<data>
<row _id="1"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001163</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000244</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-12T08:09:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-12T08:09:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1163  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel curs Formació continua 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.18</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="2"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001253</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>99</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1253  -  MERCÈ MATEU FÀBREGAS - EDELWEISS -   Parament cuina per a utilització d'entitats.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MATEU FÀBREGAS, MERCÉ</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>332.81</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>332.81</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="3"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001254</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>100</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1254  - MERCÈ MATEU FÀBREGAS   -EDELWEISS-  Parament cuina per a curs  Op. bàsiques de Restaurant i bar</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MATEU FÀBREGAS, MERCÉ</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>350.48</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>350.48</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="4"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001255</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>104</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1255  -  MERCÈ MATEU FÀBREGAS   - EDELWEISS-   Gots i gerres aigua reunions.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MATEU FÀBREGAS, MERCÉ</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>72.41</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>72.41</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="5"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001167</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/1247</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-12T08:40:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-12T08:40:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1167  -  FONTS TARRACONOVA, S.L. Aigua i dispensador pels dos edificis</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FONTS TARRACONOVA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>85.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>85.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="6"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001172</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3857</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-12T09:04:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-12T09:04:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1172  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs Operacions bàsiques de Restaurant i Bar SOC_2018_1041</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>9.92</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>9.92</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="7"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001170</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1924248</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-12T08:51:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-12T08:51:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1170  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Lloguer fotocopiadora FAK01332 del 10-12-2019 al 09-01-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="8"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001153</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20190003</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-09T12:37:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-09T12:37:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1153  -  ALEJANDRO PEREZ DE LA TORRE   Impartició jornada 'Com crear valor diferencial al teu producte' del 30 de novembre  per al Programa INNOVADORS 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PEREZ DE LA TORRE, ALEJANDRO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>21.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="9"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001160</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000241</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-12T07:54:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-12T07:54:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1160  -  ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel curs Socorriste en instal·lacions aquàtiques</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.18</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="10"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001259</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19457 A</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1259  -   MONTSERRAT SANTÓ DOMINGO   -INTEGRAL GRUP-    Cartells publicitaris curs Activitats de natació  DAM-20052/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>18.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>18.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="11"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001161</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000242</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-12T07:58:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-12T07:58:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1161  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU,. Folis pel curs Activitats de natació</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.18</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="12"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001260</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19458 A</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1260  -  MONTSERRAT SANTÓ DOMINGO  -INTEGRAL GRUP-   Cartells publicitaris  curs  Socorrista en instal·lacions aqüàtiques   DAM-20062/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>18.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>18.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="13"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001150</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1924229</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-09T11:18:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-09T11:18:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1150  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     Lloguer 4 equips multifunció des del 07 de desembre al 6 de gener de 2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="14"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001164</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000245</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-12T08:12:13</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-12T08:12:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1164  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel curs Aux.bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.18</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="15"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001270</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19652A</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1270  -  MONTSERRAT SANTO. Impressió digital. 'Al servei de l'empresa'.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>60.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>60.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="16"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001165</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000246</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-12T08:20:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-12T08:20:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1165  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel curs Activitats de gestió administrativa. IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.36</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.36</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="17"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001147</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004827774</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-05T08:38:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-05T08:38:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1147  -  MERCADONA, SA    Compra aigües per a jornades</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1.92</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1.92</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="18"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001157</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19026815417</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-11T11:51:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-11T11:51:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1157  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="19"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001141</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>30</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-03T11:11:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-03T11:11:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1141  -  TALIA DILLA SECALL. 12h. formació curs alemany in company. Empresa Vogelsang. Novembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>420.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>420.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>63.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="20"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001248</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/02</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1248  -  LORENA MOLINERO CESTER       2 h. formació  Anglès professional per a serveis de restauració   SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOLINERO CESTER, LORENA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>70.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>70.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>10.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="21"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001151</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>65/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-09T11:51:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-09T11:51:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1151  -  FRANCESC DOMENECH RULL     Presentació acte  FuturJove 2019  al centre cultural  el dia 4 de desembre.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DOMENECH RULL, FRANCESC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>211.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>211.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>26.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="22"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001144</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>31/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-03T11:33:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-03T11:33:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1144  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 48h. formació UC1327_1 UC1328_1. LOT 1 MP3069 Tècniques bàsiques de comercialització. Curs PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. 17/NOP17PFI_LOT1/465/0161940/001.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1920.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1920.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>288.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="23"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001158</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19026815416</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-11T11:51:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-11T11:51:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1158  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="24"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001154</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR931298</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-09T13:19:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-09T13:19:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1154  -  HIDRO TARRACO, SA    Seient i tapa inod. i aixeta</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>HIDRO TARRACO, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>72.92</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>72.92</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="25"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001152</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>147411</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-09T12:00:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-09T12:00:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1152  -   VIVES MARIN, SAU     5 còpies claus solids i altres Casa Caritat</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIVES MARIN, SAU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>12.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="26"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001135</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>000066</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-29T14:10:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-29T14:10:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1135  -  MASIA DEL PLA, S.L. 35 esmorzars per la Jornada de Li nkedin. Dia 19-11-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MASIA DEL PLA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>213.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>213.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="27"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001251</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>191259</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1251  -   ARTUR VIVES, SA   1 Roll up  i làmina impressa   Proj. Innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>184.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>184.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="28"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001148</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004836323</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-05T08:43:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-05T08:43:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1148  -  MERCADONA, SA        Materials curs ACORD MARC  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="29"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001155</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR931299</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-09T13:23:47</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-09T13:23:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1155  -   HIDROTARRACO, SA    Mecanisme descàrrega inodor</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>HIDRO TARRACO, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>52.45</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>52.45</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="30"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001116</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001171</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T10:44:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T10:44:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1116  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 20 USB 3.0. Curs activitats natació i socorrisme aqüàtic DAM20052/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>78.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>78.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="31"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001249</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1249  -  LOURDES JÚLIA RUBIÓ ESTEVE    -    10 h. formació  mes desembre  crus SERVEIS DE BAR I CAFETERIA   SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>350.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>350.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>52.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="32"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001146</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00032823</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-03T11:42:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-03T11:42:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1146  -  PINTURES SOLE, S.A. Material de neteja . Curs Servei de bar i restaurant.  SOC_2018_1041</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>43.61</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>43.61</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="33"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001139</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-03T10:49:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-03T10:49:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1139  -  TALIA DILLA SECALL. 6h. formació curs anglès bàsic IMDL Vallsgenera - 1319 - novembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>210.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>210.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>31.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="34"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001111</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3808</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T08:26:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T08:26:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1111  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs Activitats de natació i socorrisme aqüàtic. DAM20052/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>68.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>68.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="35"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001145</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>32/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-03T11:37:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-03T11:37:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1145  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 7h. formació PRL FCOS/01 Curs operacions bàsiques de bar i restaurant. SOC_20018_1041</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>210.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>210.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>31.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="36"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001273</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>PPR901N0088945</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1273  -  ENDESA ENERGIA,   Consum elèctrica  CIE</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>358.98</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>358.98</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="37"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001127</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004303950</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T12:46:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T12:46:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1127  -  MERCADONA, SA     productes pràctiques ACORD MARC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="38"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001142</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>33/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-03T11:24:05</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-03T11:24:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1142  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 9h. preparació acció formativa. Curs PFI  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.17/NOP17PFI_LOT 3/465/0161940/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>360.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>360.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>54.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="39"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001136</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00879</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-29T14:15:04</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-29T14:15:04</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1136  -  SOLPRONET INTERNET CONSULTING. Manteniment tècnic aplicació Moodle, novembre. Projecte innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>101.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>101.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="40"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001240</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR928639</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1240  -  SYG,S.A. Lampàra 120w. Sala d'Actes.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>22.49</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.49</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="41"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001137</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1192PLR901N0460688</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-02T08:58:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-02T08:58:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1137  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Terme Energia Gas - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>258.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>213.53</IMPORT_BRUT><IVA>44.84</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="42"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001131</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004622317</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T12:56:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T12:56:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1131  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques ACORD MARC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>44.78</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>44.78</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="43"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001256</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442019A100049579</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Cancel·lada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>CANCEL.LADA - 1256  -  SOREA    Consum aigua polígon  desembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="44"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001117</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001170</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T10:47:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T10:47:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1117  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 20 UDB 3.0. Curs Socorrisme en instal·lacions aqüàtiques DAM20062/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>78.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>78.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="45"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001125</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A/19-00400</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T12:41:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T12:41:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1125  -  FRUIT &amp; CO WEAR    9 camisetes  per pràctiques ACORD MARC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRUIT &amp; CO WEAR</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>45.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>45.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="46"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001112</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>8224</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T08:34:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T08:34:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1112  -  DALMAU MASDEU CB. 4 persianes venecianes aules 1 i 2 edifici Casa Caritat.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DALMAU MASDEU, CB</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>329.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>329.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="47"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001265</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442019A100049579</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1265 - SOREA - CONSUM AIGUA CIE POLIGON 18-11 A 18-12</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="48"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001113</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3780</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T08:41:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T08:41:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1113  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs activitats de gestió administrativa IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>30.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>30.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="49"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001123</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004272155</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T12:30:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T12:30:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1123  -  MERCADONA, SA   -  Productes pràctiques ACORD MARC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7.46</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7.46</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="50"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001114</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>6/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T08:49:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T08:49:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1114  -  LOURDES JULIA RUBIO ESTEVE. 24h. formació UF0053 Aplicació de normes i condicions higiènic-sanitàries en restauració. Curs operacions bàsiques de restaurant i bar. SOC_2018_1041</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>840.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>840.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>126.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="51"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001124</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004304012</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T12:38:48</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T12:38:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1124  -  MERCADONA, SA     Productes pràctiques  ACORD MARC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.55</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>17.55</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="52"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001267</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1400</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1267  -  SEICOR. Dos Metracrilats armari extintor.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>18.27</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>18.27</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="53"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001128</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004321167</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T12:50:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T12:50:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1128  --  MERCADONA, SA    Productes pràctiques ACORD MARC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>15.11</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>15.11</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="54"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001129</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004337311</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T12:52:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T12:52:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>MERCADONA, SA    Productes pràctiques ACORD MARC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>33.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>33.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="55"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001108</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>29/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-26T08:12:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-26T08:12:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1108  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 9h.preparació acció formativa PFI auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. 17/NOP17/PFI</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>360.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>360.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>54.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="56"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001133</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004663335</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T13:09:04</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T13:09:04</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1133   -   MERCADONA, SA    Productes pràctiques  ACORD MARC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>39.16</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="57"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001257</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>932</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1257  -  SEICOR INSTALACIONS Y SERVICIOS    Revisió trimestral CIE industrial  segon trimestre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>235.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>235.21</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="58"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001132</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004604045</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T12:58:14</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T12:58:14</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1132  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques ACORD MARC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>26.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>26.47</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="59"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001104</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F07/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-25T13:03:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-25T13:03:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1104  -  ALBERT ROIG RUBIO. 24h.formació UF0060 aprovisionament i emmagatzematge d'aliments i begudes al bar. Curs Operacions bàsiques de bar i restaurant. SOC_2018_1041</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROIG RUBIO, ALBERT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>564.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>564.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>84.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="60"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001118</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19412A</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T10:50:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T10:50:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1118  -  MONTSERRAT SANTO DOMINGO. Impressió digital cartells 'activitats socorrisme en instal·lacions aquàtiques' DAM20062/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>18.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>18.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="61"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001244</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00005022192</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>MERCADONA, SA      Materials pràctiques curs Acord Marc Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>59.69</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>59.69</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="62"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001121</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>8225</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T11:02:05</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T11:02:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1121  -  DALMAU MASDEU, CB. Persianes i varis per l'edifici de Casa Caritat.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DALMAU MASDEU, CB</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>606.38</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>606.38</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="63"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001106</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3789</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-25T13:14:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-25T13:14:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1106  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina segons pressupost  C/283 pel curs serveis de bar i cafeteria. DAM19_26_244. SOC_2019_20163.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>89.42</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>89.42</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="64"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001120</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>22/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T10:59:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T10:59:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1120  -  FORBUS, S.L. Servei bus dia 30-10, anada i tornada alumnes Institut Narcís Oller a FM Logístics i a Prat Brands. Projecte Innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FORBUS, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>200.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>200.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="65"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001245</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00005047359</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1245  -  MERCADONA, SA      Materials pràctiques curs Servei de bar i cafeteria  ACORD MARC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>73.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>73.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="66"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001122</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T11:06:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T11:06:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1122  -  TAMARA DURAN CUENCA. 40h. formació Tècniques d'intervenció `sicoeducatives per a infants i adolescents. Programa 18/SINGU18FM/7426/0162566/001. SOC020/18/00008. Dies del 18-11 al 28-11-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DURAN CUENCA, TAMARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>210.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="67"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001103</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-25T12:50:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-25T12:50:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1103  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 39h.formació MP3069  Tècniques bàsiques de comercialització. Curs PFI auciliar de vendes, oficina i atenció al públic. AMARC_PFI_20018/04/01.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1560.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1560.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>234.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="68"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001090</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1922207</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-20T11:33:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-20T11:33:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1090  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Còpies màquina FAK01332, del 21-10 al 15-11-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>33.17</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>33.17</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="69"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001246</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00005056870</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1246  -  MERCADONA, SA     Materials curs Acord Marc  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>43.66</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>43.66</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="70"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001102</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>27/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-25T12:04:13</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-25T12:04:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1102  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 38h.formació MFG1, MFG3 i MFG4, LOT 3. Mòduls de formació general. Curs PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. 17/NOP17PFI_LOT3/465/0161940/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1520.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1520.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>228.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="71"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001094</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1922208</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-20T11:48:14</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-20T11:48:14</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1094  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies QTF09677. Del 21-10 al 18-11-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.68</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.68</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="72"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001101</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001159</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-25T11:41:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-25T11:41:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1101  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 20 pendrives pel curs Serveis de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>78.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>78.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="73"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001268</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>21/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1268  -  gloria claraso. 9h lectives. Curs MF0272_2 Primers auxilis. SOC_2019_20062. Socorrisme.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>270.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>270.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>40.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="74"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001100</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442019A100045664</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-25T11:38:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-25T11:38:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1100  -  SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS. Subministrament d'aigua, perìode 2019/11. Cie Industrial</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>37.61</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>37.61</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="75"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001088</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3744</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-19T13:55:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-19T13:55:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1088  -  MDS PAPELERIA. Material d'oficina per la UEC. Pressupost C/272</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>177.57</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>177.57</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="76"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001107</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3802</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-25T13:59:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-25T13:59:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1107  -  MDS PAPELERIA, S.L. 2 armaris metàl·lics per claus.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>143.88</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>143.88</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="77"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001091</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1922210</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-20T11:37:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-20T11:37:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1091  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies QTT18857. Del 21-10 al 18-11-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>36.78</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>36.78</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="78"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001092</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1922211</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-20T11:40:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-20T11:40:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1092  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies QTT18865. Del 21-10 al 18-11-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>182.93</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>182.93</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="79"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001084</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BD0161595</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-19T08:37:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-19T08:37:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1084  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Internet - Dirección IP estática (01 Oct. a 31 Oct. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>131.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.42</IMPORT_BRUT><IVA>22.77</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="80"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001097</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>16</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-20T12:31:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-20T12:31:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1097  -  JUSTINE AGIN. 10,5h. formació curs francès nivell intermedi a l'empresa Valls Química. Del 02-10 al 13-11-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGIN, JUSTINE</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>367.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>367.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>55.13</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="81"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001068</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0875PPR901N0152961</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-18T09:01:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-18T09:01:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1068  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>385.16</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>318.31</IMPORT_BRUT><IVA>66.85</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="82"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001262</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>15</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1262  -  ARIADNA CUADRADO ESPINOSA    27 h. formació mes desembre curs Socorrisme en instal·lacions aqüàtiques   mòdul MF0269_2  Natació</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>634.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>634.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>95.18</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="83"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001096</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>15</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-20T12:04:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-20T12:04:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1096  -  JUSTINE AGIN. 10,5h.formació curs francés bàsic a Valls Química del 2-10 al 13-11-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGIN, JUSTINE</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>367.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>367.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>55.13</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="84"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001071</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004419549</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-18T14:41:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-18T14:41:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1071  -  MERCADONA, SA     Productes de pràctiques  curs  ACORD MARC  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>30.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>30.73</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="85"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001083</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004572183</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-19T08:31:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-19T08:31:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1083  -   MERCADONA, SA     Productes pràctiques curs ACORD MARC   Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>8.29</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>8.29</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="86"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001263</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>16</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1263  -  ARIADNA CUADRADO ESPINOSA     8,5 h.  formació  curs Socorrisme en instal·lacions aqüàtiques  mes de desembre  mòdul MF0271_2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>199.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>199.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>29.96</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="87"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001082</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004572472</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-19T08:30:05</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-19T08:30:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1082   -   MERCADONA, SA    Productes pràctiques curs ACORD MARC   Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="88"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001072</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004436218</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-18T14:44:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-18T14:44:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1072  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques  curs ACORD MARC  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>16.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>16.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="89"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001086</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BD0161593</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-19T08:37:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-19T08:37:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1086  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Veu - Línia individual (01 Nov. a 30 Nov. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="90"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001085</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BD0161596</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-19T08:37:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-19T08:37:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1085  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 19) Periodo regular de tráfico (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>87.17</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>72.04</IMPORT_BRUT><IVA>15.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="91"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001264</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/01/00054760</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1264  -  VIVES MARIN, SAU   Paperera manual</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIVES MARIN, SAU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>35.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>35.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="92"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001073</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004436743</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-18T14:52:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-18T14:52:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1073  -  MERCADONA, SA     Productes pràctiques  curs ACORD MARC  Servei de bar i cafeteria </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>6.34</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>6.34</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="93"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001069</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004340296</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-18T14:28:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-18T14:28:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1069  -  MERCADONA     Materials pràctiques curs  Acord Marc  Servei de bar i restaurant</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="94"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001081</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-18T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-18T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1081  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques curs ACORD MARC  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="95"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001074</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004353770</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-18T14:55:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-18T14:55:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1074  -  MERCADONA, SA     Productes pràctiques curs  ACORD MARC   Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3.11</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3.11</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="96"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001258</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>147815</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1258  -   VIVES MARIN, SAU    Materials manteniment aules i serveis</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIVES MARIN, SAU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>144.34</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>144.34</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="97"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000999</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/001358</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-24T09:19:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>999  -  RESTAURACION MESAS, SL       Materials pràctiques  curs Acord Marc    Operacions bàsiques de restaurant i bar   DAM_1041_18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RESTAURACION MESAS, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>42.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.79</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="98"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001075</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004451763</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-18T14:57:14</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-18T14:57:14</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1075  -  MERCADONA, SA     Productes pràctiques curs ACORD MARC   Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3.3</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3.3</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="99"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000993</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/000953</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-24T08:51:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>993  -  RESTAURACION MESAS, SL    Materials pràctiques curs Acord Marc   Servei de restaurant i bar   DAM_1077_19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RESTAURACION MESAS, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>50.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="100"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001250</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00004-2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1250  -  LESLIE KARINA VIOLI   -   13,5 h. formació  mes desembre  curs  Socorrisme en instal·lacions aqüàtiques</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIOLI, LESLIE KARINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>351.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>351.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>52.65</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="101"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001000</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004244030</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-24T09:25:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1000  -  MERCADONA, SA      Materials pràctiques  curs Acord Marc  Operacions bàsiques de restaurant i bar   DAM_1041_18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>6.45</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>6.45</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="102"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001076</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004453467</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-18T15:00:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-18T15:00:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1076  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques   curs  ACORD MARC  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>11.89</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>11.89</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="103"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001271</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>0005-2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1271  -  LESLIE KARINA VIOLI. 16h lectives desembre. Curs MF0269_2:Natació. SOC_2019_20062.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIOLI, LESLIE KARINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>440.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>440.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>66.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="104"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001001</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004242113</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-24T09:28:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1001  -  MERCADONA, SA      Materials pràctiques  curs Acord Marc   Operacions bàsiques de restaurant i bar   DAM_1041_18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2.3</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2.3</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="105"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001077</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004466637</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-18T15:02:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-18T15:02:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1077  -  MERCADONA, SA      Productes pràctiques  curs ACORD MARC  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>18.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>18.87</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="106"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001272</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>005/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1272  -  ORIOL BURCH SAUMELL   -   6'5 H. formació  mòdul MF0270_2  Prevenció d'accidents en instal·lacions aqüàtiques  ACORD MARC Socorrisme</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BURCH SAUMELL, ORIOL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>195.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>195.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>29.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="107"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001078</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004513838</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-18T15:06:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-18T15:06:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1078  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques   ACORD MARC   Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>26.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>26.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="108"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000990</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004087735</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-24T08:22:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>990  -  MERCADONA    Materials pràctiques Acord Marc  Operacions bàsiques de bar i restaurant  SOC-1041-18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3.38</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3.38</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="109"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001261</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10-V-01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1261  -  CARLOS AGUILAR TABLADA-MASSO    3 h. lectives formació  mes desembre  curs Socorrisme en instal·lacions aqüàtiques   mòdul  MF0271_2   Rescat</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>87.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>87.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>13.05</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="110"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000991</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004113203</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-24T08:29:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>991  -  MERCADONA, SA    Material pràctiques  curs Acord Marc   Op. bàsiques de restaurant i bar   SOC-1041-18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>10.18</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>10.18</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="111"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000995</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004152144</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-24T08:58:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>995  -  MERCADONA, SA     Materials pràctiques curs Acord Marc  Operacions bàsiques de restaurant i bar   DAM_1041_18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>9.89</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>9.89</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="112"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001079</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004529434</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-18T15:08:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-18T15:08:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1079   -  MERCADONA,  SA    Productes pràctiques  curs ACORD MARC Serveis bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>16.76</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>16.76</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="113"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001266</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1916139</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1266  -  FONTDEVI DENOMINACIONS, SL    Lots Nadal</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FONTDEVI DENOMINACIONS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1000.51</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1000.51</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="114"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000996</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004211743</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-24T09:02:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>996  -  MERCADONA, SA     Materials pràctiques curs Acord Marc  Operacions bàsiques de restaurant i bar  DAM_1041_18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>8.38</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>8.38</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="115"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001057</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3743</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-11T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1057  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material tauler de suro pel curs Activitats de gestió administrativa. 158978/ADGD0308/IF002.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>68.55</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>68.55</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="116"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000998</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004234602</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-24T09:14:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>998  -  MERCADONA, SA      Materials pràctiques curs Acord Marc   Operacions bàsiques de restaurant i bar   DAM_1041_18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>36.04</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>36.04</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="117"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001067</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1902FA0000000463</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-15T14:21:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-15T14:21:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1067  -  FM LOGISTIC IBERICA, S.L. Formació mòdul 'auxiliar de magatzem' 19/30PLUS/461/0162524/001. Expedient SOC046/19/00015.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FM LOGISTIC IBERICA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="118"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001243</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20191217</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1243  -   AMAZON.EU  SARL Sucursal en España      1 Agenda del professorat</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AMAZON EU (sucursal en España)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>12.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="119"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001003</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01904509</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-24T10:27:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1003  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Davantals i gorros curs operacions bàsiques de restaurant i bar. DAM1077/18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>200.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>165.68</IMPORT_BRUT><IVA>34.79</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="120"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001062</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201900174</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-15T13:16:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-15T13:16:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1062  -  ROSER ORTIZ VILLORBINA. 6h. formació curs manipulador d'aliments. Dies 11 i 12-11-2019. Espai formació 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ORTIZ VILLORBINA, ROSER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>210.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>210.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>31.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="121"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000988</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190978</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-23T08:18:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>988  -  ARTUR VIVES, S.A. Samarretes pel curs serveis auxiliars de perruqueria. SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>108.46</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.46</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="122"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001252</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>300/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1252  -   ALBERT PEDRET, SL     Treballs pintura escala accés edifici administració, parets i sostre.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ALBERT PEDRET, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2169.53</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2169.53</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="123"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000987</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3694</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-23T08:13:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>987  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs Habilitats de comunicació 18/FOAP/413/0155959/029</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>61.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>61.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="124"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001059</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1922015</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-12T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1059  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Lloguer fotocopiadores del 07-11 al 06-12-2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="125"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000978</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F9</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-22T10:48:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>978  -  LETICIA VIDAL GONZALEZ. 4h. formació curs bàsic de facebook i instagram . Programa Catalunya emprèn</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIDAL GONZALEZ, LETICIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>21.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="126"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000985</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>004736</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-22T11:24:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>985  -  MASIA DEL PLA, S.L. Caffee Break 8/10. Jornada de marca personal. Hotel Class</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MASIA DEL PLA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>224.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>224.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="127"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001241</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>03</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1241  -  JORDI CRESPO. Ponència sobre Lideratge. Programa innovadors 2018.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CRESPO DEL RIO, JORDI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>650.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>650.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>97.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="128"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001060</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1922018</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-12T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1060  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Lloguer fotocopiadora FAK01332. Del 10-11 al 09-12-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="129"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000976</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-21T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-21T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>976  -  ARIADNA CUADRADO ESPINOSA. 4,5h. formació  MF1086_3 esdeveniments i competicions lúdiques en el medi aquàtic. Curs activitats de natació SOC_2018_988</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>135.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>135.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>20.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="130"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001247</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019-189</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1247  -  CISTELLERIA ROCA, SCP      Materials pràctiques  curs Servei de bar i cafeteria  ACORD MARC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CISTELLERIA ROCA, SCP</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>44.81</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>44.81</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="131"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000979</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1920114</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-22T11:05:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>979  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Factuaració còpies FAK01332 del 23-08 al 17-10-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.77</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>17.77</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="132"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000982</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1920119</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-22T11:15:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>982  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Facturació còpies QTT18857 del 24-09 al 16-10-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>38.67</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>38.67</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="133"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001066</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1225</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-15T14:12:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-15T14:12:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1066  -  SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. Subministrament d'extintor y senyals</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>36.98</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>36.98</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="134"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001242</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>XX-76418</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1242  -  IMOSVER.COM      Quadern de tutoria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>IMOSVER.COM</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>9.85</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>9.85</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="135"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000981</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1920118</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-22T11:13:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>981  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Facturació còpies QTF09689 del 24-09 al 17-10-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>252.35</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>252.35</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="136"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001239</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019-173</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-30T10:10:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-30T10:10:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1239  -  CISTELLERIA ROCA, SCP    Materials pràctiques curs  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CISTELLERIA ROCA, SCP</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>74.42</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>74.42</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="137"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000971</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BC0158828</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-21T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-21T15:10:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>971  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU.Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dirección IP estática (01 Sep. a 30 Sep. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>131.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.42</IMPORT_BRUT><IVA>22.77</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="138"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000984</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1920120</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-22T11:21:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>984  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Facturació còpies QTT18865 del 24-09 al 17-10-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>121.92</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>121.92</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="139"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001065</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/0233F</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-15T13:33:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-15T13:33:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1065  -  REITER SYSTEMS, S.A. Formació mòdul 'iniciació a feines auxiliars de fabricació mecànica' 19/30PLUS/461/0162405/001. Expedient SOC046/19/00015.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REITER SYSTEMS, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="140"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001237</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FE19385</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-27T08:51:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-27T08:51:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1237  -  SEICOR. 001.001 · MANTENIMENT SISTEMA ANTIINTRUSIÓ Manteniment sistema antiintrusió dels següents edificis: - Crta. del Pla 37-A (Escola-Taller). - Crta. del Pla 37-B (Ràdio Ona Valls).- Oficines Viver d'empreses. - Nau Viver d'empreses.  </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR SECURITY SYSTEMS SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1337.58</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1105.44</IMPORT_BRUT><IVA>232.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="141"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001063</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-15T13:19:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-15T13:19:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1063  -  LOURDES JULIA RUBIO ESTEVE. 6h. formació UF0053: Aplicació de normes i condicions higiènic-sanitàries en restauració. Curs Operacions Bàsiques de restaurant i bar. SOC_2018_1041</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>210.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>210.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>31.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="142"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001238</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004737024</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-27T12:59:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-27T12:59:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1238  -  MERCADONA   Productes pràctiques Acord Marc Servei de bar i cafeteria   DAM</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>30.42</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>30.42</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="143"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000973</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BC0156983</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-21T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-21T15:10:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>973  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU.Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Veu - Línia individual (01 Oct. a 31 Oct. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="144"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000974</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BC0158827</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-21T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-21T15:10:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>974  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU.Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Oct. a 31 Oct. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="145"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001064</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-15T13:25:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-15T13:25:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1064  -  LORENA MOLINERO CESTER. 44h.formació curs Gestió comercial 18/SINGU18FM/426/0161902/001. Singulars 2018. SOC020/18/00008</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOLINERO CESTER, LORENA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1540.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1540.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>231.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="146"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000975</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>94/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-21T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-21T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>975  -  SAVANNAH PREVENFORM, S.L. 12h.formació PEMP dies 15 i 17-10-2019 i lloguer de maquinària. Espai formació 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SAVANNAH PREVENFORM, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>562.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>562.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="147"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000966</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3682</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-17T11:52:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>966  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs Habilitats de comunicació. 18/FOAP/413/0155959/029</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>35.36</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>35.36</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="148"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001054</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2.149</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-11T08:29:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-11T08:29:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1054  -  CATALA-TEBA. Reparar i canvia finestres i panys d'armari.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CATALA - TEBA, SCP</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>411.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>411.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="149"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001236</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01905747</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-27T08:51:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-27T08:51:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1236  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. PANTALON BICOLOR ALTA VISIBILIDAD</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2139.23</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1767.96</IMPORT_BRUT><IVA>371.27</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="150"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000969</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3657</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-17T12:38:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>969  -  MDS PAPELERIA, S.L. Tauler de suro amb marc d'alumini per l'aula 2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>166.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>166.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="151"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001061</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>39</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-12T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1061  -  ANGEL TAMARGO PEREZ. 6 cadires model COCO amb braços, color negre i blau</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TAMARGO PEREZ, ANGEL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>392.04</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>392.04</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="152"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001231</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01905664</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-23T14:33:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-23T14:33:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1231  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L.  GORRO FRANCES</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>52.67</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>43.53</IMPORT_BRUT><IVA>9.14</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="153"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000968</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3661</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-17T12:12:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>968  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs PFI Aux.vendes, oficina i atenció al públic 17/NOP17PFI_LOT3/465/0161940/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>166.96</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>166.96</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="154"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001058</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>136</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-12T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1058  -  SANTIAGO BENCE MOY. 30h.formació curs habilitats de comunicació. del 22 al 31-10-2019. 18/FOAP/413/0155959/029</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BENCE MOY, SANTIAGO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>870.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>870.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>130.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="155"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001229</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>8258</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-23T13:01:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-23T13:01:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1229  -  DALMAU MASDEU, C.B. Reparació calaix prestatgeria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DALMAU MASDEU, CB</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>15.22</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>15.22</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="156"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000965</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000192</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-17T11:45:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>965  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Material oficina pel curs PFI 2019 Aux.de vendes i atenció al públic.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>69.88</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>69.88</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="157"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000970</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9502348813</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-17T14:40:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>970   FIRA DE BARCELONA   Tickets entrada estudiants Forum Gastronòmic   20/11/19    Acord Marc  Servei de Bar i Restaurant</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>112.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>112.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="158"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001056</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>104/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-11T09:21:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-11T09:21:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1056  -  SAVANNAH. Lloguer instal·lacions Crus treballs en alçada. dies 5 i 7/11/19.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SAVANNAH PREVENFORM, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>169.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>169.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="159"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001230</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>8257</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-23T13:03:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-23T13:03:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1230  -  DALMAU MASDEU, C.B.  1 armari per les entitats usuàries edifici Casa Caritat.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DALMAU MASDEU, CB</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1629.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1629.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="160"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000941</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001012</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T10:12:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>941  -  1 telèfon SPC air black</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="161"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001052</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>040/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-11T12:33:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-11T12:33:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1052  -  ANTONIO F. MNEZ. 12h Curs Carretoners.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ MORALES, ANTONIO FRANCISCO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>420.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>420.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>63.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="162"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001226</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>35/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-23T12:41:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-23T12:41:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1226  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 33h.formació LOT 1 MP3069. Curs 17/NOP17PFI_LOT1/465/01619140/001. PFI Aux.vendes, oficina i atenció al públic.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>198.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="163"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000958</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9130117368</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T11:31:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>958  -  ABACUS, SCCL    17 Agendes escolars  ACORD MARC  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ABACUS, SCCL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>37.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="164"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000943</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00003052224</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T10:16:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>943  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques ACORD MARC  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>8.52</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="165"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001048</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3761</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-11T10:22:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-11T10:22:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1048  -  MDS PAPELERIA. 2 cartutx impresora Punt Omnia.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>103.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>103.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="166"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000942</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002977726</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T10:14:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>942  -  MERCADONA, SA     Productes pràctiques  ACORD MARC  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.26</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="167"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001227</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>34/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-23T12:46:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-23T12:46:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1227  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 36h.formació LOT 3 mòduls MFG1,2,3 i 4. Curs 17/NOP17PFI_LOT3/465/0161940/001 PFI Aux. de vendes, oficina i atenció al públic.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1440.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1440.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>216.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="168"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001055</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>86/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-11T08:38:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-11T08:38:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1055  -  JOAN MARIA RAMON. 8h formació Riscos en treballs en alçada.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON  ESPAÑOL, JOAN MARIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>48.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="169"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000947</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00003117631</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T10:51:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>947  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques  ACORD MARC  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="170"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000945</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00003102037</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T10:47:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>945  -  MERCADONA    Productes pràctiques ACORD MARC  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.62</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="171"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001232</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-23T14:33:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-23T14:33:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1232  -  CRISTINA LLORACH ROSANES. SEFED Curs 19/ATCC2/444/0158978/001 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF001  Hores lectives: MF0980 2 Gestió auxiliar de personal 18 MF0979_2 Gestió de tresoreria 18 MF0981_2 Registres comptables  30 MF0233_2 Ofimàtica  </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3240.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3240.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>486.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="172"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001049</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F29/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-11T11:34:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-11T11:34:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1049  -  LLUIS REY. 1h Agost formació Ofimàtica. MF0233_2. Itinerari: 155855/ADGD0308/IF001.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>40.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>40.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>6.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="173"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000950</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00003162163</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T11:00:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>950  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques  ACORD MARC  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>16.12</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="174"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000949</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00003133355</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T10:57:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>949  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques  ACORD MARC   Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>4.85</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="175"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001233</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>21</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-23T14:33:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-23T14:33:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1233  -   CRISTINA LLORANCH ROSANES. SEFED Curs 19/ATCC2/444/0158978/001 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF001 Expedient de licitació: 01/SEFED/2019  Hores preparació </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>120.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>120.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>18.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="176"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001050</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F30/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-11T12:13:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-11T12:13:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1050  -  LLUIS REY. 15h Agost formarcio MF1326_1: preparació de comandes. Curs: 18/FOAP/413/0155959/010.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>600.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>600.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>90.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="177"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000953</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00003645452</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T11:06:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>953  -  MERCADONA,  SA    Productes pràctiques ACORD MARC  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>25.45</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="178"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000952</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00003583122</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T11:03:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>952  -  MERCADONA, SA     Productes pràctiques  ACORD MARC  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>44.67</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="179"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001234</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-23T14:33:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-23T14:33:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1234  -  CRISTINA LLORACH ROSANES, SEFED Curs 19/ATCC2/444/0158978/001 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF001MExpedient de licitació:01/SEFED/2019 Hores lectives:MF0980_2 Gestió auxiliar de personal MF0233_2 Ofimàtica MF0981_2  MF0979_2   </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>4600.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>4600.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>690.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="180"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001051</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F31/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-11T12:27:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-11T12:27:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1051  -  LLUIS REY. 2'50h Agost preparació MF1326_1: preparació de comandes. Curs 18/FOAP/413/0155959/010.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>100.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>100.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="181"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000955</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004019184</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T11:12:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>955  -  MERCADONA, SA   Productes pràctiques  ACORD MARC   Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3.62</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="182"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000956</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004036402</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T11:25:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>956  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques  ACORD MARC  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>15.73</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="183"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001235</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>18</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-23T14:33:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-23T14:33:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1235  -  CRISTINA LLORACH ROSABES. SEFED Curs 19/ATCC2/444/0158978/001 Itinerari: 158978/ADGD0308/IF001 Expedient de licitació:01/SEFED/2019 Hores preparació  </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>120.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>120.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>18.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="184"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001053</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1189</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-11T08:26:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-11T08:26:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1053  -  SEICOR. Control i inspecció obligatòria contra incendis.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>594.11</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>594.11</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="185"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001228</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001217</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-23T12:52:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-23T12:52:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1228  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 1 cable Hdmi V1.3B ferrita</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>8.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>8.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="186"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001039</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1169</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-08T10:36:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1039  -  SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. Revisió trimestral sistema contra incendis 2019. Ctra.del Pla 37B</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>99.93</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>99.93</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="187"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000960</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004067440</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T11:41:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>960  -  MERCADONA,  SA    Productes pràctiques  ACORD MARC   Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.88</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="188"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000961</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002359985</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T12:31:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>961  -  MERCADONA, SA     Productes pràctiques  ACORD MARC  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.65</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="189"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001222</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>32</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-23T09:10:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-23T09:10:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1222  -  TALIA DILLA SECALL. 4,5h.formació curs anglès bàsic. Vallsgenera. Desembre Espai Formació</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>157.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>157.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>23.63</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="190"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000931</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000193</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T08:28:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>931  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel programa treball als barris. Activa't 014/18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="191"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001040</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1170</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-08T10:38:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1040  -  SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. Revisió anual  sistema contra incendis 2019- Ctra. del Pla CIE Industrial</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>306.01</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>306.01</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="192"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000930</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000191</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T08:25:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>930  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Material oficina pel curs Projecte singulars 2018 SOC020/1800008</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>198.52</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>198.52</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="193"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001223</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>33</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-23T11:50:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-23T11:50:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1223  -  TALIA DILLA SECALL. 1,5h.formació curs anglès bàsic Vallsgenera. EF0919/03 Espai formació</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>52.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>52.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>7.88</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="194"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000933</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000196</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T08:39:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>933  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel programa projectes singulars 2018 SOC020/18/0008</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="195"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001047</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2210049470</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-08T11:01:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1047  -  WOLTERS KL. (A5000) REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS - SUSCRIPCION PERIODO 11-2019 A 10-2020#CR#PORCENTAJE DE IVA   4.00%#CR#Cliente Envio:  30029309/1/1#CR</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>824.72</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>793.0</IMPORT_BRUT><IVA>31.72</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="196"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000934</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000198</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T08:48:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>934  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel programa innovadors i experimentals 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="197"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000936</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000194</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T08:58:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>936  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel programa estapis de recerca de feina 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="198"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001224</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>34</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-23T12:11:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-23T12:11:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2018-12-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1224  -  TALIA DILLA SECALL. 6h.formació curs alemany a l'empresa Vogelsang. Desembre.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>210.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>210.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>31.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="199"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001043</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0856PKZ901Y0001467</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-08T11:01:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1043  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>412.51</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>340.92</IMPORT_BRUT><IVA>71.59</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-03-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="200"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000937</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000195</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T09:00:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>937  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel programa Ubicat 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="201"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001044</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0841PKZ901S0001467</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-08T11:01:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1044  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Abonament</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>413.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>342.14</IMPORT_BRUT><IVA>71.85</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-01-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="202"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000938</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>ES-833895155-2019-182</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T09:16:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>938  -  ORIGINAL SANAGUSTIN, SL    Oli post epil depiliflax</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ORIGINAL SANAGUSTIN, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="203"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000927</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0743PNR901N0286148</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-10T09:20:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>927  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1149.88</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>950.31</IMPORT_BRUT><IVA>199.57</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="204"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001225</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>319632</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-23T12:21:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-23T12:21:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1225  -  GESTION INFORMATICA DE ARCHIVOS, S.L. Formació mòdul 'empleat d'oficina' programa 19/30PLUS/461/0162975/001. SOC46/19/00015</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GESTION INFORMATICA DE ARCHIVOS, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="205"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001045</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0758PNR901N0314203</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-08T11:01:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1045  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1107.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>915.21</IMPORT_BRUT><IVA>192.19</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="206"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000922</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1188PLR901N0363154</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-08T08:21:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>922  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Terme Energia Gas - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>339.84</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>280.86</IMPORT_BRUT><IVA>58.98</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="207"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000925</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2230026491</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-08T12:52:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>925  -  THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU. Treballs realitzats per deficiències en l'ascensor de l'edifici de Casa Caritat</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1220.76</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1220.76</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="208"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001216</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2019/036</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-20T09:07:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-20T09:07:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1216  -  MOTIVACCIO FORMACIO, S.L. Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes de Desembre 2019. Curs 2019-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="209"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000924</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19021951883</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-08T08:21:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>924  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="210"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001042</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>26/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-08T10:50:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1042  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 13h. formació (8h prl + 3h insercio + 2 preparacio) Curs operacions bàsiques de bar i restaurant SOC_2018_1041.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>390.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>390.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>58.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="211"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001215</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>32/2020</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-20T09:07:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-20T09:07:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1215  -  MARC CHAVES VENTURA. 69h.a 35€. Lot 1 curs Activitats de gestió administrativa. Expedient 01/SEFED/2019. IF002.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2415.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2415.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>362.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="212"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000926</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001088</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-08T13:14:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>926  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 1 mouse Logitech Wireless M185 òptic gria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>15.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>15.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="213"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000919</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-07T13:25:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>919  -  CRISTINA BAIGES HORTA. 10h.formació MF0269_2 Programació d'activitats de natació. UF0907 - UF0908. Curs activitats de natació SOC_2018_988</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BAIGES HORTA, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>240.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>240.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>36.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="214"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001035</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3755</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-08T10:26:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1035  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs activitats de gestió administrativa 2019. IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>70.29</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>70.29</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="215"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001211</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201900221</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-20T08:50:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-20T08:50:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1211  -  ROSER ORTIZ VILLORBINA. 6h.formació curs manipulador d'aliments. Dies del 25-11 al 12-12-2019. Programa Innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ORTIZ VILLORBINA, ROSER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>158.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>158.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>23.76</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="216"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000920</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-07T13:43:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>920  -  CRISTINA BAIGES HORTA. 121,25h. formació MF0271_2 rescat de persones accidentades en instal·lacions aquàtiques. MF0269_2 programació d'activitats de natació. Curs Socorrisme en instal·lacions aquàtiques. SOC_2018_995</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BAIGES HORTA, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3031.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3031.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>454.69</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="217"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000917</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9002110674</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-07T12:31:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>917  -  THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU. Servei de manteniment de l'ascensor 3r.trimestre 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>261.83</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>261.83</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="218"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001036</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3754</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-08T10:29:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1036  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs activitats de gestió administrativa 2019. IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>70.29</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>70.29</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="219"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001221</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7//19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-20T12:36:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-20T12:36:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1221  -  CRISTINA BAIGES HORTA. 31h.formació MF0269_2 natació. Curs activitats de natació. SOC_2019_20052.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BAIGES HORTA, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>868.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>868.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>130.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="220"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000914</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1919647</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-04T13:48:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>914  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Lloguer fotocopiadores del 7-10 al 06-11-2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="221"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000916</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-04T13:59:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>916  -  ALBERT MESTRES MOLET. 4h. formació MF1084_3, UF1714. anàlisi diagnòstic i proves de nivell en activitats de natació. Curs Activitats de natació. SOC_2018_988.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MESTRES MOLET, ALBERT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>124.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>124.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>18.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="222"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001037</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3717</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-08T10:31:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1037  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs activitats de gestió administrativa. 158978/ADGD0308/IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>121.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>121.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="223"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001214</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19027713487</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-20T09:07:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-20T09:07:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1214  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="224"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000912</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-04T08:05:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>912  -  ARIADNA CUADRADO ESPINOSA. 47h. formació MF1084_3 programació d'activitats de natació. Curs Activitats de natació. SOC_2018_988</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1410.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1410.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>211.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="225"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000911</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2190</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-03T13:11:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>911  -  ALTOR BECLA, S.L. Llicència per la formació dels operadors de carretons fins a 10.000 Kg.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ALTOR-BECLA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>92.55</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>92.55</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="226"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001038</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3716</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-08T10:33:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1038  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material d'oficina pel curs activitats de gestió administrativa 158978/ADGD0308/IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>126.13</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>126.13</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="227"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001217</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BE0160567</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-20T09:07:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-20T09:07:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1217  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 19) - Internet - Dirección IP estática (01 Nov. a 30 Nov. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>131.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.42</IMPORT_BRUT><IVA>22.77</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="228"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001046</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19024406524</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-08T11:01:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1046  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="229"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000909</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>RI/19116982</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-02T14:44:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>909  -  AENOR INTERNACIONAL, SA     1 Llicència per a formadors conductors carretons fins a 10000 kg</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AENOR</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>65.34</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>65.34</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="230"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001218</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BE0160568</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-20T09:07:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-20T09:07:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1218  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 19) Periodo regular de tráfico (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Internet -</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>86.48</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>71.47</IMPORT_BRUT><IVA>15.01</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="231"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000910</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>23</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-02T14:59:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>910  -  TALIA DILLA SECALL     Curs Anglès bàsic  programa FORMACIÓ CONTÍNUA   mes setembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>105.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>105.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="232"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000842</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>89/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-27T08:48:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>842  -  VILANIU COMUNICACIO, S.L. Curs de formació de Linkedin</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILANIU COMUNICACIÓ, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="233"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001219</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BE0160566</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-20T09:07:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-20T09:07:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1219  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 19) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Dic. a 31 Dic. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="234"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001041</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>101/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-08T10:48:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1041  -  SAVANNAH PREVENFORM, S.L. 4h.lloguer de maquinària curs de carretoner, espai formació. Dia 06-11-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SAVANNAH PREVENFORM, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>169.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>169.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="235"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000907</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-01T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-01T13:47:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>907  -  LAURA DE BOFARULL PRATS. 50 h. formació MF1051_2 anglès professional per a serveis de restauració. Curs serveis de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DE BOFARULL PRATS, LAURA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1750.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1750.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>262.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="236"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001220</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BE0160565</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-20T09:07:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-20T09:07:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1220  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 19) - Veu - Línia individual (01 Dic. a 31 Dic. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="237"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000836</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1916874</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-23T12:28:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>836  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     Facturació còpies  IRAC2020  AULA 17 2n pis    des d'inici a 22_08</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>16.55</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>16.55</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="238"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001024</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001133</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-06T08:29:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1024  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 13 pendrive 16GB. Curs Activitat de gestió administrativa. 158978/ADGD038/IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>50.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="239"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000906</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-J9U1-015119</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-01T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-01T08:38:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>906  -  TELEFONICA MOVILES Movistar - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 10 - Lineas Facturadas: 659103127 660515972 - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Set. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>210.58</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>174.03</IMPORT_BRUT><IVA>36.55</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="240"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001212</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0762PNR901N0373335</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-20T09:07:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-20T09:07:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1212  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2301.98</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1902.46</IMPORT_BRUT><IVA>399.52</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-01-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="241"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000837</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1916875</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-23T12:33:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>837  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     Facturació de fotocòpies  IRAC 3330   Ed. Administració   des del 29_07 al 22_08</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>26.03</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>26.03</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="242"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001025</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001134</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-06T10:59:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1025  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 12 Pendrive 8GB. Curs activitats de gestió administrativa 158978/ADGD038/IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>46.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>46.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="243"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001213</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0881PPR901N0171881</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-20T09:07:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-20T09:07:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1213  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>674.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>557.55</IMPORT_BRUT><IVA>117.09</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="244"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000838</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1916876</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-23T12:44:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>838  -  SISTEMAS OFICINA INTEGRA, SL    Facturació fotoocòpies  equip IRAC 3330  1A planta Recepció   des del 29_07 al 22_08</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>189.57</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>189.57</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="245"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000908</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1908548</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-01T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-01T13:52:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>908  -  FERRETERIA VALLS, S.L. Sabates de seguretat alumna pràctiques. Programa activem l'ocupació al barri antic III. TTB-041/18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>22.05</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.05</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="246"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001028</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001130</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-06T11:10:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1028  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 2 mouse logitech wireless M185 optico gris 2.4 GHZ</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>31.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>31.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="247"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001204</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>S02/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-19T07:55:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-19T07:55:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1204  -  LLUIS REY GIRO. 8h. manteniment informàtic aula Sefed. Activitats de gestió administrativa 158978/ADGD0308/IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>193.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>193.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>24.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="248"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000839</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1916877</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-23T13:08:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>839  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL      Facturació fotocòpies equip  IRAC 3320  Servei acollida p.b.  des del 29_07 al 22_08</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>16.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>16.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="249"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000905</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>946</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-30T14:08:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO> 905  -  SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.  Revisió Trimestral extintor, central detecció, detector òptic/tèrmic, polsador d'alarma i sirena interior/exterioor.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>244.58</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>244.58</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="250"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001026</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20190301</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-06T11:03:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1026  -  TECHNODAC SOLUTIONS, S.L. 4h.manteniment suport</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TECHNODAC SOLUTIONS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>193.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>193.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="251"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001205</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F37/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-19T08:01:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-19T08:01:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1205  -  LLUIS REY GIRO. 10h.formació FC0003 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere. Serveis de bar i cafeteria. SOC_2019_20163</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>350.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>350.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>52.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="252"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000840</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1916878</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-23T13:10:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>840  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     Facturació de fotocòpies equip  IRAC 3320  1A PLANTA  des del 29_07 al 22_08</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>54.27</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>54.27</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="253"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000904</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00697</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-30T10:33:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>904  -  SOLPRONET INTERNET CONSULTING. Manteniment tècnic aplicació Moodle. Setembre 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>101.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>101.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="254"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001027</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F06/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-06T11:06:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1027  -  ALBERT ROIG RUBIO. 6h.formació UF0060 Aprovisionament i emmagatzematge d'aliments i begudes al bar. Curs operacions bàsiques de bar i restaurant. AOC_2018_1041</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROIG RUBIO, ALBERT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>141.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>141.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>21.15</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="255"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000835</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20190235</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-23T12:23:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>835  -  TECHNODAC SOLUTIONS, SL    Afegir frase. Crear nou menú   pag. web</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TECHNODAC SOLUTIONS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>108.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="256"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000903</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>15-19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-27T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>903  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO. 30h. formació MF0069 pràctiques professionals no laborals. Curs serv.auxiliars de perruqueria SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>33.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="257"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001206</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F38/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-19T08:12:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-19T08:12:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1206  -  LLUIS REY GIRO. 10h.formació curs Excel a l'empresa Gilabert Miró, S.A. del 21-11 al 19-12-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>360.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>360.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>54.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="258"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001031</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F19-044237</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-06T12:06:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1031  -  SP/ACTIVA. Concert de prestació del servei de prevenció aliè número 09T1-0042/001. De l'01-11-2019 al 31-01-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PREVENACTIVA, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>562.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>562.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="259"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000827</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA65A0166894</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-22T07:52:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>827  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 19) - Internet - Dirección IP estática (01 Jul. a 31 Jul. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>131.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.42</IMPORT_BRUT><IVA>22.77</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="260"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000900</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-27T11:25:14</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>900  -  ALBERT MESTRES MOLET. 36h. formació UF1714 anàlisi diagnòstic i proves de nivell en activitats de natació. Curs activitats de natació SOC_2018_988</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MESTRES MOLET, ALBERT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1116.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1116.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>167.4</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="261"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001207</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1913752</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-19T08:37:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-19T08:37:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1207  -  QUDA 2010, S.L. Esmorzar-break jornada networking. Dia 18-12-2019. projecte Innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>QUDA 2010, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>720.01</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>720.01</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="262"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001029</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>R-191013</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-06T11:14:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1029  -  TRAMITSOFT, S.L. Manteniment Tramit-Win laboral. 4t. trimestre 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRAMIT SOFT, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>339.89</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>339.89</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="263"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000902</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2019/026</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-27T14:03:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>902  -  MOTIVACCIO FORMACIO, S.L. Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes de Setembre 2019. Curs 2019-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="264"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000828</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA65A0166892</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-22T07:52:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>828  -  TELEFONICA ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 19) - Veu - Línia individual (01 Ago. a 31 Ago. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="265"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001209</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>17</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-19T12:52:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-19T12:52:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1209  -  JUSTINE AGIN. 7,5h. formació curs de francès nivell intermedi a Valls Química. Del 18-11 al 18-12-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGIN, JUSTINE</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>262.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>262.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>39.38</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="266"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001032</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-06T12:10:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1032  -  FLORENCIA MORENO CANO. 20 h. Formació Auxiliar de comerç i atenció al públic. 19/30PLUS/461/0162314/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MORENO CANO, FLORENCIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="267"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000901</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3625</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-27T11:45:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>901  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel programa activem l'ocupació al barri antic III. TTB-041/18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>124.22</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>124.22</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="268"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000829</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA65A0166896</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-22T07:52:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>829  -  TELEFONICA ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 19) Periodo regular de tráfico (01 Jul. a 31 Jul. 19) - Internet - Línea ADSL</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>88.44</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>73.09</IMPORT_BRUT><IVA>15.35</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="269"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001030</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>99/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-06T11:53:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1030  -  SAVANNAH PREVENFORM, S.L. Formació curs operador de carretó segons UNE 58451:2016 prevenció de riscos en treballs verticals i en alçada segons art.19 de PRL. Programa Activem l'ocupació al barri antic III SOC032/18/00044</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SAVANNAH PREVENFORM, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2374.05</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2374.05</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="270"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001210</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>18</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-19T13:54:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-19T13:54:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1210  -  JUSTINE AGIN. 7,5h.formació curs de fracès bàsic Valls Química. Dies del 18-11 al 18-12-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGIN, JUSTINE</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>262.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>262.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>39.38</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="271"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000891</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01904116</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-25T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-25T10:35:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>891  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. POLAR PIRINEO HOMBRE</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>66.48</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>54.94</IMPORT_BRUT><IVA>11.54</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="272"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001033</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-06T12:35:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1033  -  INSTITUT NARCIS OLLER. 80,5h. Ús d'espai del Narcís Oller per a l'acció formativa SOC_2019_995. Socorrisme en instal·lacions aqüàtiques</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>INSTITUT NARCÍS OLLER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>241.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>241.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="273"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000830</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA65A0166893</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-22T07:52:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>830  -  TELEFONICA ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 19) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Ago. a 31 Ago. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="274"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000899</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442019A100037072</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-25T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-25T14:07:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>899  -  SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE  VALLS. Consum aigua període 2019/09</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>89.54</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>89.54</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="275"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001208</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19286</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-19T08:47:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-19T08:47:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1208  -  CLARA MARTIN RIU. Ponència FUTURJOVE. Dia 04-12-2019. Projecte Innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTIN  RIU, CLARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>100.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>100.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="276"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000892</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014013051 0573PPR901N0124459</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-25T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-25T10:35:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>892  -  Facturació del Consum - CARRETERA DEL PLA 279;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>434.91</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>359.43</IMPORT_BRUT><IVA>75.48</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="277"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001201</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20190356</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-18T08:59:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-18T08:59:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1201  -  TECHNODAC SOLUTIONS, S.L. Pack 4 hores manteniment/suport modificacions web. Projecte innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TECHNODAC SOLUTIONS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>387.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>387.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="278"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001023</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-K9U1-014911</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-04T08:23:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1023  -  Movistar - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 10 - Lineas Facturadas: 659103127 660515972 - Periodo de Trafico: (18 Set. a 17 Oct. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>224.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>185.94</IMPORT_BRUT><IVA>39.05</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="279"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000894</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1918906</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-25T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-25T13:41:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>894  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTT18857 del 23-08 al 23-09-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>30.44</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>30.44</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="280"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000832</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR918297</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-22T09:16:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>832    SYG, SA     10 ut. panell LED</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>307.1</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>307.1</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="281"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001203</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>01905256</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-18T10:55:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-18T10:55:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1203  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Vestuari alumnes curs operacions bàsiques de Restaurant i bar SOC_2018_1041</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>255.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>255.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="282"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000895</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1918905</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-25T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-25T13:44:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>895  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTT18865 del 23-08 al 23-09-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>139.02</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>139.02</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="283"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001019</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2.081486</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-30T11:45:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1019   -   VIVES MARIN, SAU    Panys porta i còpies claus porta entrada per a entitats</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIVES MARIN, SAU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>174.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>174.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="284"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000834</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR917378</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-22T09:43:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>834  -  SYG, SA   1 panell sostre led 23 w  i 1 panell sostre led 9 w</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>72.96</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>72.96</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="285"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001202</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02901250</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-18T09:02:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-18T09:02:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1202  -  EL VALLENC, S.L. Anunci del procés de selecció Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>EL VALLENC, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>148.23</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>148.23</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="286"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001015</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/032</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-29T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-29T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1015  -  ESTANISLAO GONZALEZ CARCELEN. 20,75h. formació UF0256 control de l'activitat econòmica. Curs Serveis de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GONZALEZ CARCELEN, ESTANISLAO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>726.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>726.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>108.94</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="287"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000896</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1918907</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-25T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-25T13:46:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>896  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTF09689 del 23-08 al 23-09-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>254.04</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>254.04</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="288"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000833</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-22T09:24:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>833  -  MARIONA SALAT BRUNEL    Indemnització hores pendents PFI   aux. Imatge</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SALAT BRUNEL, MARIA CANDELA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>18.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>18.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>2.7</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="289"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001200</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/76</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-18T08:51:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-18T08:51:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1200  -  INDUCT SEA S.L. Desenvolupament del projecte  CHALLENGE FP - PACTE INDUSTRIAL  dintre del Projectes Innovadors i Experimentals 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>INDUCT SEA SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14562.35</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14562.35</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="290"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001016</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/033</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-29T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-29T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1016  -  ESTANISLAO GONZALEZ CARCELEN. 20,5h.formació UF0257 aplicació de sistemes informàtics. Curs serveis de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GONZALEZ CARCELEN, ESTANISLAO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>717.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>717.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>107.63</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="291"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000897</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1918908</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-25T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-25T13:49:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>897  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTF09677 del 23-08 al 23-09-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>44.04</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>44.04</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="292"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000819</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00031872</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-14T12:57:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>819  -  PINTURES SOLE, S.A. Pintura manteniment edifici</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>124.67</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>124.67</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="293"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001197</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>D000301</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-17T11:02:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-17T11:02:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1197  -  AUTOCARS CABRE BUS, S.L. Desplaçament IES Narcís Oller - Kellogg's - IES Narcís Oller. Dia 28-11-2019. Programa Innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUTOCARS CABRE BUS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>90.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>90.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="294"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000898</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1918909</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-25T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-25T13:59:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>898  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina KRB35676 del 29-07 al 18-09-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>22.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.47</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="295"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001020</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>24</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-30T13:21:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1020  -  TALIA DILLA SECALL. 7,5h. curs anglès bàsic IMDL Vallsgenera. Octubre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>262.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>262.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>39.38</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="296"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000818</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190721</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Cancel·lada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-14T12:44:04</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>818  -  ARTUR VIVES, S.A. 50Un.fletxa en vinil de tall blanc. 16x16 cm. fons blanc fletxa negre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>56.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>56.87</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="297"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001198</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>D000302</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-17T11:06:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-17T11:06:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1198  -  AUTOCARS CABRE BUS, S.L. Desplaçament IES Font del Glorieta - Centre Cultural Valls - IES Fonts del Glorieta. Dia 04-12-2019. Projecte Innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUTOCARS CABRE BUS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>150.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>150.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="298"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001021</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>25</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-30T14:20:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1021  -  TALIA DILLA SECALL. 7.5h.formació curs anglès bàsic. IMDL Vallsgenera 0919/03 - Octubre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>262.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>262.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>39.38</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="299"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000893</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190873</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-25T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-25T13:34:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>893  -  ARTUR VIVES, S.A. Samarretes per alumnes de pràctiques del curs Serv.auxiliars de perruqueria SPC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>29.04</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>29.04</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="300"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000820</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>029/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-14T12:59:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>820  -  ANTONIO F.MARTINEZ MORALES. 50h.formació MF0432_1 Manipulació de mercaderies amb carretons elevadors. Curs Activitats aux.de magatzem AMARC_2017/05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ MORALES, ANTONIO FRANCISCO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>270.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="301"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001193</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00032906</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-17T10:49:47</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-17T10:49:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1193  -  PINTURES SOLE, S.A. Bosses brossa</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>144.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>144.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="302"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001022</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>26</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-30T14:24:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1022  -  TALIA DILLA SECALL. 9h. formació alemany in company a l'empresa Vogelsang. Octubre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>315.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>315.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>47.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="303"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000890</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00032192</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-23T14:21:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>890  -  PINTURES SOLE, S.A. Material manteniment edifici</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>64.55</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>64.55</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="304"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000821</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>27/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-14T13:04:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>821  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 55h. MF0973_1 enregistrament de dades, MF0978_2 gestió d'arxius. Curs Activitats de gestió administrativa 18/ATCC2/410/0155855/004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2090.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2090.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>313.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="305"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001194</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00032905</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-17T10:52:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-17T10:52:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1194  -  PINTURES SOLE, S.A. 2 ut. KH-7 desengrasant pistola</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>13.48</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>13.48</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="306"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001017</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201900149</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-30T11:35:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1017  -  ROSER ORTIZ VILLORBINA. 6h.formació curs manipulador d'aliments. Dies 28 i 29-10-2019. Celler Cooperatiu de Vila-rodona</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ORTIZ VILLORBINA, ROSER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>210.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>210.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>31.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="307"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000822</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-14T13:07:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>822  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 12,5h. formació MF0973_1 enregistrament de dades MF0978_2 gestió d'arxius. Curs Activitats de gestió administrativa. 18/ATCC2/410/0155855/004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>475.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>475.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>71.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="308"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000888</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F04/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-20T11:34:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>888  -  ALBERT ROIG RUBIO. 4,25h. formació MF1048_2 serveis de vins. Curs serveis de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROIG RUBIO, ALBERT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>148.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>148.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>22.31</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="309"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001195</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00032904</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-17T10:55:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-17T10:55:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1195  -  PINTURES SOLE, S.A. 2 desengrassants 750 ml.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>9.48</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>9.48</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="310"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000823</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>30/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-14T13:10:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>823  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 10h. formació prevenció de riscos laborals. Curs Activitats auxiliars de magatzem. 18/FOAP/413/0155959/011 AMARC 2017/05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>380.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>380.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>57.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="311"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001018</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190697</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-30T11:38:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1018  -  ALT CAMP ALUMINI, S.L. Repassar porta entrada 'Casa Caritat', ajustar molla</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ALT CAMP ALUMINI, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>48.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>48.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="312"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000889</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F05/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-20T12:21:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>889  -  ALBERT ROIG RUBIO. 32,75h. formació MF1048_2 serveis de vins. Curs serveis de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROIG RUBIO, ALBERT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1146.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1146.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>171.94</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="313"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000824</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>29/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-14T13:13:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>824  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 25,5h. prevenció de riscos laborals. Curs Activitats auxiliars de magatzem 18/FOAP/413/0155959/008 AMARC_2017/05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>969.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>969.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>145.35</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="314"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001192</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9002232317</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-17T10:43:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-17T10:43:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1192  -  THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU. Manteniment ascensor 4t. trimestre 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>261.83</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>261.83</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="315"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001011</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F33/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-28T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1011  -  LLUIS REY GIRO. 20h. seguiment pràctiques curs 18/FOAP/413/0155959/012</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>60.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="316"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000883</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA65B0164386</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-19T09:16:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>883  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977603455 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Línea individual (01 Sep. a 30 Sep. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.38</IMPORT_BRUT><IVA>3.02</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="317"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001199</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>SL1900127</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-17T14:44:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-17T14:44:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1199 - NETICS - Factura corresponent a l'operació AD 2315</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Netics Communications, S.L.U</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3659.56</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3024.43</IMPORT_BRUT><IVA>635.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="318"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000825</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>25/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-14T13:16:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>825  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 48,5h. formació MF0976_2 operacions administratives comercials. 18/ATCC2/410/0155855/004. AMARC_2017/04</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1843.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1843.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>276.45</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="319"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000884</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA65B0164383</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-19T09:16:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>884  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Veu - Línia individual (01 Sep. a 30 Sep. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="320"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001012</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F32/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-28T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1012  -  LLUIS REY GIRO. 20h. seguiment pràctiques curs 18/FOAP/413/0155959/009. Auxiliar de magatzem</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>60.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="321"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001196</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00944</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-17T10:58:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-17T10:58:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1196  -  SOLPRONET INTERNET CONSULTING. Manteniment tècnic aplicació Moodle desenvolupament i producció Gestió d'incidències support 24x7. Desembre 2019. Programa Innovadors 2018.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>101.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>101.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="322"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000826</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>26/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-14T13:19:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>826  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 22h.formació MF0976_2 operacions administratives comercials. Curs activitats de gestió administrativa 18/ATCC2/410/0155855/004. AMARC_2017/04</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>836.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>836.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>125.4</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="323"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001013</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F34/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-28T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1013  -  LLUIS REY GIRO. 40h.seguiment pràctiques. Curs 18/ATCC2/410/0155855/006. Activitats de gestió administrativa.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>120.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="324"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000885</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA65B0164384</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-19T09:16:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>885  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Sep. a 30 Sep. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="325"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001183</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FG1902479</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-13T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1183  -  PRAT INTERNATIONAL BRANDS, S.L. Ponència Maria Ardit per FUTURJOVE, Dia 04-12-2019. Programa innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PRAT INTERNATIONAL BRANDS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>100.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>100.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="326"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000807</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>22/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-09T13:03:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>807  -  MARC CHAVES. 11h lectives AGOST. Mòdul MF0980_2: Gestió auxiliar personal.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>440.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>440.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>66.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="327"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000886</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA65B0164385</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-19T09:16:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>886  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dirección IP estática (01 Ago. a 31 Ago. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>131.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.42</IMPORT_BRUT><IVA>22.77</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="328"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001014</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F35/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-28T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1014  -  LLUIS REY GIRO. 40h.seguiment pràctiques. 18/ATCC2/410/0155855/009. Activitats de gestió administrativa.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>120.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="329"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001185</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>105/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-16T11:04:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-16T11:04:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1185  -  JOAN MARIA RAMON ESPAÑOL. 12h.formació riscos específics en treballs en alçada. Espai formació. Dies 11,12 i 13-12-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON  ESPAÑOL, JOAN MARIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>72.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="330"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000887</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA65B0164387</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-19T09:16:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>887  -  TELEFONICA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular de tráfico (01 Ago. a 31 Ago. 19) - Internet - Línea ADSL Empresas Top )</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>86.91</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>71.83</IMPORT_BRUT><IVA>15.08</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="331"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001006</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00032516</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-29T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-29T08:51:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1006  -  PINTURES SOLE, S.A. Material per pintar la porta de ferro de l'entrada a l'edifici Casa Caritat</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>82.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>82.47</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="332"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000808</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>23/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-09T14:11:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>808  -  MARC CHAVES. 23'5h lectives AGOST. MF0979_2: Gestio tresoreria i MF0981_2: Registres comptables.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>822.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>822.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>123.38</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="333"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001182</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-13T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1182  -  RAMON CANELA CUNILLERA. 16h. formació curs Access. Programa 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CANELA CUNILLERA, RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>560.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>560.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>84.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="334"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001008</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>21916484</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-29T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-29T13:59:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1008  -  ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. Material per activitats de natació. Curs Activitats de natació i socorrisme aqüàtic. SOC_2018_988</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>194.41</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.67</IMPORT_BRUT><IVA>33.74</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="335"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000809</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>24/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-09T14:16:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>809  -  MARC CHAVES. 3h preparació AGOST. MF0979_2: Gestio tresoreria i MF0981_2: Registres comptables.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>105.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>105.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="336"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000882</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR920320</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-18T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-18T08:27:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>882  -  SYG,S.A. 10 làmperes manteniment edifici</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>55.56</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>55.56</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="337"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001186</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1924369</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-16T11:16:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-16T11:16:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1186  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTT18865, del 19-11 al 15-12-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>212.69</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>212.69</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="338"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001009</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>21916485</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-29T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-29T13:59:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1009  -  ELKSPORT. Material pel curs de socorrisme en instal·lacions aqüàtiques. SOC_2018_995</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>208.98</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>172.71</IMPORT_BRUT><IVA>36.27</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="339"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001187</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1924368</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-16T11:18:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-16T11:18:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1187  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTT18857. Del 19-11 al 15-12-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>45.63</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>45.63</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="340"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001010</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2019/027</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-29T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-29T13:59:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1010  -  MOTIVACCIO FORMACIO, S.L. Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes de Octubre 2019. Curs 2019-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="341"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000816</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>8/V/01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-09T14:44:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>816  -  CARLOS AGUILAR-TABLADA. 14h lectives AGOST. Curs MF0270_2: Prevenció d'accidents en instal·lacions aquàtiques.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>448.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>448.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>67.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="342"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000880</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-17T13:00:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>880  -  LOURDES JULIA RUBIO ESTEVE. 17,5 h. formació MF0711_2 Seguretat i higiene i protecció ambiental en hosteleria. Curs Serveis bàsics de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>665.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>665.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>99.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="343"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001188</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1924367</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-16T11:20:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-16T11:20:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1188  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTF09689. Del 19-11 al 15-12-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>315.22</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>315.22</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="344"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001007</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>075956</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-29T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-29T12:46:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1007  -  TRAMIT HARD, SL     1 joc d'altaveus  bis bass  20 w</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRAMIT HARD, SL     ( BEEP VALLS )</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>29.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>29.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="345"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000876</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>003932</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-17T11:48:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>876  -  MASIA DE PLA, S.L. Esmorzar-break, taller lego 16-05-2019. Programa innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MASIA DEL PLA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>247.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>247.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="346"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000817</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9/V/01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-09T14:48:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>817  -  CARLOS AGUILAR-TABLADA. 2h Preparació AGOST. Curs MF0270_2: Prevenció d'accidents en instal·lacions aquàtiques. SOCORRISME.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>64.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>64.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>9.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="347"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001189</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1924366</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-16T11:25:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-16T11:25:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1189  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTF09677. Del 19-11 al 15-12-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>116.41</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>116.41</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="348"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001005</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00784</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-28T08:16:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1005  -  SOLPRONET INTERNET  CONSULTING, S.L. Manteniment tècnic aplicació Moodle. Octubre 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>101.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>101.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="349"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000877</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>003933</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-17T11:53:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>877  -  MASIA DEL PLA, S.L. Esmorzar-break, jornada 2.0 Blokchain, dia 22-05-2019. Programa innovadors 2018.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MASIA DEL PLA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>112.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>112.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="350"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001190</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1924298</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-16T13:24:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-16T13:24:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1190  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina KRB35676 model IR2016. Del 21-10 a l'11-12-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>51.45</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>51.45</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="351"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000814</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3514</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-09T14:28:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>814  -  MDS PAPELERIA. Material Curs Activitats Gestió Administrativa. SEFED 2018.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>158.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>158.73</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="352"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000994</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/001350</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-24T08:54:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>994  -  RESTAURACION MESAS, SL       Material pràctiques  curs  Acord Marc   Operacions bàsiques de restaurant i bar  DAM_1041_18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RESTAURACION MESAS, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>66.66</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>66.66</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="353"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000878</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>003934</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-17T11:55:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>878  -  MASIA DEL PLA, S.L. Esmorzar-break, taller bones pràctiques sobre igualtat, dia 30-05-2019. Programa innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MASIA DEL PLA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>90.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>90.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="354"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000801</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000151</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-09T09:09:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>801  -  M.A. MAGRE. 20 paquets paper. Programa SEFED 2018. Curs Activitats de gestió administrativa. IF001.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="355"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001191</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219660</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-16T13:27:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-16T13:27:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1191  -  FRED OLIVE, S.L. 20h.formació 'frigorista d'instal·lacions de refrigeració industrials'. Codi GIA 18/30PLUS/421/0159860/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="356"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000879</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>003935</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-17T11:58:14</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>879  -  MASIA DEL PLA, S.L. Esmorzar-break, jornada Networking, dia 10-06-2019. Programa innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MASIA DEL PLA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>337.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>337.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="357"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001002</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004244913</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-24T09:30:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1002  -  MERCADONA, SA    Materials pràctiques  curs Acord Marc   Operacions bàsiques de restaurant i bar   DAM_1041_18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>17.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="358"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001184</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>138/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-16T11:00:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-16T11:00:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1184  -  SAVANNAH PREVENFORM, S.L.  4h.lloguer instal·lacions i màquines per formació de carretorns elevadors. Espai formació 2019. Dia 12-12-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SAVANNAH PREVENFORM, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>169.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>169.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="359"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000810</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219429</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-09T14:19:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>810  -  FRED OLIVÉ. 1 equip aire acondicionat. Climatització Sala SEFED.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3496.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3496.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="360"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000992</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004131530</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-24T08:37:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>992  -  MERCADONA, SA     Materials pràctiques curs Acord Marc   Op. bàsiques de restaurant i bar   DAM_1041_18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="361"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000875</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>204</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-13T10:00:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>875  -  XAVIER LARA. 20'25h lectives del MF1047_2 i 8,50h lectives del MF1049_2. AGOST. Curs Serveis de Bar i Cafeteria. SOC 2018_1077.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LARA GARCIA, XAVIER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1006.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1006.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>150.94</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="362"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001175</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>084/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-12T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1175  -  PLX BLASCO REY, S.L. Ponència FUTURJOVE . Dia 04-12-2019. Programa innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PLX BLASCO REY, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>50.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="363"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000811</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219430</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-09T14:21:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>811  -  FRED OLIVÉ. 1 equip aire acondicionat. Climatització aula 2 Edif. Casa Caritat.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2699.51</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2699.51</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="364"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000997</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004228962</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-24T09:07:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>997  -  MERCADONA, SA       Materials pràctiques curs Acord Marc  Operacions bàsiques restaurant i bar  DAM-1041-18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="365"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000874</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10/V/01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-13T09:50:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>874  -  CARLOS AGUILAR. 2h lectives. JULIOL. Mòdul MF0271_2: Rescat de persones accidentades en instal·lacions aquàtiques.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>68.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>68.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>10.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="366"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000812</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219431</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-09T14:23:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>812  -  FRED OLIVÉ. 2 equips aire acondicionat. Climatització Sala Acollida.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>4336.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>4336.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="367"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001176</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>D000310</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-13T08:01:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-13T08:01:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1176  -  AUTOCARS CABRE BUS, S.L. Viatge 'Fira Fòrum Gastronòmic'. Curs PFI Aux.vendes, oficina i atenció al públic. 17/NOP17PFI_LOT3/465/0161940/001. Dia 20-11-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUTOCARS CABRE BUS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="368"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001004</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442019A100037524</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-24T12:32:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1004  -  SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS. Consum aigua Ctra. del Pla 281. 2019/10</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>6.27</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>6.27</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="369"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000873</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00032131</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-13T09:29:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>873  -  PINTURES SOLE. Material manteniment. Pintures i utensilis per pintar l'Aula SEFED.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>112.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>112.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="370"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000813</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219432</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-09T14:25:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>813  -  FRED OLIVÉ. 1 equip aire acondicionat. Climatització Sala Bar/Cafeteria.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3257.32</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3257.32</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="371"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001178</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>191184</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-13T08:07:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-13T08:07:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1178  -  ARTUR VIVES, S.A. 300 flyers A5paper estucat de 135 gr. Programa Innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>111.32</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>111.32</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="372"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000989</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19-01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-23T08:30:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>989  -  JOAN MORALES GIMENEZ. Formació mòdul Ajudant de cuina, restaurant i sala. 19/30PLUS/461/0161891/002, del 4 a 9 d'octubre de 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MORALES GIMENEZ, JOAN</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="373"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000871</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1917438</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-10T13:19:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>871  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Lloguer fotocopiadora FAKO01332 del 10-09 al 09-10-2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="374"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001179</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>191183</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-13T08:14:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-13T08:14:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1179  -  ARTUR VIVES, S.A. 494 carpetes de prolipropilè. Ref.3157</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>968.34</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>968.34</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="375"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000986</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>005037</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-22T11:28:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>986  -  MASIA DEL PLA, S.L. Caffee Break 16/10. Jornada d'estratègia. Hotel Class</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MASIA DEL PLA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>60.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>60.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-11T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="376"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000872</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A/19-00314</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-10T13:46:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>872  -  FRUIT &amp; CO WEAR. Dues camisetes value. Curs serv.aux.de perruqueria SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRUIT &amp; CO WEAR</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="377"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000802</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000152</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-08T09:12:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>802  -  M.A. MAGRE. 10 paquets paper. Programa FOAP 2018. Curs Activitats magatzem. IF004.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="378"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000980</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1920116</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-22T11:10:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>980  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Facturació còpies KRB35676 del 24-09 al 21-10-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>27.98</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>27.98</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="379"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001180</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-13T08:35:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-13T08:35:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1180  -  GLORIA CLARASO RUIFERNANDEZ. 3h. Curs fitosanitaris. Espai formació, Dia 28-11-2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>105.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>105.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="380"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000803</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000153</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-08T09:27:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>803  -  M.A. MAGRE. 10 paquets paper. Programa FOAP 2018. Curs Activitats magatzem. IF003.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="381"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000868</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00003-2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-09T08:15:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>868  -  LESLIE KARINA VIOLI. 30h lectives JUNY. Mòdul 1086_3: Esdeveniments i competicions lúdiques en el medi aqüàtic. Curs Natació. SOC_2018_988.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIOLI, LESLIE KARINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>930.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>930.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>139.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="382"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000983</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1920117</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-22T11:17:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>983  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Facturació còpies QTF09677 del 24-09 al 17-10-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>77.23</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>77.23</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="383"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001181</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1906</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-13T14:03:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-13T14:03:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1181  -  ARAN REGUANT JOVE. 22h. formació curs fitosanitaris, setmana del 25 al 29 de novembre. Espai formació 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REGUANT JOVE, ARAN</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>770.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>770.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>115.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="384"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000804</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000154</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-08T09:35:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>804  -  M.A. MAGRE. 20 paquets paper. Programa SEFED 2018. Curs Activitats gestió administrativa. IF002.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>102.49</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>102.49</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="385"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000869</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0837PPR901N0118842</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-09T12:50:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>869  -  ENDESA.  Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>437.35</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>361.45</IMPORT_BRUT><IVA>75.9</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="386"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000972</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BC0160379</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-21T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-21T15:10:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>972  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU.Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular de tráfico (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet -</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>87.56</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>72.36</IMPORT_BRUT><IVA>15.2</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="387"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001173</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/0318</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-12T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1173  -  SERGI RODON CARBONERO. Ponència FUTURJOVE. Dia 04-12-2019. Programa Innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RODON CARBONERO, SERGI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>100.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>100.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="388"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000870</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0739PNR901N0245511</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-09T12:50:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>870  -  ENDESA.  Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1210.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1000.41</IMPORT_BRUT><IVA>210.09</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="389"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000805</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000155</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-08T09:38:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>805  -  M.A. MAGRE. 10 paquets paper. Programa ACORD MARC 2018. Curs Activitats Aux. estètica.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="390"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000977</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>14</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-21T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-21T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>977  -  ARIADNA CUADRADO ESPINOSA. 43h.formació MF1084_3 UF1715 programació d'activitats de natació. Curs activitats de natació. SOC_2018_988</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1290.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1290.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>193.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="391"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000806</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000156</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-08T09:41:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>806  -  M.A. MAGRE. 10 paquets paper. Programa ACORD MARC 2018. Curs Activitats Aux. perruqueria.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="392"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000864</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00001-2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-06T12:45:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>864  -  LESLIE KARINA VIOLI. 13'5h lectives MAIG. Mòdul 1085_3: Metodologia i instrucció d'activitats de natació.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIOLI, LESLIE KARINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>418.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>418.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>62.78</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="393"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001177</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3836</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-13T08:04:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-13T08:04:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1177  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material d'oficina pel curs Activitats de gestió administrativa 158978/ADGD0308/IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>218.71</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>218.71</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="394"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000967</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3660</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-17T12:04:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>967  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina Curs operacions bàsiques de restaurant i bar. SOC_2018_1041</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>59.62</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>59.62</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="395"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000800</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000150</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-08T08:58:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>800  -  M.A. MAGRE. 20 paquets paper. Programa Treball als barris.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="396"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000865</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00002-2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-06T12:51:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>865  -  LESLIE KARINA VIOLI. 46'5h lectives JUNY. Mòdul 1085_3: Metodologia i instrucció d'activitats de natació.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIOLI, LESLIE KARINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1441.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1441.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>216.23</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="397"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001174</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>26</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-12T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1174  -  GERARD FERNANDEZ AVELLA. Ponència FUTURJOVE. Dia 04-12-2019. Programa Innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERNANDEZ AVELLA, GERARD</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>100.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>100.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="398"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000964</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3655</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-17T11:31:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>964  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pressupost C/268 pel curs Espais de recerca de feina. SOC 011/18/00014.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>172.36</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>172.36</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-11T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="399"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000792</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F03/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T11:16:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>792  -  ALBERT ROIG. 33h lectives JULIOL. Curs Servei de bar i cafeteria. SOC_2018_1077.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROIG RUBIO, ALBERT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1155.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1155.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>173.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="400"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001168</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3856</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-12T08:43:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-12T08:43:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1168  -  MDS PAPELERIA, S.L. 3 còpies claus petites doble dentat</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>13.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>13.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="401"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000866</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-06T13:04:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>866  -  ARIADNA CUADRADO. 21'5h lectives JULIOL. Mòdul MF0269_2:natació. UF0908:Tècniques. Curs Natació. SOC_2018_988.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>645.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>645.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>96.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="402"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000779</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0822PPR901N0097540</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T09:38:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>779  -  ENDESA ENERGIA.  Costo Consum S1 - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>490.23</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>405.15</IMPORT_BRUT><IVA>85.08</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="403"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000963</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>004/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-14T08:05:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>963  -  ORIOL BURCH SAUMELL. 28h. formació MF0270_2 prevenció d'accidents en instal·lacions aquàtiques. Curs Socorrisme en instal·lacions aquàtiques. DAM 995/18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BURCH SAUMELL, ORIOL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>840.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>840.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>126.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="404"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001169</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3819</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-12T08:46:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-12T08:46:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1169  -  MDS PAPELERIA, S.L. 6 claus petites armariets recepció</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>26.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>26.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="405"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000867</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-06T13:08:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>867  -  ARIADNA CUADRADO. 6h lectives JULIOL. Mòdul MF0271_2:Rescat de persones accidentades. Curs Socorrisme. SOC_2018_995.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>177.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>177.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>26.55</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="406"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000782</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1915590</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T08:13:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>782  -  SIST. OF. INTEGRA. LLoguer 1 copiadora. Serie: FAK01332. Període: 10/08/2019-09/09/2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="407"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000929</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20190001</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T08:22:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>929  -  ALEJANDRO PEREZ DE LA TORRE. 4h.formació curs Marketing de guerrilla. Formació Catalunya emprèn 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PEREZ DE LA TORRE, ALEJANDRO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>21.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="408"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000863</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>192147</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-06T08:41:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>863  -    FUNDACIO CIENCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT    Curs suport vital Bàsic + DEA    Curs ACORD MARC   Socorristes en instal·lacions aqüàtiques</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FUNDACIÓ ACADÈMIA CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>144.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>144.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="409"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000790</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T10:17:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>790  -  ARIADNA CUADRADO. 2h lectives JULIOL. Mòdul MF0271_2: Rescat persones accidentades. Activitats Natació.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>60.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>60.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>9.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="410"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001171</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3837</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-12T08:56:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-12T08:56:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1171  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs activitats de gestió administrativa 158978/ADGD0308/IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>165.39</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>165.39</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="411"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000944</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00003069222</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T10:37:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>944  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques ACORD MARC  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>26.06</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="412"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000861</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19019654978</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-05T13:25:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>861  -  CAIXABANCK  -  CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="413"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000791</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>8/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T10:58:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>791  -  ARIADNA CUADRADO. 15'5h lectives JULIOL. Mòdul MF0269_2: Natació. UF0907 Habilitats. Activitats Natació.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>465.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>465.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>69.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="414"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000948</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00003132624</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T10:55:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>948  -  MERCADONA , S.A.   Productes pràctiques  ACORD MARC  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3.68</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="415"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001162</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000243</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-12T08:05:48</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-12T08:05:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1162  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel curs PFI aux.vendes, oficina i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.36</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.36</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="416"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000855</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/031</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-05T12:07:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>855  -  ESTANISLAO GONZÁLEZ CARCELÉN. 17h UF0256-Control activitat econòmica Bar i Cafeteria. Curs SOC_2018_1077.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GONZALEZ CARCELEN, ESTANISLAO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>595.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>595.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>89.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="417"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000788</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>15/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T10:08:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>788  -  GLORIA CLARASO. 21h lectives JULIOL. MF0272_2: Primers Auxilis. Activitats Natació.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>672.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>672.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>100.8</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="418"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001166</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000247</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-12T08:22:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-12T08:22:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1166  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel curs Activitats de gestió administrativa. IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.36</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.36</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="419"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000951</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00003481008</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T11:02:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>951  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>15.22</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="420"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000862</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A/19-00286</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-05T13:32:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>862  -  FRUIT &amp; CO WEAR    2 camisetes per al curs Acord Marc  SOC-2018-555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRUIT &amp; CO WEAR</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>13.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>13.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="421"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000789</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>17/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T10:13:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>789  -  GLORIA CLARASO. 30'5h lectives JULIOL. MF0272_2: Primers Auxilis. Socorrisme.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>976.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>976.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>146.4</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="422"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000856</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219483</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-05T12:21:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>856  -  FRED OLIVÉ, SL    Trasllat equip a.c. des del despatx Solid 2 al despats Solid 6</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>395.67</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>395.67</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="423"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001159</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19026815418</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-11T11:51:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-11T11:51:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1159  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="424"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000954</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00003648820</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T11:09:04</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>954  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques  ACORD MARC  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>8.91</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="425"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000780</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>09046CC1861482</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T09:38:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>780  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="426"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000857</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219478</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-05T12:24:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>857  -  FRED OLIVÉ, SL     1 bomba condensats per completar equip a.c. Aula 2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>108.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="427"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001149</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/548</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-09T11:14:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-09T11:14:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1149  -  AUDIOLLUM SERVEIS, SL     Lloguer de sistema de 5 micros inal·lambrics  corresponents</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUDIOLLUM SERVEIS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>399.3</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>399.3</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="428"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000957</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004054587</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T11:28:04</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>957  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques ACORD MARC   Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>4.05</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="429"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000783</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2/V/01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>783  -  CARLOS AGUILAR-TABLADA. 11h lectives JUNY. Crus MF0271_2: Rescat de persones accidentades. Natació.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>374.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>374.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>56.1</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="430"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000858</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219479</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-05T12:33:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>858  -  FRED OLIVÉ, SL    1 bomba de condensació per a l'equip a.c. del menjador-bar</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>108.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="431"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001156</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR931301</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-09T13:25:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-09T13:25:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1156  -   HIDRO TARRACO    1 manguito inodor</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>HIDRO TARRACO, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>8.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>8.87</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="432"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000784</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3/V/01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>784  -  CARLOS AGUILAR-TABLADA. 1h preparació JUNY. Curs SOC_2018_988: Activitats de natació i socorrisme aqüàtic.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>34.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>34.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>5.1</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="433"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000959</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004065749</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T11:39:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>959  -  MERCADONA, SA     Productes pràctiques  ACORD MARC  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>15.44</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="434"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001140</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>29</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-03T10:57:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-03T10:57:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1140  -  TALIA DILLA SECALL. 6h. formació curs anglès bàsic. EF 0919/03 novembre</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>210.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>210.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>31.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="435"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000860</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1917412</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-05T12:48:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>860  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Lloguer 4 equips fotocopiadora  des del 07_09 al 06_10</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="436"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000785</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4/V/01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T09:46:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>785  -  CARLOS AGUILAR-TABLADA. 38h lectives JULIOL. Curs MF0271_2: Rescat de persones accidentades. Natació.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1224.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1224.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>183.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="437"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000962</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002687899</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T12:34:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>962  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques  ACORD MARC  Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>10.08</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="438"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001143</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>30/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-03T11:29:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-03T11:29:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1143  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 47h. formació MFG1 MFG2 MFG3 MDG4 LOT 3 mòduls de fornació curs PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. 17/NOP17PFI_LOT3/465/0161940/001.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1880.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1880.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>282.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="439"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000859</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190827</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-05T12:40:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>859  -  ARTUR VIVES, SA     Samarretes amb logo  Acord Marc  SOC 2018-555   Serveis auxiliars de perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>101.35</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>101.35</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="440"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000932</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000197</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T08:32:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>932  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel programa 30 plus 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="441"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000786</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5/V/01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T09:53:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>786  -  CARLOS AGUILAR-TABLADA. 21h lectives JULIOL. Mòdul MF0269_2: Natació.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>714.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>714.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>107.1</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="442"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000854</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000429</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-04T11:06:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>854  -   TALLER MECÀNIC DOMENECH, SL     Lloguer carretilles per a curs els dies 10, 17 i 24 de maig  per al FOAP 2018  IF002  acció  004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TALLER MECANIC DOMENECH, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>907.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>907.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="443"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001138</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-L9U1-016042</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-02T08:58:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-02T08:58:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1138  -  TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. Movistar - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 11 - Lineas Facturadas: 659103127 659218076 - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>195.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>161.88</IMPORT_BRUT><IVA>33.99</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="444"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000935</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000199</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T08:52:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>935  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel programa Catalunya emprèn 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="445"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000787</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>6/V/01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T09:57:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>787  -  CARLOS AGUILAR-TABLADA. 26h lectives JULIOL. Curs MF0270_2: Prevenció d'accidents en instal·lacions aquàtiques.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>832.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>832.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>124.8</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="446"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000853</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>55/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-03T15:04:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>853  -  JOAN MARIA RAMON ESPAÑOL      8 h. formació curs Plataforma Elevadora mòbil de persones  PEMP per a l'empresa TermoWatt els dies 11 i 14 de juny Formació Contínua</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON  ESPAÑOL, JOAN MARIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>280.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>280.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>42.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="447"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001134</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>29/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T14:39:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T14:39:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1134  -  MARC CHAVES VENTURA. 81h.a 35€. Lot 1 curs Activitats de gestió administrativa. Expedient 01/SEFED/2019. IF002.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2835.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2835.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>425.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="448"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000946</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1919698</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T10:47:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>946  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Lloguer fotocopiadora FAK01332, del 10-10 al 09-11-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="449"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000850</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-03T14:56:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>850  -  JUSTINE AGIN     Curs de Francès bàsic  a l'empresa Valls Química del 7_05 al 19_06  des de 16:30 a 18 h.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGIN, JUSTINE</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>315.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>315.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>47.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="450"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000796</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>47</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>796  -  SARA AGUT. 2'5h Formació. MF0346_1: Maquillatge de dia.  Curs Serveis Aux. Estètica.  SOC_2018_531.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>80.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>12.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="451"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000928</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0841PPR901N0135588</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-10T09:31:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>928  -  Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>413.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>342.14</IMPORT_BRUT><IVA>71.85</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="452"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001110</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3807</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T08:14:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T08:14:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1110  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material d'oficina pel curs Socorrisme en instal·lacions aqüàtiques DAM20062/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>68.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>68.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="453"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000851</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>14/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-03T14:59:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>851  -   JUSTINE AGIN    Curs de Francès Intermedi a l'empresa Valls Química  des del 7_05 al 19_06  des de 15 a 16:30 h.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGIN, JUSTINE</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>315.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>315.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>47.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="454"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000797</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>48</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T08:42:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>797  -  SARA AGUT. 2'5h Formació. MF0344_1: Cures estètiques bàsiques d'ungles.  Curs Serveis Aux. Estètica.  SOC_2018_531.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>80.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>12.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="455"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001126</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004256616</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T12:44:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T12:44:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1126  -  MERCADONA, SA     productes pràctiques ACORD MARC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>13.85</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>13.85</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="456"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000923</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19021811793</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-08T08:21:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>923  -  CAIXABANC, S.A. CUSTODIA DE DOCUMENTACION EN OFICINA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.52</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.0</IMPORT_BRUT><IVA>2.52</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="457"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000852</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00030330</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-03T15:02:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>852  -  PINTURES SOLÉ    Materials manteniment. Pintar portes blanques dept. Emprenedoria.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>145.71</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>145.71</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="458"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000798</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>49</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T08:45:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>798  -  SARA AGUT. 30h Formació. MF0343_1: Higiene i Seguretat aplicades en centres de bellesa.  Curs Serveis Aux. Estètica.  SOC_2018_531.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>960.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>960.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>144.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="459"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001130</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004483573</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T12:54:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T12:54:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1130  -  MERCADONA, SA      Productes pràctiques  ACORD MARC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>31.49</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>31.49</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="460"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000918</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001086</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-07T12:36:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>918  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 1 cable NC Red Lating Cat.6 15m</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>12.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="461"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000848</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-03T08:14:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>848  -   CRISTINA LLORACH ROSANES      30 h. curs Activitats auxiliars de Magatzem  mòdul  Operacions aux. emmagatzematge  FOAP 2018  acció 010    IF004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1200.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1200.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>180.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="462"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001119</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00032741</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T10:54:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T10:54:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1119  -  PINTURES SOLE, S.A. Material neteja. Curs servei de bar i restaurant</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>98.68</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>98.68</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="463"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000799</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>50</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T08:48:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>799  -  SARA AGUT. 90h Formació. MF0345_1: Depilació mecànica i decoloració del borrissol. Curs Serveis Aux. Estètica.  SOC_2018_531.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2880.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2880.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>432.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="464"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000849</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>D000224</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-03T13:06:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>849  -  AUTOCARS CABRE. Curs Socorrisme en instal·lacions aquàtiques. Anar i tornar Valls - La Pineda - Valls. Dia 01/08/2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUTOCARS CABRE BUS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>250.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>250.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="465"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000921</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>6/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-07T13:48:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>921  -  CRISTINA BAIGES HORTA. 4,5h. formació MF0271_2 rescat de persones accidentades en instal·lacions aquàtiques. Curs socorrisme en instal·lacions aquàtiques. SOC_2018_995</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BAIGES HORTA, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>112.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>112.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>16.88</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="466"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000781</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>203</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T14:12:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>781  -  XAVIER LARA GARCIA. 34h Lectives formació en Servei de begudes. SOC_2018_1077.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LARA GARCIA, XAVIER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1190.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1190.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>178.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="467"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001115</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F36/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-28T10:41:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-28T10:41:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1115  -  LLUIS REY GIRO. 12h.formació curs excel, codi curs 0219/01. Del 07-10 al 27-11-2019. Aula 17 de Vallsgenera</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>420.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>420.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>63.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-11T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-16T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="468"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000846</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219446</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-02T09:13:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>846  -  FRED OLIVÉ, SL    Trasllat equips des de l'aula SEFED  a les aules Perruqueria, 2 equips.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1452.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1452.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="469"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000915</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-04T13:51:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>915  -  ALBERT MESTRES MOLET. 1,5h. formació UF1714 anàlisi diagnòstic i proves de nivell en activitats de natació. Curs Activitats de natació SOC_2018_988</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MESTRES MOLET, ALBERT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>46.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>46.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>6.97</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="470"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000795</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>127</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T11:41:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>795  -  SANTIAGO BENCE. 64h lectibes JULIOL. Mòdul MF1352_1: Operacions Aux.emmagatxedmatge. Curs 18/FOAP/413/0155959/007.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BENCE MOY, SANTIAGO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1856.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1856.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>278.4</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="471"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001109</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2019/033</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-27T10:49:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-27T10:49:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1109  -  MOTIVACCIO FORMACIO, S.L. Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes de Novembre 2019. Curs 2019-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="472"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000847</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442019A100032360</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-02T10:53:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>847   -   SOREA, SAU    Consum aigua polígon CIE   des del 19_07 al 16_08</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>196.09</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>196.09</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="473"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000913</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-04T10:20:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>913  -  ARIADNA CUADRADO ESPINOSA. 25,5h. formació MF1086_3 esdeveniments i competicions lúdiques en el medi aquàtic. Curs Activitats de natació. SOC_2018_988</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>765.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>765.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>114.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="474"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000793</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/029</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T11:26:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>793  -  ESTANISLAO GONZALEZ. 33h lectives JULIOL. UUF0256: Control de l'activitat. Curs BAR i CAFETERIA. SOC_2018_1077.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GONZALEZ CARCELEN, ESTANISLAO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1155.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1155.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>173.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="475"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000845</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000707</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-02T09:06:14</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>845  -  TALLER MECÀNIC DOMENECH, SL     Lloguer carretilles per a curset  dia 5/6/7 d'agost  FOAP 2018  IF003  acció 007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TALLER MECANIC DOMENECH, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>726.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>726.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="476"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001034</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-06T12:42:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1034  -  INSTITUT NARCIS OLLER. 7,5h. Ús d'espai del Narcís Oller per a l'acció formativa SOC_2018_998. Activitats de natació i socorrisme aqüàtic.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>INSTITUT NARCÍS OLLER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>22.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="477"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000794</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/030</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-07T11:29:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>794  -  ESTANISLAO GONZALEZ. 5'25h lectives JULIOL. UF0257: Aplicació sistemes informàtics. Curs BAR i CAFETERIA. SOC_2018_1077.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GONZALEZ CARCELEN, ESTANISLAO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>183.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>183.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>27.56</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="478"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001099</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19302A</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-25T11:34:11</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-25T11:34:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1099  -  MONTSERRAT SANTO DOMINGO. 300 diptics, Vallsgenera, socorrisme i activitats de natació</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>150.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>150.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="479"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000844</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-I9U1-015703</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-02T08:51:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>Movistar - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 10 - Lineas Facturadas: 659103127 660515972 - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Ago. a 31 Ago. 19) - Trucades (18 Jul. a 17 Ago. 19) - T</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>197.27</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>163.03</IMPORT_BRUT><IVA>34.24</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="480"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000778</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00031413</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-06T08:50:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>778  -  PINTURES SOLE. Material Curs Serveis de bar i Cafeteria. DAM 19  SOC-2018-1077.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>93.72</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>93.72</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="481"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001105</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>518</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-25T13:07:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-25T13:07:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1105  -  PEDRO LUIS ROJAS AGUADO. 5h.formació Taller Linkedin per a empreses. Dia 19-11-2019. Programa Innovadors i experimentals 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROJAS AGUADO,  PEDRO LUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>500.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>500.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>75.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="482"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000774</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F28/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-05T10:51:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>774  -  LLUIS REY. 5h Preparació JULIOL. Mòdul MF1326_1 PREPARACIÓ COMANDES. Curs: 18/FOAP/413/0155959/010.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>200.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>200.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>30.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="483"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000843</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00611</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-28T11:50:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>843  -  SOLPRONET. Manteniment tècnic aplicació Moodle. Agost 2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>101.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>101.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="484"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000769</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00031765</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-02T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>769  -  PINTURES SOLE. Material per pintar bancs de fusta de la Glorieta.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>108.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="485"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001089</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01905079</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-20T10:29:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-20T10:29:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1089  -  FERVALLS LLOGUERS, S.A. Vestuari per persona destinada a Serveis Socials. Programa Garantia Juvenil 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>35.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>29.18</IMPORT_BRUT><IVA>6.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="486"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000841</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19105A</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-27T08:44:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>841  -  MONTSERRAT SANTO DOMINGO. Impressió digital diversos díptics i flyers de diferents curssos.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>195.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>195.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="487"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000771</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F25/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-05T10:32:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>771  -  LLUIS REY. 33h Formació JULIOL. Mòdul MF0233_2 OFIMATICA. Curs: 18/ATCC2/410/0155855/004.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>198.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="488"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000777</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1915577</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-05T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>777  -  SIST.OFIC.INTEGRA SL. LLoguer de 4 fotocopiadores. Període: 07/08/19-06/09/19.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="489"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000939</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002705038</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T09:31:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>939  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques Acord Marc  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>15.53</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="490"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001093</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1922209</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-20T11:45:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-20T11:45:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1093  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies QTF09689. Del 21-10 al 18-11-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>215.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>215.79</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="491"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000772</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F26/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-05T10:42:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>772  -  LLUIS REY. 2h Preparació JULIOL. Mòdul MF0233_2 OFIMATICA. Curs: 18/ATCC2/410/0155855/004.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>80.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>12.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="492"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000775</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0724PNR901N0193905</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-05T11:05:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>775  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Costo Consum  S1 - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1446.39</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1195.36</IMPORT_BRUT><IVA>251.03</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="493"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001095</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10201946</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-20T11:53:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-20T11:53:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1095  -  ELENA TRILLA ARGILES. 8h.formació 'Parlar en públic, comunicació verbal, no verbal', dies 8 i 15-11-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRILLA ARGILÉS, ELENA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>560.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>560.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>84.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-02T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="494"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000881</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-09-18T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-09-18T07:57:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-09-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>881  -  LOURDES JULIA RUBIO ESTEVE. 5h.formació MF0711_2 Seguretat i higiene i protecció ambiental en hosteleria. Curs serveis bàsics de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>190.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>190.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>28.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-11-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-24T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="495"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000773</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F27/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-05T10:49:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>773  -  LLUIS REY. 20h Formació JULIOL. Mòdul MF1326_1 PREPARACIÓ COMANDES. Curs: 18/FOAP/413/0155959/010.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>120.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="496"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001080</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00004560067</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-19T08:25:43</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-19T08:25:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1080  -  MERCADONA, SA     Productes pràctiques curs ACORD MARC Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.45</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.45</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="497"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000770</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F19-032533</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-05T09:36:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>770  -  SP ACTIVA. Prestació del servei de prevenció aliè. Període: 01/08/2019 - 31/10/2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PREVENACTIVA, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>562.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>562.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="498"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001098</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014013051 0588PPR901N0158623</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-21T08:45:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-21T08:45:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1098  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Facturació del Consum - CARRETERA DEL PLA 279;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>420.49</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>347.51</IMPORT_BRUT><IVA>72.98</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="499"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001087</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6BD0161594</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-19T08:37:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-19T08:37:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-11-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1087  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Nov. a 30 Nov. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="500"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000642</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19015622330</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-08T09:46:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>642  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="501"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000767</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>R- 190.746</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-02T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>767  -  TRAMITSOFT. Manteniment Tramit-Win Laboral. 3r Trim. 2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRAMIT SOFT, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>339.89</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>339.89</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="502"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000940</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002794144</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-10-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-10-11T09:33:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>940  -  MERCADONA     Productes pràctiques ACORD MARC  Serveis de Bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-12-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-17T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="503"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001070</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>a-v2019-00004354089</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-11-18T14:36:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-11-18T14:36:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-10-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1070  -  MERCADONA, SA    Productes pràctiques  curs ACORD MARC  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3.45</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3.45</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-01-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-11-19T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-11-19T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="504"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190001269</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>22/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-12-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-12-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1269  -  GLORIA CLARASSO. 11h lectives. Curs MF0272_2 Primers auxilis. SOC_2019_20062. Activitats de natació.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>330.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>330.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>49.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2020-02-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-02-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="505"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000831</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA65A0166895</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-22T07:52:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>831  -  TELEFONICA ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977603455 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 19) - Voz - Línea individual (01 Ago. a 31 Ago. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.38</IMPORT_BRUT><IVA>3.02</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="506"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000643</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-08T13:01:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>643  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 39,5h. formació MF0976_2 operacions administratives comercials. 18/ATCC2/410/0155855/007  IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1501.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1501.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>225.15</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="507"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000776</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>09046CC1796449</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-05T11:05:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>776  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="508"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000815</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7/V/01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-09T14:37:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>815  -  CARLOS AGUILAR-TABLADA. 10'75h lectives AGOST. Mòdul MF0271_2: Rescat de persones accidentades. Socorrisme.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>344.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>344.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>51.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="509"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000757</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>757  -  MARC CHAVES. 40,5h lectives. JULIOL. Curs MF0980_2: Gestió aux. personal. Licitació: AMARC-2017/04.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1620.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1620.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>243.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="510"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000500</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000109</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T10:50:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>500  -  M. ANTÒNIA MAGRE DALMAU    10 paquets paper A-4  curs Activitats de gestió administrativa  IF 002  acció  007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="511"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000644</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-08T13:17:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>644  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 46h.formació curs Gestió administrativa. 18/ATCC2/410/0155855/007. IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1748.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1748.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>262.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="512"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000758</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>758  -  MARC CHAVES. 63h lectives. JULIOL. Curs MF0979_2: Gestió Tresoreria i MF0981_2:Registres comptables. SEFED 2018.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2205.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2205.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>330.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="513"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000501</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000110</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T10:57:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>501  -  M. ANTÒNIA MAGRE DALMAU     20 paquets paper din A-4   curs  Treball i Formació 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="514"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000766</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00541</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-02T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>766  -  SOLPRONET. Manteniment tècnic aplicació moodle. JULIOL.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>101.64</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>101.64</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="515"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000645</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>14/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-08T13:25:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>645  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 21h. formació complementària. Prevenció de riscos laborals. Curs 18/FOAP/413/0155959/005. IF002. AMARC-2017/05. Activitats auxiliars de magatzem.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>798.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>798.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>119.7</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="516"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000400</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2121</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-16T13:23:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>400  -  CATALA - TEBA, SCP. Subministre i col·locació de 7 panys i 2 manetes als armaris de la cuina.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CATALA - TEBA, SCP</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="517"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000760</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219393</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>760  -  FRED OLIVÉ. Reparació aire acondicionat Despat Sòld 4.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1028.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1028.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="518"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000502</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000111</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T11:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>502  -  M. ANTÒNIA MAGRE DALMAU    10 paquets paper din A-4   curs  Programes Innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="519"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000646</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>21/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-08T13:38:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>646  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 52h. formació MF0976_2 operacions administratives comercials 18/ATCC2/410/0155855/004 IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1976.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1976.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>296.4</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="520"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000399</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>27</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-14T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>399 -  ASSOCIACIO MENJA'T L'ALT URGELL. Ponència-reunió del sector agroalimentari Artesà 09-05-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ASSOCIACIO MENJA'T L'ALT URGELL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>120.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>120.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="521"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000765</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190517</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-02T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>765  -  ALT CAMP ALUMINI. Reparació porta d'accés alumini a l'efif. Casa Caritat.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ALT CAMP ALUMINI, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>54.45</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>54.45</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="522"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000503</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000112</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T11:04:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>503  -  M. ANTÒNIA MAGRE DALMAU   10 paquets paper din A-4   programa Catalunya Emprèn 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="523"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000647</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>22/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-08T13:54:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>647  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 46,5h. formació curs Activitats de Gestió administrativa. 18/ATCC2/410/0155855/004 IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1767.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1767.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>265.05</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="524"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000768</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00031778</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-02T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>768  -  PINTURES SOLE. Spray negra. Pissarra Acollida.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>8.43</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>8.43</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-10-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="525"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000385</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>S1901947</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-14T09:16:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>385 - PROMICSA - Suscripcion Anual de 28/04/2019 a 27/04/2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROMICSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1245.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1197.12</IMPORT_BRUT><IVA>47.88</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="526"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000504</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000113</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T11:07:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>504  -  M. ANTÒNIA MAGRE DALMAU     10 paquets paper din A-4  Programa Singulars 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="527"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000752</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1173PLR901N0262357</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-01T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-01T08:13:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>752  -  ENDESA ENERGIA. Terme Energia Gas</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.39</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>79.66</IMPORT_BRUT><IVA>16.73</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="528"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000648</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>23/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-08T13:58:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>648  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 4,5h.formació complementària. Prevenció de riscos laborals. 18/FOAP/413/0155959/008 IF003. Activitats auxiliars de magatzem.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>171.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>171.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>25.65</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="529"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000386</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190428</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-14T12:27:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>386  -  ARTUR VIVES, S.A. 40 USB de 8 GB programa treball als barris TTB-041/18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>333.96</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>333.96</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="530"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000505</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000114</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T11:09:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>505  -  M.ANTÒNIA MAGRE DALMAU    10 paquets paper din A-4   programa ESPAIS DE RECERCA DE FEINA  2018.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="531"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000649</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>24/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-08T14:03:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>649  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 20h.Formació complementària. Prevenció de riscos laborals. 18/FOAP/413/0155959/011 IF004. Activitats auxiliars de magatzem.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>760.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>760.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>114.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="532"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000753</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-H9U1-015668</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-08-01T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-08-01T08:13:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-08-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>753  -  TELEFONICA. Movistar - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 10 - Lineas Facturadas: 659103127 660515972 - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Jul. a 31 Jul. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>207.45</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>171.45</IMPORT_BRUT><IVA>36.0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="533"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000387</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190429</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-14T12:31:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>387  -  ARTUR VIVES, S.A. 50 USB de 8 GB. Programa espais de recerca de feina 2018.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>417.45</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>417.45</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="534"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000506</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000115</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T11:11:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>506  -  M.ANTÒNIA MAGRE DALMAU    10 paquets paper din A-4     programa UBICAT 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="535"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000639</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0711PNR901N0155733</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-08T09:46:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>639  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>883.35</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>730.04</IMPORT_BRUT><IVA>153.31</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="536"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000388</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190430</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-14T12:34:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>388  -  ARTUR VIVES, S.A. 15 USB de 8 GB Curs activitats auxiliars de magatzem FOAP 2018 IF002 acció 004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>125.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>125.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="537"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000754</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000616</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>754  -  TALLER MECANIC. Lloguer de 4 carretilles dies 9, 11, 16 i 17 JULIOL. Curs Aux. Magatzem. FOAP 2018.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TALLER MECANIC DOMENECH, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>890.56</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>890.56</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="538"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000640</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0818PPR901N0076328</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-08T09:46:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>640  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>342.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>282.76</IMPORT_BRUT><IVA>59.38</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="539"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000389</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190427</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-14T12:37:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>389  -  ARTUR VIVES, S.A. 27 USB de 8 GB. Programa de mesures d'inserció per a perceptors de la renda garantida.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>225.42</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>225.42</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="540"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000755</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>14-19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>755  -  VANESSA VILLAREJO. 50h formació. MF0069: Mòdul de pràctiques professionals no laborals. Gestió i seguiment d'alumnes.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>56.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="541"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000507</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000116</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T11:14:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>507  -  M.ANTÒNIA MAGRE DALMAU     10 paquets paper din A-4   programa FOAP 2018  Auxiliar de Magatzem  IF003   acció 007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="542"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000390</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000082</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-14T13:21:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>390  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel curs PFI Aux.de perruqueria i estètica.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="543"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000637</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1913405</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-05T14:12:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>637  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Lloguers fotocopiadores</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="544"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000531</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13-19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-12T14:27:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>531  -   VANESSA VILLAREJO ROSADO       20 h. formació  Aplicació de cosmètics per als canvis de color del cabell   ACORD MARC  soc_2018_555   Serveis Auxiliars de perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>640.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>640.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>44.8</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="545"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000759</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>21/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>759  -  MARC CHAVES. 9h Preparació.  JULIOL. Curs MF0979_2: Gestió Tresoreria i MF0981_2:Registres comptables. SEFED 2018.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>315.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>315.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>47.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="546"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000497</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T10:36:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>497    ANNA MONTSERRAT CIURANA    10 H. Formació per al personal propi.  Criteris bàsics de redacció de memòries i projectes.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MONTSERRAT CIURANA, ANNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>650.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>650.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>97.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="547"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000761</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219392</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>761  -  FRED OLIVÉ. Reparacions aparells cuina. Manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>569.11</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>569.11</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="548"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000391</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000083</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-14T13:24:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>391  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis curs PFI aux,de vendes i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="549"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000638</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>52/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-05T14:23:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>638  -  SAVANNAH PREVENFORM, S.L. Formació projecte Singulars 2018. SOC020/18/00008. Operador de carretons elevadors, frontal, retràctil, apilador i transpalet.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SAVANNAH PREVENFORM, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1468.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1468.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="550"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000498</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-05-2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T10:42:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>498  -  JESUS MONLLAÓ PLANA   22'5 h. lectives formació   SOC 2018_1077  Serveis de bar i cafeteria   mòdul Anglès professional per a serveis de restauració.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MONLLAÓ PLANA, JESUS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>787.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>787.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>118.12</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="551"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000762</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219415</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>762  -  FRED OLIVÉ. Garrafa de 5 litres. Curs Serveis Bar i Cafeteria. DAM 19.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>27.56</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>27.56</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="552"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000392</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000084</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-14T13:27:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>392  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel curs AMARC 18-531 Aux.d'estètica</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="553"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000635</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>32</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-03T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-03T13:55:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>635  -  SARA AGUT VIVES. 10h. formaciò curs serveis auxiliars d'estètica. SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>48.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="554"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000532</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-19/00200</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-12T18:57:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>532      FRUIT &amp; CO WEAR    Materials curs Activitats de Natació i socorrisme aqüàtic  SOC 2018_988</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRUIT &amp; CO WEAR</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="555"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000393</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000085</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-14T13:30:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>393  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel curs AMARC 18-555 Aux.de perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="556"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000533</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-19/00201</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-12T19:01:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>533  -  FRUIT &amp; CO WEAR    Materials curs Socorrisme en Instal·lacions aqüàtiques  DAM 995/18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRUIT &amp; CO WEAR</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>322.01</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>322.01</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="557"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000763</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219417</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>763  -  FRED OLIVÉ. KIT perilla, KIT termostat i ports des d'Itàlia. Manteniment CUINA.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>103.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>103.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="558"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000636</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>31</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-03T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-03T13:59:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>636  -  SARA AGUT VIVES. 10h. formació curs serveis auxiliars d'estètica. SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>48.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="559"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000394</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000086</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-14T13:33:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>394  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel curs Activitats de gestió administrativa. IF001 acció 004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="560"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000530</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/19.</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-11T14:22:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>530  -  CRISTINA BAIGES HORTA     11 h. formació mòdul  UF0907 Habilitats i destreses bàsiques en el medi aqüàtic  i  14'5 h.  mòdul  UF0908 Tècniques específiques de natació    curs ACORD MARC   ACTIVITATS DE NATACIÓ   SOC 2018_988</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BAIGES HORTA, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>612.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>612.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>91.8</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="561"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000764</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219416</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>764  -  FRED OLIVÉ. Revisar 2 equips aire acondicionat. Sala Sefed i sala sòlid 4. Manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>172.43</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>172.43</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="562"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000630</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20190187</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-02T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>630  -  TECHNODAC SOLUTIONS, S.L. Modificacions de la plataforma web. Formació ocupacional acord marc.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TECHNODAC SOLUTIONS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="563"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000395</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000087</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-14T13:41:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>395  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel curs Activitats de gestió administrativa IF002 acció 007.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="564"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000634</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3420</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-03T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-03T13:50:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>634  -  MDS PAPELERIA, S.L. 1 pissarra mnobo bàsic magnètica lacada 120x90</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>58.66</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>58.66</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="565"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000756</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>756  -  CRISTINA LLORACH. 40h lectives. Curs MF1325_1: Operacions Aux.Magatzem. FOAP 2018.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1600.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1600.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>240.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="566"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000529</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>022/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-11T14:18:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>529   -  ANTONIO F. MARTINEZ MORALES      12 h. formació  mes juny   curs CARRETONERS   programa Espai Formació</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ MORALES, ANTONIO FRANCISCO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>360.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>360.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>54.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="567"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000396</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000088</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-14T13:52:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>396  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis curs Activitats aux.de magatzem FOAP IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="568"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000747</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19026A</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-30T13:03:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>747  -  INTEGRAL GRUP       Material fungible oficina  (tacks autoadhesiu 12 x16)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="569"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000496</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19012458582</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-11T10:36:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>496 - CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-14T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="570"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000631</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>17/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-02T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>631  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 20h. formaciò curs auxiliar d'imatge personal, perruqueria i estètica. AMARC-PFI-2018-05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>120.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="571"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000381</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201900032</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-10T13:00:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-10T13:00:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>381  -  ROSER ORTIZ VILLORBINA. 9h.formació curs Manipulador d'aliments. Programa Singulars. Del 7 al 9-05-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ORTIZ VILLORBINA, ROSER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>360.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>360.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>25.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="572"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000495</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0705PNR901N0128286</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-11T10:36:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>495 - Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1067.01</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>881.83</IMPORT_BRUT><IVA>185.18</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-25T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="573"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000748</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>22/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-30T08:12:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>748  -  NURIA PROS FERNANDEZ      8 h.  formació complementària  Mòdul d'inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere.  DAM 1077/18  Serveis de bar i cafeteria.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>256.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>256.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>38.4</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="574"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000632</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>18/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-02T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>632  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 28h. formació curs Auxiliar de venda, oficina i atenció al client. AMARC-PFI-2018-04</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1120.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1120.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>168.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="575"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000382</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>16</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-10T14:00:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-10T14:00:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>382  -  SARA AGUT VIVES. 10h. formació curs serv.aux.d'estètica. SOC_2018_531. MF0344_1 cures estètiques bàsiques d'ungles.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>48.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="576"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000749</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>23/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-30T08:15:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>749  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 7 h. Juliol. formació  PRL /  iGUALTAT DE GÈNERE    DAM Activitats de natació.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>224.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>224.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>33.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="577"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000523</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>15/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-10T13:32:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>523  -  M. DOLORS NUÑÉZ PEREZ       23,5 h. formació mes de maig  curs Activitats de Gestió administrativa    Itinerari IF002  acció 007    mòdul MF0976_2  Operacions administratives comercials</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>893.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>893.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>133.95</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="578"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000524</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>16/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-10T13:39:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>524  -  M. DOLORS NUÑEZ PEREZ     37,5 h. formació Activitats de Gestió Administrativa   IF001   acció 004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1425.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1425.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>213.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="579"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000383</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>17</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-10T14:04:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-10T14:04:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>383  -  SARA AGUT VIVES. 10h.formació curs serv.aux.d'estètica. SOC_2018_531. MF0346_1 maquillatge de dia</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>48.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="580"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000633</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-02T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>633  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 6h. formació curs aux.de venda, oficina i atenció al client. AMARC-PFI-2018-04.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>240.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>240.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>36.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="581"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000750</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>24/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-30T08:37:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>750  -  NURIA PROS FERNANDEZ    10 h. Juliol. Formació   PRL / IGUALTAT DE GÈNERE   DAM 18  Serveis aux. de perruqueria.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>48.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="582"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000525</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>17/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-10T13:47:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>525  -  M. DOLORS NUÑEZ PEREZ     11,5 h. formació MF 0973_1  Enrigistrament de dades  i   3,5 h. formació  MF0978_2  Gestió d'arxius   curs Activitats de Gestió Administrativa  IF002  acció 007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>570.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>570.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>85.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="583"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000743</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00031703</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-30T11:34:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>743   -  PINTURES SOLÉ, SA      Materials manteniment (rodillos, brotxes...)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>64.43</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>64.43</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="584"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000629</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>08/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-02T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>629  -  VANESSA SERRANO SANCHEZ. 4 h. formació curs PrestaShop. Dia 01-07-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERRANO SANCHEZ, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>21.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="585"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000384</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>18</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-10T14:07:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-10T14:07:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>384  -  SARA AGUT VIVES. 5h.prepració curs serv.aux.d'estètica. SOC_2018_531. IMPE0108</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>24.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="586"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000526</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>18/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-10T14:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>526  -  M. DOLORS NUÑEZ PEREZ      21 h. formació  Mòdul MF 0973_01  Enregistrament de dades   i  15 h. mòdul  MF0978_2  Gestió d'arxius   mes de maig  curs Activitats de Gestió Administrativa   IF  001  acció  004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1368.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1368.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>205.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="587"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000622</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3411</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-02T11:22:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>622  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel programa Innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>24.78</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>24.78</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="588"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000744</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00031704</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-30T11:39:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>744  -  PINTURES SOLÉ   Material manteniment glorieta</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>27.55</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>27.55</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-09-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-09T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="589"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000380</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1388</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-10T12:51:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-10T12:51:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>380  -  TAMEDIAXA, S.A. Inserció publicitat al diari Més Tarragona. Especial fira d'FP 08-05-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TAMEDIAXA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>393.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>393.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="590"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000623</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3419</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-02T11:27:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>623  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs serveis de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.98</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>17.98</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="591"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000745</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1915437</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-30T12:08:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>745  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     Lloguer equip fotocopiadors IR 2020   des del 10-07 al 09-08</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="592"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000527</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-10T14:07:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>527  -  M. DOLORS NUÑEZ PEREZ    6 h. formació   módul Prevencíó Riscos Laborals  Formació Complementària   mes maig  curs Activitats Auxiliars de Magatzem   IF 002  acció  005</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>228.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>228.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>34.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="593"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000751</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>192028</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-30T08:41:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>751  -  FUNDACIÓ ACADÈMIA. 6h presencials. Curs Suport Vital Bàsic + DEA.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FUNDACIÓ ACADÈMIA CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>40.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>40.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="594"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000371</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>8/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-09T13:12:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-09T13:12:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>371  -  MARC CHAVES VENTURA. 49,5h.lectives formació curs 18/ATCC2/410/0155855/004. MF0979_2 gestió de tresoreria i MF0981_2 registres comptables.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1732.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1732.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>259.88</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="595"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000624</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3371</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-02T11:33:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>624  -  MDS PAPELERIA, S.L. 1 pissarra blanca Faibo marc alumini 122x150 cm.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>222.52</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>222.52</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="596"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000528</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-10T14:12:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>528  -  M. DOLORS NUÑEZ   3 h. formació  mòdul Prevenció de Riscos Laborals   mes juny  curs Activitats auxiliars de Magatzem  FOAP 2018   IF 002   acció 005</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>114.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>114.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>17.1</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="597"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000746</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>407</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-30T12:10:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>746  -  GIRÓ CLOFENT, SLU   20 h. formació  mòdul 'Materials i tecnologia tèxtil'  programa  30 Plus 2018  del 22 al 25 de juliol</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GIRO CLOFENT, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-09-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="598"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000372</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-09T13:28:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-09T13:28:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>372  -  MARC CHAVES VENTURA. 8h.preparació curs 18/ATCC2/410/0155855/004 gestió administrativa.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>280.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>280.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>42.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="599"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000625</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002568943</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-02T11:35:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>625  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentació per l'esmorzar-xerrada Jornada 2.0 'Com serà el mercat laboral amb les noves tecnologies? El futur ja és aquí'. Innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="600"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000521</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>476</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-07T13:01:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>521  -  PEDRO LUIS ROJAS AGUADO     15 h. formació per a la capacitació professional del personal destinat al programa UBICAT  exp.  SOC034/18/00023</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROJAS AGUADO,  PEDRO LUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1200.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1200.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>180.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="601"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000742</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C/3467</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-29T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-29T13:41:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>742  -  MDS PAPELERIA, SL     1 pissarra 244 cm x 122 cm.    Omnia 2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>193.04</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>193.04</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="602"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000373</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-09T13:39:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-09T13:39:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>373  -  MARC CHAVES VENTURA. 36h.lectives curs AMARC-2017/04 - MF0980_2 gestió auxiliar de personal 18/ATCC2/410/0155855/004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1440.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1440.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>216.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="603"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000626</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002561435</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-02T11:40:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>626  -  MERCADONA, S.A.  Productes alimentació per esmorzar-xerrada. Jornada 2.0 'Com serà el mercat laboral amb les noves tecnologies? El futur ja és aquí'. Programa Innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>70.57</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>70.57</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="604"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000736</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1915235</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-29T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-29T11:43:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>736  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Facturació fotocopiadora  IR2016  sefed</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>65.45</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>65.45</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="605"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000522</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>481</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-07T13:07:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>522  -  PEDRO LUIS ROJAS AGUADO      5 h. formació  per a la capacitació professional del personal del programa UBICAT 2018 exp.  SOC034/18/00023 </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROJAS AGUADO,  PEDRO LUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>60.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="606"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000628</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-G9U1-014903</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-02T12:42:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>628  -  TELEFONICA. Movistar - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 10 - Lineas Facturadas: 659103127 660515972 - Periodo de Trafico: (18 Mai. a 17 Jun. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>220.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>182.64</IMPORT_BRUT><IVA>38.35</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="607"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000520</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1911060</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-07T12:56:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>520  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     lloguer 4 equips fotocopiadores  des del  07/06/19  al  06/07/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="608"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000737</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1915236</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-29T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-29T11:50:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>737  -  SISTEMA DE OFICINA INTEGRA, SL      Facturació fotocopiadora  IR3330  Ed. Administració</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>100.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>100.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="609"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000374</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-09T14:13:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-09T14:13:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>374  -  CRISTINA LLORACH ROSANES. 10h.preparació curs 18/ATCC2/410/0155855/004 administració</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>200.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>200.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>30.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="610"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000518</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190230</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-07T12:43:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>518  -  RAMON FLAVIÀ INSTAL·LADORS, SL      Treballs dessembusar filtres tubs aigua</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON FLAVIÀ INSTL·LADORS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>154.28</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>154.28</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="611"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000627</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190020409</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-02T11:48:04</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>627  -  M.CANDELA PALAU QUERALT. Formació mòdul 'Auxiliar d'indústries alimentàries' Programa 30 PLUS 2018. 18/30PLUS/421/0159872/001. Dies 27 al 31 de maig</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PALAU QUERALT, M.CANDELA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="612"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000377</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00031011</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-09T14:24:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-09T14:24:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>377  -  PINTURES SOLE, S.A. Paper secamans pel curs de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.08</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.08</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="613"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000739</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1915238</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-29T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-29T12:06:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>739  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL      Facturació fotocòpia IR3320   Servei d'acollida</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>57.1</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>57.1</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="614"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000519</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00031304</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-07T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-07T12:46:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>519   -  PINTURES SOLÉ     Materials neteja edifici  (bosses brossa)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>144.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>144.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="615"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000619</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-01T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-01T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>619  -  JESUS MONLLAO PLANA. 17,5h. formació MF1051_2 anglès professional per a serveis de restauració. Curs serveis de bar i cafeteria SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MONLLAÓ PLANA, JESUS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>612.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>612.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>91.87</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="616"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000378</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00277769</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-09T14:28:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-09T14:28:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>378  -  RAMON MAGRIÑA BATALLA, S.A. Material manteniment</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>21.72</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>21.72</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="617"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000740</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1915240</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-29T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-29T12:10:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>740  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL       Facturació fotocopiadora  IR3320   1a planta</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>128.85</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>128.85</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="618"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000488</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F03/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T11:49:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>488  -  LLUIS REY GIRO. 16,5h. formació MF1326_1 preparació de comandes. Curs 18/FOAP/413/0155959/001 AMARC-2017/05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>660.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>660.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>99.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="619"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000621</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10201931</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-02T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-02T11:19:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>621  -  ELENA TRILLA ARGILES. 4h. Formació 'Vendre més i millor amb PNL'. Dia 18/6</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRILLA ARGILÉS, ELENA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>280.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>280.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>42.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="620"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000379</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00277768</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-09T14:30:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-09T14:30:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>379  -  RAMON MAGRIÑA BATALLA, S.A. Material manteniment</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>9.15</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>9.15</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="621"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000741</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1110035042</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-29T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-29T12:47:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>(D8173) TODO CONTABILIDAD - SUSCRIPCION PERIODO 07-2019 A 06-2020#CR#PORCENTAJE DE IVA   4.00%#CR#Cliente Envio:  30029309/1/1#CR#Enviado a:     INST. MPAL. DESENV. LOCAL - VALLSGENERA - JORDI ROCA RULL#CR#                 ADMINISTRACION#CR#</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>232.96</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>224.0</IMPORT_BRUT><IVA>8.96</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="622"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000489</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F13/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T12:06:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>489  -  LLUIS REY GIRO. 35h.formació MF1325_1 operacions auxiliars d'emmagatzematge. 18/FOAP/413/0155959/004 AMARC-2017/05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>210.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="623"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000376</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F19-020231</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-09T14:21:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-09T14:21:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>376  -  ACTIVA SOCIEDAD DE PREVENCION. Prestació de servei de prevenció aliè núm. 09T1-0042/001 de l'01/05 al 31/07/2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PREVENACTIVA, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>562.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>562.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="624"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000607</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>17/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-28T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>607  -  MARC CHAVES VENTURA. 74h. formació MF0797_2 gestió de tresoreria o MF0981_2 registres comptables. Curs 18/ATCC2/410/0155855/007 IF002 </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2590.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2590.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>388.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="625"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000490</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F14/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T12:34:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>490  -  LLUIS REY GIRO. 12,5h. formació MF1326_1 preparació de comandes. 18/FOAP/413/0155959/004. AMARC-2017/05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>500.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>500.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>75.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="626"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000370</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00030983</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-06T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>370  -  PINTURES SOLE, S.A. Material manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>42.98</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.98</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="627"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000735</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>95684</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-29T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-29T10:11:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>735  -  INFORDISA    1 comandament projector Omnia 2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>INFORDISA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>95.59</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>95.59</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="628"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000608</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>18/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-28T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>608  -  MARC CHAVES VENTURA. 10 h. formació MF0979_2 gestió de tresoreria i MF0981_2 registres comptables. Curs 18/ATCC2/410/0155855/007 IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>350.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>350.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>52.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="629"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000368</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>120/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-07T08:56:48</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-07T08:56:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>368  -  ROGER ROIG CESAR. Maquetació memòria d'activitats IMDL Vallsgenera'18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROIG CESAR, ROGER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>193.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>193.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>24.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="630"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000491</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F15/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T12:40:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>491  -  LLUIS REY GIRO. 3,5h.formació MF1326_1 preparació de comandes . Curs 18/FOAP/413/0155959/004 IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>21.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="631"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000733</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F/000919</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-26T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-26T09:59:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>733  -  PROSEGTAR    10 sabates i 1 botes seguretat  curs Aux.Magatzem  IF004   acció 010</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROTECCIÓ I SEGURETAT TARRAGONA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>292.15</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>292.15</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="632"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000617</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>202</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-01T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-01T14:06:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>617  -  XAVIER LARA GARCIA. 33,25 h. formació MF1049_2 elaboració i exposició de menjars en bar i cafeteria. MF1047_2 begudes. Curs Serveis de BAR I CAFETERIA. SOC 2018-1077.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LARA GARCIA, XAVIER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1163.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1163.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>174.56</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="633"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000369</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13000881</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-06T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>369  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. Cables varis per les aules</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>23.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="634"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000492</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F16/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T14:23:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>492  -  LLUIS REY GIRO. 25h.formació MF0233_2 ofimàtica curs 18/ATCC2/410/0155855/004 IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1000.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1000.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>150.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="635"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000734</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F/000918</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-26T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-26T10:05:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>734  -  PROSEGTAR   9 sabates seguretat i 1 botes seguretat  curs  Aux. Activitats Magatzem    IF003  acció 007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROTECCIÓ I SEGURETAT TARRAGONA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>265.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>265.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="636"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000614</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>18</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-01T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-01T13:47:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>614  -  TALIA DILLA SECALL. 4,5h. formació curs anglès bàsic. Vallsgenera  </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>135.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>135.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>20.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="637"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000730</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3469</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-26T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-26T08:47:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>730  -  MDS PAPELERIA. Carro plegable amb rodes 150Kg. Manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>79.38</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>79.38</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="638"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000362</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201900031</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-06T13:35:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-06T13:35:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>362  -  ROSER ORTIZ VILLORBINA. Formació manipulador d'aliments</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ORTIZ VILLORBINA, ROSER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>180.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>180.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>12.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="639"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000493</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F17/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T14:30:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>493  -  LLUIS REY GIRO. 2h. preparació MF0233_2 ofimàtica. Curs 18/ATCC2/410/0155855/004 IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>80.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>12.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="640"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000615</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-01T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-01T13:54:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>615  -  TALIA DILLA SECALL. 3h. formació curs anglès in company. Empresa Valls Química.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>90.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>90.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>13.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="641"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000616</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-01T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-01T13:58:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>616  -  TALIA DILLA SECALL. 4,5h. formació curs alemany in company. Empresa Vogelsang.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>135.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>135.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>20.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="642"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000731</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3466</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-26T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-26T09:57:14</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>731  -  MDS PAPELERIA. Material divers pel magatzem de material de Casa Caritat.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>222.91</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>222.91</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="643"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000494</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201900046</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T20:03:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>494  -  ROSER ORTIZ. Curs Formació manipular aliments. Espai Formació 2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ORTIZ VILLORBINA, ROSER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>180.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>180.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>12.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="644"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000364</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3217</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-06T13:50:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-06T13:50:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>364  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs DAM19 SOÇC_2018_1077 Serveis de bar i cafeteria.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>187.95</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>187.95</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="645"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000732</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13001007</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-26T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-26T12:17:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>732  -  JUAN RAMON RUEDA (Espaibit). 1 tòner compatible HP 85 A.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>15.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>15.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="646"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000487</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>018/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T11:42:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>487  -  ANTONIO F.MARTINEZ MORALES. 50h.formació  LOT 3 MF0432 manipulació de mercaderies amb carretons elevadors. 18/FOAP/413/0155959/004 Activitats aux.de magatzem AMARC_2017_5</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ MORALES, ANTONIO FRANCISCO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>270.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="647"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000363</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2118</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-06T13:46:43</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-06T13:46:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>363  -  CATALA-TEBA, SCP. Subministre i col·locació de prestatgeries per altaveus i reformes tarima</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CATALA - TEBA, SCP</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>574.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>574.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="648"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000620</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1905757</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-01T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-01T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>620  -  FERRETERIA VALLS, S.L. 2 bàscules cuina electròniques 5 kg. Curs serveis de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.82</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.82</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="649"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000365</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F/000506</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-06T13:57:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-06T13:57:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>365  -  PROTECCIO I SEGURETAT TARRAGONA, S.L. Sabates de seguretat per la realització del curs Activitats aux.de magatzem 18/FOAP/413/0155959/004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROTECCIÓ I SEGURETAT TARRAGONA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>292.15</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>292.15</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="650"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000728</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F23/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-25T08:26:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>728  -  LLUIS REY. 28h Formació. Juliol. Preparació Comandes. Mòdul: MF1326_1. Curs: 18/FOAP/413/0155959/007.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1120.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1120.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>168.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="651"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000611</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F20/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-01T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-01T13:19:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>611  -  LLUIS REY GIRO. 1 h. preparació ofimàtica curs 18/ATCC2/410/0155855/004. IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>40.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>40.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>6.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="652"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000481</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-05T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>481  -  MARC CHAVES VENTURA.  11h.formació MF0980_2 gestió auxiliar de personal 18/ATCC2/410/0155855/004 IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>440.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>440.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>66.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="653"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000361</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>R-190524</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-06T13:17:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-06T13:17:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>361  -  TRAMIT SOFT, S.L. Manteniment Tramit-Win laboral 1us. 2n.trimestre 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRAMIT SOFT, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>339.89</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>339.89</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="654"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000612</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F19/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-01T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-01T13:28:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>612  -  LLUIS REY GIRO. 14,5h. formació MF0233_2 ofimàtica. Curs 18/ATCC2/410/0155855/004. IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>580.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>580.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>87.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="655"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000729</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F24/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-25T08:29:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>729  -  LLUIS REY. 5h Preparació. Juliol. Preparació Comandes. Mòdul: MF1326_1. Curs: 18/FOAP/413/0155959/007. Itinerari IF003.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>200.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>200.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>30.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="656"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000482</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-05T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>482  -  MARC CHAVES VENTURA. 19h.formació MF0980_2 Gestió auxiliar de personal. 18/ATCC2/410/0155855/007 IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>760.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>760.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>114.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="657"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000366</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>D000101</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-06T14:02:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-06T14:02:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>366  -  AUTOCARS CABRE BUS, S.L. Viatge a la Fira de Barcelona, edició 'Cosmo Beauty. Curs serv.aux.perruqueria SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUTOCARS CABRE BUS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>420.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>420.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="658"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000613</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F18/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-01T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-01T13:41:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>613  -  LLUIS REY GIRO. 5h. formació MF1325_1 operacions auxiliars d'emmagatzematge. Curs 18/FOAP/413/0155959/004. IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>200.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>200.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>30.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="659"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000727</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442019A100025043</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-24T13:30:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>727  -  SOREA- Consum període 2019/07.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="660"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000360</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19010113877</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-06T11:04:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-06T11:04:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>360  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-14T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="661"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000483</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-05T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>483  -  MARC CHAVES VENTURA. 27,5h.formació MF0979_2 gestió de tresoreria. MF0981_2 Registres comptables.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>962.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>962.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>144.38</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="662"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000725</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>676</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-24T13:24:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>725  -  SEICOR. Revisió Trimestral extintor, central detecció, detector òptic/tèrmic, polsador d'alarma i sirena interior/exterior.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>99.93</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>99.93</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="663"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000358</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0778PPR901N0039523</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-06T11:04:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-06T11:04:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>358  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>493.68</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>408.0</IMPORT_BRUT><IVA>85.68</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="664"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000618</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-01T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-01T14:16:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>618  -  LOURDES JULIA RUBIO ESTEVE. 17,5h. formació MF0711_2 Seguretat i higiene i protecció ambiental en hosteleria. Curs Serveis bàsics de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>665.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>665.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>99.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="665"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000484</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-05T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>484  -  MARC CHAVES VENTURA. 49,5h. formació MF0979_2 gestió de tresoreria. MF0981_2 registres comptables 18/ATCC2/410/0155855/007 IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1732.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1732.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>259.88</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="666"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000726</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>677</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-24T13:27:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>726  -  SEICOR. Revisió Trimestral extintor, central detecció, detector òptic/tèrmic, polsador d'alarma i sirena interior/exterioor.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>244.58</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>244.58</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="667"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000359</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0699PNR901N0078567</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-06T11:04:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-06T11:04:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>359  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1633.16</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1349.72</IMPORT_BRUT><IVA>283.44</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-21T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="668"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000609</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442019A100024590</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-28T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>609  -  SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS. Consum aigua del 22-05 al 20-06-2019. Ctra. del Pla, 281</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>6.27</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>6.27</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="669"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000485</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>14/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-05T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>485  -  MARC CHAVES VENTURA. 3h. MF0979_2 gestió de tresoreria. MF0981_2 registres comptables. 18/ATCC2/410/0155855/004 IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>105.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>105.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="670"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000367</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1908696</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-06T14:23:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-06T14:23:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>367  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Lloguer fotocopiadores del 07/05 al 06/06/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="671"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000724</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1902FA0000000212</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-24T12:10:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>724  -  FM LOGISTIC. 20h Mòdul formació Auxiliar de magatzem. 5 alumnes. Del 26 al 29/06/2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FM LOGISTIC IBERICA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="672"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000610</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>0 19010431</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-28T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>610  -  BNA, S.L. Baixa vehicle UEC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BNA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.85</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>50.85</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="673"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000486</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>15/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-05T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>486  -  MARC CHAVES VENTURA. 8h.formació MF0979_2 gestió de tresoreria. MF0981_2 registres comptables. 18/ATCC2/410/0155855/007 IF002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>280.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>280.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>42.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="674"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000715</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/000890</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T11:03:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>715  -  RESTAURACION MESAS, SL   (CIANO COFFEE)     Productes ACORD MARC Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RESTAURACION MESAS, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.27</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>50.27</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="675"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000606</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>16/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-28T12:45:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>606  -  MARC CHAVES VENTURA   -  19'5 h. formació mòdul  Gestió auxiliar de personal   curs Activitats gestió administrativa  IF002  mes juny</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>780.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>780.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>117.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="676"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000356</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>356  -  BRIGIDA ORO VALLES. 4h.formació curs Tècniques de venda: elevator picth. 24 i 25/04/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ORO VALLES, BRIGIDA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>120.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>120.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>18.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="677"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000517</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C/3348</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T12:37:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>517  -   MDS PAPELERIA, SL   Material escolar  curs Acord Marc   Socorrista en instal·lacions aqüàtiques   DAM 995/18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>101.16</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>101.16</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="678"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000720</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>ESINV19000000138324</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T11:24:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>720  -  IKEA IBERICA, SA         Productes  material estètica   ACORD MARC   DAM 531_18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>IKEA IBERICA, S.A.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>38.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>38.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-08-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="679"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000472</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3334</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-05T12:11:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>472  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs Activitats de gestió administrativa 18/ATCC/410/0155855/007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>64.63</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>64.63</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="680"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000604</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>323</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-28T12:39:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>604  -  GIRÓ CLOFENT, SL  20 h.  Formació mòdul 'Materials i tecnologia textil' programa 30 Plus  SOC028/18/00037  17 al 20 de juny</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GIRO CLOFENT, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="681"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000348</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F08/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>348  -  LLUIS REY GIRO. 28,5h.formació curs 18/ATCC2/410/0155855/004 AMARC-2017/04. MF0233_2 Ofimàtica</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>171.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="682"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000700</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>68/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T09:58:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>700  -  JOAN Mª RAMON ESPAÑOL. 50h Mòdul MF0432_1: Manipulació càrregues amb carretons elevadors. 18/FOAP/413/0155959/010.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON  ESPAÑOL, JOAN MARIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2000.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2000.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>300.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="683"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000721</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002851380</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T11:55:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>721  -  MERCADONA, SA        Productes  material estètica   ACORD MARC   DAM 531_18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>30.53</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>30.53</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-08-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="684"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000477</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3327</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-05T12:48:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>477  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina per la UEC.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>63.66</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>63.66</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="685"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000349</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F09/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>349  -  LLUIS REY GIRO. 3h.preparació curs serv.administratius. 18/ATCC2/410/0155855/004. MF0233_2 Ofimàtica.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>120.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>120.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>18.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="686"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000605</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>324</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-28T12:43:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>605  -  GIRÓ CLOFENT, SL    20 h. formació  mòdul  'Tintorer/a tèxtil'  programa 30 Plus   SOC028/18/00037  del 4 al 7 de juny</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GIRO CLOFENT, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="687"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000722</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002880678</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T11:58:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>722  -  MERCADONA, SA    Productes  material estètica   ACORD MARC   DAM 531_18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>15.62</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>15.62</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-08-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="688"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000350</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F10/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>350  -  LLUIS REY GIRO. 40h. formació curs 18/FOAP/413/0155959/004 AMARC-2017/05. MF1325_1 Operacions auxiliars d'emmagatzematge</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1600.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1600.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>240.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="689"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000596</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1902</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-27T09:11:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>596  -  ARAN REGUANT JOVE    22 H. impartició formació  curs Aplicador i manipulador de productes fitosanitaris  Nivell Basic.  Del 20 al 24 de maig  Espai Formació</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REGUANT JOVE, ARAN</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>660.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>660.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>99.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="690"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000475</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20190151</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-05T12:40:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>475  -  TECHNODAC SOLUTIONS, S.L. 8h.programació modificacions de la plataforma web.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TECHNODAC SOLUTIONS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>387.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>387.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="691"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000597</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>024/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-27T09:19:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>597  -  ANTONIO F. MARTINEZ MORALES     30 h. Impartició curs  'PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic'   MES JUNY</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ MORALES, ANTONIO FRANCISCO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>171.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="692"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000351</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F11/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>351  -  LLUIS REY GIRO. 22,5h.formació curs 18/FOAP/413/0155959/004. MF1326_1 Preparaciço de comandes.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>900.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>900.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>135.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="693"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000701</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002288690</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T10:27:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>701 - MERCADONA, SA   Productes  PFI  Auxiliar vendes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>8.95</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>8.95</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="694"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000478</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-05T13:10:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>478  -  MARC CHAVES VENTURA. 29h.formació MF0980_02 gestió auxiliar de personal. Curs 18/ATCC2/410/0155855/004 IF001.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>81.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="695"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000595</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-27T09:07:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>595  -  ANNA MONTSERRAT CIURANA    4 h. formació personal propi  Criteris bàsics de redacció de memòries i projectes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MONTSERRAT CIURANA, ANNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>260.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>260.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>39.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="696"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000703</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002295912</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T10:30:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>703 - MERCADONA, SA   Productes  PFI Auxiliar de vendes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3.84</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3.84</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="697"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000352</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F12/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>352  -  LLUIS REY GIRO. 6h.preparació curs 18/FOAP/413/0155959/004. MF1326_1 Preparació de comandes.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>240.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>240.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>36.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="698"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000479</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-05T13:35:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>479  -  MARC CHAVES VENTURA. 83,5h. formació MF0979_2 i MF0981_2 curs 18/ATCC2/410/0155855/004 IF001. Curs Activitats de gestió administrativa.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2922.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2922.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>204.58</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="699"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000598</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1913155</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-27T09:43:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>598  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Facturació de còpies del equip IR2016   AULA SEFED   del 20_05 al 18_06</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>57.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>57.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="700"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000704</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002344987</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T10:33:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>704 - MERCADONA, SA     Productes Acord Marc Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>6.53</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>6.53</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="701"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000480</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>6/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-05T13:42:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>480  -  MARC CHAVES VENTURA. 12h. formació MF0979_2 i MF0981_2 curs 18/ATCC2/410/0155855/004 IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>420.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>420.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>29.4</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="702"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000347</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-E9U1-014882</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-03T10:07:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-03T10:07:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>347  -  TELEFONICA. Movistar - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 9 - Lineas Facturadas: 659103127 669088663 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>232.38</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>192.05</IMPORT_BRUT><IVA>40.33</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-16T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="703"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000599</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1913156</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-27T09:46:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>599  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Facturació equip  QTF09677   ir3330   Edifici Administració   del 20_05 al 21-06</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>94.17</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>94.17</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="704"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000705</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002346981</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T10:37:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>705 - MERCADONA, SA    Productes ACORD MARC Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>21.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>21.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="705"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000471</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-04T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>471  -  XAVIER LARA GARCIA. 34h. formació MF1049_2 Elaboració i exposició de menjar en el bar cafeteria. Curs Serveis de bar i cafeteria SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LARA GARCIA, XAVIER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1190.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1190.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>178.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="706"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000357</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>196</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>357  -  AGRONOVA I PAISATGE, S.L. Roses St.Jordi UEC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGRONOVA I PAISATGE, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>145.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>145.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="707"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000600</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1913157</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-27T09:49:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>600  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     Facturació equip  QTF09689  IR3330   1r pis recepció  del 20_05 al 21_06</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>516.94</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>516.94</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="708"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000706</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002393661</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T10:41:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>706 - MERCADONA, SA   Productes ACORD MARC Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>25.54</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>25.54</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="709"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000476</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00031261</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-05T12:45:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>476  -  PINTURES SOLE, S.A.  Material de neteja</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>87.96</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>87.96</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="710"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000353</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>353  -  TALIA DILLA SECALL. 4,5h. formació curs alemany a l'empresa Vogelsang, S.L.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>135.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>135.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>20.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="711"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000601</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1913158</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-27T09:54:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>601  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Facturació de còpies equip  QTT18857   IR3320  Acollida</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>41.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>41.79</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="712"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000707</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002397468</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T10:48:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>707 - MERCADONA, SA    Productes ACORD MARC Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="713"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000354</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>354  -  TALIA DILLA SECALL. 4,5h.formació curs anglès in Company a l'empresa Valls Química, S.A.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>135.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>135.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>20.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="714"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000473</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR912615</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-05T12:31:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>473  -  SYG,S.A.  Material manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>53.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>53.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="715"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000602</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1913159</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-27T10:00:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>602  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL    Facturació còpies  equip  QTT18865  IR3320  1a planta   del 20_05 al 21_06</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>206.45</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>206.45</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="716"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000474</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR912614</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-05T12:38:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>474  -  SYG, S.A. Material manteniment</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>108.17</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.17</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="717"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000355</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>355  -  TALIA DILLA SECALL. 3h.formació curs anglès bàsic.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>90.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>90.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>13.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="718"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000603</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>27</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-27T10:02:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>603  -  MARIA ROSA BENEDICTO GARCIA    15 h. formació  ALEMANY BÀSIC  realitzat a l'empresa VOGELSANG  durant els mesos d'abril a juny dintre el programa FORMACIÓ CONTÍNUA  per a empreses</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BENEDICTO GARCIA, MARIA ROSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>450.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>450.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>67.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="719"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000708</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002564831</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T10:50:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>708 -  MERCADONA, SA     Productes ACORD MARC Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.95</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.95</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="720"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000463</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1169PLR901N0159635</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-04T12:02:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>463  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Terme Energia Gas - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>91.77</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>75.84</IMPORT_BRUT><IVA>15.93</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-01T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="721"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000592</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01902716</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-26T10:05:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>592  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. 10 Gorres i devantals curs serveis de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>226.08</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>186.84</IMPORT_BRUT><IVA>39.24</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="722"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000709</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002579139</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T10:52:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>709  -  MERCADONA, SA      Productes ACORD MARC Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>8.89</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>8.89</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="723"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000345</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190268</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>345  -  ALT CAMP ALUMINI, S.L. Reparació porta accés edifici</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ALT CAMP ALUMINI, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>96.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>96.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="724"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000464</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19011132780</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-04T12:02:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>464  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-14T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="725"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000593</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01902717</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-26T10:05:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>593  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Camises i pantalons pel curs de serveis de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>210.35</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>173.84</IMPORT_BRUT><IVA>36.51</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="726"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000710</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002581172</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T10:54:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>710  -  MERCADONA, SA      Productes ACORD MARC Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>8.67</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>8.67</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="727"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000344</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>379</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>344  -  SEICOR INSTAL·LACIONS MANTENIMENT. Extintor pel CIE Industrial.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>27.23</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>27.23</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="728"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000461</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>14/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>461  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 6h.formació AMARC-PFI-2018-04. Aux.vendes, oficina i atenció al client LOT 3.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>240.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>240.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>36.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="729"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000711</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002597279</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T10:56:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>711  -  MERCADONA, SA      Productes ACORD MARC Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>28.12</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>28.12</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="730"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000594</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2019/021</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-26T10:05:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>594  -  MOTIVACCIO FORMACIO, S.L. Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes de Juny 2019. Curs 2018-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="731"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000462</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>462  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 10h.formació curs AMARC-PFI-2018-05. Aux.d'imatge personal. Perruqueria i estètica. LOT 3</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>60.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="732"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000346</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>380</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>346  -  SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. Manteniment  1r.trimestre CIE Industrial</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>235.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>235.21</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="733"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000712</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002615333</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T10:58:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>712  -  MERCADONA, SA      Productes ACORD MARC Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>25.26</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>25.26</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="734"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000591</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19013167269</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-21T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-21T10:26:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>591  -  CAIXABANK, SA    CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="735"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000467</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>15/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>467  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 62h.formació AMARC-PFI-2018-04. Aux.vendes, oficina i atenció al client. LOT 2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>372.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="736"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000335</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>382</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T12:27:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T12:27:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>335  -  SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. Manteniment anual Ctra.del Pla 37-A</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>368.22</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>368.22</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="737"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000713</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002617603</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T11:00:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>713  -  MERCADONA,  SA   Productes ACORD MARC Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2.38</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2.38</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="738"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000581</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19013127553</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-20T09:47:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>581  -  CAIXABANK, SA    CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="739"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000468</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>16/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>468  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 13h. formació AMARC-PFI-2018-04 Aux.vendes, oficina i atenció al client. LOT 2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>520.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>520.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>78.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="740"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000336</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>381</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T12:38:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T12:38:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>336  -  SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. Manteniment anual sistema contra incendis Ctra.del Pla 37-B</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>130.84</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>130.84</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="741"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000714</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002633456</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T11:02:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>714  -  MERCADONA, SA     Productes ACORD MARC Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>20.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>20.21</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="742"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000587</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FRO20192083885</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-20T12:01:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>587  .  CORREOS Y TELEGRAFOS. 1 Burofax. Santiago Hernandez Ferrer. PO del programa T&amp;F 2018. Notificació acomiadament.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CORREOS Y TELEGRAFOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>29.43</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>29.43</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-11-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-03T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-03T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="743"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000334</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442019A100012534</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T12:22:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T12:22:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>334  -  SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE  VALLS. Consum aigua període 2019/04</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>28.66</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>28.66</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="744"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000469</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201900040</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-03T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-03T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>469  -  ROSER ORTIZ VILLORBINA. 4h. curs Al·lèrgies intoleràncies en la indústria alimentària. Programa innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ORTIZ VILLORBINA, ROSER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>132.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>132.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>9.24</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="745"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000582</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6580171586</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-20T09:47:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>582  -  TELEFONICA  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977603455 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 19) - Voz - Línea individual (01 Jun. a 30 Jun. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.38</IMPORT_BRUT><IVA>3.02</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="746"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000337</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T12:49:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T12:49:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>337  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 35h. formació curs aux.de venda, oficina i atenció al client. LOT 2 AMARC-PFI-2018-04</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>210.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="747"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000470</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201900039</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-03T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-03T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>470  -  ROSER ORTIZ VILLORBINA. Formació curs manipulador d'aliments. Programa innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ORTIZ VILLORBINA, ROSER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>99.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>99.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>6.93</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="748"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000702</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>V19-FAC02924</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T10:18:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>702  -  FUNDACIÓ PERE TARRÉS. 150h. 19 alumnes curs monitor d'activitats de lleure.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FUNDACIO PERE TARRES</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3740.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3740.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="749"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000583</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6580171585</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-20T09:47:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>583  -  TELEFONICA   Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 19) - Internet - Dirección IP estática (01 May. a 31 May. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>131.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.42</IMPORT_BRUT><IVA>22.77</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="750"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000338</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T13:57:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T13:57:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>338  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 21h.curs aux.de venda, oficina i atenció al client. AMARC-PFI-2018-04. LOT 3</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>840.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>840.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>126.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="751"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000465</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2019/019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-04T12:02:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>465  -  MOTIVACCIO FORMACIÓ, S.L - MAIG - Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes de Maig 2019. Curs 2018-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="752"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000723</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/42</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T13:07:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>723  -  INDUCT SEA SL. Pagament del 25% definició del projecte CHALLENGE FP-GENERA i visites empreses i centres.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>INDUCT SEA SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2904.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2904.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="753"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000584</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6580171587</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-20T09:47:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>584  -  TELEFONICA  Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 19) Periodo regular de tráfico (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Línea ADSL Empresas (01 May. a 31 May. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>87.33</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>72.17</IMPORT_BRUT><IVA>15.16</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="754"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000466</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-F9U1-015785</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-04T12:02:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>466  -  TELEFONICA Movistar - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 9 - Lineas Facturadas: 659103127 669088663 - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 Mai. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>193.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>159.7</IMPORT_BRUT><IVA>33.54</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-17T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="755"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000718</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F19-17508</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T11:16:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>718  -  TU PELUQUERIA ONLINE, SL      Productes  material estètica   ACORD MARC   DAM 531_18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TU PELUQUERIA ONLINE, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>24.53</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>24.53</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-08-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="756"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000339</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T14:01:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T14:01:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>339  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 22h.curs aux.d'imatge personal, perruqueria i estètica. LOT 3. AMARC-PFI-2018-05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>880.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>880.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>132.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="757"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000458</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T-15-2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>458  -  ANTONI TRAGUANY ROYO. Honoraris certificat de solidesa i d'accessibilitat, corresponent a l'edifici destinat a activitats mediambientals i de neteja Ferrovial Servicios.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRAGUANY ROYO, ANTONI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>350.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>350.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>43.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="758"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000585</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6580171584</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-20T09:47:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>585  -  TELEFONICA   Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 19) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Jun. a 30 Jun. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="759"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000716</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F19-16204</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T11:06:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>716  -  TU PELUQUERIA ONLINE, SL    Productes  material estètica   ACORD MARC   DAM 531_18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TU PELUQUERIA ONLINE, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>65.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>65.87</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-08-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="760"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000331</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2019/016</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T09:54:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T09:54:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>331  -  MOTIVACCIO FORMACIO, S.L. Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes d'Abril 2019. Curs 2018-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="761"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000455</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/V/01</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>.455  -  CARLOS AGUILAR TABLADA MASSO. 37,30h.formació mòdul MF0271_2 Rescat de persones accidentades en instal·lacions aquàtiques.  SOC_2018_988 Activitats de natació.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUILAR TABLADA-MASSO, CARLOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1275.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1275.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>191.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="762"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000586</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6580171583</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-20T09:47:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>586  - TELEFONICA   Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 19) - Veu - Línia individual (01 Jun. a 30 Jun. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="763"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000717</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>03-2019-337</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T11:11:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>717  -  LAURA VIEJOBUENO SANZ    (WWW.MUNDO-TEM.ES)     Productes  material estètica   ACORD MARC   DAM 531_18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIEJOBUENO SANZ, LAURA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>74.94</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>74.94</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-08-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="764"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000459</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>26</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>459  -  SARA AGUT VIVES. 12,5h.formació curs Serveis aux.d'estètica. MF0346_1 Maquillatge de dia. SPC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>60.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="765"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000340</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>08-19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T14:14:43</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T14:14:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>340  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO. 7h.formació curs serv.aux.perruqueria SOC_2018_555. MF0058_1</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>224.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>224.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.68</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="766"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000719</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/05215</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-23T11:18:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>719  -  M. EUGENIA CARO MARTINEZ      Productes  material estètica   ACORD MARC   DAM 531_18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CARO MARTINEZ, M. EUGENIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>15.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>15.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-08-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-08-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="767"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000588</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2230026042</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-20T14:36:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>588  -  THYSSENKRUPP ELEVADORES. Finalització treballs adeqüació a la inspecció periòdica.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>369.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>369.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="768"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000456</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>456  -  LOURDES JULIA RUBIO ESTEVE. 15h.formació mòdul MF0711_2 Seguretat i higiene i protecció ambiental en hosteleria. SOC_2018_077 Serveis bàsics de bar i cafeteria.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUBIÓ ESTEVE, LOURDES JÚLIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>570.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>570.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>85.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="769"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000341</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>09-19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T14:20:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T14:20:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>341  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO. 13h.formació curs serv.aux.de perruqueria. SOC_2018_555. MF0059_1</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>416.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>416.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>29.12</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="770"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000699</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9190443793</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Ordenat el pagament</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-22T14:42:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>699  -  FNMT-RCM. Certificat reconegut per la Real Casa de la Moneda. Període validesa: 2 anys.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE Real Casa de la Moneda</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>16.94</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>16.94</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="771"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000589</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9001864564</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-20T14:38:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>589  -  THYSSENKRUPP ELEVADORES. Manteniment ascensor de l'01/01 al 31/03/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>261.83</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>261.83</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="772"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000454</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>454  -   CRISTINA TORRES MOLET. 18h.formació català nivell bàsic. Programa activem l'ocupació al barri antic III. TTB-041/18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TORRES MOLET, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>720.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>720.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>108.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="773"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000694</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F21/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-22T08:18:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>694  -  LLUIS REY GIRÓ   7 h. formació  Mòdul Preparació de comandes  Aux. Magatzem  FOAP 2018  acció 007  Itinerari IF003. Juny.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>280.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>280.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>42.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="774"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000590</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9001990626</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-20T14:40:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>590  -  THYSSENKRUPP ELEVADORES. Manteniment ascensor de l'01/04 al 30/06/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>261.83</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>261.83</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="775"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000342</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10-19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T14:24:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T14:24:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>342  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO. 15h.formació curs serv.aux.de perruqueria. SOC_2018_555. MF0060_1</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>33.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="776"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000460</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>27</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>460  -  SARA AGUT VIVES. 12,5h.formació MF0344_1 curs serveis aux.d'estètica. SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>60.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="777"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000695</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F22/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-22T08:23:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>695  -  LLUIS REY GIRÓ    2,5 h. preparació  módul Preparació de comandes   Aux. Magatzem  FOAP 2018  acció  007  Itinerari IF003</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>100.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>100.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>15.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="778"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000343</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11-19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T14:28:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T14:28:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>343  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO. 5h.formació curs serv.aux.de perruqueria. Preparació de l'acció. SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>11.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="779"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000576</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1905285</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T14:00:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>576  -  FERRETERIA VALLS. 200 cargols i femelles. Instal·lació estanteries arxiu.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>12.39</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.39</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="780"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000696</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>001/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-22T14:06:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>696  -  ORIOL BURCH. 6,5h formació Curs UF1717: Instrucció i dinamització activ.natació + 13h formació Curs UF1716: Sessions entrenament act.natació. SOC_2018_988.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BURCH SAUMELL, ORIOL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>594.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>594.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>89.21</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="781"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000447</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A2190093</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T08:51:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>447  -  DAVID MOJON LOPEZ. Esmolar 16 janivets de cuina. PFI Aux.vendes, oficina i atenció al públic.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOJON LOPEZ, DAVID</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>48.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>48.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="782"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000577</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1905286</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T14:04:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>577  -  FERRETERIA VALLS. 1 sabates operària de neteja (Marta Muñoz). Programa Treball i Formació 2018.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>38.94</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>38.94</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="783"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000332</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T10:37:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T10:37:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>332  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 6h.formació curs Activitats aux.magatzem 18/FOAP/413/0155959/002. Prevenció de riscos laborals</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>228.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>228.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>34.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="784"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000457</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>021/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>457  -  ANTONIO F.MARTINEZ MORALES. 3h.formació curs PFI_2018_04 Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. LOT 1. 17/NOP17PFI_LOT3/403/0155084/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ MORALES, ANTONIO FRANCISCO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>114.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>114.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>17.1</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="785"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000697</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>002/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-22T14:27:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>697  -  ORIOL BURCH. 25h formació Curs UF1717: Instrucció i dinamització activ.natació + 45,5h formació Curs UF1716: Sessions entrenament act.natació. SOC_2018_988.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BURCH SAUMELL, ORIOL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2150.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2150.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>322.54</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="786"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000333</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-30T12:16:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-30T12:16:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>333  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 12,5h.formació curs Activitats aux.magatzem 18/FOAP/413/0155959/002. Prevenció de Riscos Laborals</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>475.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>475.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>71.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="787"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000572</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR913753</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T13:48:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>572  -  SYG. 25 Fluorescents. Zona 2n pis adults i sefed. Manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>78.09</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>78.09</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="788"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000453</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/000553</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T10:59:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>453  -  RESTAURACION MESAS, S.L.  Begudes varies curs PFI aux.vendes, oficina i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RESTAURACION MESAS, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>55.77</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="789"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000698</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>003/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-22T14:30:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>698  -  ORIOL BURCH. 12h formació Curs MF0270_2: Prevenció d'accions en instal.aquàtiques. DAM 995/18_SOCORRISME.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BURCH SAUMELL, ORIOL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>360.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>360.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>54.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="790"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000573</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR913754</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T13:52:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>573  -  SYG. 25 Fluorescents. Zona 2n pis i radio. Manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>78.09</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>78.09</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="791"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000448</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00001848016</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T10:40:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>448  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentaria curs PFI aux.vendes, oficina i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>26.29</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>26.29</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="792"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000330</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-26T12:33:04</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-26T12:33:04</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>330  -  GERARD FERNANDEZ. 32h formació. Curs de soldadura a Reiter Systems, SA.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERNANDEZ AVELLA, GERARD</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>960.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>960.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>144.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="793"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000690</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00279004</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-19T08:32:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>690  -  RAMON MAGRIÑA BATALLA, S.A. 15m2 graus panot curcular 40x40</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>372.08</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>372.08</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="794"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000578</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>448/1</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T14:09:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>578  -  FLORENCIA MORENO. 2 recàrregues mòvil. UEC.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MORENO CANO, FLORENCIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-10-09T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-10-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-10-15T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="795"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000449</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00001864637</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T10:50:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>449  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentaris curs PFI aux.vendes, oficina i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>35.43</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>35.43</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="796"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000329</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3212</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-26T12:24:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-26T12:24:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>329  -  MDS PAPELERIA. Escala d'alumini 4 esglaons. Programa activem l'ocupació al barri antic III. TTB-041/18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>66.63</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>66.63</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="797"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000691</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00279005</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-19T08:39:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>691  -  RAMON MAGRIÑA BATALLA, S.A. 6 sacs morter sec M-7.5</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>10.78</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>10.78</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="798"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000562</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>420/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T11:22:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>562  -  FLORENCIA MORENO CANO   Targetes transport participants  PFI  Aux. vendes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MORENO CANO, FLORENCIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>36.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>36.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="799"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000327</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00277545</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-25T11:43:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-25T11:43:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>327   -  RAMON MAGRIÑA BATALLA. Remolinador rect. plastic punta. Manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>4.09</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>4.09</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="800"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000450</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00001944568</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T10:52:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>450  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentaris curs PFI aux.vendes, oficina i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>16.42</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>16.42</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="801"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000692</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02900591</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-19T08:42:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>692  -  EL VALLENC, S.L. 1 anunci procés selecció programes MARMI, 30PLUS i FOAP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>EL VALLENC, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>148.23</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>148.23</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="802"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000328</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00277546</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-25T12:09:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-25T12:09:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>328  -  RAMON MAGRIÑA BATALLA. Morter i material divers. Manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>143.72</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>143.72</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="803"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000563</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002169194</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T11:29:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>563  -  MERCADONA, SA       Materials curs Aux. Vendes  PFI</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>15.54</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>15.54</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="804"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000451</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00001960022</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T10:54:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>451  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentaris curs PFI aux.vendes, oficina i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>34.11</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>34.11</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="805"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000452</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00001929312</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T10:57:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>452  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentaris curs PFI aux.vendes, oficina i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>10.97</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>10.97</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="806"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000693</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>D000207</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-19T13:20:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>693 -  AUTOCARS CABRE BUS, S.L. Un desplaçament Valls-La Pineda-Valls. Curs Activitats de natació. SPC_2018_988</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUTOCARS CABRE BUS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>185.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>185.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="807"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000564</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002186931</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T11:33:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>564  -  MERCADONA, SA    Materials curs  Aux. vendes  PFI</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>25.83</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>25.83</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="808"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000326</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00277544</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-25T11:39:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-25T11:39:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>326  -  RAMON MAGRIÑA BATALLA. Mortec sec. Manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="809"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000444</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00001703221</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T08:39:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>444  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentaris PFI Aux.vendes, oficina i atenció al públic.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>6.36</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>6.36</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="810"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000565</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002244915</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T11:35:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>565  -  MERCADONA, SA      Materials curs  Aux. Vendes  PFI</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>15.53</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>15.53</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="811"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000315</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1903280</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-25T11:29:11</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-25T11:29:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>315  -  FERRETERIA VALLS. Vestuari persona manteniment Vallsgenera. Ramon Pujades.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>359.42</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>359.42</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="812"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000685</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6590169225</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-19T08:03:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>685  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 19) - Veu - Línia individual (01 Jul. a 31 Jul. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="813"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000316</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1903281</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-23T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>316  -  FERRETERIA VALLS. Candau i claus serreta.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>34.29</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>34.29</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="814"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000445</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00001719846</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T08:47:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>445  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentaris curs PFI Aux.vendes, oficina i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7.92</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7.92</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="815"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000686</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6590169226</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-19T08:03:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>686  -  TELEFONICA DE ESPAÑA SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 19) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Jul. a 31 Jul. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="816"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000566</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002259794</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T11:37:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>566  -  MERCADONA, SA     Materials curs Aux. Vendes  PFI</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>6.65</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>6.65</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="817"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000322</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F06/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-25T12:44:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-25T12:44:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>322  -  LLUIS REY. 21'50h. Curs MF1326_1 Preparació de Comandes. Codi: 18/FOAP/413/0155959/001. AMARC-2017/05.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>860.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>860.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>129.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="818"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000446</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00001801204</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-31T08:49:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>446  -  MERCADONA, S.A. Productes alimentaris curs PFI Aux.vendes, oficina i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7.68</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7.68</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="819"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000687</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6590169228</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-19T08:03:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>687  -  TELEFONICA DE ESPAÑA SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977603455 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 19) - Voz - Línea individual (01 Jul. a 31 Jul. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.38</IMPORT_BRUT><IVA>3.02</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="820"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000567</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002272472</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T11:41:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>567  -  MERCADONA, SA    Materials curs  Aux. Vendes   PFI</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>67.12</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>67.12</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-27T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-27T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="821"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000440</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>14</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-30T11:35:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>440  -  TALIA DILLA SECALL. 6h.formació curs anglès bàsic IMDL Vallsgenera.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>180.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>180.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>27.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="822"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000555</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00001524233</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T10:45:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>555  -  MERCADONA, SA    Materials curs aux. estètica   ACORD MARC  DAM _ 533</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="823"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000324</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-25T10:28:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-25T10:28:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>324  -  JUSTIN AGIN. 10'5h. Curs Francès BASIC empresa Valls Química.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGIN, JUSTINE</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>315.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>315.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>47.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="824"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000688</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6590169229</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-19T08:03:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>688  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 19) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 19) - Internet - Línea ADSL</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>88.43</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>73.08</IMPORT_BRUT><IVA>15.35</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="825"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000441</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>15</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-30T11:37:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>441  -  TALIA DILLA SECALL. 7,5h. formació curs anglès in company. Empresa Valls Química, S.A.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>225.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>225.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>33.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="826"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000556</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00001543733</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T10:47:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>556  -  MERCADONA, SA    Materials curs  Aux. Estètica   ACORD MARC   DAM_533</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>10.1</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>10.1</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="827"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000325</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-25T11:08:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-25T11:08:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>325  -  JUSTIN AGIN. 10'5h. Curs Francès INTERMEDI empresa Valls Química.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGIN, JUSTINE</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>315.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>315.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>47.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="828"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000689</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6590169227</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-19T08:03:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>689  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 19) - Internet - Dirección IP estática (01 Jun. a 30 Jun. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>131.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.42</IMPORT_BRUT><IVA>22.77</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="829"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000442</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>16</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-30T11:41:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>442  -  TALIA DILLA SECALL. 6h. formació curs alemany in company. Empresa Vogelsang, S.L.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>180.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>180.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>27.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="830"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000320</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>8/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-24T12:16:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-24T12:16:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>320  -   M.DOLORS NUÑEZ. 60h. Curs Activitats Gestió Administrativa. MF0976_2: Operacions Administratives Comercials. Del 01/03 al 31/03/2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2280.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2280.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>342.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="831"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000557</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002154457</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T10:49:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>557  -  MERCADORA, SA      Materials curs  Aux. Estètica   ACORD MARC   DAM_533</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>11.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>11.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="832"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000679</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>04/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-18T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-18T11:13:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>679  -  CRISTINA TORRES MOLET. 8h.formació català nivell bàsic. Curs Activem l'Ocupació al Barri Antic III. TTB-041/18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TORRES MOLET, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>48.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="833"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000443</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12-19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-30T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-30T12:07:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>443  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO. 45h.formació MF0060_1 aplicació de cosmètics per als canvis de color del cabell. Curs serveis auxiliars de perruqueria SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1440.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1440.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>100.8</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="834"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000321</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-24T12:38:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-24T12:38:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>321  -   M.DOLORS NUÑEZ. 60h. Curs Activitats Gestió Administrativa. MF0973_1: Enregistrament de dades i MF0978_2: Gestió d'arxius. Del 01/03 al 31/03/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2014.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2014.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>302.1</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="835"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000558</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00001773566</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T10:52:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>558  -  MERCADONA, SA    Materials curs  Aux. Estètica   ACORD MARC    DAM_533</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>20.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>20.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="836"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000678</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>22</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-18T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-18T08:45:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>678  -  TALIA DILLA SECALL. 1,5h.formació curs anglès bàsic Vallsgenera.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>45.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>45.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>6.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="837"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000680</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/024</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-18T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-18T13:12:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>680  -  ESTANISLAO GONZALEZ CARCELEN. 51h. formació MF1046_2 tècniques de servei d'aliments i begudes en taulell i taula. Curs Serveis de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GONZALEZ CARCELEN, ESTANISLAO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1785.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1785.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>267.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="838"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000559</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00001952567</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T10:54:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>559  -  MERCADONA, SA   Materials curs Estètica  ACORD MARC   DAM_533</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="839"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000439</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442019A100021302</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-28T13:16:04</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>439  -  SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS. Subministrament d'aigua Ctra.del Pla 281, període 2019/05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-05T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="840"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000681</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/025</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-18T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-18T13:21:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>681  -  ESTANISLAO GONZALEZ CARCELEN. 19h.formació MF1046_2 tècniques de servei d'aliments i begudes en taulell i taula. Curs Serveis de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GONZALEZ CARCELEN, ESTANISLAO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>665.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>665.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>99.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="841"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000560</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002018665</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T10:58:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>560  -  MERCADORA, SA     Materials curs  Aux. Estètica   ACORD MARC   DAM_533</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3.55</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3.55</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="842"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000323</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F07/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-24T08:57:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-24T08:57:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>323  -  LLUIS REY. 2h Abril. Curs MF1326_1: Preparació de comandes. Codi: 18/FOAP/413/0155959/001.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>80.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>12.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="843"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000552</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00001451490</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T10:21:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>552  -  MERCADONA, SA   Materials curs ACORD MARC Auxiliar d'estètica  DAM SOC_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>12.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="844"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000319</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2230026038</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-24T12:11:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-24T12:11:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>319  -  THYSSENKRUPP. Instal·lació 'llavines exteriores' de la porta de l'ascensor més un joc de 9 claus.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>348.05</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>348.05</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="845"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000436</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019-1578</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-27T14:17:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>436  -  INVINET SISTEMES 2003, S.L. Quota anual Pla Professional B2B Router de 01-06.-2019 a 31-05-2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>INVINET SISTEMES 2003, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>121.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="846"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000579</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2.126</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T14:18:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>579  -  CATALA-TEBA. Xapar cantons de prestatgeries i col·locar metacrilat. Aula Bar-Menjador.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CATALA - TEBA, SCP</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>154.88</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>154.88</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="847"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000683</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/027</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-18T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-18T13:33:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>683  -  ESTANISLAO GONZALEZ CARCELEN. 4,25h.formació UF0257 aplicació de sistemes informàtics. Curs serveis de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GONZALEZ CARCELEN, ESTANISLAO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>148.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>148.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>22.31</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="848"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000313</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1907108</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-23T08:07:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-23T08:07:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>313  -  SIST.OFIC.INTEGRAL. Fotocòpies màquina QTT18857. Servei Acollida pl. baixa. Període: 22/03/19-17/04/19.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>64.41</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>64.41</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="849"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000435</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3300</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-27T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-27T11:29:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>435  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs activitats de natació i socorrisme aquàtic SOC_2018_988</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>41.81</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>41.81</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="850"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000314</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1907109</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-23T08:16:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-23T08:16:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>314  -  SIST.OFIC.INTEGRAL. Fotocòpies màquina QTT18865. 1ª planta. Període: 22/03/19-16/04/19.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>179.58</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>179.58</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="851"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000684</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/028</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-18T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-18T13:52:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>684  -  ESTANISLAO GONZALEZ CARCELEN. 11h. preparació del curs de Serveis de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GONZALEZ CARCELEN, ESTANISLAO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>385.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>385.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>57.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="852"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000580</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2.127</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T14:21:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>580  -  CATALA-TEBA. Canviar pom i pany amb 3 claus. Edif. Administració.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CATALA - TEBA, SCP</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>260.59</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>260.59</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="853"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000434</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F8</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-24T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-24T12:02:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>434  -  LETICIA VIDAL GONZALEZ. 4 h.formació 'Curs avançat de gestió de les xarxes socials del teu negoci'</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIDAL GONZALEZ, LETICIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>120.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>120.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>18.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="854"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000306</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6560174581</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-23T09:07:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-23T09:07:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>306  -  TELEFONICA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977603455 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Voz - Línea individual (01 Abr. a 30 Abr. 19).</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.38</IMPORT_BRUT><IVA>3.02</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="855"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000671</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>14/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-16T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-16T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>671  -  GLORIA CLARASO RUIFERNANDEZ. 19h.formació MF0272_2 primers auxilis. Curs Activitats de natació. SOC_2018_988</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>608.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>608.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>91.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="856"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000574</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3369</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T13:53:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>574  -  MDS PAPELERIA. Material divers Curs Activitats auxiliars de magatzem. Exp: 18/FOAP/413/0155959/007.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>108.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.31</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="857"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000431</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00277983</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-22T12:13:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>431  -  RAMON MAGRIÑA BATALLA, S.A. Material manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7.19</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="858"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000307</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6560174582</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-23T09:07:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-23T09:07:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>307  -  TELEFONICA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular de tráfico (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Línea ADSL Empresas (01 Mar. a 31 Mar. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>87.89</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>72.64</IMPORT_BRUT><IVA>15.25</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="859"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000575</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3370</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T13:56:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>575  -  MDS PAPELERIA. Material divers Curs Activitats auxiliars de magatzem. Exp: 18/FOAP/413/0155959/010.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>108.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.31</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="860"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000672</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>16/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-16T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-16T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>672  -  GLORIA CLARASO RUIFERNANDEZ. 9,5h. formació MF0272_2 primers auxilis. Curs Socorrisme en instal·lacions aquàtiques. SOC_2018_995</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>304.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>304.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>45.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="861"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000432</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00277984</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-22T12:15:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>432  -  RAMON MAGRIÑA BATALLA, S.A. Material manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>40.62</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>40.62</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="862"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000308</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6560174579</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-23T09:07:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-23T09:07:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>308  -  TELEFONICA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Abr. a 30 Abr. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="863"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000568</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>03/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T13:24:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>568  -  SERGI MARTINEZ. 18h Curs Cultura, participació i civisme digital. Programa Treball i Formació 2018. Expdt: SOC026/18/00014.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ CARO, SERGI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>630.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>630.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>94.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="864"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000673</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-16T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-16T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>673  -  ARIADNA CUADRADO ESPINOSA. 17,25h.formació MF0271_2 Rescat de persones accidentades en instal·lacions aquàtiques. Curs de socorrisme en instal·lacions aquàtiques. SOC_2018_995</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>508.88</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>508.88</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>76.33</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="865"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000433</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00277985</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-22T12:18:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>433  -  RAMON MAGRIÑA BATALLA, S.A. Material manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>35.17</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>35.17</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="866"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000569</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>04/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T13:35:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>569  -  SERGI MARTINEZ. 16h Curs Tractament de la informació. Programa Treball i Formació 2018. Expdt: SOC026/18/00014.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ CARO, SERGI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>560.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>560.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>84.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="867"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000309</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6560174578</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-23T09:07:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-23T09:07:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>309  -  TELEFONICA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Veu - Línia individual (01 Abr. a 30 Abr. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="868"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000674</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-16T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-16T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>674  -  ARIADNA CUADRADO ESPINOSA. 22,25h.formació MF0269_2 programació d'ac tivitats de natació. Curs Socorrisme en instal·lacions aquàtiques. SOC_2018_995</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>656.38</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>656.38</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>98.46</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="869"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000426</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1909112</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-22T07:49:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>426  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTF09677 del 23-04 al 20-05-19.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>93.82</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>93.82</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="870"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000570</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>05/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T13:43:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>570  -  SERGI MARTINEZ. 8h Curs Cultura, participació i civisme digital. Programa Treball i Formació 2018. Expdt: SOC026/18/00014.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ CARO, SERGI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>280.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>280.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>42.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="871"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000310</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6560174580</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-23T09:07:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-23T09:07:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>310  -  TELEFONICA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dirección IP estática (01 Mar. a 31 Mar. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>131.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.42</IMPORT_BRUT><IVA>22.77</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="872"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000675</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>6</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-16T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-16T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>675  -  ARIADNA CUADRADO ESPINOSA. 1,25h. MF0269_2 Programació d'activitats de natació. Curs Socorrisme en instal·lacions aquàtiques. SOC_2018_995</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>36.88</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>36.88</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>5.53</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="873"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000427</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1909111</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-22T07:59:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>427  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina KRB35676 del 01-01-19 al 17-05-19.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>25.53</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>25.53</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="874"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000571</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>06/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T13:45:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>571  -  SERGI MARTINEZ. 8h Curs Tractament de la informació. Programa Treball i Formació 2018. Expdt: SOC026/18/00014.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ CARO, SERGI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>280.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>280.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>42.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="875"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000428</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1909113</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-22T08:02:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>428  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTF09689 del 23-04 al 20-05-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>470.88</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>470.88</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="876"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000311</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1907106</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-23T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-23T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>311  -  SIST.OFIC.INTEGRAL. Fotocòpies màquina QTF09677. Edif. Inem 1ªpl. Període: 22/03/19-17/04/19.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>112.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>112.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="877"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000676</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>03/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-17T14:07:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2017-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>676  -  CRISTINA TORRES MOLET. 14h.Formació de català nivell bàsic. Curs activem l'ocupació al barri antic III. TTB-041/18. SOC032/18/00044</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TORRES MOLET, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>560.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>560.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>84.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="878"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000554</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>14246</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T10:30:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>554  -  MAKEUP REVOLUTION ESPAÑA  - DISTRIMAKEUP SL -      Materials curs aux. estètica  DAM 531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DISTRIMAKEUP, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>19.98</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.98</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="879"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000312</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1907107</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-23T08:03:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-23T08:03:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>312  -  SIST.OFIC.INTEGRAL. Fotocòpies màquina QTF09689. 1ªpl recepció. Període: 22/03/19-17/04/19.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>619.12</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>619.12</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="880"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000429</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1909114</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-22T08:05:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>429  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTT18857 del 23-04 al 20-05-2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>29.85</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>29.85</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="881"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000677</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1906240</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-17T14:17:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>677  -  FERRETERIA VALLS, S.L. 3 ventiladors EDM terra 140W 45cm.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>180.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>180.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="882"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000561</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F28978/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T11:00:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>561  -  VANESSA VILLAREJO     Materials curs  Aux. Estètica   ACORD MARC   DAM_533</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>44.36</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>44.36</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="883"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000670</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-16T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-16T13:14:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>670  -  CRISTINA BAIGES. 10,5h lectives. Mòdul MF0269_2: Programació d'activitats de natació. SOC_2018_988.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BAIGES HORTA, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>252.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>252.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>37.8</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="884"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000317</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1903282</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-23T11:43:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-23T11:43:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>317  -  FERRETERIA VALLS. Dues sabates Plans Ocupació neteja. Programa Treball i Formació 2018.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>77.88</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>77.88</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="885"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000430</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1909115</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-22T08:10:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>430  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies màquina QTT18865 del 23-04 al 20-05-2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>125.61</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>125.61</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-21T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="886"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000553</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19433/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Cancel·lada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-19T10:27:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>CANCEL.LADA - 553  -  VANESSA VILLAREJO  - lA TIENDA DE PELUQUERIA-    Materials curs  Auxiliar d'estètica ACORD MARC DAM_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>123.34</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>123.34</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO /><DATA_COMPTABILITZACIO /><DATA_PAGAMENT /><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="887"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000669</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-15T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-15T08:50:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>669  -  GLORIA CLARASO RUIFERNANDEZ. 3h. curs nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. 22-05-2019 </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CLARASÓ  RUIFERNANDEZ, GLORIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>90.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>90.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>13.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="888"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000425</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/0093F</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-21T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-21T14:25:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>425  -  REITER SYSTEMS, S.A. Formació del mòdul 'iniciació a feines auxiliars de fabricació mecànica'. Programa 18/30PLUS/421/0159658/002. Dies del 13 al 17-05-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REITER SYSTEMS, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="889"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000305</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1909700037</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-16T11:46:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-16T11:46:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>305  -  UTE AQUAGEST - GRUP SOLER  Texto Posición: Pressupost 631 Modificar línies elèctriques dependències perruqueria Casa Caritat PRES.631 ELECTRIC.PERRUQUERIA CASA CARIT </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>UTE AQUAGEST - GRUP SOLER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2734.65</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2260.04</IMPORT_BRUT><IVA>474.61</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="890"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000548</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>L190000440</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-17T11:54:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>548  -  AUTO-MECÀNIC CORBELLA. 6h Lloguer carretilles.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUTO-MECANIC CORBELLA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>363.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>363.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="891"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000663</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201800060</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-12T11:45:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>663  -  ALBERT SANABRA MIRO. Servei de taxi pel curs serveis auxiliars d'estètica. SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANABRA MIRO, ALBERT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>100.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>100.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="892"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000304</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-15T08:44:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-15T08:44:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>304  -  PARKETS I PINTURES PLANA BATLLE, S.L. Subministre, treballs i col·locació de portes pleglables entre el menjador i la cuina</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PARKETS I PINTURES PLANA BATLLE, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3438.82</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3438.82</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="893"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000549</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-17T12:15:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>549  -  ARIADNA CUADRADO. 5,5h. Curs Activitats de natació. MF0269_2. UF0907.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>165.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>165.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>24.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="894"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000664</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00525</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-12T12:00:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>664  -  SOLPRONET INTERNET CONSULTING. Programació, disseny i posada en marxa de Moodle.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SOLPRONET INTERNET CONSULTING</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2299.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2299.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="895"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000423</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2123</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-21T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-21T14:14:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>423  -  CATALA-TEBA, SCP. Reparacions varies a la cuina-menjador</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CATALA - TEBA, SCP</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>290.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>290.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="896"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000303</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00030780</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-15T08:41:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-15T08:41:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>303  -  PINTURES SOLE, S.A. Material manteniment edifici.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>151.54</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>151.54</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="897"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000661</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>18831A</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-12T11:26:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>661  -  MONTSERRAT SANTO DOMINGO.  Muntatge + Roll-up</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>72.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>72.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="898"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000424</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-21T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-21T14:22:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>424  -  ASSOCIACIO ECOL3VNG. Ponència-reunió del sector agroalimentari artesà (Pacte Camp de Valls) 09-05-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ASSOCIACIO ECOL3VNG</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>30.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>30.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="899"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000550</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-17T12:22:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>550  -  ARIADNA CUADRADO. 10,5h. Curs Activitats de natació. MF0269_2. UF0908.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>315.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>315.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>47.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="900"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000401</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>01/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-16T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>401  -  SERGI MARTINEZ CARO. 6h.formació programa treball i formació 2018.  SOC026/18/00014.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ CARO, SERGI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>210.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>210.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>31.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="901"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000300</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>18586A</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-12T12:05:43</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-12T12:05:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>300  -  MONTSERRAT SANTO DOMINGO. Cartró pluma per l'espai de l'estudiant.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>34.49</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>34.49</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="902"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000551</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-17T12:32:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>551  -  ARIADNA CUADRADO. 1,5 h. Curs Activitats de natació. MF0269_2. UF0907.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CUADRADO ESPINOSA, ARIADNA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>45.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>45.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>6.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-08-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="903"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000667</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>18830A</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-12T13:14:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>667  -  MONTSERRAT SANTO DOMINGO. 30 díptrics ACTIC a doble cara color amb paper estucat 100 g. i plegats</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.99</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>23.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="904"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000402</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-16T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>402  -  SERGI MARTINEZ CARO. 4h. formació programa treball i formació 2018.  SOC026/18/00014</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ CARO, SERGI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>140.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>140.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>21.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="905"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000668</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>18952A</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-12T13:39:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>668  -  MONTSERRAT SANTO DOMINGO. Impressió digital de 500 targetes Elisenda Saperas.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>62.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>62.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="906"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000545</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0782PKZ901Y0000733</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-17T11:29:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>545  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>329.62</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>272.41</IMPORT_BRUT><IVA>57.21</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-03-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="907"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000301</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>18587A</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-12T12:10:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-12T12:10:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>301  -  MONTSERRAT SANTO DOMINGO. 200 Targetes Òscar Morgado</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>42.35</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.35</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="908"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000410</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>L190000010</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-16T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>410  -  AUTO-MECANIC CORBELLA, S.L. Lloguer carretons curs carretoner dia 18/01/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUTO-MECANIC CORBELLA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>84.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>84.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="909"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000546</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0778PKZ901S0000733</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-17T11:29:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>546  -  ENDESA ENERGIA, S.A.Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Abonament</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>493.68</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>408.0</IMPORT_BRUT><IVA>85.68</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-12-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-01-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="910"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000665</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>01901951</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-12T12:09:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>665  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. 1 pantaló bicolor alta visibilitat. Pla d'ocupació municipal.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.05</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>17.05</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="911"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000302</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>18585A</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-12T12:43:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-12T12:43:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>302  -  MONTSERRAT SANTO DOMINGO. Material oficina pel programa treball i formació 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANTÓ DOMINGO, MONTSERRAT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>35.04</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>35.04</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="912"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000666</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>01901528</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-12T12:13:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>666  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Pantaló Welder pel Programa treball i formació 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>16.59</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>16.59</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="913"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000547</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0803PPR901N0069028</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-17T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-17T11:29:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>547  -  ENDESA ENERGIA, S.A.Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>348.71</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>288.19</IMPORT_BRUT><IVA>60.52</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-22T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-22T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="914"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000422</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A13000902</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T13:59:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>422  -  JUAN RAMON RUEDA PORTAS. 1 càmara LOG Webcam C170 960-000760 pel curs activitats de gestió administrativa. 18/FOAP/413/0155959/007.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RUEDA PORTAS, JUAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>25.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>25.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="915"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000297</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>01900454</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-12T11:46:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-12T11:46:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>297  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Vestuari Treball i Formació 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="916"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000662</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR 916658</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-12T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-12T11:32:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>662  -  HIDRO TARRACO, S.A. 1 Sifó plàstic extensible per la perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>HIDRO TARRACO, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7.72</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7.72</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="917"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000418</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T-13-2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T12:10:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>418  -  ANTONI TRAGUANY ROYO. Certificat de solidesa. Certificat d'accessibilitat per l'edifici Sala Kursaal.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRAGUANY ROYO, ANTONI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>350.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>350.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>43.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="918"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000298</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>01900542</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-12T11:59:11</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-12T11:59:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>298  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Vestuari Treball i Formació 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.71</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>50.71</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="919"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000543</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201900056</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-14T10:25:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>543  -  ROSER ORTIZ. 8 participants Curs Informació alimentària facilitada al consumidor. Projecte Singulars 2018.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ORTIZ VILLORBINA, ROSER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>360.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>360.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>25.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-13T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="920"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000660</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201800059</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-11T12:07:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>660  -  ALBERT SANABRA MIRO. Servei taxi Valls-Polígon-Valls.  Curs aux.vendes, oficina i atenció al públic. 17/NOP17PFI_LOT3/403/0155084/001.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANABRA MIRO, ALBERT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>22.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="921"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000420</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>SF1900123</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T13:46:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>420  -  SINDAR EUROPEA, S.L. Formació del mòdul 'Fuster/a muntador/a' pel programa 30PLUS  18/30PLUS/421/01583645/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SINDAR EUROPEA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="922"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000299</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>01901073</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-12T12:02:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-12T12:02:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>299  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Vestuari programa Emfeina't 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>60.28</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>60.28</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="923"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000537</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/000585</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-13T08:34:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>537  -  RESTAURACION MESAS, SL       Materials didàctics  curs  Acord Marc   Servei de Bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RESTAURACION MESAS, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>55.72</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>55.72</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="924"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000421</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>SF1900122</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T13:55:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-16T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>421  -  SINDAR EUROPEA, S.L. Formació del mòdul 'Auxiliar de comerç exterior' del programa 30PLUS 18/30PLUS/421/0158340/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SINDAR EUROPEA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="925"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000296</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-29T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>296  -  FRANCESC HARTO SENDRA. Reparació varies portes.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>HARTO SENDRA, FRANCESC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1401.91</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1401.91</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="926"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000652</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>54/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-09T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>652  -  SAVANNAH PREVENFORM, S.L. Formació i lloguer d'instal·lacions i maquinària pel curs de carretoners. PFI Aux.de vendes, oficina i atenció al públic.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SAVANNAH PREVENFORM, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>411.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>411.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="927"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000539</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/000594</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-13T08:42:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>539  -  RESTAURACION MESAS, SL      Material didàctic  curs Acord Marc   Servei de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RESTAURACION MESAS, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>26.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>26.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="928"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000658</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F19000159</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-10T12:43:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>658  -  DOCKS VALLS, S.L. 20h. Formació mòdul 'Auxiliar administratiu/va polivalent' Programa 30 PLUS  18/30Plus/421/0160671/002 del 18 al 21-06-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DOCKS VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="929"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000293</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19007523732</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-11T11:46:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-11T11:46:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>293  -  CAIXABANK, S.A. CUSTODIA DE DOCUMENTACION EN OFICINA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.52</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.0</IMPORT_BRUT><IVA>2.52</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-14T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="930"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000419</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>M1900927</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T13:38:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>419  -  UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. Inscripció al 'Especialització en Dret i Gestió de Cooperatives i altres entitats d'economia social' M.Teresa Roig</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FUNDACIÓ U.R.V.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>75.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>75.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-04-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="931"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000544</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>26/2019/FORM</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-13T11:26:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>544  -  BEATRIZ DURAN. Formació curs gestió emrpesarial per autònoms: mòduls 1, 2 i 3.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DURAN RUIZ, BEATRIU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>720.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>720.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>108.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="932"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000294</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19007609820</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-11T11:46:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-11T11:46:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>294  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-14T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="933"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000534</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00001996381</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-13T08:19:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>534  -  MERCADONA, SA    Materials didàctics curs Acord Marc   Servei de Bar i Cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>67.52</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>67.52</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="934"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000411</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>01/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-16T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>411  -  CRISTINA TORRES MOLET. 5h.formació català nivell bàsic, curs Activem l'Ocupació al Barri Antic III  TTB-041/18. SOC032/18/00044.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TORRES MOLET, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>200.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>200.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>30.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="935"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000656</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>126</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-10T12:12:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>656  -  SANTIAGO BENCE MOY. 16h. formaciò MF1352_1 operacions auxiliars d'emmagatzematge. Curs activitats auxiliars de magatzem 18/FOAP/413/0155959/007 - IF003</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BENCE MOY, SANTIAGO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>464.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>464.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>69.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="936"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000657</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2//19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-10T12:30:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>657  -  CRISTINA BAIGES HORTA. 26,75h.Formació MF0269_2 i MF0271_2 curs Socorrisme en instal·lacions aquàtiques. SOC_2018_995</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BAIGES HORTA, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>668.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>668.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>100.31</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="937"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000291</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3192</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-11T11:10:13</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-11T11:10:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>291  -  MDS PAPELERIA, S.A. Material oficina curs activitats de gestió administrativa. 155888/ADGD0308/IF001 acció 004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>150.44</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>150.44</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="938"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000404</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19010678365</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T08:26:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>404  -  CAIXABANK, S.A.  CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-14T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="939"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000535</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002041141</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-13T08:26:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>535  -  MERCADONA, SA    Materials didàctics curs  Acord Marc  Serveis de Bar i Cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.67</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>17.67</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="940"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000405</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6570171997</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T08:26:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>405  -  TELEFONICA DE ESPAÑA.Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Veu - Línia individual (01 May. a 31 May. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="941"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000653</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F01/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-10T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>653  -  ALBERT ROIG RUBIO. 10h.formació MF1048_2 serveis de vins. Curs serveis de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROIG RUBIO, ALBERT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>350.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>350.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>52.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="942"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000292</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3193</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-11T11:16:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-11T11:16:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>292  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs activitats de gestió administrativa 155888/ADGD0308/IF002 acció 007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>150.44</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>150.44</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="943"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000536</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002057913</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-13T08:31:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>536  -  MERCADONA, SA    Materials didàctics curs  Acord Marc  Serveis de Bar i Cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>25.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>25.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="944"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000406</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6570171998</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T08:26:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>406  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 May. a 31 May. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="945"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000654</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F02/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-10T11:41:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>654  -  ALBERT ROIG RUBIO. 10h.formaci´p MF1048_2 serveis de vins. Curs serveis de bar i cafeteria SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROIG RUBIO, ALBERT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>350.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>350.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>52.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="946"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000295</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1910017958</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-11T11:46:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-11T11:46:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>295  -  WOLTERS KLUMER ESPAÑA. (D8209) TODO SOCIAL - SUSCRIPCION PERIODO 04-2019 A 03-2020#CR#PORCENTAJE DE IVA   4.00%#CR#Cliente Envio:  30029309/1/1#CR#Enviado a:     INST. MPAL. DESENV. LOCAL - VALLSGENERA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>219.44</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>211.0</IMPORT_BRUT><IVA>8.44</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="947"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000655</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>8</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-10T11:52:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2018-06-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>655  -  CRISTINA LLORACH ROSANES. 10h. MF1325_1 operacions auxiliars emmagatzematge. Curs activitats auxiliars de magatzem. 18/FOAP/431/0155959/010 - IF004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LLORACH ROSANES, CRISTINA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>60.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="948"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000540</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002222281</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-13T08:48:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>540  -  MERCADONA, SA    Materials didàctics curs  Acord Marc  Serveis de Bar i Cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>28.57</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>28.57</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="949"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000407</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6570171999</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T08:26:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>407  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Internet - Dirección IP estática (01 Abr. a 30 Abr. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>131.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.42</IMPORT_BRUT><IVA>22.77</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="950"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000290</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02900319</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-10T11:32:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-10T11:32:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>290  -  EL VALLENC, S.L. Publicitat Espai de l'estudiant al setmanari El Vallenc núm.1608</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>EL VALLENC, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="951"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000659</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>6</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-10T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-10T12:53:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>659  -  M.CANDELA SALAT BRUNEL. 11h. preparació lot 1. Curs aux.d'imatge personal: perruqueria i estètica. AMARC-PFI-2018-05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SALAT BRUNEL, MARIA CANDELA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>440.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>440.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>66.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="952"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000538</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00002121295</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-13T08:41:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>538  -  MERCADONA, SA    Materials didàctics curs  Acord Marc  Serveis de Bar i Cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>13.3</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>13.3</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-13T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="953"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000408</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6570172000</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T08:26:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>408  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977603455 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) - Voz - Línea individual (01 May. a 31 May. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.38</IMPORT_BRUT><IVA>3.02</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="954"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000289</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3197</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-10T11:27:11</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-10T11:27:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>289  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs activitats de gestió administrativa 18/ATCC/410/0155855/004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>122.04</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>122.04</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="955"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000651</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/02</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-09T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-09T09:57:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>651  -  M.JOSE SANTIAGO GOMEZ-AGUERO.  12h. formació curs 'Qualitat i professionalitat en l'atenció al client' a l'empresa Hotel Félix.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANTIAGO GOMEZ-AGUERO, MARIA JOSE</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>420.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>420.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>63.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="956"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000542</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>438000120190613000025</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-13T11:06:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-06-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>542 - CORREOS Y TELEGRAFOS      2 burofax  treballadors  T &amp; F</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CORREOS Y TELEGRAFOS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>58.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>58.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-14T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-14T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="957"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000286</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201800046</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-09T08:17:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-09T08:17:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>286  -  ALBERT SANABRA MIRO. 1 viatge Valls-Polígon-Valls dia 1/3 curs a activitats aux.magatzem 18/FOAP/431/0155959/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANABRA MIRO, ALBERT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>22.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="958"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000409</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6570172001</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T08:26:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>409  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular de tráfico (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Línea ADSL</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>87.33</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>72.17</IMPORT_BRUT><IVA>15.16</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="959"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000650</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>09/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-08T14:13:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>650  -  M.LLUÏSA CAMPOS AGUSTENCH. 20h. formació curs 'Auxiliar de comerç i atenció al públic' 18/30PLUS/421/0159859/001. SOC028/18/00037 del 27 al 31-05-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAMPOS AGUSTENCH, MARIA LLUÏSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="960"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000541</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-13T10:47:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>541  -  MARIONA SALAT BRUNEL   55 H. formació de Serveis auxiliars d'estètica  ACORD MARC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SALAT BRUNEL, MARIA CANDELA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2200.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2200.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>330.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="961"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000287</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201800049</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-09T08:24:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-09T08:24:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>287  -  ALBERT SANABRA MIRO. 1 viatge Valls-Polígon-Valls dia 8/3. Curs activitats aux.de magatzem 18/FOAP/431/0155959/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANABRA MIRO, ALBERT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>22.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>22.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="962"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000641</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19015456657</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-08T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-08T09:46:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>641  -  CAIXABANK, S.A. CUSTODIA DE DOCUMENTACION EN OFICINA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.52</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.0</IMPORT_BRUT><IVA>2.52</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="963"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000403</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014013051 0554PPR901N0052489</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T08:26:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>403  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Facturació cosum lect. Reals - CARRETERA DEL PLA 279;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>293.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>242.32</IMPORT_BRUT><IVA>50.89</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="964"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000508</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190498</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T11:17:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>508    ARTUR VIVES, SA    15 memòries USB   Acord Marc  Serveis de bar i cafeteria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>125.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>125.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="965"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000288</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201800048</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-09T08:26:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-09T08:26:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>288  -  ALBERT SANABRA MIRO. 1 viatge Valls- Les Borges del Camp-Valls. Pràctiques carretilla, curs activitats aux.de magatzem 18/FOAP/431/0155959/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SANABRA MIRO, ALBERT</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>112.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>112.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="966"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000738</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1915237</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-29T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-29T12:03:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>738  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL     Facturació fotocòpia  IR3330  Recepció 1a planta.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>431.96</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>431.96</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="967"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000412</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1904243</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T11:55:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>412  -  FERRETERIA VALLS, S.L. Material manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>558.89</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>558.89</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="968"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000509</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190499</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T11:20:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>509     ARTUR VIVES, SA    15 memòries USB  curs ACORD MARC  Socorristes en instal·lacions aqüàtiques</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>125.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>125.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="969"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000413</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1904244</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T11:57:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>413  -  FERRETERIA VALLS, S.L. Compra exprimidor</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>26.56</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>26.56</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="970"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000682</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019/026</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-07-18T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-07-18T13:30:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-07-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>682  -  ESTANISLAO GONZALEZ CARCELEN. 19,25h.formació UF0256 control de l'activitat econòmica. Curs serveis de bar i cafeteria. SOC_2018_1077</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GONZALEZ CARCELEN, ESTANISLAO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>673.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>673.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>101.06</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-09-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-07-23T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-07-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-09-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="971"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000278</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000058</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-08T13:13:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-08T13:13:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>278  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis curs activitats gestió administrativa 155888/ADGD0308/IF002 acció 007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>91.72</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>91.72</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="972"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000510</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190500</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T11:24:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>510  -  ARTUR VIVES, SA     15 memòries USB  curs  ACORD MARC  Activitats de Natació   SOC 2018_988</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>125.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>125.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="973"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000414</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1904245</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T12:00:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>414  -  FERRETERIA VALLS, S.L. Compra batidora.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>121.68</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>121.68</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="974"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000279</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000059</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-08T13:17:43</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-08T13:17:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>279  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis curs activitats de gestió administrativa 155888/ADGD0308/OF001 acció 004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>187.42</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>187.42</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="975"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000277</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1906513</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-05T14:32:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-05T14:32:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>277  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Lloguer fotocopiadores del 7/04 al 06/05/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="976"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000511</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190501</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T11:28:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>511    ARTUR VIVES, SA    15 memòries USB   curs  Auxiliar de Magatzem   FOAP 2018   IF003  acció 007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>125.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>125.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="977"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000415</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1904246</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T12:03:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>415  -  FERRETERIA VALLS, S.L. Material manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>15.06</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>15.06</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="978"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000280</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000060</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-08T13:23:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-08T13:23:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>280  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis curs activitats aux.magatzem 18/FOAP/413/0155959 acció 001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>45.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>45.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="979"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000272</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3009</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-05T10:29:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-05T10:29:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>272  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina UEC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>136.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>136.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="980"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000512</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190502</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T11:34:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>512  -  ARTUR VIVES, SA     15 memòries USB  curs  Auxiliar de Magatzem   FOAP 2018   IF004  acció 010</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>125.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>125.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="981"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000416</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1904247</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T12:05:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>416  -  FERRETERIA VALLS, S.L. Material manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>6.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>6.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="982"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000281</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000061</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-08T14:05:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-08T14:05:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>281  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel programa 30PLUS 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>45.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>45.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="983"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000417</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190428</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-20T12:07:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>417  -  FERRETERIA VALLS, S.L. Zuecos Markus pel programa Treball i Formació 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>38.94</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>38.94</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="984"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000276</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3094</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-05T14:29:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-05T14:29:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>276  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs Activitats aux.de magatzem 18/FOAP/413/0155959/004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>187.32</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>187.32</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="985"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000513</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190503</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T11:37:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>513  -  ARTUR VIVES, SA     7 memòries USB    Ampliació per major nombre d'alumnes curs  SOCORRISTES  soc 2018_995</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>58.44</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>58.44</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="986"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000282</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000062</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-08T14:16:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-08T14:16:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>282  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel programa Singulars 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>45.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>45.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="987"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000398</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-14T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>398  -  MARIONA SALAT BRUNEL. 45h. formació curs d'imatge persona, perruqueria i estètica AMARC-PFI-2018-05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SALAT BRUNEL, MARIA CANDELA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>270.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="988"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000274</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>11/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-05T14:26:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-05T14:26:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>274  -  SARA AGUT VIVES. 12,5 h.formació curs serv.auxiliars d'estètica SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>60.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="989"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000283</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000063</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-08T14:19:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-08T14:19:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>283  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel programa Ubicat 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>45.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>45.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="990"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000514</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190504</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T11:45:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>514    ARTUR VIVES    15 memòries USB  programa  FORMACIÓ CONTÍNUA per a empreses</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>125.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>125.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="991"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000397</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>RI 19008686</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-14T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>397  -  BUREAU VERITAS IBERIA, S.L. ISO 9001 Auditoria Certificació.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BUREAU VERITAS IBERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1107.15</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1107.15</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="992"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000275</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>12/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-05T14:28:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-05T14:28:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>275  -  SARA AGUT VIVES. 12,5 h.curs serveis auxiliars d'estètica. SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>60.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="993"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000515</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190505</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T12:29:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>515    ARTUR VIVES, SA      5 memòries USB  ampliació nombre alumnes  curs  Acord Marc  Activitats de Natació   SOC 2018_988</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>41.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>41.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="994"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000284</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000064</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-08T14:28:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-08T14:28:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>284  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis programa ERF 2018 SOC11/18/00014</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>45.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>45.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="995"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000438</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>006_19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-28T13:05:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>438  -  JOAN CARTANYA MARTI. Ponència-reunió sectorial agroalimentari artesà (Pacte Camp de Valls). Programa innovadors 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CARTANYA MARTI, JOAN</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>30.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>30.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="996"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000273</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>04-2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-05T11:16:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-05T11:16:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>273  -  XAVIER CARRETE ADZERIAS. 57,5h. formació activitats aux.de magatzem. 18/FOAP/413/0155959/001 AMARC-2017/05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CARRETER ADZERIES, XAVIER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2127.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2127.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>319.13</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="997"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000285</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000065</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-08T14:32:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-08T14:32:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>285  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Folis pel programa Trevall als barris TTB-041/18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>45.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>45.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="998"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000516</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190506</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T12:34:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>516  -  ARTUR VIVES, SA   35 memòries USB   programa TREBALL ALS BARRIS  exp.  TTB-041/18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>292.22</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>292.22</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="999"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000263</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>06-19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-03T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-03T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>263  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO. 12h.formació MF0058_1 Higiene i asèpsia aplicades a la perruqueria. SOC_2018_555 serveis aux.de perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>384.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>384.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>26.88</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1000"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000437</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F20190118</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-28T12:12:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-23T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>437  -  SPIN INFORMATICA, S.L. Pack de missatges SMS (Petit - 12.800 missatges)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SPIN INFORMATICA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>665.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>550.0</IMPORT_BRUT><IVA>115.5</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-27T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1001"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000499</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000108</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-06-06T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-06-06T10:47:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>499  -  M. ANTÒNIA MAGRE   10 paquets paper din A-4  curs Activitats gestió administrativa  IF001  acció 004.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>47.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>47.07</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-08-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-06-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-06-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-07-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1002"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000264</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>07-19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-03T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-03T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>264   -  VANESSA VILLAREJO ROSADO. 28h.MF0059_1 Muntatges per canvi de forma i inici del pentinat. SOC_2018_555 Serveis aux.de perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>896.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>896.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>62.72</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1003"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000268</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00277323</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-05T08:35:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-05T08:35:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>268  -  RAMON MAGRIÑA BATALLA, S.A. Material manteniment office</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>54.81</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>54.81</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1004"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000147</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-27T10:59:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-27T10:59:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>147  -  TALIA DILLA SECALL. 6h.formació curs alemany empresa Vogelsang, febrer.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>180.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>180.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>27.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1005"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000267</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5110128303</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-04T14:42:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-04T14:42:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>267  -  L'OREAL ESPAÑA, S.A. Material fungible pel curs d'estètica SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>L'OREAL ESPAÑA, S.A.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1006"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000084</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>007/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-13T13:20:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-13T13:20:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>84  -  CAIEV. Curs de formació, metodologies globalitzades d'Educació Viva. Iolanda Vivancos</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CENTRE D'ASSESSORAMENT I INVESTIGACIO D'EDUCACIO VIVA (CAIEV)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>150.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>150.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1007"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000269</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00277324</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-05T08:38:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-05T08:38:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>269  -  RAMON MAGRIÑA BATALLA, S.A. Material manteniment office</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1008"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000148</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-27T11:11:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-27T11:11:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>148  -  TALIA DILLA SECALL. 6h.formació anglès in Company, empresa Valls Química. Febrer</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>180.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>180.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>27.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1009"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000266</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19ECES00008823</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-04T14:39:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-04T14:39:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>266  -  KIKO RETAIL ESPAÑA, SLU. Material fungible pel curs d'estètica SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>KIKO RETAIL ESPAÑA, S.L.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.69</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1010"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000149</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F19000279</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-27T11:18:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-27T11:18:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>149  -  TRANSPORTS TITU, S.A.  Formació 'auxiliar administratiu/va' 30 PLUS  18/30PLUS/421/0157276/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRANSPORTS TITU, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1011"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000082</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19000308073</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-13T13:15:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-13T13:15:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>82  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.67</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.55</IMPORT_BRUT><IVA>0.12</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1012"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000270</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00277325</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-05T08:39:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-05T08:39:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>270  -  RAMON MAGRIÑA BATALLA, S.A. Material manteniment office</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>64.15</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>64.15</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1013"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000262</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3143</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-03T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-03T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>262  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs activitats de gestió administrativa. 18/ATCC/410/0155855/007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>56.11</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>56.11</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1014"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000271</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00277326</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-05T08:42:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-05T08:42:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>271  -  RAMON MAGRIÑA BATALLA, S.A. Material manteniment</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>123.77</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>123.77</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1015"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000146</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>81</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-25T14:26:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-25T14:26:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>146  -  GIRO CLOFENT, SLU. 20h. formació 'tintorer/a' pel programa 30 PLUS  18/30PLUS/421/0157174/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GIRO CLOFENT, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1016"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000083</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19000143766</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-13T13:15:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-13T13:15:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>83  -  CAIXABANK, S.A. CUSTODIA DE DOCUMENTACION EN OFICINA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.52</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.0</IMPORT_BRUT><IVA>2.52</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1017"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000265</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>002</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-04T13:37:11</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-04T13:37:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>265  -  JORDI JUANPERE DOMINGUEZ. 5h.formació curs 'Al·lèrgies i intolerància alimentàries' 01/04/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>JUANPERE DOMINGUEZ, JORDI</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>150.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>150.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>22.5</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1018"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000086</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3006</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-13T13:25:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-13T13:25:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>86  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina, curs activitats auxiliars de magatzem 18/FOAP/413/0155959/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>61.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>61.87</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1019"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000375</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3252</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-05-09T14:17:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-05-09T14:17:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-05-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>375  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs activitats de natació i socorrisme aquàtic. SOC_2018_988</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>70.58</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>70.58</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-07-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-16T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-20T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-06-07T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1020"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000138</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19003549875</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-25T13:31:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-25T13:31:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>138  -  CAIXABANK, S.A.   CAIXACORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1021"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000261</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F05/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-03T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-03T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>261  -  LLUIS REY GIRO. 18,5h.formació curs 18/ATCC2/410/0155855/004 IF001 AMARC-2017-04. MF0233_2 ofimàtica.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>740.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>740.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>111.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1022"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000143</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1902900099</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-25T13:56:11</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-25T13:56:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>143  -  EL VALLENC, S.L. Anunci El Vallenc 04/01/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>EL VALLENC, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>205.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>205.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1023"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000080</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900092</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-11T10:08:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-11T10:08:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>80  -  DATOTS, S.L. Anunci Les Gralles 1839, 6x2. Projecte singulars</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DATOTS, SL -Les Gralles-</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>134.55</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>134.55</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1024"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000258</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082020396779 0684PNR901N0040442</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-03T10:49:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-03T10:49:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>258  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1795.71</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1484.06</IMPORT_BRUT><IVA>311.65</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1025"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000144</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1902900100</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-25T14:18:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-25T14:18:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>144  -  EL VALLENC, S.L. Anunci procés de selecció programa Innovadors i Experimentals</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>EL VALLENC, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>148.23</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>148.23</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1026"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000259</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014014087 0763PPR901N0021340</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-03T10:49:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-03T10:49:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>259  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Costo Consum - CARRETERA DEL PLA 37-B 1 RADIO MUNICI;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>492.07</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>406.67</IMPORT_BRUT><IVA>85.4</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1027"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000079</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>P1M901N0153434</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-08T08:28:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-08T08:28:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>79  -  ENDESA ENERGIA, S.A.U. Subministrament de gas del 22/11/2018 al 29/01/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>932.8</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>932.8</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-09T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-01T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1028"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000145</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02900172</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-25T14:23:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-25T14:23:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>145  -  EL VALLENC, S.L. Anunci procés de selecció programa treball i formació.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>EL VALLENC, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>148.23</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>148.23</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1029"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000077</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1902049</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-07T14:34:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-07T14:34:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>77  -  SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L. Lloguer fotocopiadores del 07/02 al 06/03/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1030"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000260</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3149</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-03T12:35:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-03T12:35:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>260  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material d'oficina pel programa Activem l'ocupació al Barri Antic III  TTB-041/18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>402.14</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>402.14</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1031"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000139</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1903395</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-25T13:48:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-25T13:48:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>139  -  SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L. Fotocòpies màquina QTF09677 del 22/01 al 21/02/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>77.44</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>77.44</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1032"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000257</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>P/191658</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-02T11:32:03</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-02T11:32:03</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>257  -  MASIA DEL PLA, S.L. Coffe Break dia 20/03. Jornada la transformació digital no va de tecnologia va de persones.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MASIA DEL PLA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>187.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>187.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1033"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000078</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00030263</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-07T14:36:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-07T14:36:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>78  -  PINTURES SOLE, S.A. Material manteniment</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>13.94</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>13.94</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1034"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000256</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190721</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-02T11:29:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-02T11:29:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>256  -  FUNDACIO ACADEMIA CIENCIES MEDIQUES. Curs núm.23387. Curs de Suport Vital Bàsic + DEA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FUNDACIÓ ACADÈMIA CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>64.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>64.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1035"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000073</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F/000110</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-07T14:18:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-07T14:18:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>73  -  PROTECCIO I SEGURETAT TARRAGONA, S.L. 12 estoles negres mod.50117 pel curs serveis aux. de perruqueria SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROTECCIÓ I SEGURETAT TARRAGONA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>356.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>356.47</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1036"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000140</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1903396</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-25T13:50:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-25T13:50:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>140  -  SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L.Fotocòpies màquina QTF09689 del 22/01 al 21/02/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>296.12</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>296.12</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1037"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000245</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000076</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-02T08:19:11</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-02T08:19:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>245  -  TALLER MECANIC DOMENECH, S.L. Lloguer carretilles curs espai formació dia 09/01/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TALLER MECANIC DOMENECH, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>181.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>181.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1038"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000074</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F/000111</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-07T14:29:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-07T14:29:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>74  -  PROTECCIO I SEGURETAT TARRAGONA, S.L. 11 estoles negre mod.50117 curs serveis aux.d'estètica SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROTECCIÓ I SEGURETAT TARRAGONA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>326.76</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>326.76</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1039"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000141</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1903398</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-25T13:52:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-25T13:52:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>141  -  SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L. Fotocòpies màquina QTT18865 del 22/01 al 21/02/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>283.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>283.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1040"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000247</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000293</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-02T08:25:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-02T08:25:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-02T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>247  -  TALLER MECANIC DOMENECH, S.L. Lloguer carretilles curs espai formació dia 13/03/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TALLER MECANIC DOMENECH, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>60.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>60.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1041"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000075</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F/000155</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-07T14:31:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-07T14:31:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>75  -  PROTECCIO I SEGURETAT TARRAGONA, S.L. 4 estoles negre curs serveis aux.d'estètica. SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROTECCIÓ I SEGURETAT TARRAGONA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>118.82</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>118.82</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1042"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000142</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1903397</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-25T13:54:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-25T13:54:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>142  -  SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L. Fotocòpies màquina QTT18857 del 22/01 al 21/02/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>62.96</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>62.96</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1043"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000076</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F/000156</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-07T14:32:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-07T14:32:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>76  -  PROTECCIO I SEGURETAT TARRAGONA, S.L. 3 estoles negre curs serveis aux.de perruqueria SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROTECCIÓ I SEGURETAT TARRAGONA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>89.12</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>89.12</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-08T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1044"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000248</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000219</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-02T10:43:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-02T10:43:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>248  -  TALLER MECANIC DOMENECH, S.L. Lloguer carretilles dies 1 i 8/03 pel curs 18/FOAP/412/0155959/001 Auxiliar de magatzem</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TALLER MECANIC DOMENECH, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>363.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>363.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1045"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000137</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F20190033</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-21T12:00:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-21T12:00:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>137  -  SPIN INFORMATICA, S.L.  APL SPIN Actualitzacions i manteniment base (anual)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SPIN INFORMATICA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>4228.95</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>3495.0</IMPORT_BRUT><IVA>733.95</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1046"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000072</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F19-005264</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-06T11:23:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-06T11:23:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>72  -  SP/ACTIVA. Prestació del servei de prevenció aliè número 09T1-0042/001. De l'01/02 al 30/04/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PREVENACTIVA, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>562.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>562.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1047"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000135</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3032</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-21T11:55:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-21T11:55:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>135  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs activitats de gestió administrativa. 18/ATCC/410/0155855/04</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>93.34</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>93.34</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1048"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000246</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442019A100012076</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-02T08:23:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-02T08:23:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>246  -  SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS. Subministrament aigua Ctra.del Plam 281. 2019/03</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1049"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000071</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900373</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-06T11:13:48</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-06T11:13:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>71  -  COMERCIAL PAPERERA VALLENCA, S.L. Material pel curs d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>COMERCIAL PAPERERA VALLENCA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.91</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>17.91</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-07T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1050"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000136</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3031</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-21T11:57:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-21T11:57:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>136  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs activitats gestió administrativa 18/ATCC/410/0155855/07 </DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>66.85</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>66.85</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-22T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1051"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000250</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00979140</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-02T10:49:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-02T10:49:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>250  -  EL VALLENC, S.L.  Subscripció anual El Vallenc</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>EL VALLENC, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>101.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>101.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1052"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000066</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 2939</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>66  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs activitats de gestió administrativa 18/ATCC2/410/0155855/007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>70.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>70.47</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1053"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000134</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3018</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-19T13:37:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-19T13:37:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>134  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina programa de treball i formació 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>185.94</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>185.94</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1054"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000249</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900381</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-02T10:45:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-02T10:45:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>249  -  DATOTS, S.L. Publicitat Les Gralles. L'espai de l'estudiant.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DATOTS, SL -Les Gralles-</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>121.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>121.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1055"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000067</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 2938</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>67  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs activitats de gestió administrativa 18/ATCC2/410/0155855/004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>75.06</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>75.06</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1056"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000251</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-02T10:55:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-02T10:55:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>251  -  M.CANDELA SALAT BRUNEL. 63h. formació curs aux.d0imatge personal: perruqueria i estètica. AMARC-PFI-2018-05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SALAT BRUNEL, MARIA CANDELA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2520.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2520.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>378.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1057"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000132</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-19T13:18:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-19T13:18:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>132  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 10h. formació curs Activitats de gestió administrativa AMARC-2017-04 prevenció de riscos. 18/ATCC2/410/0155855/004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>380.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>380.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>57.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1058"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000069</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02-19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>69  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO. 21 h.Formació curs serveis aux.de perruqueria SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>672.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>672.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>47.04</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1059"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000255</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>26</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-02T11:22:04</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-02T11:22:04</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>255  -  M.ROSA BENEDICTO GARCIA. Curs alemany bàsic a l'empresa Vogelsang, del 14/01 a l'01/04/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>BENEDICTO GARCIA, MARIA ROSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>540.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>540.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>81.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1060"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000133</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-19T13:36:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-19T13:36:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-17T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>133  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 10h. formació curs Activitats de gestió administrativa AMARC-2017-04 prevenció de riscos. 18/ATCC2/410/0155855/007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>380.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>380.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>57.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1061"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000070</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>01-19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>70  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO. 9 h. formació curs serveis aux.de perruqueria SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>288.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>288.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>20.16</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1062"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000252</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-02T10:59:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-02T10:59:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>252  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 45h. formació Aux.f'imatge personal, perruqueria i estètica. LOT 3 AMARC-PFI-2018-05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>270.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1063"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000130</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>P1M901N0153897</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-19T13:14:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-19T13:14:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>130  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Subministrament llum del 31/12/2018 al 25/01/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1992.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1992.19</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-01T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1064"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000068</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>03-19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>68  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO. 12 h. formació curs serveis aux.perruqueria SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>384.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>384.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>26.88</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1065"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000253</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>8/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-02T11:10:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-02T11:10:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>253  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 38h.formació curs aux.de venda, oficina i atenció al client. AMARC-PFI-2018-04. LOT 3</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1520.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1520.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>228.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1066"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000131</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>P1M901N153903</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-19T13:16:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-19T13:16:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>131  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Subministrament llum del 31/12/2018 al 25/01/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>383.51</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>383.51</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-01T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1067"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000055</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19002721519</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T11:23:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T11:23:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>55  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1068"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000056</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19002721520</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T11:23:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T11:23:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>56  -  CAIXABANK, S.A.  CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1069"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000254</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-02T11:15:11</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-02T11:15:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>254  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 17h. formació Aux.de venda, oficina i atenció al client. AMARC-PFI-2018-04. LOT 2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1680.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1680.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>252.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-30T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1070"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000125</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6290177127</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-19T11:50:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-19T11:50:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>125  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Feb. a 28 Feb. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-01T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1071"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000243</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>999312930058 1154PLR901N0059341</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-01T08:21:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-01T08:21:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>243  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Terme Energia Gas - CARRETERA DEL PLA 37-A LOC FUNDACIO;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>814.81</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>673.4</IMPORT_BRUT><IVA>141.41</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1072"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000065</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FR902257</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T12:44:43</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T12:44:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>65  - SYG,S.A. Material manteniment</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SyG, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.43</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.43</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1073"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000126</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6290177130</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-19T11:50:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-19T11:50:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>126  -  TELEFONICA ESPAÑA Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular de tráfico (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - )</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>89.98</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>74.36</IMPORT_BRUT><IVA>15.62</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-01T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1074"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000244</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-D9U1-015904</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-01T08:21:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-01T08:21:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>244  -  TELEFONICA Movistar - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 9 - Lineas Facturadas: 659103127 669088663 - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>189.16</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>156.33</IMPORT_BRUT><IVA>32.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-10T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1075"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000127</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6290177126</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-19T11:50:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-19T11:50:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>127  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Veu - Línia individual (01 Feb. a 28 Feb. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-01T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1076"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000057</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900722</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T12:19:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T12:19:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>57  -  FERRETERIA VALLS, S.L. 1 armari Simonlocker prof.mon.multi 2/4 1000 gris.Curs serveis aux.de perruqueria SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>446.48</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>446.48</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1077"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000241</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19005590774</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-29T11:40:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-29T11:40:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-12T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>241  -  CAIXABANK, S.A.  CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1078"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000128</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6290177128</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-19T11:50:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-19T11:50:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>128  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Dirección IP estática (01 Ene. a 31 Ene. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>130.98</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.25</IMPORT_BRUT><IVA>22.73</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-01T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1079"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000242</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2019/009</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-29T11:40:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-29T11:40:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>242  -  MOTIVACCIO FORMACIO, S.L. Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes de Març 2019. Curs 2018-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-09T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1080"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000058</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900723</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T12:22:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T12:22:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>58  -  FERRETERIA VALLS, S.L. 1 armari Simonlocker prof.mon.multi.2/4 1000 gris. Curs serveis aux.d'estètica SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>446.48</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>446.48</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1081"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000238</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>301/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-26T12:53:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-26T12:53:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>238  -  F.R.P.FASER.S.L. Tires liles pel dia de la dona treballadora</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FABRICACIÓ I RECUPERACIÓ PLÀSTICS DE VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>48.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>48.4</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1082"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000129</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6290177129</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-19T11:50:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-19T11:50:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>129  -  TELEFONICA DE ESPAÑA. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977603455 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Voz - Línea individual (01 Feb. a 28 Feb. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.38</IMPORT_BRUT><IVA>3.02</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-01T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1083"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000059</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900724</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T12:28:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T12:28:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>59  -  FERRETERIA VALLS, S.L. 1 armari resina escombres gris. Curs serveis aux.d'estètica. SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>84.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>84.87</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1084"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000239</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-26T13:06:21</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-26T13:06:21</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>239  -  TALIA DILLA SECALL. 7,5h. formació anglès a l'empresa Valls Química, S.A,. març.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>225.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>225.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>33.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-09T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1085"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000124</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01900758</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-19T11:50:10</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-19T11:50:10</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>124  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. PANTALON BICOLOR ALTA VISIBILIDAD</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>67.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>56.08</IMPORT_BRUT><IVA>11.78</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1086"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000060</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900725</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T12:30:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T12:30:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>60  -  FERRETERIA VALLS, S.L. Material manteniment edificis</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>35.24</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>35.24</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1087"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000240</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>8</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-26T13:10:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-26T13:10:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>240  -  TALIA DILLA SECALL. 6h. formació alemany a l'empresa Vogelsang, S.L. març</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>180.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>180.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>27.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-09T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1088"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000061</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900726</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T12:35:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T12:35:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>61  -  FERRETERIA VALLS, S.L. Material manteniment edificis</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>75.26</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>75.26</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1089"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000123</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>138</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-18T14:20:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-18T14:20:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>123  -  SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. Instal·lació de diverses sirenes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1208.95</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1208.95</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1090"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000062</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00030225</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T12:36:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T12:36:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>62  -  PINTURES SOLE, S.A. Material manteniment edificis</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>305.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>305.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1091"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000234</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1905416</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-26T12:42:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-26T12:42:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>234  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies de la màquina QTT18857 del 21/02 al 18/03/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>37.45</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>37.45</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-09T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1092"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000122</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1901275</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-18T14:12:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-18T14:12:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>122  -  FERRETERIA VALLS, S.L. Material manteniment</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>9.56</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>9.56</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1093"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000063</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00030181</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T12:38:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T12:38:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>63  -  PINTURES SOLE, S.A. Material curs serveis aux.estètica SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>159.91</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>159.91</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1094"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000117</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201910</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-18T08:12:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-18T08:12:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>117  -  JOAN OBRADO PAPIOL. 17 alicates cortacuticulas curs serveis auxiliars d'estètica SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>OBRADÓ PAPIOL, JOAN</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>156.33</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>156.33</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1095"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000235</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1905415</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-26T12:48:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-26T12:48:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>235  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies de la màquina QTF09689 del 21/02 al 18/03/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>277.62</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>277.62</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-09T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1096"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000064</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00030230</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T12:43:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T12:43:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>64  -  PINTURES SOLE, S.A. Material manteniment edificis</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>197.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>197.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1097"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000119</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>AEU-SIM-INV-ES-2019-6719489</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-18T08:20:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-18T08:20:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>119  -  AMAZON EU. Bomann FM 8000 CB, massatges peus.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AMAZON EU (sucursal en España)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>32.16</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-02-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1098"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000236</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1905414</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-26T12:50:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-26T12:50:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>236  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies de la màquina QTF09677 del 21/02 al 18/03/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>72.48</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>72.48</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-09T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1099"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000054</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-04T08:32:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-04T08:32:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>54  -  M.CANDELA SALAT BRUNEL. 57h. formació curs aux.d'imatge personal: perruqueria i estètica AMARC-PFI-2018-05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SALAT BRUNEL, MARIA CANDELA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2280.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2280.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>342.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1100"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000237</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1905417</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-26T12:51:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-26T12:51:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>237  -  SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. Fotocòpies de la màquina QTT18865 del 21/02 al 18/03/19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>147.93</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>147.93</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-09T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1101"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000120</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>AEU-SIM-INV-ES-2019-6720008</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-18T08:24:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-18T08:24:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>120  -  AMAZON EU. Bomann FM 8000 CB, massatges peus.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AMAZON EU (sucursal en España)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>32.16</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-02-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1102"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000050</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>R-190228</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-01T10:29:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-01T10:29:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>50  -  TRAMIT SOFT, S.L. Manteniment Tramit-Win laboral 1 us. 1r.trimestre 2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRAMIT SOFT, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>339.89</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>339.89</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1103"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000048</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01900480</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-01T10:20:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-01T10:20:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>48  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L.   Vestuari de 13 persones, peons i oficials de la construcció. Programa treball i formació 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>3065.63</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2533.58</IMPORT_BRUT><IVA>532.05</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1104"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000232</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/312</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-25T12:52:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-25T12:52:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>232  -  XAVIER CABRE ECONOMISTES, S.L. Presentació a l'Agència Tributària declaracions de l'IMPE 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>XAVIER CABRÉ ECONOMISTES, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>131.29</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>131.29</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-09T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1105"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000121</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>AEU-SIM-INV-ES-2019-6720161</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-18T08:26:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-18T08:26:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>121  -  AMAZON EU. Bomann FM 8000 CB, massatges peus.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AMAZON EU (sucursal en España)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>32.16</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-02-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1106"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000233</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-25T12:57:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-25T12:57:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>233  -  MARC CHAVES VENTURA. 7h. preparació curs 18/ATCC/410/0155855/004 gestió administrativa IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>245.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>245.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>17.15</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-09T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1107"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000049</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-B9U1-015583</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-01T10:20:50</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-01T10:20:50</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>49  -  TELEFONICA ESPAÑA - Lineas Facturadas: 659103127 669088663 - Periodo de Trafico: (18 Des. 18 a 17 Gen. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Gen. a 31 Gen. 19) - Trucades (18 Des. 18 a 17 Gen. 19</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>187.08</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>154.61</IMPORT_BRUT><IVA>32.47</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-01T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-01T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1108"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000118</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19003391419</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-18T08:14:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-18T08:14:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>118  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1109"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000115</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9A229</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-15T14:23:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-15T14:23:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>115  -  CRIS NAILS, S.L. Esterilitzador UV profesional</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CRIS NAILS, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>38.99</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-02-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1110"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000051</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-01T13:45:02</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-01T13:45:02</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>51  -  SARA AGUT VIVES. 2,5h. formació curs serveis aux.d'estètica SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>80.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>12.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1111"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000231</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>012-0003-015987</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-25T12:44:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-25T12:44:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>231  -  LEROY MERLIN SLU. Material divers per la UEC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>64.05</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>64.05</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-24T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1112"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000229</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3093</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-21T14:37:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-21T14:37:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>229  -  MDS PAPELERIA, S.L. Enquadernadora GBC Coilbind MC10</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>144.46</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>144.46</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1113"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000116</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>AEU-SIM-INV-ES-2019-6720330</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-15T14:25:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-15T14:25:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>116  -  AMAZON EU. Bomann FM 8000 CB, massatges peus.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AMAZON EU (sucursal en España)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>32.16</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-28T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-28T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-02-28T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1114"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000052</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-01T13:53:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-01T13:53:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>52  -  SARA AGUT VIVES. 6h.formació curs serv.auxiliars d'estètica SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>192.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>192.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>28.8</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1115"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000113</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-15T08:34:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-15T08:34:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>113  -  JOAN RAMON RECHE VALDIVIESO. 12 Tovalloles curs serveis aux.de perruqueria SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RECHE VALDIVIESO, JOAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>159.72</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>159.72</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1116"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000230</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00277086</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-21T14:39:42</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-21T14:39:42</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>230  -  RAMON MAGRIÑA BATALLA, S.A. Material manteniment edifici.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>105.05</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>105.05</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1117"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000053</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-01T13:55:48</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-01T13:55:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>53  -  SARA AGUT VIVES. 2,5h.formació curs serveis aux.d'estètica  SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>80.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>80.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>12.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-02T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1118"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000114</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-15T08:40:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-15T08:40:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>114  -  JUAN RAMON RECHE VALDIVIESO. 12+12 tovalloles lavabo i tocador, curs serveis aux.d'estètica SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RECHE VALDIVIESO, JOAN RAMON</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>122.11</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>122.11</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1119"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000046</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2019/001</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-31T13:20:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-31T13:20:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>46  -  MOTIVACCIO FORMACIO, S.L. Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes de Gener 2019. Curs 2018-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-17T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1120"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000222</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6550176059</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-21T11:31:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-21T11:31:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>222  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU.Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977603455 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Línea individual (01 Mar. a 31 Mar. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.38</IMPORT_BRUT><IVA>3.02</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1121"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000108</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190100</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>108  -  ARTUR VIVES, S.A. 7 carpetes curs habilitats de comunicació FOAP 2018 acció 029</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>36.34</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>36.34</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1122"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000045</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01900387</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-31T13:20:27</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-31T13:20:27</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>45  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. CAMISA DE MANGA LARGA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>22.06</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>18.23</IMPORT_BRUT><IVA>3.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1123"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000223</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6550176058</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-21T11:31:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-21T11:31:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>223  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU.Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dirección IP estática (01 Feb. a 28 Feb. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>131.19</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>108.42</IMPORT_BRUT><IVA>22.77</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1124"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000224</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6550176057</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-21T11:31:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-21T11:31:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>224  -  TELEFONICA DE ESPALA, SAU.Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Mar. a 31 Mar. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1125"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000109</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190101</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>109  -  ARTUR VIVES, S.A. 15 carpetes curs activitata aux.de comerç FOAP 2018  IF008 acció 023</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>77.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>77.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1126"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000043</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>P1M901N0116785</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-31T12:06:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-31T12:06:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>43  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Subministrament de llum del 14/11/2018 al 16/01/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>722.53</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>722.53</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-01-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1127"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000044</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-31T12:11:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-31T12:11:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>44  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 45h. formació curs aux.d'imatge personal, perruqueria i estètica LOT 3 (complementària) AMARC-PFI-2018-05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>270.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1128"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000110</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190117</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>110  -  ARTUR VIVES, S.A. 15 carpetes curs activitats aux.de magatzem FOAP2018 IF003 acció 007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>77.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>77.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1129"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000225</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6550176056</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-21T11:31:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-21T11:31:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>225  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU.Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Veu - Línia individual (01 Mar. a 31 Mar. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1130"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000226</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA6550176060</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-21T11:31:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-21T11:31:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>226  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU.Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular de tráfico (01 Feb. a 28 Feb. 19) - Internet - Línea ADSL</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>87.82</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>72.58</IMPORT_BRUT><IVA>15.24</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1131"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000112</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190099</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>112  -  ARTUR VIVES, S.A. 20 USB programa singulars SOC020/18/00008</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>171.82</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>171.82</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1132"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000042</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20.199</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-30T14:22:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-30T14:22:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-30T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>42  -  JOAN OBRADO PAPIOL. Material divers crus serveis auxiliars d'estètica SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>OBRADÓ PAPIOL, JOAN</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1485.82</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1485.82</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1133"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000227</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>PKZ901S0000275</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-21T14:33:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-21T14:33:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>CANCEL.LADA - 227  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Subministrament llum  del 14/11/2018 al 16/1/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Abonament</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>722.53</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>597.13</IMPORT_BRUT><IVA>125.4</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2020-12-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1134"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000228</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>PKZ901Y0000275</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-21T14:35:25</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-21T14:35:25</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>228  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Subministrament llum del 14/11/2018 al 16/01/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>364.36</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>364.36</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2020-07-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2020-12-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2021-03-30T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1135"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000039</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219117</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-30T13:00:37</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-30T13:00:37</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>39  -  FRED OLIVE, S.L. 1 comandament Fujitsu AR-RY3</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>68.97</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>68.97</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1136"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000105</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190097</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>105  -  ARTUR VIVES, S.A. 16 USB acord marc estètica SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>137.46</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>137.46</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1137"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000040</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-30T13:02:54</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-30T13:02:54</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>40  -  TALIA DILLA SECALL. 1,5h. curs anglès in company - Empresa Valls Química, S.A.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>45.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>45.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>6.75</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1138"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000221</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>082014013051 0541PPR901N0016134</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-21T11:31:51</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-21T11:31:51</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>221  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Facturació del Consum - CARRETERA DEL PLA 279;43800;VALLS;TARRAGONA;ESP</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>377.81</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>312.24</IMPORT_BRUT><IVA>65.57</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-20T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1139"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000106</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190098</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>106  -  ARTUR VIVES, S.A. 16 USB acord marc perruqueria. SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>137.46</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>137.46</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1140"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000041</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-30T13:06:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-30T13:06:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>41  -  TALIA DILLA SECALL. 4,5h. curs alemany in Company, empresa Vogelsang, S.L.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>DILLA SECALL, TALIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>135.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>135.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>20.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1141"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000107</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190103</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>107  -  ARTUR VIVES, S.A. 15 carpetes curs activitats aux.de magatzem FOAP 2018 IF002 acció 004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>77.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>77.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1142"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000220</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1904583</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-20T14:26:38</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-20T14:26:38</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>220  -  SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L. Lloguer fotocopiadores del 7/3 al 6/4/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1143"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000038</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1-11813</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-30T12:52:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-30T12:52:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-29T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>38  -  CESAR PAU ALENTORN. Plantes diverses pel Solid 2</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PAU ALENTORN, CESAR</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>111.33</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>111.33</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-31T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1144"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000087</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190110</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T12:51:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T12:51:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>87  -  ARTUR VIVES, S.A. 16 carpetes curs acord marc serveis aux.d'estètica. SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>83.05</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>83.05</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1145"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000217</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-20T08:46:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-20T08:46:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>217  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 53h. curs aux.de venda, oficina i atenció al client. LOT 3. AMARC-PFI-2018-04</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2120.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2120.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>318.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1146"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000088</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190111</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T13:07:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T13:07:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>88  -  ARTUR VIVES, S.A. 16 carpetes acord marc serveis aux.perruqueria. SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>83.05</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>83.05</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1147"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000030</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01900357</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-29T07:54:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-29T07:54:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>30  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Vestuari Plans ocupació municipals 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>30.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>24.97</IMPORT_BRUT><IVA>5.24</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1148"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000218</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>6/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-20T08:48:47</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-20T08:48:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>218  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 12h.formació curs aux.de venda,oficina i atenciò al client. LOT 2 AMARC-PFI-2018-04</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>72.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1149"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000031</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01900347</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-29T07:54:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-29T07:54:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>31  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Vestuari plans ocupació municipals 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>930.82</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>769.27</IMPORT_BRUT><IVA>161.55</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1150"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000089</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190093</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T13:18:48</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T13:18:48</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>89  -  ARTUR VIVES, S.A. 8 USB programa formació contínua</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>68.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>68.73</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1151"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000215</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1902254</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-20T08:25:05</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-20T08:25:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>215  -  FERRETERIA VALLS, S.L. material manteniment edifici</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>70.39</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>70.39</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1152"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000090</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190116</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T13:20:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T13:20:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>90  -  ARTUR VIVES, S.A. 17 carpetes programa PFI aux. d'imatge personal</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>88.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>88.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1153"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000032</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01900232</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-29T07:54:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-29T07:54:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>32  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. Vestuari plans ocupació programa treball i formació 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>74.55</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>61.61</IMPORT_BRUT><IVA>12.94</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1154"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000033</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA5ZJ0177812</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-29T07:54:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-29T07:54:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>33  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977603455 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Voz - Línea individual (01 Ene. a 31 Ene. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>17.4</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.38</IMPORT_BRUT><IVA>3.02</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-01-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1155"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000216</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1902253</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-20T08:27:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-20T08:27:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>216  -  FERRETERIA VALLS, S.L. Material manteniment edifici.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>385.09</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>385.09</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1156"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000091</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190104</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T13:25:11</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T13:25:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>91  -  ARTUR VIVES, S.A. 17 carpetes programa PFI aux.vendes i atenció al públic.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>88.25</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>88.25</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1157"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000212</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>137</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-19T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>212  -  MEMORY PROJECTS, S.L. Lloguer material esportiu partida paintball. UEC</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MEMORY PROJECTS SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>65.96</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>65.96</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1158"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000034</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA5ZJ0177809</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-29T07:54:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-29T07:54:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>34  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977606060 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Veu - Línia individual (01 Ene. a 31 Ene. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>23.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>19.4</IMPORT_BRUT><IVA>4.07</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-01-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1159"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000092</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190113</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T13:28:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T13:28:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>92  -  ARTUR VIVES, S.A. 25 carpetes programa 30 plus SOC028/18/00037</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>129.77</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>129.77</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1160"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000213</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>16</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-19T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>213  -  PARKETS I PINTURES PLANA BATLLE, S.L. Diversos treballs realitzats a la perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PARKETS I PINTURES PLANA BATLLE, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>446.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>446.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1161"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000035</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA5ZJ0177811</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-29T07:54:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-29T07:54:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>35  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977614703 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Dirección IP estática (01 Dic. a 31 Dic. 18)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>129.69</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>107.18</IMPORT_BRUT><IVA>22.51</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-01-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1162"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000093</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190106</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T13:31:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T13:31:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>93  -  ARTUR VIVES, S.A. 20 carpetes programa singulars.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>103.82</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>103.82</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1163"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000318</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20190121</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-04-24T11:57:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-04-24T11:57:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-04-24T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>318  -  TECHNODAC. Domini Vallsgenera.cat i manteniment WebPyme.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TECHNODAC SOLUTIONS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>250.47</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>250.47</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-06-23T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-05-08T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-05-10T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-23T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1164"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000214</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>17</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-19T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-19T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>214  -  PARKETS I PINTURES PLANA BATLLE, S.L. Treballs realitzats a la perruqueria</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PARKETS I PINTURES PLANA BATLLE, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>330.09</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>330.09</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1165"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000094</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190105</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T13:35:34</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T13:35:34</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>94  -  ARTUR VIVES, S.A. 11 carpetes programa FEM ocupació per a joves 2017. SOC016/17/00014</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>57.1</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>57.1</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1166"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000036</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA5ZJ0177810</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-29T07:54:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-29T07:54:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>36  -  TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 977609104 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Voz - Línea acceso básico individual RDSI (01 Ene. a 31 Ene. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>50.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>42.04</IMPORT_BRUT><IVA>8.83</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-01-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1167"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000219</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>L190000183</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-20T14:19:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-20T14:19:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>219  -  AUTO-MECANIC CORBELLA, S.L. Lloguer carretons pel curs espai formació del 14/03/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUTO-MECANIC CORBELLA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>84.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>84.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-19T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1168"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000037</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>TA5ZJ0177813</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-29T07:54:26</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-29T07:54:26</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-19T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>37  -  TELEFONICA DE ESPAÑA,SAU. - Abono/Ref.Factura: 977607178 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtrado Centralizado (01 Dic. a 31 Dic. 18)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>88.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>73.38</IMPORT_BRUT><IVA>15.41</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-30T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-01-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1169"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000095</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190112</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T13:41:39</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T13:41:39</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>95  -  ARTUR VIVES, S.A. 20 carpetes programa treball i formació SOC026/18/00014</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>103.82</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>103.82</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1170"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000081</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F01/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-11T13:48:47</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-11T13:48:47</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>81  -  LLUIS REY GIRO. 24h.formació MF0233_2 ofimàtica, curs 18/ATCC2/410/0155855/004 AMARC 2017/04. Administració i gestió.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>960.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>960.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>144.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1171"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000208</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 3118</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-19T12:35:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-19T12:35:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>208  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs Activitats de gestió administrativa. 18/ATCC/410/0155855/004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>9.1</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>9.1</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1172"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000029</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/99</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-25T10:48:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-25T10:48:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>29  -  SEGURDADES, S.L. Cursos formatius llei protecció de dades</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEGURDADES, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>120.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>120.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1173"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000096</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190115</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T13:44:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T13:44:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>96  -  ARTUR VIVES, S.A. 75 carpetes programa treball als barris TTB-041/18</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>389.32</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>389.32</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1174"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000047</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-31T13:20:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-31T13:20:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>47  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 53h. formació curs aux.venda, oficina i atenció al client. LOT 3. AMARC-PFI-2018-04</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1880.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1880.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>282.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-01T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1175"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000210</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>124</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-19T12:51:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-19T12:51:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>210  -  GIRO CLOFENT, SLU. Formació 'materials i tecnologia tèxtil' programa 18/30PLUS/421/0157922/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>GIRO CLOFENT, SLU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1176"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000097</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190114</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T13:46:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T13:46:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>97  -  ARTUR VIVES, S.A. 60 carpetes programa Ubicat 2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>311.45</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>311.45</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1177"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000028</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>L190000005</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-25T10:44:16</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-25T10:44:16</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>28  -  AUTO-MECANIC CORBELLA, S.L. Lloguer carretons pel curs de carretoner del dia 10/1/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUTO-MECANIC CORBELLA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>84.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>84.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-26T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1178"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000209</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2019002</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-19T12:37:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-19T12:37:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-10T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>209  -  AGROSERVEIS AIS, S.L. Formació 'Ajudant de cuina, restaurant i sala' programa 18/30PLUS/421/0157921/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGROSERVEIS AIS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-27T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-02T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1179"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000098</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190118</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T13:50:17</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T13:50:17</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>98  -  ARTUR VIVES, S.A. 120 carpetes programa espai de recerca de feina 2018.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>622.91</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>622.91</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1180"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000018</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-22T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>18  -  ANTONIO F.MARTINEZ MORALES. 12 h. curs carretoner del 8 al 15/1/2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ MORALES, ANTONIO FRANCISCO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>360.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>360.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>54.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1181"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000203</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>L190000176</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-15T12:50:29</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-15T12:50:29</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>203  -  AUTO-MECANIC CORBELLA, S.L. Lloguer carretons pel curs de carretoners dia 06/03/2019. Curs aux.de magatzem 18/FOAP/413/0155959/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AUTO-MECANIC CORBELLA, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>127.05</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>127.05</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1182"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000099</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190107</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T14:08:58</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T14:08:58</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>99  -  ARTUR VIVES, S.A. 15 carpetes curs activitats aux.de magatzem FOAP2018   IF001 acció 001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>77.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>77.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1183"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000020</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-22T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>20  -  ANTONIO F.MARTINEZ MORALES. 2 h.curs màquina picking</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ MORALES, ANTONIO FRANCISCO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>60.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>60.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>9.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1184"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000189</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>7/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-11T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>189  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 11,5h.formació activitats aux.magatzem 18/FOAP/413/0155959/001 AMARC 2017/05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>437.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>437.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>65.55</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1185"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000021</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-22T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-20T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>21  -  ANTONIO F.MARTINEZ MORALES. 29 h.formació curs PFI auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. 17/NOP17PFI_LOT3/403/0155084/001.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ MORALES, ANTONIO FRANCISCO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1102.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1102.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>165.3</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1186"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000190</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-11T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>190  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 37h. formació curs activitats de gestió administrativa. 18/ATACC2/410/0155855/007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1406.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1406.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>210.9</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1187"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000100</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190094</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T14:11:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T14:11:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>100  -  ARTUR VIVES, S.A. 15 USB curs activitats aux.de magatzem FOAP 2018  IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>128.87</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>128.87</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1188"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000019</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-22T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-22T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-21T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>19  -  BEATRIZ VAZQUEZ CORBACHO. 15 h.formació curs formatiu programa Qbid per a la gestió de les pràctiques.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>OLIVA SORDE, LYDIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>300.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>300.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>45.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1189"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000191</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>6/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-11T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>191  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 36h. formació curs activitats de gestió administrativa. 18/ATCC2/410/0155855/007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1368.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1368.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>205.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1190"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000101</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190108</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T14:14:12</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T14:14:12</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>101  -  ARTUR VIVES, S.A. 13 carpetes curs activitats de gestió administrativa 18/ATCC/410/0155855/007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>67.48</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>67.48</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1191"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000192</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-11T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>192  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 20h.formació curs activitats de gestió administrativa. 18/ATCC2/410/0155855/004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>760.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>760.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>114.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1192"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000017</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>05</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-21T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-21T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>17  -  ANGEL TAMARGO PEREZ. 14 cadires d'oficina model Lion blau.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TAMARGO PEREZ, ANGEL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>630.51</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>630.51</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1193"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000102</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190095</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T14:23:22</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T14:23:22</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>102  -  ARTUR VIVES, S.A. 13 USB curs activitats de gestió administrativa 18/ATCC/410/0155855/007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>111.68</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>111.68</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1194"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000193</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-11T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>193  -  M.DOLORS NUÑEZ PEREZ. 20h.formació activitats de gestió administrativa. 18/ATCC2/410/0155855/004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>NUÑEZ PEREZ, MARIA DOLORS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>760.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>760.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>114.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1195"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000022</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442019A100000035</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-24T14:01:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-24T14:01:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>22  -  SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS. Consum aigua contracte 5241227, gener.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-01-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1196"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000103</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190096</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T14:28:24</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T14:28:24</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>103  -  ARTUR VIVES, S.A. 12 USB curs activitats de gestió administrativa 18/ATCC/410/0155855/004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>103.09</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>103.09</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1197"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000200</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>5</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-13T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>200  -  SARA AGUT VIVES. 10h. formació curs serveis aux.d'estètica SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>48.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1198"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000024</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900790</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-24T14:05:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-24T14:05:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>24  -  SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L. Fotocòpies màquina QTF09677 del 20/12/2018 al 21/01/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>103.01</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>103.01</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1199"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000104</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190109</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T14:33:46</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T14:33:46</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>104  -  ARTUR VIVES, S.A. 12 carpetes curs activitats de gestió administrativa 18/ATCC/410/0155855/004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>62.29</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>62.29</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1200"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000201</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-13T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>201  -  SARA AGUT VIVES. 20h. formació curs serv.auxiliars d'estètica SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGUT VIVES, SARA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>320.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>320.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>48.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1201"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000085</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000004</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-13T13:23:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-13T13:23:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>85  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Material oficina pel programa projecte singulars 2018. SOC/020/18000008</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>390.59</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>390.59</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1202"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000206</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>201900011</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-15T13:03:57</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-15T13:03:57</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>206  -  ROSER ORTIZ VILLORBINA. Formació manipulador d'aliments</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ORTIZ VILLORBINA, ROSER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>180.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>180.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>12.6</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1203"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000111</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>190102</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-14T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-14T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>111  -  ARTUR VIVES, S.A. 15 carpetes curs activitats aux.de magatzem FOAP2018  IF004 acció 010</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ARTUR VIVES, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>77.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>77.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-19T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1204"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000026</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900792</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-24T14:11:40</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-24T14:11:40</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>26  -  SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L. Fotocòpies màquina QTT18857 del 20/12/2018 al 21/01/2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>34.52</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>34.52</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1205"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000027</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900793</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-24T14:13:18</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-24T14:13:18</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>27  -  SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L. Fotocòpies màquina QTT18865 del 20/12/2018 al 22/01/2019.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>46.03</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>46.03</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1206"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000194</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>002682</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-11T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>194  -  FELIX HOTEL RESIDENCIA, S.L. Dinar Presidència amb alcaldes comarca. Pacte Camp de Valls</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FELIX HOTEL RESIDÈNCIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>75.71</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>75.71</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1207"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000023</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20191</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-24T14:04:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-24T14:04:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-18T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>23  -  JOAN OBRADO PAPIOL. Material divers pel curs serveis auxiliars de perruqueria. SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>OBRADÓ PAPIOL, JOAN</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1121.79</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1121.79</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1208"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000205</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>007/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-15T12:59:30</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-15T12:59:30</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>205  -  ANTONIO F.MARTINEZ MORALES. 12h. curs carretoners del 12 al 15/03/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ MORALES, ANTONIO FRANCISCO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>360.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>360.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>54.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1209"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000195</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>005/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-11T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>195  -  ANTONIO F.MARTINEZ MORALES. 50h. formació curs activitats aux.de magatzem 18/FOAP/431/0155959/001. AMARC_2017/05</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MARTINEZ MORALES, ANTONIO FRANCISCO</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>270.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1210"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000015</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900242</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-21T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-21T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>15  -  FERRETERIA VALLS, S.L. 2 Termoventoladors verticals profer home 2000W PH1088</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>24.66</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>24.66</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1211"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000016</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900241</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-21T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-21T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>16  -  FERRETERIA VALLS, S.L. Material manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>128.43</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>128.43</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1212"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000014</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900240</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-17T13:15:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-17T13:15:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-15T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>14  -  FERRETERIA VALLS, S.L. Material manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERRETERIA VALLS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>14.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1213"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000196</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000034</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-11T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>196  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Material oficina curs Aux.de magatzem IF001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>45.86</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>45.86</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1214"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000012</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 2909</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-17T12:40:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-17T12:40:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>12  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs serveis auxiliars de perruqueria SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>146.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>146.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1215"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000013</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 2910</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-17T12:43:23</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-17T12:43:23</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>13  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina curs Serveis auxiliars d'estètica SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>146.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>146.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1216"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000197</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000035</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-11T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>197  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Material oficina curs activitats de gestió administrativa IF001/004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>91.72</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>91.72</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1217"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000211</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-A9U1-016682</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-16T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-16T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>2111 - TELEFONICA MOVILES - MOBILS GENER</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>179.59</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>179.59</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-17T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-01-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1218"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000198</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900000036</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-11T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-11T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>198  -  M.ANTONIA MAGRE DALMAU. Material oficina curs activitats de gestió administrativa IF002/007</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MAGRE DALMAU, M. ANTÒNIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>91.72</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>91.72</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1219"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000011</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A190002</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-15T14:13:55</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-15T14:13:55</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>11  -  ROVIRA I VALLS GABINET DE MARKETING, S.L. Allotjament web campdevalls.cat, quota gener 2019 - gener 2020</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ROVIRA I VALLS GABINET DE MARKETING, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>145.2</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>145.2</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-16T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1220"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000202</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>57/19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-15T12:48:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-15T12:48:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>202  -  INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS. Lloguer d'estand per al XIX Espai de l'Estudiant. 14 i 15/03/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>643.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>643.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1221"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000010</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00000073145</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-14T14:44:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-14T14:44:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>010  -  MERCADONA, SA    Productes felicitació festes</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>20.36</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>20.36</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1222"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000204</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>PNR901N0007803</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-15T12:55:36</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-15T12:55:36</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>204  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Subministrament llum del 25/01 al 26/02/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2259.54</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2259.54</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1223"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000007</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900050</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-14T13:07:01</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-14T13:07:01</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>7  -  SISTEMES D'OFICINA INTEGRA, SL   Lloguer equips fotocopiadores  07-01 al 06-02</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>314.6</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>314.6</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1224"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000199</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>219177</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-13T00:00:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-13T00:00:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>199  -  FRED OLIVE, S.L. Formació mòdul 'Frigorista d'instal·lacions de refrigeració industrials' 18/30PLUS/421/0157916/001 programa 30PLUS</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FRED OLIVÉ, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1225"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000008</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>P1M901N0025395</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-14T14:37:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-14T14:37:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>8 - ENDESA ENERGIA -  Consum elèctric  30_11 al 31_12 Ctra. Pla, 37 A</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1390.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1390.73</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-01-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1226"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000188</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01901185</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-15T10:52:09</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-15T10:52:09</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>188  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L.  SEGURA S3 LINEA EVO</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>10.21</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>8.44</IMPORT_BRUT><IVA>1.77</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1227"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000009</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>P1M901N0026140</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-14T14:40:41</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-14T14:40:41</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>9 - ENDESA ENERGIA, SA   Consum elèctric  del 30_11 al 31_12  Ctra. del Pla, 37 B</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>460.84</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>460.84</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-15T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-01-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1228"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000006</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01900104</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-11T11:21:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-11T11:21:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-09T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>6  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. PANTALON PIJAMA SIN CREMALLERA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>89.31</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>73.81</IMPORT_BRUT><IVA>15.5</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1229"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000207</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>249</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-15T13:07:11</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-15T13:07:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-14T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>207  -  SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. Substitució bateries contra incendis.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SEICOR INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>130.7</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>130.7</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-14T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1230"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000187</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FVC19-013779</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-13T13:15:52</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-13T13:15:52</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-06T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>187  -  POSTQUAM COSMETIC, SL - 1 CARRO I 4 TABURETS - MATERIAL CURS AMARC-SOC AUX. ESTETICA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>POSTQUAM COSMETIC, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>212.36</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>212.36</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1231"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000005</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>C / 2894</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-11T10:38:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-11T10:38:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-08T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>5  -  MDS PAPELERIA, S.L. Material oficina pel curs Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MDS PAPELERIA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>107.65</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>107.65</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-12T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1232"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000002</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>SL1800120</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-09T13:34:14</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-09T13:34:14</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2018-12-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>2  -  NETICS COMMUNICATIONS, S.L.U. Factura corresponent a la comanda realitzada per Ricardo González el 12/12/2018</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Netics Communications, S.L.U</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>484.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>400.0</IMPORT_BRUT><IVA>84.0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1233"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000186</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>EE19-10322</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-12T11:56:45</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-12T11:56:45</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-13T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>186 - EUROINNOVA EDITORIAL - LLIBRE AUX. DE PELUQUERIA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>EUROINNOVA EDITORIAL, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>176.75</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>176.75</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1234"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000001</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>20190012</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-09T13:18:43</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-09T13:18:43</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>1  -  TECHNODAC SOLUTIONS, S.L. Domini.cat Campdevalls.cat</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TECHNODAC SOLUTIONS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>87.12</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>87.12</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1235"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000183</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00000897362</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-12T11:36:28</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-12T11:36:28</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-07T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>183 - MERCADONA - MATERIAL FUNGIBLE AMARC-SOC AUX.IMATGE PERSONAL</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1236"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000003</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>000143766CBK19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-09T13:34:14</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-09T13:34:14</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>3  -  CAIXABANK, S.A. CUSTODIA DE DOCUMENTACION EN OFICINA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>14.52</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>12.0</IMPORT_BRUT><IVA>2.52</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1237"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000184</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-0000097364</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-12T11:39:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-12T11:39:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>184 - MERCADONA - MATERIAL FUNGIBLE AMARC-SOC AUX.IMATGE PERSONAL</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1238"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000004</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>000308073CBK19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-09T13:34:14</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-09T13:34:14</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-03T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>4  -  CAIXABANK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.67</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.55</IMPORT_BRUT><IVA>0.12</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1239"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000185</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A-V2019-00000897361</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-12T11:49:19</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-12T11:49:19</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-11T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>185 - MERCADONA - MATERIAL FUNGIBLE AMARC-SOC AUX.IMATGE PERSONAL</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MERCADONA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-11T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-12T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1240"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000025</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1900791</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-01-24T14:08:59</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-01-24T14:08:59</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-22T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>25  -  SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L. Fotocòpies màquina QTF09689 del 20/12/2018 al 21/01/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>78.17</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>78.17</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-03-25T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-02-15T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-18T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1241"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000181</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19005286439</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-11T09:46:05</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-11T09:46:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>181  -  CAIXABANK, S.A.  CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1242"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000182</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3610013150</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-11T09:46:05</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-11T09:46:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>182  -  WOLTERS KLUMER. (D375) CISS CONTABLE MERCANTIL PLUS - SUSCRIPCION PERIODO 03-2019 A 02-2020#CR#PORCENTAJE DE IVA  21.00%#CR#Cliente Envio:  30029309/1/2#CR#Enviado a:</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>493.68</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>408.0</IMPORT_BRUT><IVA>85.68</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-10T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1243"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000176</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F02/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-07T08:33:53</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-07T08:33:53</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>176  -  LLUIS REY GIRO. 37,5h.formació curs administratiu 18/ATCC2/410/0155855/004. AMARC_2017/04</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1500.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1500.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>225.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1244"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000177</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F04/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-07T08:40:13</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-07T08:40:13</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-05T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>177  -  LLUIS REY GIRO. 4h.formació MF1326_1 preparació de comandes. Curs 18/FOAP/413/0155959/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REY GIRÓ, LLUIS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>24.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1245"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000180</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>074720</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-07T12:49:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-07T12:49:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>180  -  TRAMIT HARD, S.L. 2 Speakers (UEC)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TRAMIT HARD, SL     ( BEEP VALLS )</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>39.98</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>39.98</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-29T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1246"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000178</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>1</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-07T08:42:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-07T08:42:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>178  -  MARC CHAVES VENTURA. 14h.formació MF0980_2 gestió auxiliar de personal. Curs 18/ATCC2/410/0155855/004 AMARC_2017/04</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>560.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>560.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>39.2</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1247"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000179</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-07T08:46:05</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-07T08:46:05</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>179  -  MARC CHAVES VENTURA. 49,5h.formació curs 18/ATCC2/410/0155855/004</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CHAVES  VENTURA, MARC</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1732.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1732.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>121.28</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-01-31T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-04T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-09T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1248"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000175</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>02-2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-07T08:24:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-07T08:24:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>175  -  XAVIER CARRETE ADZERIAS. 22,5h. formació curs Activitats auxiliars de magatzem 18/FOAP/413/0155959/001 AMARC_2017/05. LOT 1</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CARRETER ADZERIES, XAVIER</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>832.5</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>832.5</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>124.88</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-06T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-05T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-05-09T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1249"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000168</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>9</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-06T12:31:14</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-06T12:31:14</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>168  -  JUSTINE AGIN. 10,5h.formació curs de francès bàsic, a l'empresa Valls Química del 16/1 al 27/2/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGIN, JUSTINE</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>315.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>315.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>47.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1250"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000169</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-06T12:34:15</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-06T12:34:15</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>169  -  JUSTINE AGIN. 10,5h. formació curs de francès nivell intermedi a l'empresa Valls Química</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>AGIN, JUSTINE</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>315.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>315.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>47.25</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1251"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000170</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19005235061</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-06T14:05:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-06T14:05:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>170  -  CAIXABNK, S.A. CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1252"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000171</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19005235062</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-06T14:05:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-06T14:05:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>171  -  CAIXABANK, S.A.  CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1253"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000172</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19005235065</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-06T14:05:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-06T14:05:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>172  -  CAIXABANK, S.A.  CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1254"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000173</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19005235064</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-06T14:05:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-06T14:05:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>173  -  CAIXABANK, S.A.  CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1255"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000174</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>CBK19005235063</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-06T14:05:00</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-06T14:05:00</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>174  -  CAIXABANK, S.A.  CORREO PAG</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>CAIXABANK, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>0.73</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>0.6</IMPORT_BRUT><IVA>0.13</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-29T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-04-12T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-12T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1256"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000167</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>00276835</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-06T11:34:11</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-06T11:34:11</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>167  -  RAMON MAGRIÑA BATALLA, S.A. Material manteniment.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>RAMON MAGRIÑA BATALLA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>90.08</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>90.08</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1257"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000166</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>PPR901N0002025</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-06T11:06:44</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-06T11:06:44</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>166  -  ENDESA ENERGIA, S.A. Subministrament llum del 25/01 al 26/02/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>ENDESA ENERGIA, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>506.51</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>506.51</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-05T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1258"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000165</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>F/000262</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-05T08:44:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-05T08:44:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>165  -  PROTECCIO I SEGURETAT TARRAGONA, S.L. Sabates pel curs d'activitats auxiliars de magatzem 18/FOAP/413/0155959/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROTECCIÓ I SEGURETAT TARRAGONA, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>292.15</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>292.15</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-04T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1259"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000161</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>2</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-04T12:38:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-04T12:38:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>161  -  MARIONA SALAT BRUNEL. 60h.formació curs serv.aux.estètica 17/NOP17PFI_LOT3/403/0155084/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SALAT BRUNEL, MARIA CANDELA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>2400.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>2400.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>360.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1260"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000160</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>19/0029F</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-04T12:34:35</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-04T12:34:35</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-04T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>160  -  REITER SYSTEMS, S.A. 20h.formació 'iniciació a feines auxiliars de fabricació mecànica' programa 30 PLUS  18/30/PLUS/421/0157586/002</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>REITER SYSTEMS, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>480.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>480.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1261"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000162</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01900965</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-04T12:54:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-04T12:54:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>162  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L.  PANTALON BICOLOR ALTA VISIBILIDAD</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>203.09</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>167.84</IMPORT_BRUT><IVA>35.25</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1262"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000164</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>28-C9U1-013906</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-04T12:54:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-04T12:54:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>164  -  TELEFONICA. Movistar - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 9 - Lineas Facturadas: 659103127 669088663 - Periodo de Trafico: (18 Gen. a 17 Feb. 19)</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>Telefónica Móviles España, S.A.(Sociedad Unipersonal)</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>244.38</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>201.97</IMPORT_BRUT><IVA>42.41</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1263"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000163</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>FO/2019/007</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-04T12:54:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-04T12:54:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>163  -  MOTIVACCIO FORMACIO, S.L. Gestió de Unitat Escolarització Compartida (UEC) durant el mes de Febrer 2019. Curs 2018-2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>MOTIVACCIO FORMACIÓ S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>7196.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>7196.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1264"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000159</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>90046374</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-03-04T12:31:49</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-03-04T12:31:49</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-03-01T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>159  -  FESMES SUBMINISTRES, S.L. 2 taules pel curs de perruqueria i estètica. SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FESMES SUBMINISTRES, S.L.</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>149.9</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>149.9</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-05-03T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-13T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-26T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1265"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000155</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>04-19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-28T14:17:07</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-28T14:17:07</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>155  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO. 12h. formació curs Serveis aux.de perruqueria SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>384.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>384.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>26.88</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1266"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000156</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>05-19</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-28T14:21:32</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-28T14:21:32</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>156  -  VANESSA VILLAREJO ROSADO. 28h. formació Curs serveis aux.de perruqueria SOC_2018_555</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VILLAREJO ROSADO, VANESSA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>896.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>896.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>62.72</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1267"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000154</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>10</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-28T14:02:06</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-28T14:02:06</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>154  -  ANGEL TAMARGO PEREZ. 4 cadires confident curs estètica SOC_2018_531</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>TAMARGO PEREZ, ANGEL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>150.04</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>150.04</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1268"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000157</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>3/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-28T14:26:33</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-28T14:26:33</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-01-31T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>157  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 6h. formació curs aux.de venda,oficina i atenció al client. Lot 2 AMARC-PFI-2018-04</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>240.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>240.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>36.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1269"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000158</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>4/2019</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-28T14:32:08</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-28T14:32:08</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-28T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>158  -  NURIA PROS FERNANDEZ. 44h. formació curs aux.d'imatge personal, perruqueria i estètica. LOT 3. AMARC-PFI-2018-05.</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PROS FERNANDEZ, NURIA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>1800.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>1800.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>270.0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-29T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-22T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-25T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-26T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1270"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000150</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>T00030426</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-27T11:29:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-27T11:29:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-27T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>150  -  PINTURES SOLE, S.A. Material pintura per manteniment</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>PINTURES SOLE, SA</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>15.46</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>15.46</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1271"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000152</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>A01900877</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-27T12:54:56</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-27T12:54:56</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-25T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>152  -  FERVALLS LLOGUERS, S.L. PANTALON PIJAMA SIN CREMALLERA</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>FERVALLS LLOGUERS, SL</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>111.34</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>92.02</IMPORT_BRUT><IVA>19.32</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1272"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000153</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>13442019A100009179</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-27T14:24:20</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-27T14:24:20</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>153  -  SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS. Consum aigua CIE Industrial, del 21/1 al 20/02/2019</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA DE VALLS</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>5.37</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>5.37</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-04-03T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-31T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-03-31T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
<row _id="1273"><NOM_ENS>IMDL Vallsgenera</NOM_ENS><CODI_ENS>4316133012</CODI_ENS><REFERENCIA>20190000151</REFERENCIA><EXERCICI>2019</EXERCICI><REFERENCIA_FACTURA>0.143085</REFERENCIA_FACTURA><ESTAT_FACTURA>Pagada</ESTAT_FACTURA><DATA_PRESENTACIO>2019-02-27T11:36:31</DATA_PRESENTACIO><DATA_REGISTRE>2019-02-27T11:36:31</DATA_REGISTRE><DATA_FACTURA>2019-02-26T00:00:00</DATA_FACTURA><DESCRIPCIO>151  -  VIVES MARIN, SAU. Formació mòdul 'caixera' pel programa 30 PLUS. 18/30PLUS/421/0157393/001</DESCRIPCIO><TIPUS_ENTRADA>Càrrec</TIPUS_ENTRADA><PROVEIDOR>VIVES MARIN, SAU</PROVEIDOR><DEPARTAMENT>GERÈNCIA</DEPARTAMENT><IMPORT_TOTAL>160.0</IMPORT_TOTAL><IMPORT_BRUT>160.0</IMPORT_BRUT><IVA>0</IVA><DESCOMPTE>0</DESCOMPTE><DATA_VENCIMENT>2019-04-28T00:00:00</DATA_VENCIMENT><DATA_INCORPORACIO>2019-03-04T00:00:00</DATA_INCORPORACIO><DATA_COMPTABILITZACIO>2019-03-05T00:00:00</DATA_COMPTABILITZACIO><DATA_PAGAMENT>2019-04-04T00:00:00</DATA_PAGAMENT><LATITUD>41.289867</LATITUD><LONGITUD>1.251791</LONGITUD></row>
</data>
