GSUITE vallsgeneraformacio.com</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>12.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="602"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000479</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-021-072183</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T10:24:43</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T10:24:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>479  -   MERCADONA, S.A. Productes pel  curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1.05</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-08-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-08-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="603"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000219</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>88</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-09T11:22:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-09T11:22:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>219  -  SARA AGUT VIVES. 5,5h.formació MF0344_1 cures estètiques bàsiques d'ungles. Curs serveis auxiliars d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>176.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>176.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>26.4</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="604"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000124</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Cancel·lada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-11T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>124  -  MARC CHAVES. Expedient:01/SEFED/2019 Curs:19/ATCC2/444/0158978/004 Itinerari:158978/ADGD0308/IF002   </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2835.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2835.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>425.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="605"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000347</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00369</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-05T20:13:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-05T20:13:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>347 - SOLPRONET - Servei de hosting web, manteniment i suport moodle per a Projecte Innovadors i Experimentals 2019 - quota GSUITE MEET</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>110.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>110.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="606"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000469</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>282267</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T08:26:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T08:26:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>469  -   RAMON MAGRIÑA BATALLA     marc i tapa de fundició   40x40</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>28.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>28.21</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="607"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000121</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1209PLR001N0044223</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-11T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>121 - ENDESA - Terme Energia Gas   S1 - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>53.92</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>44.56</IMPORT_BRUT><IVA>9.36</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="608"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000343</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2020/010</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-29T18:37:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-29T18:37:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>343 - MOTIVACCIO - ABRIL - Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes d'Abril 2020. Curs 2019-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="609"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000220</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>89</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-09T11:25:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-09T11:25:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>220  -  SARA AGUT VIVES. 10h.formació MF0345_1 depilació mecànica i decoloració del borrisol. Curs serveis auxiliars d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>48.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="610"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000491</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>200402</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-10T12:35:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-10T12:35:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>491  -    ARTUR VIVES, SA     Polos serigrafiats per a participants programa en pràctiques DAM Activitats de natació  20052_19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>289.58</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>289.58</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="611"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000342</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F/003</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-24T12:20:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-24T12:20:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>342  -  IGNASI MELIÀ ROIG   Creació dossier curs 'Comerç electrònic-crea la teva botiga virtual'   6 h. a 33 €/h</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MELIÀ ROIG, IGNASI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>239.58</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>239.58</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>29.7</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="612"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000221</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>90</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-09T11:30:13</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-09T11:30:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>221  -  SARA AGUT VIVES. 5,5h.formació MF0346_1 maquillatge de dia. Curs serveis auxiliars d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>176.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>176.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>26.4</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="613"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000122</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20002535503</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-11T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>122 - CAIXABANK - CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="614"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000465</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0953PPR001N0092661</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-07T08:59:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-07T08:59:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>465 - ENDESA - ELECTRICITAT - Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>298.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>246.93</IMPORT_BRUT><IVA>51.86</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-07T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="615"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000340</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1710018444</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-24T11:16:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-24T11:16:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>340  -  WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA  (D8209) TODO SOCIAL - SUSCRIPCION PERIODO 04-2020 A 03-2021#CR#PORCENTAJE DE IVA   4.00%#CR#Cliente Envio:  30029309/1/1#CR#Enviado a:     INST. MPAL. DESENV. LOCAL - VALLSGENERA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>246.48</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>237.0</IMPORT_BRUT><IVA>9.48</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="616"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000223</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 4093</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-09T11:39:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-09T11:39:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>223  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs organització i gestió de magatzem 19/FOAP/443/0160573/COML0309/IF003</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>74.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>74.21</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="617"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000123</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20002884888</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-11T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>123 - CAIXABANK - CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="618"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000466</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2170</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-07T12:52:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-07T12:52:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>466   -  CATALA TEBA, SCP   Subministrament i col·locació de 10 taules en aula 2 per a convertir-la en aula d'informàtica</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CATALA - TEBA, SCP</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1815.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1815.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="619"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000338</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A02001475</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-24T11:16:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-24T11:16:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>338  -  FERVALLS LLOGUERS, SL    BOTA DUERO DE PIEL SERRAJE</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>478.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>395.2</IMPORT_BRUT><IVA>82.99</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="620"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000224</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 4092</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-09T11:42:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-09T11:42:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>224  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs activitats auxiliars de magatzem. 19/FOAP/443/0160573/COML0110/IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>74.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>74.21</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="621"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000084</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2020-00000337974</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-11T12:36:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-11T12:36:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>84  -  MERCADONA,   Productes pràctiques  curs Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>57.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>57.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="622"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000341</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442020A100011944</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-24T11:53:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-24T11:53:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>341  -  SOREA   Servei Municipal d'aigues    Consum aigua mes març</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="623"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000086</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2020-00000366543</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-11T12:49:47</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-11T12:49:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>86  -  MERCADONA, SA   Productes pràctiques  curs  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>15.08</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>15.08</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="624"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000214</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20004151662</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-06T11:10:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-06T11:10:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>214 - CAIXABANK - CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="625"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000463</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0893PNR001N0218072</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-06T12:01:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-06T12:01:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>463 - ENDESA ENERGIA - Electricitat - Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>908.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>750.67</IMPORT_BRUT><IVA>157.64</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-07T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="626"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000215</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20004486286</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-06T11:10:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-06T11:10:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>215 - CAIXABANK CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="627"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000087</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2020-00000</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-11T12:52:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-11T12:52:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>87  -  MERCADONA, SA     Productes pràctiques  curs  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.3</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.3</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="628"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000339</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014013051 0613PPR001N0053427</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-24T11:16:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-24T11:16:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>339  -  ENDESA, SA   Facturació del Consum - CARRETERA DEL PLA 279;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>299.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>247.26</IMPORT_BRUT><IVA>51.92</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="629"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000462</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR261966</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-06T10:29:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-06T10:29:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>462 - SYG, SA     Làmpades led per a reposició de la Sala Actes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>122.15</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>122.15</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="630"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000216</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3010009519</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Cancel·lada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-06T11:10:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-06T11:10:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>216  -  WOLTERS KLUWER  - CANCEL.LADA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>ADMINISTRACIÓ</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>437.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>437.0</IMPORT_BRUT><IVA>91.77</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="631"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000088</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2020-00000439250</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-11T12:57:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-11T12:57:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>88  -  MERCADONA, SA     Productes pràctiques  curs  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>38.49</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>38.49</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="632"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000332</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F08/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-23T12:11:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-23T12:11:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>332  -  LLUIS REY GIRÓ    5 h. formació   curs Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu  (Actic/C2) nivell bàsic, en relació a Accions Formatives Transversals del programa Treball i Formació 2019 </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>150.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>150.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>22.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="633"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000459</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20013427764</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-06T10:21:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-06T10:21:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>459 - CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="634"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000206</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-05T13:18:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-05T13:18:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>206  -  GLORIA CLARASO RUIFERNANDEZ. 10,5h.formació MF0272_2 primers auxilis curs activitats de natació. SOC_2019_20052</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>315.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>315.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>47.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="635"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000460</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20013427763</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-06T10:21:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-06T10:21:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>460 - CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="636"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000333</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F09/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-23T12:20:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-23T12:20:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>333  -   LLUIS REY GIRÓ    6'5 h. formació x 35 €/h formació MF1326_1 Prepració de comandes. LOT 2 del curs Treball i formació 2019. AMARC_2017_05_02_08</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>227.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>227.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>34.13</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="637"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000089</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2020-00000445113</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-11T13:03:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-11T13:03:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>89  -  MERCADONA,  SA     Productes pràctiques curs Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>22.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="638"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000461</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20013365203</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-06T10:21:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-06T10:21:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>461 - CAIXABANK -  CUSTODIA DE DOCUMENTACION EN OFICINA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.52</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.0</IMPORT_BRUT><IVA>2.52</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="639"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000207</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-05T13:24:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-05T13:24:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>207  -  GLORIA CLARASO RUIFERNANDEZ. 5h.formació MF0272_2 primers auxilis. Curs Socorrisme en instal·lacions aquàtiques. SOC_2019_20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>150.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>150.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>22.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="640"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000091</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-11T13:08:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-11T13:08:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>91  -  MERCADONA, SA   Productes pràctiques  curs  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>29.93</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>29.93</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="641"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000334</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>01/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-23T12:27:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-23T12:27:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>334  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ    30 h. formacio a  38 €/h  CURS 19/ATCC2/444/0158978/004 ITINERARI 158978/ADGD0308/IF001  AMARC-2017/04 FCO02 BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>171.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="642"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000092</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2020-00000468898</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-11T13:16:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-11T13:16:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>92  -  MERCADONA, SA     Productes pràctiques  curs Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>38.88</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>38.88</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="643"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000464</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2012377</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-06T12:10:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-06T12:10:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>464 - SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA - LLOGUER 4 MULTIFUNCIONS 7/07 A 06/08/2020-</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="644"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000208</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001334</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-05T13:29:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-05T13:29:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>208  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 18 USB memòria 3.0 kingston 16GB. Curs Activitats auxiliars de magatzem. 19/FOAP/443/0160573/COML0110/IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>90.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>90.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="645"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000335</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-23T12:43:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-23T12:43:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>335  -  MARIA DOLORS NUÑEZ PEREZ  -   30 H. formació  x 38 €/h .   CURS 19/ATCC2/444/0158978/005 ITINERARI 158978/ADGD0308/IF002 AMARC 2017/04 FCOS02 BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>171.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="646"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000093</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2020-00000484385</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-11T13:24:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-11T13:24:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>93  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques curs  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>12.82</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.82</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="647"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000209</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001335</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-05T13:32:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-05T13:32:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>209  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 18 USB memòria 3.0 kingston 16GB. Curs organització i gestió de magatzem. 19/FOAP/443/0160573/COML0309/IF003</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>90.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>90.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="648"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000456</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>8</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-03T09:50:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-03T09:50:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>456  CRISTINA LLORACH  SEFED Curs 19/ATCC2/444/0158978/004 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF002 Expedient de licitació: 01/SEFED/2019  Hores lectives  MF0980_2 Gestió Auxiliar Personal  36 MF0979_2 Gestió Tresoreriia  27 MF0981_2 Registres comptables 24</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>522.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="649"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000336</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>03/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-23T12:48:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-23T12:48:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>336   -  MARIA DOLORS NUÑEZ PEREZ  -   18 h. formació a  38 €/h   CURS 19/FOAP/443/0160573/002 ITINERARI 160573/COML0110/IF001 AMARC_2017_05_04_06   curs Aux. Magatzem FCOS02 BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>684.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>684.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>102.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="650"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000094</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2020-00000514742</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-11T13:40:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-11T13:40:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>94  -  MERCADONA, SA     Productes pràctiques curs Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>34.92</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>34.92</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="651"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000210</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-05T13:51:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-05T13:51:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>210  -  CRISTINA BAIGES HORTA. 14,5h.MF0269_2 natació. UF0907, UF0908. Curs activitats de natació. SOC_2019_20052</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BAIGES HORTA, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>406.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>406.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>60.9</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="652"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000457</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-03T09:50:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-03T09:50:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>457  -  CRISTINA LLORACH   SEFED  Curs 19/ATCC2/444/0158978/001  Itinerari: 158978/ADGD0308/IF001  Expedient de licitació: 01/SEFED/2019  Hores lectives   MF0233_2 Ofimàtica   27</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1080.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1080.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>162.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-09-21T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-10-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="653"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000337</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>04/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-23T12:57:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-23T12:57:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>337  -  MARIA DOLORS NUÑEZ PEREZ   -   7'5 h. formació a  30 €/h.   CURS FORMATIU: [SSCM0108_CEN] Neteja de superfícies i mobiliari en edificis locals    MF0972_1 Neteja, tractament i manteniment de terres, parets i sostres en edificis i locals  T&amp;F</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>225.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>225.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>33.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="654"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000455</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20012779386</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-03T09:50:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-03T09:50:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>455 - CAIXABANK  - CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="655"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000085</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2020-00000351405</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-10T12:40:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-10T12:40:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>85  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>29.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>29.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="656"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000211</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-05T13:57:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-05T13:57:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>211  -  CRISTINA BAIGES HORTA. 20,5h.formació MF0271_2 Rescat de persones accidentades en instal·lacions aquàtiques. SOC_2019_20052 Activitats de natació</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BAIGES HORTA, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>574.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>574.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>86.1</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="657"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000331</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F07/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-22T11:43:47</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-22T11:43:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>331 - LLUIS REY GIRO - 13,5 hores formació MF1325_1 operacions auxiliars d'emmagatzematge. LOT 1 curs 19/FOAP/443/0160573. Exp.AMARC_2017_05_01_07</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>472.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>472.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>70.88</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="658"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000081</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2020-00000263346</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-10T12:06:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-10T12:06:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>81  -  MERCADONA, SA     Productes pràctiques curs Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>6.53</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>6.53</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="659"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000458</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FAC-MAD20-01108</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-03T09:50:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-03T09:50:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>458 - NEXTRET - E02710 - Office 365 A3 - Importe correspondiente al suministro de 37 licencias Office 365, según propuesta aceptada con Ref.NexTReT 2020- P001930.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NEXTRET, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>134.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>111.0</IMPORT_BRUT><IVA>23.31</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-09-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="660"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000212</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-05T14:02:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-05T14:02:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>212  -  CRISTINA BAIGES HORTA. 12,5h.formació MF0269_2 natació. UF0907 i UF0908. Curs activitats de natació. SOC_2019_20052</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BAIGES HORTA, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>350.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>350.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>52.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="661"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000330</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2006877</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-21T14:03:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-21T14:03:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>330 - SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA - LLOGUER MULTIFUNCIO AULA 17 - 01.04 A 30.04.2020 - IRAC2220I - LYK01845</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="662"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000082</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2020-00000264189</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-10T12:22:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-10T12:22:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>82 -  MERCADONA, SA   Productes pràctiques curs  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="663"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000453</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>6/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-01T09:45:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-01T09:45:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>453  -  MARC CHAVES  Curs: 19/ATCC2/444/0158978/001 / Itinerari:158978/ADGD0308/IF001 /Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 - MF0976_2: Operacions administratives comercials/ MF0973_1:Enregistrament de dades/ MF0978_2: Gestió d'arxius</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3045.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3045.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>456.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="664"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000213</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-05T14:06:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-05T14:06:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>213  -  CRISTINA BAIGES HORTA. 6h.formació MF0271_2 rescat de persones accidentades en instal·lacions aquàtiques. Curs activitats de natació. SOC_2019_20052</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BAIGES HORTA, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>168.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>168.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>25.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="665"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000326</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-21T13:49:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-21T13:49:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>326 - LOURDES J RUBIO ESTEVE  - 4 hores - formació  curs 'Serveis de bar i cafeteria'   mòdul  MF1048_2, MF1049_2, MF0711_2 ACORD MARC   DAM SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>21.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="666"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000454</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442020A100024243</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-07-01T10:38:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-07-01T10:38:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>454  -  SOREA SAU     Consum aigua polígon CIE  juny</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>4.92</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>4.92</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-07T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="667"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000083</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2020-00000323326</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-10T12:26:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-10T12:26:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>83  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques curs  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>6.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>6.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="668"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000205</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020/10</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-05T10:14:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-05T10:14:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>205  -  INNOVATION HOUSE, S.L. Desenvolupament projecte Acceleradora de Projectes - VallsInnova dins el Projecte Innovadors i Experimentals 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>INNOVATION HOUSE, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>10064.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>10064.18</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="669"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000327</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-21T13:52:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-21T13:52:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>327 - LOURDES J RUBIO ESTVE - 15 H. x 35,00 € - formació  curs 'Serveis de bar i cafeteria'   mòdul  MF1048_2, MF1049_2, MF0711_2 ACORD MARC   DAM SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>525.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>525.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>78.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="670"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000451</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2010450</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-30T08:47:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-30T08:47:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>451  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL   Consum fotocòpies equip multifunció  Recepció 1a planta  des del 25-05 al 17-06</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.18</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="671"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000080</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F20-055609</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-05T10:50:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-05T10:50:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>80  -  PREVENACTIVA, SLU. Concert per la prestació del serveo de prevenció aliè número 09T1-0042/001. De l'01-02 al 30-04-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PREVENACTIVA, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>566.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>566.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="672"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000201</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>03-20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-04T10:55:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-04T10:55:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>201  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO. 12,5h.preparació formació curs serveis auxiliars de perruqueria. SOC_2019_20421</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>28.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="673"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000328</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>6/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-21T13:56:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-21T13:56:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>328 - LOURDES J RUBIÓ ESTEVE - 2 H. x 35,00 € - formació  curs 'Serveis de bar i cafeteria'   mòdul  MF1048_2, MF1049_2, MF0711_2 ACORD MARC   DAM SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>70.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>70.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>10.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="674"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000449</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C-93</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-30T08:35:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-30T08:35:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>449  -  MDS PAPELERIA, SL      Mitjans didàctics  PFI Vendes, oficina i atenció públic.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.43</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>17.43</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="675"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000078</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-05T10:40:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-05T10:40:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>78  -  L.JULIA RUBIO ESTEVE. 4h. formació MF1048_2 Servei de vins pel curs Serveis de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>21.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="676"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000203</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-04T14:00:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-04T14:00:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>203  -  MARC CHAVES VENTURA. Curs: 19/ATCC2/444/0158978/004 / Itinerari:158978/ADGD0308/IF002 /Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 - MF0976_2: Operacions administratives comercials/ MF0973_1:Enregistrament de dades/ MF0978_2: Gestió d'arxius</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2135.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2135.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>320.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="677"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000329</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00002-2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-21T13:59:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-21T13:59:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>329 - LESLIE KARINA VIOLI - 7,5 hores formació  Lot 8 curs ACORD MARC  'Activitats de natació'   SOC-2019-20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIOLI, LESLIE KARINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>195.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>195.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>29.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="678"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000079</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-05T10:45:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-05T10:45:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>79  -  L.JULIA RUBIO ESTEVE. 40h.formació MF1049_2 Elaboració de menjars de bar-cafeteria. Curs Serveis de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>210.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="679"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000452</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020366</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-30T08:53:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-30T08:53:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>452  -  SOLPRONET INTERNET CONSULTING, SL    Hospedatge web i manteniment tècnic Moodle juny</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>110.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>110.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="680"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000204</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-C0U1-015887</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-04T14:00:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-04T14:00:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>204  -  TELEFONICA MOVILES. Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 11 - Lineas Facturadas: 659103127 659218076 - Periodo de Trafico: (18 Gen. a 17 Feb. 20) - Periodo de Cuotas: (01 Feb. a 29 Feb. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>196.83</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>162.67</IMPORT_BRUT><IVA>34.16</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="681"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000077</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2002306</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-04T13:58:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-04T13:58:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>77  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Lloguer fotocopiadora SEFEDLYK01845. Del 01-02 al 29-02-20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="682"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000450</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20139</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-30T08:40:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-30T08:40:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>450  -  MEDIAMAR DE DIFUSIO COMARCAL, SL     Radiació per Hit 103 de falques publicitàries des del 19/04 al 19/05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MEDIAMAR DE DIFUSIO COMARCAL, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>393.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>393.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="683"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000325</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>139</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-21T13:26:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-21T13:26:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>325 - SANTIAGO BENCE - 22,5 hores Curs:  19/FOAP/443/0160573/001 Itinirari: 160573/COML0110/IF001 Exp. de licitació AMARC-2017/05 MF0432_1 Manipulació Càrregues amb Carretons levadors</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BENCE MOY, SANTIAGO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>787.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>787.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>118.13</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="684"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000069</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-04T09:05:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-04T09:05:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>69  -  C.LLORAC   Curs 19/ATCC2/444/0158978/001 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF001 Exp: 01/SEFED/2019 LOT 2  Hores lectives MF0980_2 Gestió auxiliar de personal 30h MF0979_2 Gestió de tresoreria  27h MF0981_2 Registres comptables 24h MF0233_2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>4320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>4320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>648.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="685"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000323</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-19T13:29:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-19T13:29:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>323 - MARC CHAVES - 24 hores - Curs: 19/ATCC2/444/0158978/001 / Itinerari:158978/ADGD0308/IF001 /Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 - MF0976_2: Operacions administratives comercials/ MF0973_1:Enregistrament de dades/ MF0978_2: Gestió d'arxius</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>840.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>840.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>126.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="686"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000199</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F06/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-04T10:43:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-04T10:43:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>199  -  LLUIS REY GIRO. 3,5h.formació MF1326_1 preparació de comandes. Curs 19/FOAP/433/0160573/001. Auxiliar de magatzem IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>122.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>122.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>18.38</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="687"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000448</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2020/015</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-29T17:46:43</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-29T17:46:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>448 - MOTIVACCIO JUNY - Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes de Juny 2020. Curs 2019-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="688"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000071</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F20200007</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-04T09:05:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-04T09:05:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>71  -  SPIN INFORMATICA, S.L. APL SPIN Actualitzacions i manteniment base (anual)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SPIN INFORMATICA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>4349.95</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3595.0</IMPORT_BRUT><IVA>754.95</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="689"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000200</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F05/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-04T10:49:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-04T10:49:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>200  -  LLUIS REY GIRO. 36,5h.formació MF1326_1 preparació de comandes. Curs 19/FOAP/433/0160573/001. Auxiliar de magatzem</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1277.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1277.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>191.63</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="690"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000446</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20011708035</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-29T17:46:43</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-29T17:46:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>446 - CAIXABANK - CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="691"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000311</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-19T11:44:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-19T11:44:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>311 - TALIA DILLA SECALL - 3 hores curs ALEMANY IN COMPANY - VOGELSANNG - MARÇ - de 9 a 10:30 h</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>105.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>105.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="692"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000076</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>R-200241</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-04T12:20:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-04T12:20:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>76  -  TRAMIT SOFT, S.L. Manteniment Tramit-Win laboral 1 us. 1r. trimestre 2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRAMIT SOFT, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>356.95</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>356.95</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="693"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000202</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-04T14:00:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-04T14:00:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>202  -  CRISTINA LLORACH. SEFED Curs 19/ATCC2/444/0158978/001 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF001 Hores lectives MF0980_2 Gestió auxiliar de personal 12h; MF0979_2 Gestió de tresoreria 21h; MF0981_2 Registres comptables 18h; MF0233_2 Ofimà</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3240.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3240.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>486.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="694"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000312</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-19T11:51:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-19T11:51:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>312 - TALIA DILLA SECALL - 3 hores curs ALEMANY IN COMPANY - VOGELSANNG - MARÇ - de 10:30 A 12:00 h</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>105.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>105.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="695"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000447</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20011777116</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-29T17:46:43</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-29T17:46:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>447 - CAIXABANK - CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="696"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000072</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-B0U1-015193</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-04T09:05:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-04T09:05:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>72 - TELEFONICA MOVILES -  Extensions mòbils: 11 - Lineas Facturadas: 659103127 659218076 - Periodo de Trafico: (18 Des. 19 a 17 Gen. 20) - Periodo de Cuotas: (01 Gen. a 31 Gen. 20) - Trucades (18 Des. 19 a 17 Gen. 2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>196.17</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>162.12</IMPORT_BRUT><IVA>34.05</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="697"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000198</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2004594</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-04T10:40:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-04T10:40:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>198  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Lloguer fotocopiadora LYK0185 (sefed). De l'01-03 al 31-03-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="698"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000444</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014013051 0628PPR001N0085413</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-22T10:23:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-22T10:23:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>444 - ENDESA - Facturació del Consum - CARRETERA DEL PLA 279;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>365.35</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>301.94</IMPORT_BRUT><IVA>63.41</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-07T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="699"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000195</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019 / 02</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-02T11:32:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-02T11:32:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>195  -  LORENA MOLINERO CESTER. 22h.formació MF1051_2 Anglès professional per a serveis de restauració. Curs servei de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOLINERO CESTER, LORENA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>770.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>770.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>115.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="700"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000313</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-19T11:54:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-19T11:54:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>313 - TALIA DILLA SECALL - 3 hores curs ANGLES BASIC EF 20/01 - MARÇ -</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>105.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>105.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="701"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000070</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Cancel·lada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-04T09:05:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-04T09:05:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>70  -  MARC GHAVES  -  GENER   CANCEL·LADA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>ADMINISTRACIÓ</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2835.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2835.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>425.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="702"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000196</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2001744</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-02T12:48:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-02T12:48:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>196  -  FERRETERIA VALLS, S.L. 40 clauers grocs</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="703"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000445</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C4121</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-22T12:07:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-22T12:07:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>445  -   MDS PAPELERIA, SL     Mitjans didàctics  curs Activitats de gestió administrativa</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>45.38</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>45.38</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="704"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000314</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2006857</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-19T12:03:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-19T12:03:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>314 - SITEMAS DE OFICINA INTEGRA - LLOGUER MULTIFUNCIO SEFED - 10.04 A 09.05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="705"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000073</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>001/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-04T11:26:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-04T11:26:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>73  -  ORIOL BURCH SAUMELL. 8h. formació MF0270_2 Prevenció d'accidents en instal·lacions aquàtiques. Curs Socorrisme en instal·lacions aquàtiques DAM 995/18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BURCH SAUMELL, ORIOL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>240.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>240.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>36.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="706"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000197</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00001-2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-02T13:41:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-02T13:41:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>197  -  LESLIE KARINA VIOLI. 8h.formació MF0269_2 curs Activitats de natació. SOC_2019_20052</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIOLI, LESLIE KARINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>220.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>220.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>33.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="707"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000442</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>0XX17062020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-19T14:04:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-19T14:04:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>442  -  PLX BLASCO REY , SL   Impartició curs on line 'Aprèn a fer fotos professionals per instagram'</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PLX BLASCO REY, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>183.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>183.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="708"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000074</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3993</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-04T11:57:48</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-04T11:57:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>74  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs activitats de gestió administrativa IF 002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>123.84</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>123.84</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="709"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000319</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BI0154965</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-19T13:15:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-19T13:15:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>319  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SA   Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:    977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 20) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Abr. a 30 Abr. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="710"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000443</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>033/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-19T14:11:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-19T14:11:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>443  -  PLX BLASCO REY, SL    Entrega de material  (dossier consulta curs fotos per instagram)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PLX BLASCO REY, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>79.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>79.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="711"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000193</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F20-6773</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-02T10:49:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-02T10:49:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>193  -  TU PELUQUERIA ONLINE, S.L. Material d'estètica. Curs serveis auxiliars d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TU PELUQUERIA ONLINE, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>93.65</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="712"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000320</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BI0154966</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-19T13:15:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-19T13:15:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>320  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SA   Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:    977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 20) - Internet - Dirección IP estática (01 Mar. a 31 Mar. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>132.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>109.25</IMPORT_BRUT><IVA>22.94</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="713"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000075</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3992</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-04T12:00:04</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-04T12:00:04</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>75  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs activitats de gestió administrativa. IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>123.84</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>123.84</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="714"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000321</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BI0154967</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-19T13:15:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-19T13:15:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>321  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SA  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:          977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 20) Periodo regular de tráfico (01 Mar. a 31 Mar. 20) - Internet - Línea ADSL  (01 Mar. a 31 Mar. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>92.96</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>76.83</IMPORT_BRUT><IVA>16.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="715"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000439</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2010449</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-18T17:22:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-18T17:22:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>439  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     Consum fotocòpies equip edifici Administració  del 18/03/20 al  17/06/20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>67.82</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>67.82</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="716"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000322</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BI0154964</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-19T13:15:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-19T13:15:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>322  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SA    Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:      977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 20) - Veu - Línia individual (01 Abr. a 30 Abr. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="717"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000192</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>510500</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-02T10:42:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-02T10:42:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>192  -   COMERCIAL MOCTEZUMA. Material estètica. Curs serveis auxiliars d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>COMERCIAL MOCTEZUMA EXTREMADURA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>68.97</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="718"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000061</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3979</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-31T08:13:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-31T08:13:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>61  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs Serveis auxiliars d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>74.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>74.21</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="719"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000440</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2010451</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-18T17:28:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-18T17:28:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>440  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Consum fotocòpies  equip  Acollida planta baixa   des del 21/5 al 17/06</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>22.78</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.78</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="720"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000315</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9002359098</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-19T12:07:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-19T12:07:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>315 - THUYSSENKRUPP ELEVADORES, SAU     Manteniment anual ascensor Ctra.Pla, 37 A - 01.01 a 31.03.2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>262.09</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>262.09</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="721"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000194</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F11093/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-02T11:01:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-02T11:01:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>194  -  LA TIENDA DE PELUQUERIA, S.L. Productes perruqueria. Curs serveis auxiliars de perruqueria SOC_2019_20421</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LA TIENDA DE PELUQUERIA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>244.55</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="722"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000062</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3980</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-31T08:21:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-31T08:21:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>62  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs Serveis auxiliars de perruqueria. SOC_2019_20421</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>74.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>74.21</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="723"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000316</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02000576</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-19T12:18:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-19T12:18:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>316 - FERVALLS LLOGUERS, S.L. Sabates seguretat pel curs de carretoners 17/NOP17PFI_LOT3/465/0161940/001. PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>252.97</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>252.97</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="724"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000441</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2010452</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-18T17:31:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-18T17:31:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>441   -   SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     Consum fotocòpies equip multifunció  recepció 1a planta  des del 18_03  al  17_06</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>22.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="725"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000063</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3977</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-31T08:27:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-31T08:27:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>63  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs Activitats de gestió administrativa 158978/ADGD0308/IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>164.11</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>164.11</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="726"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000190</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A20000626</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-28T13:12:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-28T13:12:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>190  -  INFORMATICA I COMUNICACIONS, S.A. ICOT -  llicència Adobe 12 mesos</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>INFORMATICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>516.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>516.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="727"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000317</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02000535</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-19T12:22:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-19T12:22:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>317 - FERVALLS LLOGUERS, SL      Vestuari alumnes  curs  DAM 19/20  Serveis de bar i cafeteria  Exp.  SOC-2019-20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>64.3</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>64.3</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="728"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000438</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>18/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-17T17:03:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-17T17:03:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>438  -  NURIA PROS FERNANDEZ   -   51 h. formació x 40 €/h    Nou Projecte Integrat i Mòdul FCT teòric   mes Juny   PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2040.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2040.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>306.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="729"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000064</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001283</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-31T08:31:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-31T08:31:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>64  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 1 Adaptador displayport a HDMI APPROX APPC37</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>22.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="730"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000184</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02-20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-28T12:20:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-28T12:20:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>184  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO. 15h.formació MF0059_1 Muntatges per canvi de forma i inici del pentinat. Curs Serv.auxiliars de perruqueria SOC_2019_20421</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>33.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="731"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000318</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02000772</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-19T12:25:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-19T12:25:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>318  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Sabates i botes de seguretat pel curs Activitats auxiliars de magatzem. 19/FOAP/443/0160573/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2.11</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2.11</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="732"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000065</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001278</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-31T08:34:05</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-31T08:34:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>65  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 15 USB pel curs Serveis auxiliars d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>61.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>61.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="733"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000436</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020001</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-15T21:10:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-15T21:10:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>436  -  ALEJANDRO PEREZ DE LA TORRE  -     2h.   curs en línea  'Marketing de guerrilla' del dia 21 de maig</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PEREZ DE LA TORRE, ALEJANDRO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>66.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>66.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>9.9</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="734"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000185</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>01-20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-28T12:24:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-28T12:24:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>185  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO. 15h. formació MF0058_1 higiene i asèpsia aplicades a la perruqueria. Curs serv.auxiliars de perruqueria. SOC_2019_20421</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>33.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="735"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000297</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR256479</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-18T12:52:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-18T12:52:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>297 - SYGSA - PUERTA PANINTER CIEGA. CIERRE TRIANGULAR PER EDIFICI CIE</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>53.82</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>53.82</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="736"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000437</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020002</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-15T21:34:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-15T21:34:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>437  -  ALEJANDRO PEREZ DE LA TORRE  -   Impartició curs  'Marketing de guerrilla'  del dia 21/5/20   4 h.x 6 alumnes x  2'70 €/h/alumne</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PEREZ DE LA TORRE, ALEJANDRO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>64.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>64.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>9.72</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="737"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000066</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001279</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-31T08:43:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-31T08:43:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>66  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 15 USB pel curs Serveis auxiliars de perruqueria. SOC_2019_20421</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>61.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>61.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="738"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000189</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00176</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-28T13:09:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-28T13:09:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>189  -  SOLPRONET INTERNET CONSULTING. Servei de hosting web, manteniment i suport moodle per a Projecte Innovadors i Experimentals 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>101.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>101.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="739"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000298</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR256478</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-18T13:17:13</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-18T13:17:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>298 - SYGSA - 3 LED PANEL 60X60 40 W - PERRUQUERIA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.53</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.53</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="740"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000434</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>004/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-14T18:53:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-14T18:53:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>434  -  ORIOL BURCH SAUMELL    -    2'5 h. formació  a 30 €/h  mes de març.   Mòdul  MF0270_2  Prevencio d'accidents en instal·lacions aqüàtiques.  SOC_2019_20061</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BURCH SAUMELL, ORIOL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>75.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>75.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>11.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="741"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000067</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-31T08:50:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-31T08:50:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>67  -  TALIA DILLA SECALL. 3h.formació anglès bàsic. Espai formació Vallsgenera EF20/01</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>105.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>105.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="742"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000183</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 4060</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-28T12:14:48</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-28T12:14:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>183  -  MDS PAPELERIA, S.L. 35 clauers Apli colors diversos</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3.81</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3.81</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="743"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000306</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2006810</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-18T20:26:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-18T20:26:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>306 - SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA - LLOGUER MULTIFUNCIONS 07.03 A 06.04</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="744"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000068</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>301</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-31T08:52:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-31T08:52:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>68  -  XAVIER LARA GARCIA. 12h. formació MF1047/2  pel curs Serveis de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LARA GARCIA, XAVIER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>384.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>384.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>57.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="745"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000435</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>005/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-14T10:10:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-14T10:10:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>435  -  ORIOL BURCH SAUMELL   -   21 h. formació a 30€/h   Mòdul MF0270_2  Prevenció d'accidents en instal·lacions aqüàtiques  DAM  20061_19   Mes Febrer</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BURCH SAUMELL, ORIOL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>630.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>630.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>94.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="746"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000191</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 4094</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-28T13:31:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-28T13:31:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>191  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs serveis auxiliars d'estètica. SOC_2019_20409</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>16.65</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>16.65</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="747"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000307</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2006809</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-18T20:43:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-18T20:43:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>307 - SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA - LLOGUER MULTIFUNCIO IRAC52020I N/SERIE FAK01332 -  10.03 A 9.04</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="748"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000429</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020/M/000001</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-14T17:13:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-14T17:13:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>429  -  ANNA PUJOL VALLS  -  Material didàctic del curs  'Reducció de l'estrès amb Mindfulness'</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PUJOL VALLS, ANNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>79.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>79.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="749"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000187</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>03/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-28T12:53:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-28T12:53:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>187  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 66h.formació MP3005 Atenció al client, MP3006 Preparació de comandes i venda de productes, LOT 2. Curs 17/NOP17PFI_LOT1/465/0161940/001. Aux.de vendes, oficina i atencií al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2640.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2640.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>396.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="750"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000058</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00081</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-28T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>58  -  SOLPRONET INTERNET CONSULTING. Manteniment tècnic aplicació Moodle. Gener.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>101.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>101.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="751"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000310</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2006856</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-18T21:00:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-18T21:00:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>310 - SISTEMAS DE OFICINA INTEGRADOS - LLOGUER 4 MULTIFUNCIONS 07.04 A 06.05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="752"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000059</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001275</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-28T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>59  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 1 Adaptador Displayport a HDMI Approx APPC37</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>22.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="753"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000188</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>04/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-28T13:02:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-28T13:02:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>188  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 47h.formació MFG1 MFG2 MFG3 MFG4. LOT3. Curs 17/NOP17PFI_LOT3/465/0161940/001. PFI Aux.vendes, oficina i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1880.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1880.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>282.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="754"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000430</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020/M/000002</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-14T17:29:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-14T17:29:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>430  -  ANNA PUJOL VALLS   Material didàctic curs  'Gestió de conflictes'</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PUJOL VALLS, ANNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>79.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>79.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="755"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000309</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>003/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-18T20:53:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-18T20:53:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>309 - ORIOL BURCH SAUMELL - 10,5 hores formació  ACORD MARC  'Socorrisme'  mòdul MF0270_2  Prevenció accidents SOC-2019-20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BURCH SAUMELL, ORIOL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>315.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>315.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>47.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="756"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000060</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A20200033</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-29T12:10:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-29T12:10:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>60  -  MECANICA COMERCIAL MECO, S.L. Formació del mòdul 'Ajuntador/a mecànic' programa 30PLUS. SOC046/19/00015 19/30PLUS/461/0163373/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MECANICA COMERCIAL MECO, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="757"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000057</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3948</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-28T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>57  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel programa Treball als barris TTB-075/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>317.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>317.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="758"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000186</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>438000120200227000146</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-28T12:35:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-28T12:35:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>186  -  CORREOS Y TELEGRAFOS. Certificar carta</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CORREOS Y TELEGRAFOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>4.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>4.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="759"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000432</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020/S/000002</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-14T17:49:48</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-14T17:49:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>432  -  ANNA PUJOL VALLS   -   4 h. formacio curs 'Reduccio de l'estrés amb mindfulness'  de 12/05/2020   23 alumnes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PUJOL VALLS, ANNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>248.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>248.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>37.26</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="760"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000305</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5//20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-18T20:09:13</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-18T20:09:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>305 - CRISTINA BAIGES HORTA - 8,5 h. formació curs  'ACTIVITATS DE NATACIÓ '   LOT 8 SOC-2019-20052</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BAIGES HORTA, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>238.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>238.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>35.7</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="761"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000046</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20/000010</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>46  -  RESTAURACION MESAS, S.L. Productes alimentació pel curs de bar i cafeteria. SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RESTAURACION MESAS, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>62.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>62.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="762"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000433</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020/S/000003</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-14T17:55:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-14T17:55:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>433  -  ANNA  PUJOL  VALLS   -   4 h. formació  curs 'Gestió de conflictes'  11 alumnes   26/05/2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PUJOL VALLS, ANNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>118.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>118.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>17.82</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="763"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000176</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A02000773</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-27T11:36:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-27T11:36:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>176  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Vestuari pels alumnes del curs de serveis de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>109.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>90.2</IMPORT_BRUT><IVA>18.94</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="764"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000324</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>139</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Cancel·lada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-18T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-18T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>324  -  CANCEL.LADA - 324 - SANTIAGO BENCE - 22,5 hores CARRETONS ELEVADORS Curs:  18/FOAP/413/0155959/029 Itinirari: FCOU_SOC02 EXP Impartició</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BENCE MOY, SANTIAGO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>ADMINISTRACIÓ</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>787.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>787.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>118.13</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="765"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000040</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-012-203249</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>40  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació curs bar i cafeteria SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>23.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="766"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000304</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020/337</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-18T19:34:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-18T19:34:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>304 - FONTS TARRACONOVA, S.A. 9 garrafes de 18,9 L  punts subministrament d'aigua refrigerada, Casa Caritat i Administració.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FONTS TARRACONOVA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>51.48</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>51.48</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="767"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000180</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-27T14:21:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-27T14:21:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>180  -  TALIA DILLA SECALL. 6h.formació curs alemany in company a l'empresa Vogelsang. Febrer.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>210.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>210.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>31.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="768"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000428</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F/004/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-14T17:02:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-14T17:02:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>428  -  IGNASI MELIÀ ROIG  -  12 h.   Impartició curs 'Comerç electrònic. Crea la teva botiga virtual' 12 alumnes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MELIÀ ROIG, IGNASI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>388.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>388.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>58.32</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="769"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000303</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20039</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-18T19:15:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-18T19:15:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>303 - MEDIAMAR DE DIFUSIO COMARCAL, S.L. 1 Paquet microespais 'Fem Ciutat, generem riquesa' de l'01-01 al 30-03-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MEDIAMAR DE DIFUSIO COMARCAL, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>471.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>471.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="770"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000041</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-019-194395</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>41  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació pel curs de Bar i cafeteria SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>31.48</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>31.48</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="771"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000181</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>6/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-27T14:23:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-27T14:23:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>181  -  TALIA DILLA SECALL. 6h.formació alemany in company a l'empresa Vogelsang. Febrer</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>210.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>210.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>31.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="772"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000426</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0889PNR001N0190722</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-10T09:45:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-10T09:45:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>426 - ENDESA ENERGIA - Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>847.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>700.33</IMPORT_BRUT><IVA>147.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="773"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000182</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-27T14:26:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-27T14:26:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>182  -  TALIA DILLA SECALL. 6h. formació curs anglès bàsic. EF20/01. Febrer</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>210.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>210.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>31.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="774"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000299</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/V/01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-18T13:24:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-18T13:24:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>299 - CARLOS AGUILAR TABLADA - 5,5 hores formació   ACORD MARC  'Socorrisme'  mòdul MF0271_2  Rescat de persones accidentades</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>159.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>159.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>23.93</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="775"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000424</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>16/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-10T08:25:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-10T08:25:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>424  -  NURIA PROS FERNANDEZ   6 h. formació a 40 €/h  PFI Auxiliar de vendes   LOT 1   mòdul MF1327_1 Tècniques bàsiques de comercialització   mes maig</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>240.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>240.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>36.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="776"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000042</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-011-051692</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>42  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació pel curs de bar i cafeteria. SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>10.09</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>10.09</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="777"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000300</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2/V/01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-18T13:31:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-18T13:31:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>300 - CARLOS AGUILAR TABLADA - 2 hores - formació  curs ' Activitats de natació '   mòdul  MF0271_2  Rescat ACORD MARC   DAM SOC_2019_20052</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>60.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>60.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>9.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="778"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000425</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>17/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-10T08:32:14</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-10T08:32:14</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>425  -  NURIA PROS FERNANDEZ  - 15 h. formació a 40 €/h  PFI Auxiliar de vendes  LOT 2  Formacio complementària de reforç</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>600.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>600.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>90.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="779"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000177</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2020/004</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-27T11:36:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-27T11:36:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>177  -  MOTIVACCIO. Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes de Febrer 2020. Curs 2019-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="780"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000043</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-010-019684</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>43  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació pel curs de bar i cafeteria. SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>27.41</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>27.41</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="781"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000301</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3/V/01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-18T13:35:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-18T13:35:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>301 - CARLOS AGUILAR TABLADA - 11hores  formació  curs ' Activitats de natació '   mòdul  MF0271_2  Rescat ACORD MARC   DAM SOC_2019_20052</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>330.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>330.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>49.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="782"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000427</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F20200158</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-10T09:45:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-10T09:45:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>427 - SPIN - APL SPIN Hores de programació a mida i consultoria tècnica</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SPIN INFORMATICA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1633.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1350.0</IMPORT_BRUT><IVA>283.5</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="783"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000178</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>003/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-27T12:52:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-27T12:52:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>178  -  MONTSERRAT ANDREU MAGAROLAS. Material docent pel curs 'Personal branding' online</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ANDREU MAGAROLAS, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>399.3</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>399.3</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>49.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="784"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000044</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-013-181430</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>44  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació pel curs de bar i czafeteria. SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.67</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.67</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="785"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000179</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>004/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-27T13:00:13</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-27T13:00:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>179  -  MONTSERRAT ANDREU MAGAROLAS. Material docent pel curs 'Coaching comercial' online</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ANDREU MAGAROLAS, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>399.3</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>399.3</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>49.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="786"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000302</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4/V/01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-18T13:38:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-18T13:38:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>302 - CARLOS AGUILAR TABLADA - 5,5 hores  formació  curs ' Activitats de natació '   mòdul  MF0271_2  Rescat ACORD MARC   DAM SOC_2019_20052</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>165.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>165.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>24.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="787"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000420</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-05T09:36:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-05T09:36:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>420  -  CRISTINA LLORACH   -   SEFED   LOT 2 Curs 19/ATCC2/444/0158978/001 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF001 Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 MF0981_2 Registres comptables  12</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>72.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="788"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000045</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-012-206543</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>45  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació pel curs de bar i cafeteria. SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.69</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.69</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="789"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000280</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>95</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T19:06:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T19:06:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>280 - SARA AGUT VIVES - 5,25 h. formació   LOT 2  mòdul  MF0344_1  Cures estètiques bàsiques d'ungles   curs Aux. Perruqueria i Estètica    EXP.   03/PEREST/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>168.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>168.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>25.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="790"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000166</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 4063</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-26T13:39:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-26T13:39:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>166  -  MDS PAPELERIA, S.L.4 rellotges de pared per les recepcions de Vallsgenera</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>123.13</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>123.13</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="791"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000047</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-019-196803</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>47  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació pel curs de bar i cafeteria. SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>19.92</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.92</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="792"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000421</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-05T09:36:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-05T09:36:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>421  -  CRISTINA LLORACH  -  SEFED     LOT 3 Curs 19/ATCC2/444/0158978/004 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF002 Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 Hores lectives MF0233_2 Ofimàtica    15</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>600.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>600.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>90.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="793"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000281</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>97</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T19:13:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T19:13:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>281 - SARA AGUT VIVES - 8,25 H. formació   LOT 4  mòdul  MF0346_1    curs    Aux. Perruqueria i Estètica    EXP.  03/PEREST/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>264.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>264.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>39.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="794"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000048</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-016-071712</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>48  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació pel curs de bar i cafeteria. SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="795"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000174</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1849</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-26T13:58:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-26T13:58:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>174  -  JERINO CAMACHO ANDREU. 6 bonobus pel curs PFI Aux.vendes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAMACHO ANDREU, JERONI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>145.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="796"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000423</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2010118</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-05T11:41:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-05T11:41:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>423 - SISTEMAS DE OFICINA - LLOGUER 07/06 A 06/07/2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="797"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000175</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-012-224542</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-26T14:02:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-26T14:02:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>175  -  MERCADONA, S.A. Productes pel curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>10.39</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="798"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000418</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR258780</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-05T09:19:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-05T09:19:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>418 - SYG, SA - SYG,S.A. 5 led panel 'E' 60x60 40W 4K 3400LM per canviar els llums de la perruqueria. 1 PORTA PANINTER EDIFICI CIE</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>153.55</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>153.55</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="799"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000276</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>94</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T18:31:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T18:31:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>276 - SARA AGUT VIVES - 4,75 h. x 32,00 €/h formació   LOT 1  mòdul  MF0343_1  Higiene i seguretat aplicades en els centres de bellesa   curs Aux. Perruqueria i Estètica  Exp. :  03/PEREST/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>152.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>152.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>22.8</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="800"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000049</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-019-197686</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>49  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació pel curs de bar i cafeteria. SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>10.95</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>10.95</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="801"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000167</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-021-037926</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-26T13:44:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-26T13:44:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>167  -  MERCADONA, S.A. Productes pel curs de bar i cafeteria SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>41.92</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="802"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000050</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-019-198525</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>50  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació pel curs de bar i cafeteria. SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>20.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>20.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="803"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000419</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0949PPR001N0077209</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-05T09:36:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-05T09:36:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>419  -  ENDESA ENERGIA, SA   Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>283.76</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>234.51</IMPORT_BRUT><IVA>49.25</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-07T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="804"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000277</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>96</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T18:41:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T18:41:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>277 - SARA AGUT VIVES - 12,25 h. formació   LOT 3  mòdul  MF0345_1  Depilació mecànica i decoloració del vell   curs Aux. Perruqueria i Estètica    EXP.  03/PEREST/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>392.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>392.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>58.8</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="805"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000051</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-019-198918</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>51  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació pel curs de bar i cafeteria. SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>33.55</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>33.55</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="806"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000275</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00274</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T18:03:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T18:03:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>275 - SOLPRONET -</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>101.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>101.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="807"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000422</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3916120</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-05T11:37:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-05T11:37:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>422  - BUREAU VERITAS - AUDITORIA QUALITAT ISO 9001 1a visita de seguiment remot 100%</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BUREAU VERITAS IBERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>865.15</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>865.15</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="808"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000168</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-019-204324</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-26T13:47:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-26T13:47:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>168  -  MERCADONA, S.A. Productes pel curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>30.19</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="809"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000411</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0840P8Z001Y0004864</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-04T13:32:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-04T13:32:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>411  -  ENDESA, SA    Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>717.02</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>592.58</IMPORT_BRUT><IVA>124.44</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-07T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="810"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000052</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-013-184250</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>52  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació pel curs de bar i cafeteria. SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>49.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>49.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="811"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000169</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-015-082741</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-26T13:49:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-26T13:49:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>169  -  MERCADONA, S.A. Productes pel curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="812"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000283</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>04-20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T20:02:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T20:02:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>283 - VANESSA VILLAREJO ROSADO    -   12,5 h.  formació  LOT 5   MÒDUL MF058_1   Higiene i asèpsia aplicades a perruqueria  curs  Aux. Perruqueria i Estètica   Exp.  03/PEREST/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>28.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="813"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000053</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-012-210765</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>53  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació pel curs de bar i cafeteria. SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>29.76</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>29.76</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="814"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000412</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0796P8Z008S0000451</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-04T13:32:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-04T13:32:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>412 - ABONO ENDESA - Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Abonament</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>166.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>137.85</IMPORT_BRUT><IVA>28.95</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-20T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="815"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000284</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>05-20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T20:08:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T20:08:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>284 - VANESSA VILLAREJO ROSADO    - 17,5 h. formació    LOT 6  mòdul MF0059_1  Muntatge per canvi de forma i inici de pentinat   curs  Aux. Perruqueria i Estètica  Exp.  03/PEREST/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>560.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>560.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>39.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="816"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000170</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-021-039469</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-26T13:50:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-26T13:50:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>170  -  MERCADONA, S.A. Productes pel curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>10.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="817"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000054</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-013-184760</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>54  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació pel curs de bar i cafeteria. SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>22.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="818"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000413</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0836P8Z001Y0004863</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-04T13:32:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-04T13:32:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>413  -  ENDESA ENERGIA  -  Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>669.29</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>553.13</IMPORT_BRUT><IVA>116.16</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-07T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-03-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="819"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000295</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>306</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T20:46:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T20:46:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>295 - XAVIER LARA GARCIA - LOT 1 EXP 02/BARCAF/2019 - 30 HORES FORMACIÓ A 32,00 €/hora. MF 1046_2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LARA GARCIA, XAVIER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>960.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>960.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>144.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="820"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000171</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-021-039717</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-26T13:52:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-26T13:52:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>171  -  MERCADONA, S.A. Productes pel curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>98.71</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="821"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000055</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-019-199564</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>55  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació pel curs de bar i cafeteria. SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>11.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>11.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="822"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000414</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0802P8Z001S0004863</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-04T13:32:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-04T13:32:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>414 - ABONO ENDESA - Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Abonament</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>ADMINISTRACIÓ</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1556.96</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1286.74</IMPORT_BRUT><IVA>270.22</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="823"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000296</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>307</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T20:57:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T20:57:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>296 - XAVIER LARA GARCIA - LOT 1 EXP 02/BARCAF/2019 - 4 HORES FORMACIÓ A 32,00 €/hora. MF 1048_2  SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LARA GARCIA, XAVIER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>128.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>128.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>19.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="824"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000172</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-019-206002</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-26T13:54:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-26T13:54:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>172  -  MERCADONA, S.A. Productes pel curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.98</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="825"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000056</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-012-212353</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>56  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació pel curs de bar i cafeteria. SOC_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>39.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>39.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="826"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000273</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>273 - FRANCESC HARTO SENDRA  - REPARACIÓ PORTA ACCÉS LLEDÒ PER ESCALA NOBLE</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>HARTO SENDRA, FRANCESC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>305.28</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>305.28</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="827"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000415</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0817P8Z001S0004864</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-04T13:32:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-04T13:32:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>415 - ABONO ENDESA - Facturació Potència Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Abonament</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>306.42</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>253.24</IMPORT_BRUT><IVA>53.18</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="828"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000173</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2637-011-055472</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-26T13:55:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-26T13:55:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>173  -  MERCADONA, S.A. Productes pel curs de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>35.95</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="829"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000034</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>220111</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-24T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>34  -  FRED OLIVE, S.L. Revisar dos equips d'aire condicionat, Òmnia 1 i TPV</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>75.02</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>75.02</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="830"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000289</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2005122</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T20:31:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T20:31:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>289 - SISTEMAS DE OFICINA INTEGRADOS - MULTIFUNCIO 1a PLANTA - 19.02 A 17-03</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>199.61</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>199.61</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="831"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000416</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0821P8Z008Y0000451</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-04T13:32:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-04T13:32:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>416  -  ENDESA ENERGIA, SA   Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>71.74</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>59.29</IMPORT_BRUT><IVA>12.45</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-07T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-03-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="832"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000163</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2002000105</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-25T08:06:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-25T08:06:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>163  -  EL VALLENC, S.L. 4 mòduls publicitat al setmanari El Vallen 1649</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>EL VALLENC, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>148.23</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>148.23</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="833"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000039</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442020A100000036</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-24T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>39  -  SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS. Subministre d'aigua període 2020/01 CIE Industrial</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="834"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000417</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FAC-MAD20-00957</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-04T13:32:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-04T13:32:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>417  -  NEXTRET, SL   E02710 - Office 365 A3 - Importe correspondiente al suministro de 37 licencias Office 365, según propuesta aceptada con Ref.NexTReT 2020- P001930.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NEXTRET, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>134.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>111.0</IMPORT_BRUT><IVA>23.31</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="835"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000290</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2005113</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T20:35:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T20:35:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>290 - SISTEMAS DE OFICINA INTEGRADOS - MULTIFUNCIO AULA  17 - 19.11.2019 A 13-03-2020 (CONSUM)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.36</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.36</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="836"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000164</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2002000106</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-25T08:08:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-25T08:08:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>164  -  EL VALLENC, S.L. 4 mòduls publicitat al setmanari El Vallenc 1650</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>EL VALLENC, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>148.23</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>148.23</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="837"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000408</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-02T10:47:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-02T10:47:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>408  -  MARC CHAVES    LOT 1 SEFED  Curs: 19/ATCC2/444/0158978/001 / Itinerari:158978/ADGD0308/IF001 /Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 - MF0976_2: Operacions administratives comercials/ MF0973_1:Enregistrament de dades/ MF0978_2: Gestió d'arxius</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2240.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2240.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>336.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="838"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000291</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2005120</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T20:38:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T20:38:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>291 - SISTEMAS DE OFICINA INTEGRADOS - MULTIFUNCIO 1a PLANTA RECEPCIO - 19.02 A 17-03</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>461.92</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>461.92</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="839"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000165</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2002000107</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-25T08:09:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-25T08:09:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>165  -  EL VALLENC, S.L. 4 mòduls publicitat al setmanari El Vallenc 1652 del dia 24-01-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>EL VALLENC, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>148.23</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>148.23</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="840"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000036</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>49/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-24T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>36  -  INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS. Lloguer estand per al XX Espai de l'Estudiant</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>550.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>550.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="841"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000162</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-24T08:32:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-24T08:32:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>162  -  JOAN MARIA RAMON ESPAÑOL. 12h.formació curs carretoners amb picking. EF20/05. Espai formació</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON  ESPAÑOL, JOAN MARIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>72.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="842"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000292</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2005121</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T20:40:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T20:40:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>292 - SISTEMAS DE OFICINA INTEGRADOS - MULTIFUNCIO ACOLLIDA - 19.02 A 16.03</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>70.56</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>70.56</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="843"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000400</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020270</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-02T08:28:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-02T08:28:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>400  -  SOLPRONET INTERNET CONSULTING   Servei hospedatge web. Manteniment tècnic aplicació Moodle. Cuota Gsuite MEET  Projectes INNOVADORS</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>110.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>110.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="844"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000037</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>50/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-24T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>37  -  INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS. Mitja pàgina publicitat, catàleg Espai de l'Estudiant.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>133.1</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>133.1</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="845"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000161</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>51/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-24T08:29:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-24T08:29:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>161  -  SAVANNAH PREVENFORM, S.L. Lloguer instal·lacions i maquinària pel curs de carretoners amb picking. EF20/05. Espai formació</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SAVANNAH PREVENFORM, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>264.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>264.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="846"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000293</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2005114</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T20:42:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T20:42:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>293 - SISTEMAS DE OFICINA INTEGRADOS - MULTIFUNCIO SEFED - 19.02 A 12.03</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>76.71</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>76.71</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="847"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000402</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1228PLR001N0237942</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-02T10:47:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-02T10:47:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>402  -  ENDESA ENERGIA, SA   Terme Energia Gas - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>82.39</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>68.09</IMPORT_BRUT><IVA>14.3</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-07T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="848"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000160</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>MAN / 22000032</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-21T13:41:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-21T13:41:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>160  -  GRUPODESA FASTENERS 2018, SAU. 20h.formació 'Auxiliar de magatzem' programa 18/30PLUS/461/0164312/001. Del 18 al 21-02-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GRUPODESA FASTENERS 2018, SAU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="849"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000294</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2005117</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T20:44:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T20:44:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>294 - SISTEMAS DE OFICINA INTEGRADOS - MULTIFUNCIO ADMINISTRACIÓ - 19.02 A 16.03</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>91.77</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>91.77</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="850"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000035</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2020/002</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-27T08:31:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-27T08:31:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>35  -  MOTIVACCIO FORMACIO, S.L. Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes de Gener 2020. Curs 2019-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="851"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000151</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>01/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-21T12:58:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-21T12:58:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>151  -  MARC CHAVES VENTURA. -GENER - Curs: 19/ATCC2/444/0158978/004 / Itinerari:158978/ADGD0308/IF002  / 01/SEFED/2019 - MF0976_2:  Operacions administratives comercials/ MF0973_1:Enregistrament de dades/ MF0978_2: Gestió d'arxius</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2835.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2835.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>425.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="852"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000401</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442020A100019594</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-02T08:35:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-02T08:35:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>401  -  SOREA, SAU  Consum aigua polígon CIE   18_04 al 18_05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="853"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000282</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T19:27:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T19:27:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>282 - LOURDES JÚLIA RUBIÓ ESTEVE   -  40 H. x 35,00 € - formació  curs 'Serveis de bar i cafeteria'  MF077_2 -  ACORD MARC   DAM SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>210.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="854"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000038</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>22</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-24T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>38  -  GIRO CLOFENT, SLU. Formació de 'tintore/a textil' programa 30 PLUS. SOC046/19/00015  19/30PLUS/461/0163372/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GIRO CLOFENT, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="855"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000409</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-F0U1-010967</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-02T10:47:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-02T10:47:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>409  -  TELEFONICA MOVILES, SA  Movistar - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 13 - Lineas Facturadas: 630731650 638288075 - Periodo de Cuotas: (01 Mai. a 31 Mai. 20) - Trucades (18 Abr. a 17 Mai. 20) - T</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>330.06</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>272.78</IMPORT_BRUT><IVA>57.28</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-07T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="856"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000152</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR403004</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-21T12:55:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-21T12:55:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>152  -  HIDRO TARRACO, S.A. 1 'monomando' aixeta per la cuina</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>HIDRO TARRACO, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>129.59</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>129.59</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="857"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000033</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001259</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-24T14:05:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-24T14:05:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>33  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 15 memoria USB. Curs Activitats auxiliars de magatzem. 19/FOAP/443/0160573/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>58.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>58.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="858"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000278</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T18:50:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T18:50:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>278 - ARIADNA CUADRADO ESPINOSA   -  11,5 h. formació a 23,5 €/h.  mòdul MF_0271_2 Rescat de persones del mes de marc  SOCORRISME EN INST. SOC 19_20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>270.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>270.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>40.54</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="859"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000403</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20010766118</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-02T10:47:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-02T10:47:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>403  -   CAIXABANK, SA   -    CORREO</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="860"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000279</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>6</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T18:59:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T18:59:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>279 - ARIADNA CUADRADO ESPINOSA -  4 h. formació  Lot 11 curs ACORD MARC  'Socorrisme en instal•lacions aqüàtiques'   SOC-2019-20062 - MF0269_2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>14.1</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="861"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000399</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2009109</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-02T08:21:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-02T08:21:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>399  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     Consum fotocòpies equip multifunció IRAC 3320  Servei acollida planta baixa  des del 18_03 al 20_05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>20.23</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>20.23</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="862"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000029</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000948</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-24T12:56:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-24T12:56:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>29  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTF09677 del 16-12-19 al 20-01-20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>63.82</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>63.82</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="863"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000155</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2003218</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-21T13:06:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-21T13:06:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>155  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies de la màquina LYK01845. SEFED. Del 21-01 al 18-02-20.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>127.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>127.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="864"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000285</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T20:15:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T20:15:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>285 - ARIADNA CUADRADO ESPINOSA  -   12,5 h. formació  Lot 11 curs ACORD MARC  'Socorrisme en instal•lacions aqüàtiques'   SOC-2019-20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>293.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>293.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>44.06</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="865"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000404</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Rebutjada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-02T10:47:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-02T10:47:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>SEFED Curs 19/ATCC2/444/0158978/001 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF001 Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 Hores lectives MF0981_2 Registres comptables  12 MF0233_2 Ofimàtica    15</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>ADMINISTRACIÓ</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1080.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1080.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>162.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="866"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000030</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000950</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-24T13:34:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-24T13:34:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>30  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTT18857 del 16-12-19 al 20-01-20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>48.98</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>48.98</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="867"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000156</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2003229</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-21T13:10:48</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-21T13:10:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>156  -  SISTEMA DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies de la màquina QTT18865. Del 21-01 al 18-02-20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.77</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.77</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="868"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000405</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-02T10:47:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-02T10:47:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>405  -  CRISTINA LLORACH  -   SEFED   LOT  2 Curs 19/ATCC2/444/0158978/004 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF002 Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 MF0980_2 Gestió Auxiliar Personal 12 MF0979_2 Gestió Tresoreria     6 MF0981_2 Registres comptables    6</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>960.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>960.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>144.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="869"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000286</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T20:19:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T20:19:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>286 - ARIADNA CUADRADO ESPINOSA  -   18 h. formació  Lot 11 curs ACORD MARC  'Socorrisme en instal•lacions aqüàtiques'   SOC-2019-20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>423.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>423.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>63.45</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="870"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000031</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000949</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-24T13:53:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-24T13:53:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>31  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTF09689 del 16-12-19 al 20-01-20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>183.74</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>183.74</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="871"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000406</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-02T10:47:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-02T10:47:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>406  -  CRISTINA LLORACH  SEFED   LOT 2 Curs 19/ATCC2/444/0158978/004 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF002 Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 MF0980_2 Gestió Auxiliar Personal 12 MF0979_2 Gestió Tresoreria   18 MF0981_2 Registres comptables  30</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>360.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="872"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000157</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2003220</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-21T13:13:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-21T13:13:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>157  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTF09689. Del 21-01 al 18-02-20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>313.96</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>313.96</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="873"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000287</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T20:23:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T20:23:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>287 - ARIADNA CUADRADO ESPINOSA  -   15 h. formació  Lot 11 curs ACORD MARC  'Socorrisme en instal•lacions aqüàtiques'   SOC-2019-20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>352.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>352.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>52.88</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="874"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000407</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>6</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-02T10:47:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-02T10:47:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-06-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>407  -  CRISTINA LLORACH  SEFED     LOT 3 Curs 19/ATCC2/444/0158978/001 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF001 Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 MF0233_2 Ofimàtica    21</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>840.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>840.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>126.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="875"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000032</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000951</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-24T13:57:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-24T13:57:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>32  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTT18865 del 16-12-19 al 20-01-20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>116.83</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>116.83</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="876"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000288</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-17T20:27:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-17T20:27:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>288 - ARIADNA CUADRADO ESPINOSA  -   11,5 h. formació  Lot 11 curs ACORD MARC  'Socorrisme en instal•lacions aqüàtiques'   SOC-2019-20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>270.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>270.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>40.54</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="877"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000158</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2003219</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-21T13:24:43</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-21T13:24:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>158  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTF09677. Del 21-01 al 18-02-20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>84.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>84.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="878"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000410</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9002479971</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-02T13:32:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-02T13:32:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>410  -  THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU    Manteniment trimestral ascensor  2n tr.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>262.09</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>262.09</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="879"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000019</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000068</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-21T08:29:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-21T08:29:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>19  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     Lloguer 4 equips fotocopiadores i consum</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="880"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000270</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00033645</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-15T11:22:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-15T11:22:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>270 - PINTURES SOLE - manteniment informàtica</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>25.54</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>25.54</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="881"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000159</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2003221</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-21T13:27:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-21T13:27:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>159  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTT18857. Del 21-01 al 17-02-20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>58.66</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>58.66</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="882"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000394</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13-2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-01T12:55:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-01T12:55:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>394  -  NURIA PROS FERNANDEZ  -   12 h. formació  a 40 €/h  LOT 1  MPRL  Mòdul de Prevenció de Riscos Laborals  curs  PFI Auxiliar de vendes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>72.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="883"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000020</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000070</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-21T08:31:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-21T08:31:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>20  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     Lloguer fotocopiadora   del 10_01 al 09_02_20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="884"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000263</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0921PPR001N0047994</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-08T10:58:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-08T10:58:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>263  -  ENDESA ENERGIA, SA  Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>332.45</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>274.75</IMPORT_BRUT><IVA>57.7</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="885"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000153</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00033411</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-21T13:00:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-21T13:00:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>153  -  PINTURES SOLE, S.A. Pintura per la perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>13.46</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>13.46</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="886"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000395</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>14-2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-01T13:23:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-01T13:23:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>395  -  NURIA PROS FERNANDEZ   -   16 h. formacio a  40 €/h  LOT  3  PFI Auxiliar de vendes  MFG1, MFG2,MFG3   mes maig</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>640.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>640.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>96.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="887"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000021</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000149</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-21T08:33:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-21T08:33:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>21  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     Lloguer esquip fotocopiadora aula 17</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="888"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000143</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00033341</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-20T11:26:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-20T11:26:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>143  -  PINTURES SOLE, S.A. Rotlles secamans pel curs serveis de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.48</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.48</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="889"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000264</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1213PLR001N0155792</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-08T18:50:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-08T18:50:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>264  -  ENDESA ENERGIA, SA    Terme Energia Gas - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>776.72</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>641.92</IMPORT_BRUT><IVA>134.8</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="890"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000396</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>15-2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-01T13:29:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-01T13:29:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>396  -   NURIA PROS FERNANDEZ   -   42 h.formació  Mòdul formatiu del projecte integrat  FTC teòric  PFI Auxiliar de vendes  mes maig</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1680.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1680.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>252.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="891"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000022</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000150</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-21T08:36:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-21T08:36:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>22  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL      Lloguer equip fotocopiadora aula 17  de l'1_01 al 31_01</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="892"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000397</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2009304</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-01T08:05:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-01T08:05:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>397  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Consum fotocòpies IR3330i   Equip multifuncio 1a planta recepció</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>24.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>24.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="893"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000027</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00033142</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-21T08:46:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-21T08:46:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>27  -  PINTURES SOLÉ, SA     Materials adeqüació espai perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>16.97</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>16.97</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="894"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000258</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0796PNR008N0004683</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-07T10:24:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-07T10:24:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>258  -  ENDESA ENERGIA   Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>166.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>137.85</IMPORT_BRUT><IVA>28.95</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="895"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000140</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BG0157671</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-20T11:03:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-20T11:03:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>140  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 20) - Internet - Dirección IP estática (01 Ene. a 31 Ene. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>131.71</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.85</IMPORT_BRUT><IVA>22.86</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="896"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000398</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2008277</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-01T08:17:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-01T08:17:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>398  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Lloguer 4 equips multifunció   des del 07_05 al 06_06</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="897"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000026</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000189</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-21T08:45:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-21T08:45:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>26  -  FERRETERIA VALLS, SL    Materials adeqüació espai perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>165.85</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>165.85</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="898"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000259</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0915PPR008N0002428</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-07T10:24:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-07T10:24:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>259  -  ENDESA ENERGIA, SA    Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>137.56</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>113.69</IMPORT_BRUT><IVA>23.87</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="899"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000141</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BG0157672</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-20T11:03:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-20T11:03:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>141  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 20) Periodo regular de tráfico (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>87.12</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>72.0</IMPORT_BRUT><IVA>15.12</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="900"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000393</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>220274</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-01T12:50:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-01T12:50:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>393  -  FRED OLIVÉ, SL   Manteniment equips aire condicionat.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1141.03</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1141.03</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="901"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000025</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02000139</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-21T08:41:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-21T08:41:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>25  -  FERVALLS LLOGUERS, SL      1 parell sabates seguretat  Programa Treball i Formació 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>25.3</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>25.3</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="902"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000142</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BG0157670</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-20T11:03:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-20T11:03:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>142  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 20) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Feb. a 29 Feb. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="903"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000260</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0802PNR001N0110612</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-07T10:24:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-07T10:24:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>260  -  ENDESA ENERGIA, SA   Facturació Consum Període P1 - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1556.96</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1286.74</IMPORT_BRUT><IVA>270.22</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="904"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000392</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2002000147</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-01T12:47:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-01T12:47:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>392  -  EL VALLENC, SL   Anunci 8 mòduls 'Vallsgenera amb el jovent'  Espai de l'estudiant.   setmanari 1658</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>EL VALLENC, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="905"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000023</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>15/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-21T08:38:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-21T08:38:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>23  -  SEICOR INSTALACIONS Y SERVICIOS, SL    Revisió trimestral sistema contra incendis  Ctra. del Pla,  37 B</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>99.93</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>99.93</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="906"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000391</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20.113</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-01T12:44:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-01T12:44:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>391  -  DALMAU MASDEU, CB   1 mampara separació vidre laminat</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DALMAU MASDEU, CB</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>147.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>147.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="907"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000147</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F01/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-20T12:19:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-20T12:19:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>147  -  LLUIS REY GIRO. 35h.formació MF1325_1 operacions auxiliars d'emmagatzematge. Curs 19/FOAP/433/0160573/001 IF001. Gener</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1225.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1225.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>183.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="908"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000261</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20006996852</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-07T10:24:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-07T10:24:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>261 - CAIXABANK CORREO PAGCORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="909"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000389</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>01/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-01T12:33:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-01T12:33:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>389  -  ANNA MONTSERRAT CIURANA  -   Curs de llenguatge administratiu  del 27 abril al 5 de maig.  FORMACIO INTERNA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MONTSERRAT CIURANA, ANNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>630.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>630.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>94.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="910"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000024</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>16/20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-21T08:40:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-21T08:40:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>24  -  SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL     Revisió trimestral sistema contraincendis  Ctra. del Pla, 37 A</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>244.58</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>244.58</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="911"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000148</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F02/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-20T12:40:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-20T12:40:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>148  -  LLUIS REY GIRO. 3h.preparació formació MF1325_1 operacions auxiliars d'emmagatzematge. Curs 19/FOAP/433/0160573/001 IF001. Gener</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>105.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>105.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="912"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000262</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20006910985</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-07T10:24:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-07T10:24:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>262 - CAIXABANK CORREO PAGCUSTODIA DE DOCUMENTACION EN OFICINA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.52</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.0</IMPORT_BRUT><IVA>2.52</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-07-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-07-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="913"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000013</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A02000213</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-20T09:36:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-20T09:36:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>13  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. ZAPATO SAFETY WAY SB E-A SRC BLANCO. Programa treball i formació 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>23.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="914"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000390</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>92-2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-01T12:37:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-01T12:37:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>390  -  ARILS ADVOCATS, SLP    Formació online curs Protecció de dades  mòdul 1 i 2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARILS ADVOCATS SLP</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>388.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>388.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="915"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000149</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F03/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-20T12:53:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-20T12:53:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>149  -  LLUIS REY GIRO. 45h.formació MF1325_1 operacions auxiliars d'emmagatzematge. Curs 19/FOAP/433/0160573/001 IF001. Febrer</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1575.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1575.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>236.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="916"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000257</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-D0U1-014761</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-01T20:23:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-01T20:23:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>257 -  TELEFONICA MOVILES   - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 11 - Lineas Facturadas: 659103127 659218076 - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 20) - Periodo de Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar. 20) -</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>222.58</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>183.95</IMPORT_BRUT><IVA>38.63</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-08T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-08T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="917"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000014</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BF0158540</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-20T09:36:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-20T09:36:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>14  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dirección IP estática (01 Dic. a 31 Dic. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>131.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.42</IMPORT_BRUT><IVA>22.77</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="918"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000387</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>001</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-01T11:25:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-01T11:25:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>387  -  JORDI BARRERO ALBA  -  3 h. formació en 2 sessions a 35 €/h  'Eines digitals per a l'aprenentage' Formació interna</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BARRERO ALBA, JORDI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>105.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>105.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="919"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000150</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F04/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-20T13:02:14</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-20T13:02:14</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>150  -  LLUIS REY GIRO. 4h.preparació formació MF1325_1 operacions mauxiliars d'emmagatzematge 19/FOAP/433/0160573/001 IF001. Febrer</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>21.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="920"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000015</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BF0158538</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-20T09:36:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-20T09:36:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>15  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Veu - Línia individual (01 Ene. a 31 Ene. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="921"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000274</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/03</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>274 - LORENA MOLINERO CESTER   -  10 h. formació  SOC_2019_20163   Anglès per a serveis de restauració   SERVEIS DE BAR I CAFETERIA </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOLINERO CESTER, LORENA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>350.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>350.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>52.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="922"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000145</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR253255</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-20T11:53:04</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-20T11:53:04</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>145  -  SYG, S.A. 50 Cebadors diversos per manteniment edificis</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>31.98</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>31.98</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="923"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000388</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>002</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-01T11:39:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-01T11:39:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>388  -  JORDI BARRERO ALBA  -  1 h. formació a 35 €/h  'Eines digitals per a l'aprenentatge'  FORMACIÓ INTERNA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BARRERO ALBA, JORDI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>35.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>35.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>5.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="924"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000016</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BF0158541</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-20T09:36:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-20T09:36:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>16  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 19) - Internet - Línea ADSL</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>87.62</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>72.41</IMPORT_BRUT><IVA>15.21</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="925"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000267</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>000297</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-25T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-25T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>267 - PROTECCIO I SEGURETAT, S.L. 15 estoles unisex negres + impressió anagrames pel curs serveis auxiliars de perruqueria SOC_2019_20421</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROTECCIÓ I SEGURETAT TARRAGONA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>548.43</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>548.43</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="926"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000146</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR253256</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-20T11:56:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-20T11:56:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>146  -  SYG, S.A. 15 led panel 'E' 60x60 per l'escola d'adults</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>460.65</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>460.65</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="927"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000378</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2020/011</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-26T09:26:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-26T09:26:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>378  -  MOTIVACCIO  Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes de Maig 2020. Curs 2019-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="928"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000017</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BF0158539</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-20T09:48:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-20T09:48:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>17  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Ene. a 31 Ene. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="929"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000268</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00033646</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-25T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-25T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>268 -PINTURES SOLE, S.A. 3 pots spray per netejar 'graffitis' de 400 ml. de diferents llocs de l'edifici.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>35.71</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>35.71</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="930"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000379</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>05/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-26T10:53:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-26T10:53:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>379  -  NURIA PROS FERNANDEZ  -  57 h. a 40E/h  PFI Auxiliar de vendes   LOT 2   Reforç  6 h.  Preparacio comandes 51 h.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2280.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2280.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>342.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="931"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000138</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A02000682</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-20T11:03:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-20T11:03:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>138  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. 1 bata home. Treball i formació</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.97</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.37</IMPORT_BRUT><IVA>2.6</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="932"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000269</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00033644</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-25T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-25T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>269 - PINTURES SOLE - manteniment general - espuma tapiceries i alfombres Vanish Hurra</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>18.71</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>18.71</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="933"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000018</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000146</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-20T08:25:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-20T08:25:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>18  -  QUDA 2010, SL      -HOTEL CLASS VALLS-    Lloguer sales per a curs Socorrisme  Acord Marc. SOC_2019_20062</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>QUDA 2010, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>474.97</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>474.97</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="934"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000380</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>06/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-26T11:29:13</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-26T11:29:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>380  -  NURIA PROS FERNANDEZ  -   43 h. formació a 40 €/h   PFI Auxiliar de vendes   LOT 3   MFG1, MFG3, MFG4</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1720.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1720.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>258.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="935"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000256</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2020/008</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-25T20:44:13</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-25T20:44:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>256 - MOTIVACCIO - Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes de Març 2020. Curs 2019-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="936"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000009</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A02000046</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-13T13:27:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-13T13:27:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>09  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Epis varis programa Enfeina't 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>10.71</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>8.85</IMPORT_BRUT><IVA>1.86</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="937"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000144</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>202002071</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-20T11:40:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-20T11:40:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>144  -  M&amp;J 2018, S.L. Formació mòdul 'Iniciació a tasques bàsiques de restaurant i bar' programa 19/30PLUS/461/0163876/002. Exp.SOC046/19/00015. Del 4 al 7-02-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>M &amp; J 2018, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="938"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000381</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>08/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-26T11:54:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-26T11:54:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>381  -  NURIA PROS FERNANDEZ  -   8 h. formacio a 40 €/h  PFI Auxiliar de vendes   LOT 1   MPRL  Prevencio riscos laborals</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>48.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="939"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000010</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A02000045</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-13T13:27:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-13T13:27:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>10  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Vestuari programa enfeinat'2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>78.54</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>64.91</IMPORT_BRUT><IVA>13.63</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="940"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000254</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-24T10:32:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-24T10:32:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>254  -  MARC CHAVES VENTURA -   Curs: 19/ATCC2/444/0158978/004 / Itinerari:158978/ADGD0308/IF002  /Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 - MF0976_2:  Operacions administratives comercials/ MF0973_1:Enregistrament de dades/ MF0978_2: Gestió d'arxius</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>420.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>420.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>63.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-05-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="941"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000130</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/034</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-17T09:09:11</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-17T09:09:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>130  -  ESTANISLAO GONZALEZ CARCELEN.  30h.formació MF0257_1 UF0058 del Curs de Operacions bàsiques de restaurant i bar</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GONZALEZ CARCELEN, ESTANISLAO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1050.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1050.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>157.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="942"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000382</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-26T12:05:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-26T12:05:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>382  -  NURIA PROS FERNANDEZ  -   32 h. formacio a 40 €/h    PFI Auxiliar vendes   LOT 2     29 h. reforç  i 3 h. preparació de comandes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1280.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1280.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>192.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="943"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000011</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A02000044</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-13T13:27:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-13T13:27:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>11  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Vestuari neteja programa Treball i formació 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>300.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>248.08</IMPORT_BRUT><IVA>52.1</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="944"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000255</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Cancel·lada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-24T10:32:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-24T10:32:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>255  -  MARC CHAVES CANCEL.LADA - Curs: 19/ATCC2/444/0158978/001 / Itinerari:158978/ADGD0308/IF001  /Expedient de licitació: 01/SEFED/2019 - MF0976_2:  Operacions administratives comercials/ MF0973_1:Enregistrament de dades/ MF0978_2: Gestió d'arxius</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>ADMINISTRACIÓ</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>735.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>735.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>110.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="945"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000131</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/035</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-14T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>131  -  ESTANISLAO GONZALEZ CARCELEN. 56h.formació MF0257_1 UF0059. Curs operacions bàsiques de restaurant i bar. SOC_2018_1041</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GONZALEZ CARCELEN, ESTANISLAO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1960.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1960.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>294.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="946"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000383</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-26T12:13:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-26T12:13:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>383  -  NURIA PROS FERNANDEZ  -  12 h. formació  a 40 €/h   PFI Auxiliar de vendes   LOT 3   MFG3</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>72.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="947"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000012</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A02000043</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-13T13:27:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-13T13:27:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>12  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Roba Concepció Minguell. Programa Treball i formació 2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>48.36</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>39.97</IMPORT_BRUT><IVA>8.39</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="948"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000384</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-26T12:19:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-26T12:19:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>384  -  NURIA PROS FERNANDEZ  -   12 h. formació  a 40€/h   PFI Auxiliar de vendes   Nou projecte integrat  Mòdul FCT teòric</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>72.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="949"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000251</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20005079497</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-24T10:32:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-24T10:32:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>251 - CAIXABANK CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="950"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000132</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/036</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-14T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>132  -  ESTANISLAO GONZALEZ CARCELEN. 16h.formació MF0258_1 UF0061. Curs operacions bàsiques de restaurant i bar. SOC_2018_1041</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GONZALEZ CARCELEN, ESTANISLAO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>560.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>560.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>84.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="951"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000008</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-A0U1-015630</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-08T08:38:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-08T08:38:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>08  -  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA Movistar - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 11 - Lineas Facturadas: 659103127 659218076 - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Des. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>204.39</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>168.92</IMPORT_BRUT><IVA>35.47</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="952"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000133</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/037</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-14T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>133  -  ESTANISLAO GONZALEZ CARCELEN. 4h.formació MF0257_1 UF0059. Curs operacions bàsiques de restaurant i bar. SOC_2018_1041</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GONZALEZ CARCELEN, ESTANISLAO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>21.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="953"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000385</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>07/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-26T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-26T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>385  -  NURIA PROS FERNANDEZ  -   5 h. preparació formació a 40 €/h.   curs  PFI  Auxiliar de vendes  mes de març 2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>200.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>200.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>30.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="954"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000252</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20005065711</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-24T10:32:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-24T10:32:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>252 - CAIXABANK CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="955"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000004</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20000258334</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-08T08:38:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-08T08:38:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>04  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="956"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000134</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/038</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-14T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>134  -  ESTANISLAO GONZALEZ CARCELEN. 44h.formació MF0258_1 UF0061. Curs operacions bàsiques de restaurant i bar. SOC_2018_1041</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GONZALEZ CARCELEN, ESTANISLAO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1540.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1540.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>231.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="957"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000431</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2020/S/000001</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-06-14T17:39:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-06-14T17:39:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>431  -  ANNA PUJOL VALLS   -   4 h. formació  1 alumnes on line  Reducció estrès amb mindfulness  30/03/2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PUJOL VALLS, ANNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>10.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>10.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>1.62</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-08-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-09-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="958"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000253</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20005065710</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-24T10:32:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-24T10:32:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>253 - CAIXABANK CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.65</IMPORT_BRUT><IVA>0.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="959"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000135</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/039</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-14T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>135  -  ESTANISLAO GONZALEZ CARCELEN. 80h.formació MP0015 mòdul de pràctiques. Curs operacions bàsiques de restaurant i bar. SOC_2018_1041</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GONZALEZ CARCELEN, ESTANISLAO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>120.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="960"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000005</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20000258333</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-08T08:38:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-08T08:38:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>05  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="961"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000372</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20200130</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-05-15T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-05-15T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-05-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>372 - TECHNODAC SOLUCIONS - RENOVACIÓ ANUAL DOMINI  vallsgenera.cat</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TECHNODAC SOLUTIONS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>43.56</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>43.56</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-07-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-06-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-06-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-06-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="962"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000136</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>302</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-17T10:56:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-17T10:56:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>136  -  XAVIER LARA GARCIA. 51h.formació MF1047_2 servei de begudes. Curs Servei de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LARA GARCIA, XAVIER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1632.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1632.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>244.8</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-25T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="963"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000308</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-18T20:49:11</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-18T20:49:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-04-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>308 - GLORIA CLARASSÓ RUIFERNANDEZ - 2.5 hores  formació  ACORD MARC  'Socorrisme'  mòdul MF0272_2  Primers auxilis</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>75.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>75.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>11.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-05-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-05-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="964"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000006</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20000258332</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-08T08:38:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-08T08:38:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>06  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="965"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000007</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK20000244197</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-08T08:38:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-08T08:38:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>07  -  CAIXABANK, S.A. CUSTODIA DE DOCUMENTACION EN OFICINA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.52</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.0</IMPORT_BRUT><IVA>2.52</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="966"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000265</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>139</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Rebutjada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-04-08T18:50:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-04-08T18:50:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>265 - SANTIAGO BENCE - CARRETONS ELEVADORS Curs:  18/FOAP/413/0155959/029  Itinirari: FCOU_SOC02 EXP  Impartició</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BENCE MOY, SANTIAGO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>ADMINISTRACIÓ</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>875.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>875.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>131.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-06-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="967"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000137</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A02000681</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-17T11:40:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-17T11:40:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>137  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Botes pels alumnes del curs Activitats auxiliars de magatzem 196/FOAP/443/0160573/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>378.02</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>312.41</IMPORT_BRUT><IVA>65.61</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-03-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="968"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000028</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2000947</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-24T12:47:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-24T12:47:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-01-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>28  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies de la màquina LYK01845. SEFED del 11-12-19 al 20-01-20</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>48.28</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>48.28</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="969"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000125</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2002406</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-14T11:42:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-14T11:42:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>125  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Lloguer fotocopiadora FAK01332, aula 17. Del 10-02 al 09-03-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-21T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="970"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000246</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0900PPR001N0039139</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-03-21T19:24:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-03-21T19:24:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>246 - ENDESA - Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>249.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>206.44</IMPORT_BRUT><IVA>43.35</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="971"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000154</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442020A100008123</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-21T13:03:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-21T13:03:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>154  -  SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS. Consum aigua període 2020/02. CIE Industrial</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="972"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000139</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BG0157669</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-02-20T11:03:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-02-20T11:03:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2020-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>139  -  TELEFONICA DE ESPAÑA SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 20) - Veu - Línia individual (01 Feb. a 29 Feb. 20)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-04-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="973"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000001</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19029219671</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-03T12:21:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-03T12:21:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>01  -  CAIXABANK. S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="974"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000002</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19029219670</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-03T12:21:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-03T12:21:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>02  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="975"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20200000003</REFERENCIA><EXERCICI>2020</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A25595</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2020-01-03T12:21:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2020-01-03T12:21:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>03  -  T-CAT P programari - J.P. - 7C3157AC7E99E05CAD37C68764C0B79E - ( Ordinaria)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Consorci Administració Oberta de Catalunya</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>21.42</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>17.7</IMPORT_BRUT><IVA>3.72</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-03-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-02-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-02-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-03-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
</data>
